检测不合格项目台账制度

检测不合格项目台账制度

检测不合格项目台账制度

与检测不合格结果报告制度

一、监理部试验时必须监理检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账。

二、如果抽检不合格时,样品应按照监理部试验是规定样品保留期保留三个月,按照商定的样品处理方式处理,以备查证。

三、对于检测不合格情况,检测人员应及时将不合格信息传送给施工单位,以防止影响工程施工。施工方对不合格检测端进行处理后,监理部实验室再此组织抽检工作,将第一次测不合格检测结果附后,以便进行质量控制,并认真填写检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账。

四、根据检测结果,对可提出合理处理意见的。应将意见传达给施工单位,以起到一定的施工指导作用。

五、对检测不合格项目台账与检测不合格结果的报告进行密封存档,保存期一般为二年。

记录、台账管理制度.

磨选车间各项记录台账管理制度 第一章总则 第一条为了对车间各项记录与台账进行控制,确保记录台账的可追溯性。为了方便查询参考,确保记录台账的真实性和完整性。为了车间记录台账的规范性管理,特制定本制度。 第二条记录、台账管理的由车间统一管理,其它各班组与班员相互协调配合。 第二章记录与台账管理 第三条车间建立记录、台账清单,以方便检索。每一个制度的记录都应记入该记录清单。 第四条车间管理者和岗位工应有记录重要性的意识,应注意保存各项记录资料和台账,以便查询参考。记录应干净、整洁,不用允许乱涂乱画,各项记录、台账必须填写准确完整,责任人和负责人必须签字确认。 第五条记录、台账可以规定保存期,对于规定保存期的资料,应在设计记录格式时明示保存期限。 第六条各项台账应建立电子档案,方便保存的同时又便于管理。 第三章记录与台账的销毁

第七条过了保存期的记录资料和台账经上级领导批准可以销毁,销毁应有销毁清单。 第四章本制度的评价与完善 第八条制度的定期评价。每年于 12月25日之前,对本制度进行评价,评价的内容是:本制度的作用与意义,本制度存在的问题与不足。然后根据评价的结果,完善本制度。 第九条制度的不定期评价。车间内每一位员工和每一个管理者均有权提出完善本制度的建议,建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性,建议一般采用书面形式,也可采用口头形式,采用口头形式的,车间各班组应根据口述内容制作书面的建议书。车间办公室接到制度修订建议后,立即向上级领导汇报,由上级领导决定是否修订或召开专门会议讨论修订建议。 第十条制度评价后,如需要完善,需经车间大会通过方可从新修订。 第五章责任追究与奖惩措施 第十一条违反本制度第四条规定的工作人员,将给予警告、通报考核处理,性质与情节严重的,将严重考核或上交人事处理。对各项记录台账填写认真齐全,没有问题的班组和个人在月底将给与奖励。

台账管理制度

台账管理制度 一、总则 1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理,方便查询利用,确保各项台账信息记录的真实性、完整性,制定本制度。 2、各类人力资源管理信息都应建立台账,以便于查询、利用和管理。 3、人员信息台账种类:员工情况台账(人员增减);员工岗位变动台账;员工工资收入统计台账;员工福利发放台账;劳动合同管理台账(合同的订立、续签、解除、终止);员工培训管理台账;社会保险缴纳台账;员工考勤统计台账;查岗信息台账。 二、管理机构及职责 1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理,具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。 2、人力资源部职责:组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作;建立、健全员工信息台账管理制度,完善台账管理内容;加强对台账数据的审核,定期检查子公司台账录入内容,监督子公司台账数据更新,确保台账数据的准确性、及时性和完整性。

3、子公司企管科职责:积极推进本公司员工信息台账的建立、健全;负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作,负责台账的日常管理工作;根据集团对员工信息台账的要求,结合自身实际,制定本公司员工信息台账管理制度,明确各成员职责、权限、工作流程等;规范员工信息台账的建立、使用和管理;接受集团人力资源部的监督、检查;企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。 三、工作要求 1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作;未经科长授权,其他人不得随意更改数据。 2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实,做到数据真实、可靠,与实际情况相符。要保证信息完整,各类人员的详细的信息要保证完整录入。 3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。 4、数据更新。台账数据按日更新,在次日9时前完成;新增、减少、变动应及时反映。 5、档案管理。人员信息的各种原始资料,按员工档案管理要求保管,做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。 四、监督考核 1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理,对存在的问题及时反映、及时完善。

