光伏发电设备项目商业计划书

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光伏发电设备项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该光伏发电设备项目计划总投资19220.64万元,其中:固定资产投资13951.83万元,占项目总投资的72.59%;流动资金5268.81万元,占项目总投资的27.41%。

达产年营业收入49969.00万元,总成本费用39674.70万元,税金及附加362.08万元,利润总额10294.30万元,利税总额12076.28万元,税后净利润7720.72万元,达产年纳税总额4355.55万元;达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.83%,投资回报率40.17%,全部投资回收期

3.99年,提供就业职位866个。

2019年5月30日,国家能源局正式下发《2019年光伏发电项目建设工作方案》,标志着我国光伏行业的发展获得了明确的政策支持。该文件确定了2019年度光伏行业30亿元的补贴总规模,并且明确了户用项目以及竞争项目的配置方式和竞价规则等等。2019年一季度我国社会用电量增速保持在较高水平以及弃光率的继续下降,使得我国光伏产业新增装机的空间得以打开,但是近年来随着技术进步以及光伏制造成本的持续下降,光伏发电上网电价呈持续下降趋势,且逐步与传统上网电价趋同,光伏行业逐步实现去补贴的运作机制,而光伏上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将倒逼电站系统成本的下降,随着政策补贴边际影响变小,技术迭代带来的成本下降将逐步成为推动行业发展的关键驱动力。

目录

第一章项目概况

第二章项目建设单位说明第三章项目背景及必要性第四章投资建设方案

第五章项目选址分析

第六章项目土建工程

第七章项目工艺说明

第八章项目环保研究

第九章项目安全规范管理第十章项目风险评价

第十一章项目节能评估

第十二章实施安排

第十三章投资方案

第十四章经营效益分析

第十五章总结说明

第十六章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

2019年5月30日,国家能源局正式下发《2019年光伏发电项目建设工作方案》,标志着我国光伏行业的发展获得了明确的政策支持。该文件确定了2019年度光伏行业30亿元的补贴总规模,并且明确了户用项目以及竞争项目的配置方式和竞价规则等等。2019年一季度我国社会用电量增速保持在较高水平以及弃光率的继续下降,使得我国光伏产业新增装机的空间得以打开,但是近年来随着技术进步以及光伏制造成本的持续下降,光伏发电上网电价呈持续下降趋势,且逐步与传统上网电价趋同,光伏行业逐步实现去补贴的运作机制,而光伏上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将倒逼电站系统成本的下降,随着政策补贴边际影响变小,技术迭代带来的成本下降将逐步成为推动行业发展的关键驱动力。

二、项目概况

(一)项目名称

光伏发电设备项目

(二)项目选址

某开发区

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用

先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

(三)项目用地规模

项目总用地面积47923.95平方米(折合约71.85亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.69%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度194.18万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积47923.95平方米,建筑物基底占地面积28605.81平

方米,总建筑面积54633.30平方米,其中:规划建设主体工程33816.38

平方米,项目规划绿化面积2828.67平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5906.45万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量534330.52千瓦时,折合65.67吨标准煤。

2、项目年总用水量44913.85立方米,折合3.84吨标准煤。

3、“光伏发电设备项目投资建设项目”,年用电量534330.52千瓦时,年总用水量44913.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.51吨标

准煤/年。达产年综合节能量20.76吨标准煤/年,项目总节能率22.11%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严

格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资19220.64万元,其中:固定资产投资13951.83万元,占项目总投资的72.59%;流动资金5268.81万元,占项目总投资的27.41%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入49969.00万元,总成本费用39674.70万元,税

金及附加362.08万元,利润总额10294.30万元,利税总额12076.28万元,税后净利润7720.72万元,达产年纳税总额4355.55万元;达产年投资利

润率53.56%,投资利税率62.83%,投资回报率40.17%,全部投资回收期

3.99年,提供就业职位866个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某开发区及

某开发区光伏发电设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某开

发区光伏发电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“光伏发电设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展,为社会提供就业职

位866个,达产年纳税总额4355.55万元,可以促进某开发区区域经济的

繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.83%,全部投资回

报率40.17%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力;更好地发挥政府作用,积极转变职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业发展创造良好环境。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx有限责任公司

