新安全标准化准备资料(危化清单)

新安全标准化准备资料(危化清单)
新安全标准化准备资料(危化清单)

危险化学品从业单位安全生产标准化

评审标准提炼资料

2014.8.12

1.法律法规与管理制度

1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

2、法律法规定期更新记录

3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料

4、法律法规符合性评价报告(识别到条款)

5、不符合项整改记录(包括整改计划、整改措施等)

6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度

2.机构和职责

1、安全生产方针、年度安全生产目标(量化的)文件,告知员工的方式

2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书(与职责对应)、各级组织年度安全工作计划

3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

4、安全生产责任制

5、企业安全生产标准化实施方案

6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

7、安全文化建设计划或方案

8、安全文化体系有关文件(二级和一级)

9、主要负责人安全承诺书(明确的、公开的(公开方式)、文件化的,从业人员要了解)

10、资源配备文件及使用记录

11、安委会会议记录或纪要(定期召开情况,汇报情况,回复情况),主要负责人要参加

12、安全生产工作汇报资料

13、领导干部带班制度

14、领导干部带班记录及考核记录

15、各部门、各岗位安全生产责任制(需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容)

16、安全生产责任制考核制度

17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况(财务记录)

18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况(定期评审、修订的记录)(二级)

19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

20、注册安全工程师配备或委托文件,或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议

21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件

22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件(部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应)、有关人员需了解管理网络构成

24、安全生产费用台帐(与实际使用情况相符)

25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证

26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录

3.风险管理

1、风险评价管理制度(应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法,还应明确各部门和有关人员的职责和任务)

2、风险评价记录(企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录)——全员参与的记录,可采取问卷调查的方式(本岗位存在的风险)

3、作业活动清单、设备设施清单

4、风险评价报告(风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况)

5、各级机构组织开展风险评价的有关文件(各级管理人员需参加,要有签字记录)

6、风险评价有关会议记录或纪要(会议不应只是开展活动前的一次,在评价过程中、评价结束后均应召开会议)

7、重大风险清单

8、风险控制措施(现场要落实)

9、年度培训教育计划中要有风险管理内容,关于风险管理培训教育记录

10、隐患治理台帐、隐患治理记录

11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况(大多企业缺少隐患治理预案)

12、重大隐患项目档案(包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内

容)

13、企业无力解决和不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告(二级企业A级要素否决项)

14、安全评价报告或重大危险源评估报告

15、符合内容要求的重大危险源档案

16、安全监控报警设施台帐(具体要求参见B要素3.5第2条)

17、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度

18、重大危险源设备设施定期检查记录

19、设备设施的检验报告或检验合格证

20、重大危险源应急救援预案及演练记录

21、应急救援器材台帐

22、重大危险源备案材料

23、重大危险源与周边防护距离应符合要求,如存在问题则列出整改计划、措施。(B级要素否决项,二级企业A级要素否决项)

24、如有变更,则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告

25、非常规活动前的风险评价记录或报告

26、年度评审记录或检查报告(针对风险评价结果和风险控制效果)

27、合格供应商名录、档案

28、供应商选用、续用评价记录

29、定期识别的与采购有关的风险信息

4.管理制度

1、将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程(制订动火作业管理制度或进入受限空间管理制度为A级要素否决项,除制定《通用规范》要求的制度外,还应包括工艺管理、开停车管理、建构筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班制度、厂区交通安全、文件档案管理制度等)

2、企业安全生产规章制度发放记录和签发文件(企业负责人组织审定并签发)

3、岗位操作规程发放记录和签发文件(工作岗位要有有效的责任制、规章制度、操作规程)

4、管理制度或操作规程评审、修订记录(要有各级组织管理人员、技术人员、

操作人员和工会代表参加)

5、新修订文件的发放记录

6、修订后的文件培训学习记录

5.培训教育

1、安全培训教育制度(制度中应包括培训教育的目标和要求、定期识别教育需求的要求)、培训教育需求记录、培训计划、培训记录(包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷)、培训效果评价记录

2、安全生产费用台帐或资金计划中关于培训资金的内容

3、从业人员安全培训教育档案(每次的培训情况应及时填写到档案中)

4、培训教育变更记录

5、载明企业从业人员岗位标准的文件

6、从业人员招聘资料、员工台帐、档案

7、主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案

8、其它管理人员培训教育档案

9、从业人员培训记录(再培训时间不得少于20h)、考核记录

10、从业人员上岗证

11、新上岗从业人员三级培训教育档案(72h)

12、特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划

13、从事危险化学品运输单位驾驶员、船员、押运人员从业资格证及管理台帐

14、转岗、脱岗人员培训记录及考核记录(从业人员培训教育档案中要记录)

15、外来参观、学习等人员培训记录

16、承包商厂级安全培训教育记录及入厂证

17、承包商基层单位安全培训教育记录

18、班组月度安全活动计划(包括基本功训练项目、内容和要求)

19、班组月度安全活动记录(每月≥2次,≥1h每次,班组管理人员签字,负责人每月至少参加一次,基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次,要有签字)

20、管理部门月度安全活动计划

21、管理部门安全活动记录(每月≥1次,≥2h每次,管理人员签字)

22、安全管理部门或专职安全管理人员对安全活动的检查记录(每月≥1次)

6.生产设施及工艺安全

1、1)新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;2)安全设施设计审查资料;3)建设项目设立安全评价报告;4)建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);5)建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)