台账管理制度

台账管理制度 一、目的 实行物业资产管理制度,是保障物业资产管理质量的一项重要措施,对于规范物业资产运作行为,建立物业服务可追溯制度,落实物业服务质量责任追究制度,促进物业资产管理持续健康发展具有重要的意义 二、应用范围 适用于江苏淮工重型装备有限公司。 三、职责 1、才行政部负责各部门台账管理工作的组织、监督以及执行台账管理的相关文件,使用台账管理软件程序的指导; 2、各部门指定人员负责具体台账记录,办理台账内容,及时注记完成每日台账报表; 3、各部门经理负责确保台账内容的正确性以及协调台账管理的各项工作。 4、本制度执行情况作为各部门经理、相关人员绩效考评的依据之一。 四、操作规程 1、有公司行政部门组织、协调、指导公司台账建设工作,定期对各部门台账情况进行检查与监督; 2、公司行政部门制定单位台账管理制度,明确各成员职责、权限、工作流程等,规范台账的建立、使用和管理; 3、各部门建立、健全台账管理制度,完善台账管理内容,实现与台

账软件无缝对接; 4、各部门负责人加强对台账数据的审核,定期检查台账录入内容,监督台账数据的准确性、及时性和完整性; 5、各部门台账工作接受公司行政部门监督、检查,各部门负责人对资产台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任; 6、录入人员掌握近入台账系统口令,负责系统数据的录入、维护工作;未经部门负责人授权,其他人不得随意更改系统数据; 7、录入台账系统的数据必须核实,做到数据真实、可靠、依据充分,数据与实际情况相符; 8、租户台账数据要及时更新,随时保持最新数据; 9、各台账数据应以纸质形式和电子数据并存方式保持。确保二者数据相符,确保台账数据帐实相符,并经相关责任人审核签字后归档; 10、各部门没半年对台账记录情况及数据信息进行自查,公司行政部门进行监督,以便及时纠正存在的问题; 11、年末对各部门台账工作进行综合评定,作为公司对各部门考核的依据。

公司文件登记台账制度

文件收发登记台账管理制度 为充分发挥公文的效用,保证公文上传下达、及时准确、避免文件丢失,特制定本制度。本制度中需要做好登记的包括以下方面公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知(以下统称“文件”)等公文,均由办公室机要文书负责登记和保管。 台账就是单位各类文件详细资料的一个登记表,以方便管理及查阅本单位文件情况。建立文件管理台帐建立各类台帐、妥善分类保管、全面详尽分析是文件管理的一项基础工作。随着企业组织结构不同、规模不同,台帐的种类要求、类目粗细等都存在比较大的差异。台帐种类的确定与记录必须坚持简明、准确、及时和稳定的原则。 一、收发文件登记台账分以下几类:详见树脂图 二、适用范围 适用于公司各部门

三、定义 台账原是指摆放在台上供人翻阅的账簿,故名台账。久而久之,这个名词就固定下来,实际上就是流水账。 四、收文 1、文件登记。 收到文件和信件要及时启封,并按密文和一般文件管理规定,进行分类、编号、登记。 2、文件传阅。 文件登记后,及时按规定程序呈送领导审批,并根据领导批示,进行传阅。凡是急件、会议通知或时间性较强的文件,必须随收随送,尽快送到有关领导和部门;其他文件亦要抓紧传阅,一般不超过一星期传阅完成;要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。 3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作,按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅,部门传阅完毕后,要及时返还公司机要文书室。 4、密级文件、资料,必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送;密级文件要在当天内阅读,下班前交回公司机要文书保管,以确保文件的安全。 五、发文 1、认真做好登记和编号工作,按照发文规定和要求,编订文号,并审查审批程序是否完备。

检验检测台账.

特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 1 便携式氧含量气体检测仪昌吉州计量检定所 2 2013.9.11 2014.9.11 2 密度计昌吉州计量检定所 2 2013.7.17 3 酸式滴定管昌吉州计量检定所1(50ml)2013.7.9 2014.7.8 4 可见分光光度计昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 5 量筒、容量瓶昌吉州计量检定所50ml-250ml 2012.6.1 2014.5.31 6 常用玻璃量器昌吉州计量检定所50ml-2000ml 2013.7.1 7 2015.7.16 7 电子天平昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 8 箱式电阻炉昌吉州计量检定所 1 2013..7.17 2014.7.16 9 电子汽车衡昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 10 可燃气体报警器昌吉州计量检定所14 2013.8.27 2014.8.26 11 电子称新疆维吾尔自治区 1 2014.1.24 2015.1.23 计量测试研究院

特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 2 2014.5.9 2015.5.9 11 防雷电装置检查检验昌吉州防雷减灾技 术服务中心 12 锅炉安装监督检验证书昌吉州特种设备检 2 2013.6.4 验检测所 1 2013.7.3 13 锅炉使用登记证昌吉州质量技术监 督局 14 锅炉内部检验报告昌吉州锅炉压力容 1 2008.4.15 器特种设备检测所 2 2012.10.22 15 管道射线检测报告中石化集团石油管 理局海上石油工程 技术检验中心 16 17 18 19