(二)公司简介

本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的

总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了

行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会

主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办

单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办

单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场

信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客

户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,

在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部

分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx有限公司实现营业收入46842.17万元,同比增长

10.25%(4356.76万元)。其中,主营业业务光伏发电设备生产及销售收入为43199.24万元,占营业总收入的92.22%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额9338.44万元,较去年同期相比增长1581.99万元,增长率20.40%;实现净利润7003.83万元,较去年同期相比增长1365.80万元,增长率24.22%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景及必要性

2019年5月30日,国家能源局正式下发《2019年光伏发电项目

建设工作方案》,标志着我国光伏行业的发展获得了明确的政策支持。该文件确定了2019年度光伏行业30亿元的补贴总规模,并且明确了

户用项目以及竞争项目的配置方式和竞价规则等等。2019年一季度我

国社会用电量增速保持在较高水平以及弃光率的继续下降,使得我国

光伏产业新增装机的空间得以打开,但是近年来随着技术进步以及光

伏制造成本的持续下降,光伏发电上网电价呈持续下降趋势,且逐步

与传统上网电价趋同,光伏行业逐步实现去补贴的运作机制,而光伏

上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将倒逼电站系统成本的下降,

随着政策补贴边际影响变小,技术迭代带来的成本下降将逐步成为推动行业发展的关键驱动力。

2019年光伏市场正式启动,行业发展获得明确政策支持

2019年5月30日,国家能源局下发《2019年光伏发电项目建设工作方案》,政策内容与4月12日发布的征求意见稿基本一致,确定了30亿的补贴总规模,明确了户用项目以及竞争项目的配置方式和竞价规则,并指出对于以往政策的衔接和处理。

2019Q1社会用电量增速维持高水平以及弃光率继续降低,为新增装机打开空间

根据全国新能源消纳监测预警中心2019年5月9日发布的《2019年一季度全国新能源电力消纳评估分析》报告,2019年一季度全国全社会用电量达到1.68万亿千万时,同比增长5.5.%;全国各地区弃光率为2.7%,同比下降1.7个百分点。其中,三北地区消纳情况持续好转,华中、华东无弃风弃光,南方个别地区因极端天气和局部网架原因出现了微量的弃风弃光。用电量以较高水平增长以及弃光情况改善为新能源消纳提供了较好的外部环境。从这一组数据可以看出,2019年一季度,全社会用电量增速保持在较高水平,弃光率继续降低,这就为光伏新增装机打开了空间。

根据国家能源局数据,2019Q1全国光伏新增装机520万千瓦,同比下降46%。

补贴边际影响变小,降低成本成为行业发展关键驱动力

光伏系统成本由组件、逆变器、支架、施工及建设等成本构成,其中组件占比最高,占地面光伏系统初始成本的比例为40.7%。技术进步、原料降价等因素推动组件具有更大的成本下降速度和下降空间。

太阳能组件-电池片-硅片成本由硅成本和非硅成本构成,例如组件的非硅成本是指除了电池以外的其他成本,包括玻璃、EVA、背板、焊带、边框、接线盒等,非硅成本占组件成本比例约1/3。由于产业链上游的硅料价格已至低点,后续下降空间有限,降低非硅成本成为系统成本下降之关键。

近年来,随着技术进步、光伏制造成本的持续下降,光伏发电上网电价呈持续下降趋势,且逐步与传统上网电价趋同,光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。而光伏发电上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将倒逼电站系统成本的下降。随着政策补贴边际影响降低,技术迭代带来的成本下降将逐步成为推动行业发展的主要动力。

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为光伏发电设备,根据市场情况,预计年产值49969.00

万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场

的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,

市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品

的需求。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积47923.95平方米(折合约71.85亩),其中:净用

地面积47923.95平方米(红线范围折合约71.85亩)。项目规划总建筑面

积54633.30平方米,其中:规划建设主体工程33816.38平方米,计容建

筑面积54633.30平方米;预计建筑工程投资4500.54万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5906.45万元。

(三)产能规模

项目计划总投资19220.64万元;预计年实现营业收入49969.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址

该项目选址位于某开发区。

园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企

业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受

当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高

行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,

生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快

推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成

为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当

地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动

转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量

效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用

先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分

有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建

设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规

划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算,投资项目建筑容

积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定;同时,

满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.69%,建筑容积率1.14,建设区域

绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度194.18万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,

建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、

应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合

理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、

运输安全。

2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层

次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作

环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状

消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不

同污水管网。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各

单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目拟安装使用节水型设

施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。

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