2、设计、施工、监理单位的相关资质;施工现场安全检查记录

3、项目建设过程中的变更资料、变更风险分析记录、风险评价报告的审查记录

4、工艺设计文件

5、新开发危险化学品生产工艺的小试、中试、工业化试验报告

6、安全设施管理台帐

7、二级企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置要根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等(二级企业A级要素否决项)

8、安全设施管理档案,含安全设施维护保养检查记录

9、设备检维修计划中要含有安全设施检维修的内容

10、安全设施拆除、停用资料

11、监视和测量设备台帐

12、监视和测量设备检验报告及校验和维护记录

13、特种设备台帐和档案(包括特种设备技术资料、特种设备等级注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维护保养记录(每月一次)、特种设备事故应急救援预案及演练记录)

14、特种设备定期检验申请资料

15、报废的特种设备注销手续

16、安全检验合格标志

17、培训记录中要有工艺安全信息的培训内容

18、设备设施运行安全可靠、完整资料:1)压力容器、压力管道及其安全附件检验报告,爆破片、防爆膜合格证及更换记录;2)紧急停车系统分布图及维护记录;3)监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录;4)各类动设备(包括备

用设备)维护保养记录5)工艺控制流程图及自动化控制资料

19、工艺过程风险分析记录

20、岗位操作规程中要有对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施的内容

21、一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析的记录和报告。

22、生产装置开车前检查内容及存档资料:1)开车前安全条件确认检查表;2)系统气密、置换及动设备空试记录;3)装置开车方案;4)操作规程和应急预案;5)操作人员培训记录;6)开车前隐患排查与整改记录

23、生产装置停车资料:1)停车方案;2)停车操作记录

24、紧急停车操作记录、操作规程

25、工艺操作记录(应体现对工艺参数偏离情况的及时分析和处理内容)及交接班记录

26、关键装置、重点部位台帐(体现干部联系点机制)

27、关键装置、重点部位管理制度中要有联系人的职责及考核要求

28、联系人监督指导的有关记录(每月至少一次)

29、关键装置、重点部位应急预案及演练记录

30、年度综合检维修计划

31、检维修记录

32、检维修作业资料:1)检维修风险分析记录;2)检维修方案;3)工艺设备设施交付检维修手续;4)检维修人员安全培训教育记录;5)相应作业许可证及安全控制措施;6)对检维修作业现场进行安全检查的记录;7)检维修交付生产的手续

33、拆除和报废作业资料:1)设施拆除和报废审批手续;2)拆除作业风险分析记录;3)拆除计划或方案;4)设施拆除交接手续

34、设备、管道拆除前的分析、验收合成证明

7.作业安全

1、各项安全作业证(动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等)

2、安全标志一览表(载明使用的场所)

3、重大危险源现场设置明显的安全警示标志

4、现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志

5、警示标志和告知牌管理台帐

6、职业危害因素检测记录

7、危险场所配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材

8、监护人员持作业许可证且要具有相应的救护技能和应急处理能力

9、同一作业区内两个以上承包商之间的安全生产协议

10、企业安全管理人员对承包现场的监督检查记录

11、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

12、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料

13、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业许可证资料(二级企业A级要素否决项)

14、承包商管理档案,包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料

15、与承包商签订的安全协议书

16、对承包商的现场安全交底内容记录,对承包商的施工方案和应急预案审查记

8.职业健康

1、职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料

2、职业危害防治计划和实施方案

3、职业卫生档案(包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告等)

4、从业人员健康监护档案

5、职业危害防护设施定期专项检查记录

6、职业危害检测报告及不符合项整改计划

7、检测点设置职业危害告知牌

8、健康查体报告

9、个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录

10、职业卫生防护设施台帐

9.危险化学品管理

1、化学品普查表

2、危险化学品档案

3、产品、中间产品鉴别分类报告

4、化验室化学试剂分类清单

5、生产企业编制的中文一书一签,并附于化学品包装上,一书一签上有符合要求的应急咨询服务电话

6、采购的危险化学品名录及中文一书一签

7、危险化学品登记证及相关资料

8、劳动合同及宣传、培训教育记录中关于危害告知的内容

9、危险化学品出入库记录及定期检查记录

10、危险化学品输送管道巡线记录

11、剧毒化学品安全管理制度、剧毒化学品收发台帐、剧毒化学品备案资料

12、危险化学品运输、装卸安全管理制度

13、危险化学品装车前后安全检查记录

14、危险化学品运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置,企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料

15、液氯、液氨、液化石油气等液化危险化学品采用金属万向管道充装系统

16、转产、停产、停业、解散企业危险化学品处置文件及备案文件

10.事故与应急

1、应急救援预案中应急指挥系统要实行厂级、车间级管理并明确职责;要明确应急救援队伍并明确其职责;明确固定报警电话(保持畅通)、应急救援指挥和救援人员电话、外部救援单位联络电话

2、应急救援器材台帐、消防设施器材台帐、应急器材和消防器材检查维护记录

3、消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求

4、防护救护器材管理台帐及维护保养记录

5、根据风险评价结果编制专项和现场处置预案

6、应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告

7、应急预案评审修订规定、评审记录

8、应急预案备案回执

9、应急协作单位收到预案的回执

10、事故台帐、档案(包括未遂事故)和事故调查报告

11、事故或事件后对预案评审的报告

12、承包商事故纳入企业事故管理(二级企业A级要素否决项)

11.安全检查

1、安全检查管理制度

2、安全检查计划(明确目的、要求、内容和负责人)

3、综合(厂级、车间级)、专项、节假日、季节和日常安全检查表(要有对各表应用的培训记录)

4、每年评审、修订一次安全检查表并记录

5、安全检查台帐及检查考核记录(与责任制挂钩情况)