台账管理规定制度

台账管理规定制度 第一条目的:台账作为每个岗位的工作日志,用以详细记录每个岗位的相关工作内容。建立完整的台账,有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础,便于各级领导了解实际经营状况。 第二条台账分类:台账分为经营分析型台账及管理控制型台账。 (1)经营分析型台账:一般为数据型台账,如财务、工程类台账。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况,是经营分析的最直接和最重要资料来源,通过对这类台账的分析可以发现存在的问题,检查目标实现情况,为经营决策提供可靠依据; (2)管理控制型台账:每个部门的日常工作台账,依此来掌控每个部门的工作进展状况。通过对此类台账的控制,可以使各项管理工作处于受控状态,一方面可以对所有的过往工作有所记录;另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制,同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。 第三条系统及编写部门 (1)财务系统台账,责任部门:各级单位财务部门; (2)行政人事系统台账,责任部门:各级行政部门; (3)开发调研系统台账,责任部门:各级开发部门; (4)法律合约系统台账,责任部门:集团(地区公司)法律室; (5)招标系统台账,责任部门:各级招标中心;

(6)工程系统台账,责任部门:各级工程部门; (7)设计系统台账,责任部门:各级设计部门; 以上各责任部门负责编写台账样表,报房地产管理中心相应部门。 第四条台账填写要求 (1)口径统一 1)各级部门应使用由房地产管理中心行政人事管理部统一下发的台账样表,并根据样表上的要求指定专人负责填写。 2)各级部门在归结本部台账时,须保持用词的前后一致性。 (2)数据统一 1)当次核准有关数字,使总数与明细能一一对照。 2)注意历史数据与当月发生累计数的统一性,杜绝前后不一的情况。 (3)格式统一 1)表格部分要水平居中、垂直居中。 2)表格顶端统一使用“单位”、“岗位”格式,表格结束时统一使用“填写人”格式。 3)没有内容显示的位置请以“—”表示。 (4)专人填写 每一台账必须由专人负责建立和登记,并用EXCEL或WORD格式建立,以便为公司办公自动化工作做好准备。 (5)日清月结

试验检测中发现的不合格项的处理程序

试验检测中发现的不合格项的处理程序 一、承包人已进场或使用的材料、成品、半成品,或施工工艺不满足设计、规范等要求,可能会或已经给工程质量带来直接或间接损害,应作为不合格处理。 二、不合格项的分类 为便于统计,将不合格项分为以下几类: 1、原材料(所有进场的原材料) 2、路基工程(包括防护、涵洞等) 3、桥梁工程 4、路面工程 三、不合格项的处理及处理记录的管理 1、不合格项处理的要求 1.1凡中心试验室抽检发现的不合格,由中心试验室向施工单位下发《不合格质量通知单》。 1.2施工单位由项目总工负责组织相应专业工程师、质检工程师参与进行处理,处理完成并自检合格后报监理组复检。 1.3 监理组复检合格后施工单位将相关资料报中心试验室,由中心试验室进行最终确认。 2、不合格项处理记录的收集、整理 2.1中心试验室负责不合格项处理记录的收集、整理、归档工作。 2.2资料的组成: 2.2.1建立不合格项处理台帐

2.2.2不合格项的产生 ①不合格质量通知单(样表附后) ②试验及检测报告 ③现场检测记录表 ④照片、图片等声像记录 2.2.3 不合格项的处理回复 ①不合格质量处理闭合单(样表附后) ②试验及检测报告(处理后已合格,自检+监抽) ③现场检测记录表(处理后已合格,自检+监抽) ④照片、图片等声像记录(处理后已合格) ⑤其他记录(处理后已合格) 3、不合格处理的闭合 所有不合格处理后均由中心试验室督促处理,且资料必须闭合,全部闭合在中心试验室。

205国道淮安西绕城公路建设工程项目 不合格质量通知单 承包单位:合同号: 监理单位:苏州方圆鸿儒工程监理有限公司编号:合同不合格号 说明:1、本表只适用于检测或检验结果不合格的通知。

原始记录、统计报表、统计台账管理制度

原始记录、统计报表、统计台账管理制度 统计资料的提供、积累和保管 1.各部门向外提供统计资料,公布统计数字,一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2.各级领导所需要的统计数字,应由同级统计部门或统计人员负责提供,以便克服使用统计数字的混乱现象。 3.凡公司外部外单位根据上级规定,并持有上级主管部门或统计局介绍信件来厂索取统计资料时,统由统计部接洽提供,或由总经理指定有关部门提供。 4.企业各项主要统计资料,由统计部综合统计员掌管,部门的各项主要统计资料,由本部门统计人员掌管。 5.各部门应将本单位的统计资料,采用卡片或台帐形式,按月、季、年进行整理分类,以便使用。 6.各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈请本单位主管领导核准,并经统计部综合统计员会签后,方可销毁。 统计报表与统计台帐 1、统计报表是各单位通过统计数字向上级机构报告本单位在生产、业务、经济等方面活动情况的主要形式。各级领导及统计人员都应重视统计报表的填制与报送。各单位领导对上报报表均应签名,以示负责。 2、上级布置本公司填报的统计调查表,由公司综合统计人员及时、准确地填制,送呈总经理签发。个别上由级专业管理部门直接布置给本公司有关专业部门的调查表,由专业部门按上级要求填写,同时抄送公司综合统计人员一份备

