品质异常报告
客户:异常描述:
异常原因:
订单号:规格型号:
批量:不良数:不良率:责任部门:
发现人员:发现现场:发现时间:批准人(组长/QE):
分析人:
批准人:堵漏措施:
1. 在制品处置:
2. 半成品处置:
3. 原材料处置:
4. 库存品处置:
5. 已交货品处置:应急行动方案:
永久性对策:品质异常报告
发出部门发出人接收部门接收人发生单位发出时间接收单位回复时间
物料编码:数量
处置
责任人
完成日期
执行完成日期
执行负责人
完成确认
执行完成日期执行负责人完成确认
部门
审核
发出部门确认及日期
品质部复核及日期
批准
发放范围:□生产车间 □工程部 □研发部 □生产计划部 □采购部 □仓库 □业务
MRB 评审
第一联白联品检部第二联红联制造中心第三联黄联生管部
效果验证
意见签署
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