6、厂级综合性检查每季度≥1次,车间级综合性检查每月≥1次,专业检查每半年≥1次

7、检查、整改和验证等相关记录

8、各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录

9、自评计划、自评组织、自评检查表、自评报告等开展自评的相关文件资料

10、进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

企业安全标准化管理清单

企业安全标准化管理清单 一、负责人与责任 1.企业主要负责人的安全承诺书 2.开展安全标准化工作的文件 3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录 4.企业安全生产方针目标的文件 5.企业各机构、部门、人员的职责文件 6.根据安全责任考核制度,定期考核的有关考核记录 7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账 8.人员工伤保险记录 二、风险管理 1.安全评价报告 2.风险评价程序文件及记录 3.主要危险、有害因素档案 4.重大安全隐患治理方案 5.重大危险源档案,并有定期检测、评估记录 6.重大危险源应急预案 三、法律法规与安全管理制度 1.安全生产规章制度 (1)安全生产责任制度; (2)安全培训教育制度; (3)安全检查和隐患整改管理制度; (4)安全检维修管理制度; (5)安全作业管理制度;(如:动火,高处作业,吊装等)(6)危险化学品安全管理制度; (7)设备设施安全管理制度; (8)安全投入保障制度; (9)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度; (10)事故管理制度; (11)职业卫生管理制度; (12)仓库、罐区安全管理制度; (13)安全生产会议管理制度; (14)安全生产奖惩管理制度; (15)防火、防爆、防尘、防毒管理制度; (16)消防管理制度; (17)新建、改建、扩建工程“三同时”制度; (18)特种作业人员管理制度; (19)相关方安全管理制度;

(20)危险化学品事故应急救援预案。 2.法律法规、标准清单 3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书 4.岗位安全操作规程 四、安全培训教育 2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证,新从业人员的三级教育卡 3.班组日常安全教育、活动计划和记录 4.安全培训教育计划,所有从业人员的安全培训教育档案,安全培训教育记录,培训总结 五、设备设施 1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录 2.建设项目各阶段资料及审查报告 3.生产、存储设备设施台帐、记录档案 4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录 5.设备设施停工检维修方案、记录档案 6.日常性检维修作业任务书 7.安全废弃和处置管理制度 六、作业安全 1.作业许可证管理制度 2.作业许可证及记录 3.承包商提供国家规定的相关资质复印件,作业人员证件复印件 4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书 5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件 6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件,有关运输人员的上岗资格证 7.变更管理制度,《变更申请表》和《变更验收表》的台帐 8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录 七、产品安全与危害告知 1.所有可能接触和产生的危险化学品(包括产品、原料和中间体)的 普查、分类档案 2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签 3.应急咨询电话号码或者委托代理协议 八、职业危害 1.有毒有害作业场所的定期检查和记录 2.职业卫生档案(含职业病危害因素检测)

安全设施“三同时”审查需要提供的资料清单

安全设施“三同时”审查需要提供的 资料清单 一、新设立手续申报资料 A、危险化学品生产、储存企业的新建、改建、扩建建设项目 申请资料: 1、建设项目设立安全审查申请书; 2、具备相应资质的评价机构出具的安全评价报告; 3、企业名称预先核准通知书或工商营业执照副本(原件和复印件,提供原件供核对,下同); 4、有关建设项目的规划(选址)许可文件(原件和复印件); 5、具备相应资质的单位或个人出具的可行性研究报告; 6、原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的名称、燃点、自燃点、闪点、爆炸极限、毒性等理化性能指标; 7、企业危险化学品包装、储存、运输的技术要求; 8、企业安全管理制度及事故应急救援措施(预案); 9、企业管理人员和技术人员学历或专业资质证明文件(原件和复印件); 10、具备相应资质的单位出具的建设项目区域位置图;

11、其他需要提交的材料。 (均加盖章,除申请书和评价报告以外均装订成册)许可条件: 1、建设项目设立符合城市经济发展总体规划; 2、有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施; 3、工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定; 4、有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员; 5、有健全的安全管理制度; 6、符合法律法规规定和国家标准要求的其他条件。 B、新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施,伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目 申请资料: 1、建设项目设立安全审查申请书; 2、具备相应资质的评价机构出具的建设项目设立安全评价报告; 3、规划主管部门颁发的建设项目规划许可文件(原件和复印件); 4、具备相应资质的单位或个人出具的建设项目安全

新安全标准化准备资料(危化清单)

危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12

1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告(识别到条款) 5、不符合项整改记录(包括整改计划、整改措施等) 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标(量化的)文件,告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书(与职责对应)、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件(二级和一级) 9、主要负责人安全承诺书(明确的、公开的(公开方式)、文件化的,从业人员要了解) 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要(定期召开情况,汇报情况,回复情况),主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制(需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容) 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况(财务记录) 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况(定期评审、修订的记录)(二级)

19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件,或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件(部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应)、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐(与实际使用情况相符) 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度(应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法,还应明确各部门和有关人员的职责和任务) 2、风险评价记录(企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录)——全员参与的记录,可采取问卷调查的方式(本岗位存在的风险) 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告(风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况) 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件(各级管理人员需参加,要有签字记录) 6、风险评价有关会议记录或纪要(会议不应只是开展活动前的一次,在评价过程中、评价结束后均应召开会议) 7、重大风险清单 8、风险控制措施(现场要落实) 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容,关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况(大多企业缺少隐患治理预案) 12、重大隐患项目档案(包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内