案,以保证本公司统计资料的统一性与完整性。 3、本公司内部的全面性统计调查表,其内容包括上级要求的项目、本公司领导所需的系统性资料及有关部门所需的重要数据,由公司综合统计人员统一制订表格、统一编号,经总经理审批后统一下达。其他任何单位均不得向各自以外的单位制发统计调查表。 4、本公司的统计报表分年报、半年报、季报、月报,及不定期一次性报表五种。 5、各部门制发的内部统计调查表经各该部门经理审批后下达,并送交公司综合统计人员一份备案。 6、各单位务必按规定认真提供统计资料,不得虚报、瞒报、迟报,也不准随意修改。各级统计人员收到下级统计人员的统计资料后,应及时进行审核,如发现问题,应及时责成有关统计人员予以核实、订正。 统计资料管理 1、所有统计资料均为内部文件性质,某些属于机密甚至绝密性质,均应按国家关于保密工作规定办理;未经批准,不得向无关人员泄漏。 2、对外公开发表统计数字,在总经理批准后由综合统计人员统一办理;公司各部门向上级机关汇报情况,在重要会议作报告,或公开发表文章中所引用的统计数据,均须由提供资料人员同综合统计人员进行核对,以保证统计数字的一致性。 3、关于统计资料的装订、整理、保存方法及保存期限,均按档案管理有关规定办理。 本工作细则自公布之日起施行。

原材料管理制度及不合格管理制度讲解

原材料管理制度及不合格材料处理制度 江西省新宇建设工程有限公司

原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验,是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数,进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料,参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订,并进行技术指导。

4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料:水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验;配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定;耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验;确定路基填料,测定最大密实度、最佳含水量,选定填料改良方案和路基填筑施工工艺;工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查;配合第三方现场检测; 4.1.5参加质量管理会议;协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测,过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作,对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计,汇总后填写《工程试验工作报表》,上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求,做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。 4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。

生产台账管理制度

文件编号:DT/Z-ZG-25 生产台账管理制度 版本号:B/1 分发号:003 受控状态: 编制人: 审核人: 批准人: 2018年1月1日发布2018年1月1日实施

生产台账管理制度 为规范工艺台帐,使台帐的建立更加规范、简洁,能够更好的为生产管理服务,提高管理水平,特对生产车间工艺台帐做出如下规定,请工艺车间制定建立相应台帐,按规定记录相关内容,以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容,车间可根据各自情况建立其他所需台帐,不在检查范围。生产部对各台帐进行不定期检查、考核,台帐书写要工整,保持页面干净整洁,记录格式由车间自行制定,只要把要求的内容记录清楚即可: 一、工艺指标台帐: 1、记录厂级、车间级工艺指标。 2、记录工艺指标执行情况、合格率。 3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。 4、存放工艺指标更改审批单原件或复印件。 5、存放主要指标质检分析报告单。 二、生产记录台帐: 1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。 三、培训台帐: 1、记录车间员工培训过程,包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩(存放至安环部)。 2、记录三级安全教育人员信息。 四、危废台账 以安环部下发版本为准,记录车间产生所有废弃物入库明细,入库时间、数量上交人及验收人同时签字确认。 五、制度台帐 1、记录(或收集)公司下发的相关制度。车间制度。 2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。 六、考勤、考核台帐:

记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。按月、按年统计。 七、劳保发放台帐: 记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

【台账管理制度】台账管理规定

【台账管理制度】台账管理规定 台账管理制度(一) (1)社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩,记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具,是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。 (2)台帐由各成员按月针对业务分类填写,交服务站站长审阅后,统一收集交专人管理。 (3)各类台帐必须严格按照记录内容,及时、准确、规范填写。 (4)社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容,在服务站站长的支持下,准确、及时、完整地收集工作实绩,如实填写、记载在台帐记录内容中。 (5)实行台帐管理的工作,每年进行年度考核,考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的,取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员,在年度工作考核时予以适当的加分。 台账管理制度(二)

一、目的 1、规范安全管理,有章可循、有据可查、有责可究。 2、健全完善安全档案,总结经验教训,提高管理水平。 二、责任 1、安全科负责执行本制度; 2、有关部门履行本制度。 三、适用范围:本制度适用于本企业有关部门 四、本企业应建安全帐 (一)基础管理台帐责任部门协助部门 1、企业基本情况安全科人事/财务 2、安全生产机构和组织网络安全科

