隐患排查记录表格

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职业病隐患排查表(附录1)

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隐患排查记录表:6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

隐患排查记录表最新版

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

隐患排查治理档案表

附件1事故隐患排查治理工作流程图

附件2重大事故隐患排查治理档案表

注:1、本模板中默认10张工作表,请按顺序填写,如果隐患比较多,可以增加页签,如果不足10个,请将多余的删除。 2、所有工作表格式均按A4纸排版,请勿拖动行宽、行高、及修改工作表名称,以免造成导入、统计时产生错误。 3、事故隐患按发现顺序编号,格式为:单位汉字名称简写+4位年号+4位顺序号(如:单位简称20090001),如果不按照格式填写,可能无法直接导入,需要手工录入。 4、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报安全监察部门建档。 5、隐患所在单位和发现人单位,应该与安全监督与管理系统中的单位名称一致。 6、所有日期必须是yyyy-MM-dd格式,年份必须填写,而且必须是4位,否则无法正确导入。 7、预评估等级和评估等级必须填写,否则统计的数据有误。

附件3一般事故隐患排查治理档案表 年度公司

注:1、本模板中默认10张工作表,请按顺序填写,如果隐患比较多,可以增加页签,如果不足10个,请将多余的删除。 2、所有工作表格式均按A4纸排版,请勿拖动行宽、行高、及修改工作表名称,以免造成导入、统计时产生错误。 3、事故隐患按发现顺序编号,格式为:单位汉字名称简写+4位年号+4位顺序号(如:单位简称20090001),如果不按照格式填写,可能无法直接导入,需要手工录入。 4、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报安全监察部门建档。 5、隐患所在单位和发现人单位,应该与安全监督与管理系统中的单位名称一致。 6、所有日期必须是yyyy-MM-dd格式,年份必须填写,而且必须是4位,否则无法正确导入。 7、预评估等级和评估等级必须填写,否则统计的数据有误。

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查 治理检查表 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施

(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况

(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理

隐患排查记录表

表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 : 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 :1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。

改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日

1. 电焊机出线松动,地面潮湿。 2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 改措施: 1. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除。 2. 围护网由架子班江顺才负责,一天内修好。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ005 1. 二级配电箱没有接地装置。 2. 部分电箱门不关,防雨措施不到位。 3. 施工现场基坑排水不及时。 改措施: . 电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装置。 . 电工每天加强巡视检查,固定电箱门必须关上,移动电箱下班必须收回专人保管。 3. 技术科负责人岑健安排人工挖孔桩施工班组长组织水泵抽水,一天内完成。

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

安全隐患排查整改表范本

安全隐患排查整改记录表 工程名称:排查项目:排查日期:年月日 安全生产责任落实情 况 目标管理 安全投入 设备管理 整改限期完复查复查人排查项目存在隐患或问题整改措施或方案 责任人成时间情况签字 1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员 4.是否制定了各工种安全技术操作堆积 1.是否制定了安全管理目标 2.是否进行安全责任目标分解 3.是否制定了责任目标考核规定 4.是否有考核记录和结论 1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工措施费管理制度 2.在施工组织设计中有否安全投入计划 3.是否有安全措施费的使用情况 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用 1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告知、登记手续 2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施工方案 3.是否建立了起重机械安全技术档案 排查人:项目负责人:

安全隐患排查记录表 工程名称:排查项目:安全管理2排查日期:年月日 施工组织设计 安全技术交底 安全检查 重大隐患治理 安全教育 整改限期完复查复查人排查项目存在隐患或问题整改措施或方案 责任人成时间情况签字 1.是施工组织设计和安全专项方案 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方案进行审批 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施工方案 1.是否制定了安全技术交底制度 2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 1.是否建立了项目部等各级生产检查制度 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金,按时整改等“五落实” 原则进行整改 1.建立工程项目重大隐患台账 2.对排查的重大隐患按规定上报 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案“五落 实”要求进行整改 1.制定安全教育培训制度 2.建立安全教育培训档案 排查人:项目负责人:

隐患排查记录表格.doc

职业病隐患排查表(附录 1 ) 大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人经过单位主要负责人批准的正式文件; 涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗没有以正式文件下发;责任人、 职业病防治 1 位职责和相关管理部门责任体系:责任部门或岗位不全;责任不清;防 责任制 清晰,符合岗位实际;与单位实际存在治责任不符合单位实际;其他 的岗位相符合。 严重用人单位,应当设置或指定职业卫 基础管理 生管理机构,配备专职管理人员。其他 职业卫生管存在职业危害用人单位,劳动者超过无机构或无成立机构文件及文 2理机构及人100 人,设置或指定职业卫生管理机构,件不规范;没有配备专兼职人员 员配备专职职业卫生管理人员;劳动者在或无任命文件;其他 100 人以下,配备专(兼)职职业卫生 管理人员;应有经过单位主要负责人批

准的机构成立正式文件;人员任命文件 建立 12 项职业卫生管理制度(存入档案 二职业卫生管理档案):①职业病危害警 示与告知制度;②职业病危害项目申报 制度;③职业病防治宣传教育培训制度; ④职业病防护设施维护检修制度;⑤职制度没有以正式文件下发;制度 业病防护用品管理制度;⑥职业病危害不全;制度内容不符合法律法规职业卫生管 3 监测及评价管理制度;⑦建设项目职业要求;制度内容不符合单位实 理制度 卫生“三同时”管理制度;⑧劳动者职际;没有针对单位具体情况制定 业健康监护及其档案管理制度;⑨职业其他制度;其他 病危害事故处置与报告制度;⑩职业病 危害应急救援与管理制度;? 岗位职业 卫生操作规程; ? 法律、法规、规章规 定的其他职业病防治制度。 4职业卫生操针对存在的主要职业病危害因素制定重没有制定操作规程;操作规程不

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