(完整版)安全标准化记录全套表格

文件更改记录

说明1.支撑对象:迪庆交通运输集团公司公司《安全管理系统》;2.适用范围:本公司各单位、部门安全生产目标的自评;3.要求:各单位、部门根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评,每月26日前将自评结果报安全科;4.保存期限一年。

说明1.支撑对象:迪庆交通运输集团公司《安全管理系统》;2.适用范围:本公司各单位、部门安全生产目标的考评;3.要求:安全管理部每月月底汇总各单位、部门考评结果,报安全生产委员会;4.安全管理部保存,保存期限一年。

法律法规及其他要求符合性检查表 说明:1.支撑对象:迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》; 2.适用范围:公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求; 3. 要求:安全管理部原则上每年检查一次,当法律、法规及其他要求发生变化时,应及时进行符合性检查; 4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”; 5. 安全管理部保存,保存期限三年。

文件更新登记表 记录人: 说明:1.支撑对象:迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》; 2.适用范围:公司安全生产文件、规章制度; 3. 要求:安全管理部对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记; 4.安全管理部保存,保存期限三年。

法律法规及其他要求更新表 说明:1.支撑对象:迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》;; 2.适用范围:国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求; 3. 要求:安全管理部对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记; 4.安全管理部保存,保存期限三年。

安全标准化审核材料清单

安全标准化审核材料清单 4.1法律法规与安全管理制度 文件制度:(1) 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标 准及政府其他要求的制度; 记录:(5) 培训记录文件发放记录符合性评价记录不符合项整改记录定期更新记录 报告:符合性评价报告 数据库:适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 询问: 其它:告知书、宣传材料 4. 2机构与责任记录:(9)安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 资源配备文件及使用记录 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料领导干部带班记录及考核记录考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。(及财务记录) 安全生产费用台帐风险抵押金或安全责任保险考核记录。 文件制度:(20) 安全生产方针,年度安全生产目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划; 各级组织的安全生产目标责任书;各级组织年度安全生产工作计划;安全生产责任制(度)查企业安全生产标准化实施方案安全文化建设计划或方案.企业主要负责人的安全承诺书资源配备文件及使用记录领导干部带班制度安全生产责任制文件及内容安全生产责任制考核制度安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 注册安全工程师配备或委托文件。安全生产管理人员的学历、工作经历。与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)管理部门设置文件(非安全管理部门)治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件(易制毒及剧毒)建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。安全生产费用管理制度 询问: 其它:企业为从业人员交纳保险凭证 4.3风险管理记录:风险评价记录风险评价有关会议记录或纪要。风险管理培训教育记录。隐患治理台账;隐患治理记录安全监控报警设施台账重大危险源的设备、设施定期检查记录;重大危险源应急预案演练记录;应急救援器材台账变更管理记录合格供应商名录、档案 制度:风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 各级机构组织开展风险评价的有关文件;风险分析记录、风险评价报告;重大风险清单;风险控制措施;风险评价记录,风险评价报告风险管理培训教育计划;隐患治理制度;重大隐患治理工作“五到位”落实情况。重大事故隐患的防范措施;书面报告。隐患整改计划重大危险源管理制度的建立和执行情况;重大危险源安全评价报告或安全评估报告;重大危险源档案。重大危险源定期评估制;定期安全评估报告。 重大危险源应急救援预案重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施 变更管理制度变更的风险分析记录;变更风险的控制措施。变更实施验收报告风险评价记录或报告;作业许可证年度评审或检查报告,或者评审记录风险评价报告、记录 . 供应商管理制度供应商选用、续用、评价记录;与采购有关的风险信息 询问: 其它:重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证。 备案资料

安全生产许可证资料清单

安全生产许可证资料清单 一、危险化学品建设项目设立安全审查申请资料清单 ⒈建设项目安全许可申请文件、资料清单表(须经申请单位盖章); ⒉建设项目设立安全审查申请书(须经申请单位盖章,另附电子文档1份); 申报流程 申报流程 ⒊建设(规划)行政主管部门颁发的建设项目规划许可文件(复印件)。其中,现有企业拟建符合城市规划要求且不新增加建设用地的建设项目,仅提交建设(规划)主管部门颁发的建设工程规划许可证;在村庄集镇规划区使用土地建设的建设项目,仅提交所在地县级以上建设(规划)行政主管部门颁发的建设项目选址意见书(复印件,核对原件); ⒋工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照或者企业名称预先核准通知书(复印件,核对原件); ⒌建设项目安全条件论证报告; ⒍建设项目设立安全评价报告。 以上材料一式2份,待建设项目设立安全审查申请受理后,再按照建设项目安全许可实施部门要求,提供前款有关申请文件、资料若干份。 二、危险化学品建设项目安全设施设计审查受理材料清单 ⒈建设项目安全许可申请文件、资料清单表(须经申请单位盖章); ⒉建设项目安全设施设计审查申请书(须经申请单位盖章,另附电子

文档1份); ⒊建设项目设立安全审查意见书(复印件,核对原件); ⒋设计单位的设计资质证明文件(复印件); ⒌建设项目安全设施设计专篇; ⒍新建项目的,需提供投资主管部门出具的建设项目批准或核准、备案文件; ⒎审查时要求提供的其他材料。 以上材料一式2份,待建设项目安全设施设计审查申请受理后,再按照建设项目安全许可实施部门要求,提供前款有关申请文件、资料若干份。 三、危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案受理材料清单 ⒈建设项目安全许可申请文件、资料清单表(须经申请单位盖章); ⒉建设项目试生产(使用)方案备案申请表(须经申请单位盖章,另附电子文档1份); ⒊建设项目试生产(使用)方案; ⒋建设项目安全设施竣工安全检查报告; ⒌建设项目安全设施设计审查意见书(复印件,核对原件); ⒍施工单位和监理单位的资质证书(复印件,核对原件); ⒎建设项目安全设施施工情况报告; ⒏建设项目质量监督手续; ⒐建设项目试生产(使用)方案认可表(须经设计、施工、监理单位