3、安全生产责任制主要负责人安全科 (1)各级人员安全职责 (2)各机构或职能部门安全职责 4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科 5、安全操作规程技术/生产科安全科 6、应急救援预案主要负责人安全科 (二)安全教育台帐 1、企业人员花名册人事科安全科 2、从业人员信息表人事科安全科 3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组 4、持证上岗人员一览表安全科人事科

设备台账管理制度

公司设备台账管理制度 总则:设备台帐主要记载以下内容:设备编号、名称、型号、系列号、技术规范、制造厂名、出厂编号与出厂日期、安装日期(即竣工投产日期),设备异动的原因与内容等。 1、设备检修台帐主要记载下列内容: 1.1 主要的安装技术记录。 1.2 历次检修的日期、性质、主要检修或更换零部件的内容,修后验收评价与存在的问题,检修人与工作负责人姓名。 1.3 技术监督中发现的主要问题与解决措施。 1.4 设备的重大缺陷和频发性缺陷的产生原因与消除情况。 1.5 设备评级结果与升级规划,检修台账由生技部负责建立。 2、仓库设备备品备件台帐主要记载下列内容: 2.1 设备备件的名称、型号、系列号、技术规范、制造厂家、检修备品、事故备品定额数与库存数。 2.2 设备备件台账由仓库负责建立。 3、设备运行台帐主要记载下列内容 3.1 设备启动日期、时间与次数; 3.2 历次设备事故和故障的简况、原因、损坏情况、修复情况、遗留问题、防止对策。 3.3 设备异常运行工况(超温、超压、超限振动等)和其次数、时间。 3.4 历年逐月发电量、最高最低负荷。

3.5 运行台账由运行部负责建立。 4、需建立检修与运行台账的主设备与主要辅机设备范围划定 4.1 主设备指:汽轮机本体(包括主汽门、调节汽门、抽汽逆止门、调速保护系统、抗燃油系统、润滑-顶轴油系统等)、发电机本体(包括定子冷却水、密封油、氢气系统)、励磁机、主变压器、锅炉本体(包括汽包、锅炉安全阀、水冷壁组等)、水处理设备(悬浮物过滤器、活性炭过滤器、多介质过滤器、反渗透过滤器、混合离子交换器等)、环保设备(包括脱硫塔、氨罐)。 4.2 主要辅机设备指:给水泵组、凝结水泵、循环水泵、真空泵、闭式水泵及其热交换器、凝汽器、高加、除氧器及水箱、给水调节阀、高压与低压旁路系统、高加进口电动门、主机润滑油冷油器、汽机房内的桥式行车等;锅炉给煤机、一次风机、送风机、引风机、空预器、省煤器、过热器、进口电动门、空压机、电除尘器、罗茨风机、输灰仓泵、点火油枪(泵)、吹灰器等、汽水系统各电动门。电气发电机励磁调节系统、厂用变压器、启动变压器、各低压变压器、高低压开关、等;热控的DCS、UPS等有关设备。脱硫输煤行车、铲车、碎煤机、转筛、各输煤皮带、各原煤仓、脱硫循环水泵、氨区各泵体、氨水喷枪。化水各泵。

台账管理制度_范文

台账管理制度 本文是关于范文的台账管理制度,感谢您的阅读! 台账管理制度(一) (1)社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩,记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具,是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。 (2)台帐由各成员按月针对业务分类填写,交服务站站长审阅后,统一收集交专人管理。 (3)各类台帐必须严格按照记录内容,及时、准确、规范填写。 (4)社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容,在服务站站长的支持下,准确、及时、完整地收集工作实绩,如实填写、记载在台帐记录内容中。 (5)实行台帐管理的工作,每年进行年度考核,考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的,取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员,在年度工作考核时予以适当的加分。 台账管理制度(二) 一、目的 1、规范安全管理,有章可循、有据可查、有责可究。 2、健全完善安全档案,总结经验教训,提高管理水平。 二、责任 1、安全科负责执行本制度; 2、有关部门履行本制度。 三、适用范围:本制度适用于本企业有关部门 四、本企业应建安全帐 (一)基础管理台帐责任部门协助部门 1、企业基本情况安全科人事/财务 2、安全生产机构和组织网络安全科 3、安全生产责任制主要负责人安全科 (1)各级人员安全职责 (2)各机构或职能部门安全职责

4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科 5、安全操作规程技术/生产科安全科 6、应急救援预案主要负责人安全科 (二)安全教育台帐 1、企业人员花名册人事科安全科 2、从业人员信息表人事科安全科 3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组 4、持证上岗人员一览表安全科人事科 5、安全生产会议(活动)记录分管付职安全科(三)安全检查台帐 1、安全检查表安全科车间/班组 2、安全奖励记录安全科人事科 3、安全处罚记录安全科人事科 4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科(四)设备管理台帐 1、特种设备一览表设备科安全科 2、特种设备登记表设备科安全科 3、普通设备一览表设备科安全科 4、普通设备登记表设备科安全科 5、消防器材一览表保卫科安全科 6、消防器材布置平面图保卫科安全科 (五)综合管理台帐 1、事故汇总表安全科车间/班组 2、事故情况登记表安全科车间/班组 3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科 4、劳动防护领用清单供销科安全科 5、职业卫生健康档案人事科安全科 6、危险源(重大隐患)登记表安全科有关责任部门 五、管理要求

设备台账管理制度(修订)

设备台账管理制度 目的: 针对我部门长期以来设备购买,使用,维修,保养等存在问题严重的特殊情况,为了加强设备的管理,维护,提高使用效率,针对设备出现问题能够有帐可查,优化设备管理制度,我部门决定对各类机械设备实行设备台账管理制度。 第一条,设备管理台账,是记录技术设备部在使用,停用,封存设备的历史情况,技术情况和分布情况的原始记录是设备管理的基础工作。 第二条,设备台账按顺序分类,编号,主要记录设备名称、规格型号、购入日期、制造厂商、出厂日期、使用期限、使用单位等情况,在机械设备增减 变动时,由技术设备部负责填写,设备部经理负责。 第三条,管理原则及权限 1.设备的台账,由专门负责机电设备的仓库管理人员负责填写、保管、在机 构或产权变动时、应把台账列为移交物品办理,在移交或接受中发现实物和台 账不符时,应查明原因,检查责任。 2.每年年终要对设备进行全面清查盘点查明实物调整账目,核实分布情况和 价值以达到帐物相符。 3.在清查盘点发现盘亏,应查明原因,追查责任,并报上级有关部门批准后 作出处理,清点中发现本单位确实不需要的机械设备应提出处理意见。 第四条,设备台账的具体管理办法。 一.对设备操作人员的要求 1.认真做好设备的日常维护保养,加强日常点检,及时处理故障,消除 隐患,避免设备事故的发生。 2.认真填写设备运转保修记录,如实记录设备运行,保养,修理及消耗 情况,充分反映设备经济技术指标,在设备机械出现故障再次维修时,可以 参考该类设备前期,以及同类设备的维修记录,对设备进行有效地维修。 3.发生设备事故时,保护好现场并采取措施避免事故扩大,参与事故抢 险。调查,分析和处理认真吸取事故教训。 4.积极参与技术培训,不断提高业务素质,满足岗位工作的要求。 5.对设备的管理,使用,维护,维修及改造提出合理化建议、。; 二.针对主要设备实行“三定”即“定人、定机、定岗”,把人和设备的相对关系,固定下来,使设备的管理、使用、保修、维修等各个环节落实到人 头做到: 1.单人操作的设备实行专人负责制。 2.多人操作或多班作业的设备,实行机长责任制。 3.班公用的设备实行班长责任制。 4.多班作业的设备要建立交接班制度。 第五条,对所有设备实行严格的交接班制度: 一.交接班制度是保证设备正常连续运转的基本制度之一,所有设备操作 人员必须严格执行。 二.交接班制度有专人执行,多人操作的设备。除岗位交接外,值班负责 人员或机长应进行全面交接,学徒工,实习人员不能单独主持交接班; 三.交接班时要全面检查,不漏项目,交代清楚,并认真填写交接班记录,

审计报告台账

审计台账管理流程 1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利用审计成果,促进各项业务健康发展。 2适用范围 本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。 3定义、缩写与分类定义 审计台账:是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况,采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。缩写无。分类 1)按照实施检查的主体不同,审计台账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账;外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。 2)按照审计台账的载体不同,审计台账可以分为纸质审计台账和电子审计台账。 4职责与权限 第 1 页共 8 页 5原则与基本规定原则 1)及时性原则。内部审计部门应当依据被审计机构确认的事实与评价报告或外部机构反馈的检查材料及时建立审计台账,并根据被审计机构反馈的整改材料,经核实后及时登记整改情况。 2)审慎性原则。凡录入审计台账的违规问题,必须事实清楚、依据充分、定性准确。内部审计台账的违规事实,在录入之前必须经过必要的复核、审核及被审计机构的签章确认意见。 3)严肃性原则。审计台账一经建立,不得修改、删除。确因内部审计人员对违规事实描述不清或依据不充分而建立的,应在审计台账备注栏添加说明,并作为内部审计人员工作差错处理。基本规定 1)内部审计台账从被审计机构确认《事实确认书》开始至跟踪审计结束,根据开展审计项目发现的问题及整改处理情况等内容建立和登记台账;外部检查台账由内部审计部门根据外部审计部门、省联社或监管部门的检查材料(如审计报告、监管意见等)建立,并对整改情况进行登记。 2)审计台账应至少包括以下要素:审计项目、时间、被审计机构、违规责任人、违规事实描述、违规分析、处理依据、处理情况、整改情况。 3)内部审计台账一经建立、登记后不得修改、删除,但可以根据具体情况添加备注说明。外部检查台账建立、登记须经复核、审核,对审核完成的记录不得修改、删除。 4)审计台账及整改登记材料应当作为审计档案妥善保管,并作为开展后续审计的必要依据。 第 2 页共 8 页 6流程描述与控制要求 第 3 页共 8 页 第 4 页共 8 页 第 5 页共 8 页 篇二:审计台账明细 工作台账明细 1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总表、合同文件审核汇总表。 2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。