安全标准化管理要素对应资料清单(太化国俊) 2

安全标准化管理要素-----对应资料清单 第1要素:法律、法规与标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 清单和文本数据库定期更新记录 法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 第2要素:机构和职责 2.1 方针目标 发布安全生产方针,年度安全生产目标的文件 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划(公司级所有部门均应有计划,公司的计划应包括安全投入计划,也可以单列安全投入计划) 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 企业安全生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度

领导干部带班记录及考核记录 2.3职责 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况 2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件(涉及剧毒、易制毒化学品的单位)建立安全生产委员会(安全管理网络体系框图)、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳工伤保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 第3要素:风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度(规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容) 风险评价记录 3.2风险评价 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件

通风 质量标准化资料清单

通风质量标准化资料清单 1、通风系统资料完善情况: 1111.巷道贯通安全技术措施,编制、贯彻、打印存档。 1112.通风系统图,打印最新并签字盖章。 1121.测风报表(月、旬),打印。 1122.矿井风量计算方法。 1123.通风计划(规划)。 1141.通风系统审查。 1142.反风设施检查及维护记录,每季一次。 1143.防爆门检查记录,每半年一次。 1144.反风演习计划,每年一次。 1145.反风演习报告,每年一次。 1211.主要通风机性能测定报告,每5年一次。 1212.矿井通风阻力测定,每3年一次。 1221.通风能力核定。 1241.通风巷道检查记录,每月一次。 1242.回风巷道失修率统计台账,每月一次。 1243.通风巷道断面现状检查记录(或台账),每月一次。 1244.失修巷道维修记录,每月一次。 1245.通风系统阻力分布情况台账,每月一次。 1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录,每年一次。 1261.安全监控系统图,制作,打印。 1262.主要通风机运行记录。填写、存档。 1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计,安装。 2、局部通风资料完善情况: 2111.局部通风测定报表(旬、月),打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。 2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条 2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条 2143.局部通风机运行记录。 3.通风设施资料完善情况: 3111.密闭管理台账(含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等) 3121.密闭检查记录。列表检查。(含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等) 3211.风门管理台账。(含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等)3212.风门检查记录。(含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等) 4.瓦斯防治资料完善情况: 4111.总工任命文件。 4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件,制定、下发。 4211.瓦斯日报(手写)

三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单 以下是按一般企业机构设置来进行说明的,如果企业机构、职责设置与此不同,可根据企业实际的机构设置以及职责分工,由相关的职责部门进行提供 一、办公室/人资部 1、营业执照、组织机构代码证复印件,如有生产许可要求的要提 供生产许可证件。 2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告 3、项目竣工验收报告(三同时验收报告) 4、环境检测报告(噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气) 5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证 6、危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信 息) 7、体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单、文件发放/回 收登记表 8、特种作业人员资质证书(叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电 梯工、安全管理员等证书) 9、特种设备年检报告(叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备) 10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价 11、岗位说明书、岗位能力评价 12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度 13、环境、安全日常运行检查记录与考核

14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案 15、部门质量、环境、安全目标及绩效,管理方案的实施情况 16、环境和安全部门出具的守法证明 17、适用的法律法规清单 18、合规性评价资料(包括与质量、环境、安全相关的法律法规、 规章、地方性法规等) 19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审 二、供销部(包括仓库) 1、供方选择评价调查表 2、合格供方名录 3、采购计划、采购协议、采购订单 4、供方业绩评价 5、订货合同以及对合同的评审情况 6、顾客要求的确认及确认方式 7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录 8、顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析) 9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况 10、部门质量、环境、安全目标及绩效,环境、安全管理方案的实施情况 11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法 12、有毒有害化学品清单 13、有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS) 14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材 的配备情况等

安全生产标准化资料清单

煤矿安全生产标准化资料清单(527) 一、安全风险分级管控 1.安全风险分级管控制度 2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录,培训教案,培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理(国家局专家要求提供的) 1.矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件. 2.矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3.矿隐患排查治理管理文件 4.矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5.矿分级隐患排查记录资料 6.隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7.事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9.事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料

16.隐患排查治理考核管理资料(考核管理文件及考核兑现记录资料,考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现)。 三、通风 1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

工贸行业安全生产标准化材料清单

工贸行业安全生产标准 化材料清单 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

工贸行业安全生产标准化材料清单 要素一:目标 1、制度: 安全生产目标管理制度(要以文件形式发布); 2、文件: 1)总体和年度安全生产目标 2)年度安全生产目标分解 3)安全生产目标实施计划和考核办法 4)安全生产目标实施情况检查、监测记录 5)安全生产目标完成效果评估与考核 要素二:组织机构与职责 1、制度: 1)安全管理机构及配备(包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等) 2)安全管理人员(包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情 3)安全管理人员机构和人员的管理制度 4)安全会议管理制度 2、文件: 1)安全管理机构组织机构图 2)安委会或安全领导小组设立文件 3)安全管理人员的任命文件 4)安全生产会议记录(每季度1次,会议要包括上次会议工作要求的落实情况,有未完成项要有整改措施) 5)安全生产工作职责(主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等,均要以文件形式发布) 6)安全生产责任制(各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等,均要以文件形式发布) 7)安全生产责任书 8)安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况 9)管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表 10)安全生产责任制评审记录 要素三:安全生产投入 1、制度: 1)安全费用提取和使用管理制度 2)员工工伤保险管理制度 3)安全生产责任险管理制度 4)安全生产投入与保障制度 2、文件: 1)年度安全生产投入计划 2)安全生产投入科目及使用台帐 3)安全生产费用使用台帐