不合格项处置管理制度

不合格项处置管理制度 一、编制目的 为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、不合格工序的处理流程,确保工程质量目标的实现,进一步提高管理效率,特制订本规定。 二、适用范围及依据 2.1适用范围 本制度适用于北京市行政副中心机关办公区工程(一期)A1号楼,对整个工程的材料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。 2.2编制依据 (1)《北京市建设工程质量条例》(2015年9月25日北京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过); (2)工程施工组织设计、施工方案; (3)国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程; (4)北京城建集团《质量手册》和《质量管理制度》; (5)市副中心工程办发【2016】9号文,《关于加强北京市副中心机关办公区工程质量管理的通知》;不合格项处置管理制度; (6)项目部质量管理制度、项目部质量管理体系文件; 三、不合格项的确认 3.1物资不合格项:采购物资到货后,进场验收不符合或者外观验收合格但复试结果不合格,可以判定为物资不合格。 3.2施工不符合项:在施工过程中,各工序施工或检验批经整改,仍不能满足设计图纸及施工规范要求的,判定为验收不合格。 3.3施工试验不符合项:施工试验不合格,按规定经双倍复试后仍不合格的,可以判定为不合格。 3.4其他具有整改后仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。 四、物资不符合项处理管理 4.1采购物资在进场验收或复试发现不合格品时,进场验收不合格以项目部技术质量

管理人员

、材料管理人员、监理或管理公司判定为准。 4.2针对不合格材料,根据市副中心工程办发【2016】9号文要求,材料进场复试不合格,一律不得进行二次复试,相应批次材料应按规定进行退场处理。 4.3物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用,隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。 4.4根据项目部技术质量部通知,物资部填写《不合格物资处理记录》(见附表1),报监理单位及项目管理公司,在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料进行退场处理,退场过程需留存相关影像资料(影像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场口等)。 4.5对不合格材料物资,物资部统一建立不合格物资处理台账,并留存退货单据,退货单据由供应方、收货方签字确认,并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。 五、施工过程不合格项的管理 5.1现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题,不作为不合格项。只将产生问题无法整改,需要编制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的问题,作为不合格项。 5.2现场技术、质量、施工管理人员发现并上报不合格项,最终由项目技术负责人判定。 5.3针对判定的不合格项,项目技术负责人负责联系设计、监理、勘察、建设等单位确定整改方案,并组织技术人员完成方案的编制,按程序报监理审核。需要设计认可的报设计签认。 5.4现场按照审核确认的处理方案进行处理。完成后由项目技术负责人组织各方验收。 5.5项目部技术质量部做好施工过程不合格项处理的资料整理、归档。 六、施工试验不合格项的管理 6.1施工过程进行施工试验,发生最终检验试验报告不合格时,定义为施工试验不合格项。不包括能够进行双倍取样复试但还未复试的除判不合格。

台账管理制度

1 目的 为进一步加强安全管理基础工作,促进企业安全台帐的标准化、规范化,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司各部分、各车间。 3 相关的文件及引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《化学危险物品安全管理条例》 《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》 《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》 4安全台账内容与要求 公司安全台账包括13本安全台帐、2个档案和1本安全活动记录,即安全会议台帐、安全投入台账、安全教育台帐(特种作业人员培训教育台账、外来作业人员培训教育台账、新入厂员工培训教育台账)、安全隐患排查治理台帐、事故台帐、劳动防护用品发放台账、安全考核与奖惩台帐、设备设施安全维护台账、消防器材管理台帐、安全防护用品管理台帐、和重大危险源档案、员工职业卫生档案和安全活动记录。台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好,安全管理部门要定期检查与考核。各台账记录的格式与内容具体如下: 4.1 安全会议台帐 安全会议台帐记录归口部门为安环部、生产车间、班组。其中安环部安全主管负责公司层面召开各部门参与的安全会议台账的记录;生产车间安全员负责车间各 班组长参加的安全会议台账的记录;班组兼职安全员负责班组长召开的安全会议台 账的记录。安全会议台账的记录按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人 员、主持人、处理结果等内容,主要记录厂、车间关于安全方面的会议(如厂安全 员月例会、车间安全例会等),尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详 细填写。 4.2 安全投入台账 安全投入台账记录的归口部门为财务部。财务部按公司实际安全所投入经费的实际情况做出准确的记录。安全投入台账记录按要求填写投入经费的内容、额度、时间、经办人等。 4.3 安全教育台帐