安全标准化各要素内容(最新)

危化品安全标准化记录台帐清单 一、法律法规和标准 1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。 2.法律法规定期更新记录。 3.安全生产法律、法规、标准及其他要求文件发放记录。 4.法规宣传培训计划、培训记录、档案。 5.安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录、报告。 6.安全生产法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划、记录。 二、机构和职责 1.安全生产方针,年度安全生产目标发文 2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 3.各级组织的安全生产目标责任书 4.各级组织年度安全生产工作计划 5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 6.履职情况报告及安监部门出具的回执。(化工企业应按照规定频次,定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况)。 7.查企业安全生产标准化实施方案 8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 9.安全文化建设计划或方案、安全文化体系有关文件(二级) 10.主要负责人安全承诺书 11.安全生产标准化资源配备文件及使用记录 12.查安委会会议记录或纪要

13.安全生产工作汇报资料 14.领导干部带班记录及考核记录 15.安全生产责任制文件及内容 16.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况 17.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 18.注册安全工程师配备或委托文件 19.安全生产管理人员的学历、工作经历 20.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 21.管理部门设置文件 22.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 24.安全生产费用台帐 25.企业为从业人员交纳保险凭证 26.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。 三、风险管理 1.风险评价记录 2.选用的风险评价方法 3.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 4.风险评价报告 5.各级机构组织开展风险评价的有关文件 6.风险分析记录、风险评价报告

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料 1、《管理手册》《程序文件》可在附件中下载,自己打印。分发号暂时不写。 2、本单位《重大危险源清单》和《危险源调查评价表》。附件中有这两个表格。 3、本厂职业健康安全管理体系管理目标(是公司管理目标的分解)、指标管理方案。可参考《公司职业健康安全管理体系管理目标和指标管理方案》进行制定和分解。 4、本单位安全操作指导书(岗位安全操作规程)和相关的安全管理制度。 5、对本单位的重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。 6、本单位的消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图 7、公司应急响应预案(安全办准备并下发)、本单位的应急演练记录。(相关表格附件有) 8、本单位应急设施检查记录(安全检查表中有) 9、本单位应急设施台账(消防栓、灭火器、消防水带等台账) 10、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录 11、本单位受控文件、受控记录清单 12、本单位人员健康体检记录(人力资源部组织过) 13、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表(只记录有证人员) 14、本单位人员培训(培训记录、签到表、试卷、成绩等) 15、本单位安全检查检查表和记录台账 16、本单位危险源、重要风险汇总表(与重大危险源清单区别开) 17、本单位使用的法律法规清单和适用法律法规文件。 18、根据《管理手册》中公司的安全方针进行分解,形成本单位的安全方针,并对方针进行培训和宣传(有培训记录) 19、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病(可以写没有)的统计和分析。 20、本单位各种安全会议、安全检查记录和台账。(包括各类作业票)

21、本单位的各月总结和计划,已经隐患整改情况。(包含环保和安全) 22、现场内容:灭火器不能有1211灭火器,发现之后立即处理掉。凡是被外审老师发现一个,即为严重不合格项。确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放,不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。请各厂安全员即使进行一次 安全检查。 23、记录主要是做1-8月份。认证单位为一园三个公司所有生产厂。主要审核本单位安全第一责任人(本厂厂长),厂长要提前做好准备,熟悉相关材料。

煤矿安全生产标准化基础资料清单

煤矿安全生产标准化基础资料清单 一、通风部分 (一)记录类 1、防爆门检查与维修记录 2、反风设施检查与维修记录 3、外部漏风测定记录 4、巷道失修记录 5、密闭检查与维修记录 7、“一通三防”各部门值班记录 8、通风设施检查、维修记录,包括风门、密闭、风桥、测风站等 9、仪器仪表调校、检验、维修记录 10、通风系统巡查记录 11、主要回风巷维修记录 12、主要通风机有计划停风记录 13、局部通风机有计划停风记录 14、局部通风机切换记录 15、局部通风机风电闭锁试验记录 16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录 17、主要通风机运转情况记录 18、“一通三防”隐患排查记录,包括各级单位的检查“三定表” 19、测风记录,测风记录包括原始记录、旬报、月报 20、通风例会记录、会议纪要 21、通风系统调整总结记录 22、瓦斯检查员交接班记录 23、瓦斯超限追查记录 24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录 (二)台账类 1、局部通风机管理台账 2、“一通三防”各部门调度台帐 3、通风设施管理台帐 4、仪器仪表管理台帐 5、各工种持证台帐 (三)报表类 1、“一通三防”月度报表 2、瓦斯检查日报表 3、瓦斯检查“三对口” 4、月度瓦斯巡回检查计划图表 (四)措施类 1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施 2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施 3、年度全矿性反风演习技术方案及措施 4、局部通风机有计划停风安全技术措施 5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施

6、年度瓦斯治理安全技术措施 7、瓦斯排放措施,包括瓦斯排放总结、贯彻记录 8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录 9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录 10、串联通风措施包括贯彻记录 (五)设计、报告类 1、反风演习总结报告 2、主要通风机性能测定报告 3、通风阻力测定报告 4、通风能力核定报告 5、月度配风量计划 6、年、季、月“一通三防”工作总结 7、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告 8、瓦斯等级鉴定报告及批复 9、瓦斯涌出量测定报告及批复 10、瓦斯涌出量预测报告及批复 11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告 12、年度瓦斯治理技术方案 13、瓦斯防治中长期规划 (六)图纸类 1、通风系统图 2、分层通风系统图 3、通风网络图 4、通风系统立体示意图 5、瓦斯地质图 (七)制度类 1、爆破材料装卸、运输制度 2、爆破材料储存、保管制度 3、爆破材料发放、清退制度 4、雷管全电阻检查、编号制度 5、“一炮三检”制度 6、“三人联锁”放炮制度 7、爆破停送电制度 8、爆破撤人、设置警戒制度 9、爆炸物品现场存放、引药制作制度 10、残爆、拒爆处理制度 11、“一通三防”管理机构 12、各工种岗位责任制 13、一通三防管理制度 14、瓦斯管理制度 15、测风制度 16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度 二、防灭火

安全管理体系审核申请需提交的材料

安全管理体系审核申请需提交的材料 一、船舶审核 (一)临时审核 1. 船舶临时审核申请 2. 船舶国籍证书(附电子版) 3. 最低安全配员证书 4. 船舶检验证书(仅需“发证单位”“船舶主要项目”页面) 5. 公司符合证明及最近一次年度签注或临时符合证明 6. 体系内船舶清单(附电子版) 7. 与船舶有关的安全管理体系文件清单(附电子版) 8. 公司在3个月内对船舶实施内审的计划(附电子版) 9. 在船人员名单 10.船舶管理协议(代管船舶,附电子版,原件的扫描件) 11.船舶评估报告(代管船舶,附电子版,原件的扫描件) 12.船舶之前两次持有的“安全管理证书”和/或“临时安全管理证书”或情况说明(附电子版,证书需扫描件) (二)初次审核 1. 船舶初次审核申请 2. 船舶国籍证书 3. 临时安全管理证书 4. 最低安全配员证书 5. 体系内船舶清单(附电子版) 6. 上次审核后与该船有关的安全管理体系文件修改说明(如有修改,附电子版) 7. 最新的船长安全管理体系复查报告(附电子版) 8. 在船人员名单 9. 船舶管理协议(代管船舶,附电子版,原件的扫描件) (三)中间审核

1. 船舶中间审核申请 2. 船舶国籍证书 3. 安全管理证书 4. 最低安全配员证书 5. 体系内船舶清单(附电子版) 6. 与该船有关的安全管理体系文件清单(附电子版) 7. 上次审核后与该船有关的安全管理体系文件修改说明(如有修改,附电子版) 8. 最新的船长安全管理体系复查报告(附电子版) 9. 在船人员名单 10.船舶管理协议(代管船舶,附电子版,原件的扫描件) (四)换证审核 1. 船舶换证审核申请 2. 船舶国籍证书 3. 安全管理证书 4. 最低安全配员证书 5. 体系内船舶清单(附电子版) 6. 与该船有关的安全管理体系文件清单(附电子版) 7. 上次审核后与该船有关的安全管理体系文件修改说明(如有修改,附电子版) 8. 最新的船长安全管理体系复查报告(附电子版) 9. 在船人员名单 10.船舶管理协议(代管船舶,附电子版,原件的扫描件) 二、公司审核 (一)临时审核 1. 公司临时审核申请(包括申请符合证明需覆盖的船种) 2. 公司情况简介(包括注册地址,企业性质,指定人员姓名、联系电话、电子邮箱,岸基地人员名单等) 3. 企业法人营业执照 4. 安全管理手册(附电子版)

标准化检查资料准备清单 (1)

第一部分、汇报材料的提纲 汇报材料纸质版,经过分管领导审核后签字报送生产部,电子版发送生产部。 1.汇报材料。含矿井概况(党群部),地质情况(地测部)、瓦斯情况(通风部)、冲击地压情况(地测部)、自然发火情况、煤层赋存条件(通风部)和矿井生产工区概况包含:掘进、采煤、辅助工区和(生产部)外包队伍数量、全矿劳动定员(人力资源部)等; 2.全矿采煤工作面个数,每个采煤工作面的煤层赋存条件和当前工作情况包含:哪层煤?煤层厚度、倾角、采面设计参数、回采工艺、当前进度、剩余进度、回采计划(生产部)、瓦斯情况、瓦斯抽放情况等(通风部),另需附釆煤、掘进工作面情况统计表(具体格式见附表1)(生产部) 3.全矿开拓、掘进和准备面个数,每个掘进面的当前参数(煤巷?岩巷?半煤岩?掘进方式,进尺多少?剩余进尺多少?掘进计划等 4.全矿井的生产情况:截至目前掘进年度总进尺,截至目前全面总产量,月度进尺、月度产量等(生产部) 5.各类瓦斯防治措施;(通风部) 6.通风系统情况(通风部) 7.运输系统情况;(机电部) 8.供电系统情况等(机电部) 矿方需要提供的电子版材料 1.各采煤区队的当前作业规程;(生产部)