安全生产台账记录管理制度

安全生产台账、记录管理制度 1、为进一步加强安全生产管理基础工作,完善安全生产台帐、记录的标准化、规范化,特制定本制度。 2、公司及下属各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。具体要求为: 2.1、安全生产会议记录台账 按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容,做好到会人员的签到记录,摘录记录会议主要内容。 2.2、隐患排查整改记录台帐 定期组织安全检查,如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间及反馈,并让受检单位责任人签字 2.3、安全事故记录台帐 按照有关的安全事故报告和调查处理条例,记录事故发生单位、时间、地点、经过(包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容),并严格按照“四不放过”原则,进行事故原因及责任分析,填写事故处理意见。 2.4、安全生产责任制台帐,包括与上级或下级签订的安全生产责任书,及与安全生产责任制有关的其他材料。 2.5、安全生产制度台帐,包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。

2.6、安全生产宣传教育与培训台帐 按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。 2.7、安全管理文件汇编台帐 包括本单位下发和接收上级各有关部门的有关安全生产的文件,记录文件的标题、收发文号及收发文时间。 2.8、其它与本单位安全生产有关的各类台帐。 3 、台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整,防止缺、少、漏现象发生,严禁弄虚作假。 4 、台帐的归档要及时,公司各责任处、室,在每次安全生产活动(如安全生产会议、安全检查活动等)结束后3天内,必须将有关的台帐整理好,报专职台帐管理员处归档。 5、各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理,如人员工作调动,要认真做好台帐的交接清点工作,台帐资料应按年度妥善归档保管。 6、若因台帐整理不完整、归档不及时,造成不良后果的,各相关责任处、室要承担责任。

运行台账报表记录管理制度

XXXXX企业标准 运行日志、报表、台帐制度 2011-11-01 发布 2011-12-01 实施 XXXXX发布 目次

前言3 1范围4 2规范性引用文件4 3职责4 4运行日志、报表、台帐的内容4 5管理要求5 前言 本制度规定了运行台帐、报表、记录管理的方法和要求,为分析设备的运行数据、掌握运行数据的变化规律提供原始依据,同时也为机组效益评估、事故调查提供法律依据,制定本制度。 本标准由技术管理部提出、归口并解释。 本标准主要编写、修订人: 本标准审查人: 本标准批准人: 运行日志、报表、台账管理制度 1范围 为了加强运行管理基础工作,规范运行各专业的管理行为,特制订本制度。 本制度规定了运行日志、报表、台帐管理的职责、内容和要求,适用于所有运行岗位。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,然而,鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 电安生 [1994] 227号电力安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2009]664号电力安全工作规程(电气部分) 发电企业生产典型事故预防措施 3职责

3.1 技术管理部负责运行日志、报表、台帐的审核批准、检查与考核等管理工作。 3.2 发电运行部、燃料管理部运行日志、报表、台帐的记录及格式的编制、修订工作。 4运行日志、报表、台帐的内容 4.1 运行日志是指各运行岗位对管辖的设备运行情况所做的现场值班记录,它包括设备运行状态、相关参数的实时数据、事故处理等方面的现场记录。 4.1.1 值长及集控、化学、除灰、脱硫、燃料等专业的主值应在MIS系统上填写运行日志。 4.1.2 运行日志的内容应包括运行班次、时间、设备状态、运行方式、运行操作、异常处理过程中设备性能参数变化及设备状态变化,工作票办理情况、操作票执行情况,重要注意事项等。 4.2 运行报表是以表格形式对设备运行参数进行定期记录的专用表格的汇总。填写运行报表有利于对设备运行性能及经济性的相关参数进行周期统计。 4.2.1 运行值班员按照设备、系统运行区域划分,根据设备运行情况定期将相关数据填入运行报表中。 4.2.2 运行报表内容包括设备系统名称、设备参数类型、填报人签名、班次等。 4.3 运行台帐是指为了规范各专业运行管理工作的专项记录本,主要包括“两票三制”、设备缺陷、设备状态、班组管理等方面的专项记录。运行台帐主要以纸质形式进行记录,存放在各专业值班点,便于现场查询、校对。 5管理要求 5.1 岗位要求 5.1.1 部门主任负责检查和监督各专责对运行记录的管理情况。负责组织进行运行日志、报表、台帐的修订工作。 5.1.2 运行专责每天负责专业日志审核、运行报表收集、运行台帐的动态监督检查。负责日志、报表、台帐的具体修订工作。 5.1.3 运行人员负责值班期间岗位职责内的日志、报表、台帐填写工作。 5.2 填写要求 5.2.1 记录的内容要逻辑严谨、语言通顺、简洁专业。重点操作环节应按要求记录时间。 5.2.2 对于设备出现的异常情况要对现象、原因、处理结果进行详细记录,对重大缺陷的汇报情况进行记录。 5.2.3 同一件事情的记录内容应相符、上下要连贯对应、事件过程完整。

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