2.各掘进区队的当前作业规程;(生产部) 3.最新版本的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照复印件(原件需提前准备待查)(综合办公室) 4.职业卫生基础资料包含:《2019年应急救援演练计划》《煤矿专项资金提取使用管理实施细则》《2019年度职业危害防治计划和实施方案》、关于成立职业病危害防治领导机构和职业病危害防治管理机构的通知、《职业病危害防治14项基本管理制度》、《职业病防治规划(2018-2019年)、《从业人员职业健康体检管理制度》《岗位职业健康操作规程》、职业病防治责任制度等);(安监部、人力资源部) 5.分单位、分岗位的工作服发放人员名册和人员定位系统中录入的全矿井人员名册(分单位)(人力资源部) 6.矿井生产地质报告;(地测部) 7.隐蔽致灾因素普查报告;(地测部) 8.矿井地质类型分类报告(地测部) 9.水文地质类型分类报告(地测部) 10.采掘工程平面图;(地测部) 11,井上下对照图;(地测部) 12.通风系统图(通风部) 13.开拓系统图;(生产部) 14.井下运输系统图;(生产部) 15.供电系统图;(机电部) 16.井上下配电系统图和井下电气设备布置图(机电部) 17.安全生产费用管理规定(安监部)

(最全)安全标准化资料清单

B 级要素 内容清单文件形式 1安全生产目标的管理制度 文本2安全生产目标制定的会议记录 记录3总体安全生产目标红头文件4 年度安全生产目标红头文件1、目标 5年度安全生产目标分解 文件6目标、指标实施计划 文本7目标责任书文本8奖惩考核制度文本9目标责任书奖惩考核记录记录10培训记录 记录11 安全生产目标和实施计划的调整记录 1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件2 设置安全管理机构红头文件3安全管理人员的任命 红头文件4成立安委会或安全生产领导机构红头文件5安委会会议 记录1发布安全生产责任制文件 红头文件2安全生产责任制文本3安全生产责任制考核记录 记录4主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本5主要负责人的安全承诺书 文本6对管理层的安全生产责任制的培训记录7 对安全生产责任制进行评审与更新 记录 1 安全生产费用提取和使用管理制度文本2安全生产费用台账 文件 2.1组织机构 2.2职责 工贸行业安全标准化各要素资料清单 2、组织机构和职责 3、安全生产投入

3保险凭证文本 4工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证 5安全生产费用使用 计划 文本 6员工工伤保险、安 全生产责任保险管 理制度 文本 1识别、获取安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 2评审、更新安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 3任命法律、法规的 获取部门 红头文件 4法律、法规、标准 清单 文本 5法律、法规、标准 发放记录 记录 6法律、法规、标准 文本库 文本 7法律、法规和标准 更新记录表 记录 8法律、法规培训记 录 记录 9法律、法规考试试 卷 文本 1企业安全生产规章 制度清单 文本 2企业安全生产规章 制度签发文件 红头文件 3文件发放记录记录4制度的培训记录 5员工遵循制度情况 的考核 记录 1岗位安全操作规程文本4.3操作规程2文件发放记录记录 3规程的培训记录 4员工遵守安全操作 规程的考核 记录 1安全生产法律法规 、标准规范的执行 和适用情况的评估 文本 4.4评估2规章制度的执行和 适用情况的评估 文本 3.安全生产投入 4.1法律法规、标 准规范 4.2规章制度 4、法律法规与安全管理制度

《创建安全标准化水电站的提供备查资料清单》

农村水电站标化创建备查资料清单及说明 一、上墙的制度 制度上墙的相关要求见《创建手册》第三章2.2节内容。以下制度应在中控室上墙,主要包括: (1)《工作票制度》 (2)《操作票制度》 (3)《交接班制度》 (4)《巡回检查制度》 (5)《运行值班制度》 二、上墙的图表 考虑很多电站已实现监盘、操作自动化,《创建手册》中未提出图表上墙。根据《农村水电站技术管理规程》(SL529-2011)相关要求,各电站应悬挂下列图表: (1)电气主接线模拟板 (2)安全运行揭示板 (3)调速系统及油、水、气系统图 (4)设备巡视路线图 (5)水轮机运行特性曲线图 (6)电气防误闭锁装置模拟图 第(1)、(2)项宜悬挂中控室,第(3)、(4)项宜悬挂在中控室或主厂房,第(5)、(6)顶可不悬挂,但应作为备查图表。 三、备查的图表

根据《农村水电站技术管理规程》(SL529-2011)相关要求,各电站应准备下列提示图表: (1)主要设备参数表 (2)有权签发工作票人员、工作负责人和工作许可人名单 (3)接地选择顺位表 (4)继电保护及自动装置定值表 (5)紧急停机操作顺序表 (6)紧急情况电话表 其中,第(1)项应在电站档案室中备查。若电站已将各类运行制度汇编成册(如《运行手册》、《运行规程汇编》等),则主要设备参数内容应占居其中一个章节,存放在中控室文件柜内。第(2)项可压放在中控室玻璃台板下方,或与工作票(活页夹)一起存放在中控室文件柜内。第(3)、(4)、(5)项可存放中控室文件柜内。第(6)项可压放在中控室玻璃台板下方,或悬挂在中控室显眼处,或存放在中控室文件柜内易取得的地方。 四、备查的制度和记录 各项制度和本年度记录宜按不同班组分类保存,所有制度及年度记录应在档案室存档。其中: 1、各资料汇编应分别装订成册; 2、页数较少的各项文件以及经常增减的记录(如工作票、设备缺陷发现及处理记录等)宜采用活页分类夹放; 3、多页顺排记录(如运行值班记事本、操作票、大坝巡查记录、外来人员登记本等)应分类装订成册。 4、制度和记录应装订成册并归档到档案室。 各资料(制度、记录、预案、台账、证书等)宜按下表整理、存放。资料应做到完整、方便查阅,满足专家评审需要。资料清单如下: 管理制度及记录清单

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