不合格评审处置单

不合格评审处置单

不合格品评审处置单

不合格品评审处置记录表

编号:009 保存期:工程结束后三年 不合格品名称搅拌桩垂直度有偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 1192# 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位搅拌桩施工队整改期限当天不合格品详细描述: 搅拌桩垂直度偏差为1.8%。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析: 搅拌桩桩机底座不平。 签名: 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修,以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果: 桩机底座调水平,钻杆凋垂直。 签名: 200 年月日验证:□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人: 200 年月日

编号:010 保存期:工程结束后三年 不合格品名称抗拔桩桩位偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 ZH2-12 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位钻(冲)孔桩施工队整改期限当天不合格品详细描述: 经复核,抗拔桩桩位偏差过大,达110mm。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析: 工人桩机对位不够细致,没有妥善保护好副桩位。 签名: 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修,以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果: 桩机重新对位,重新钻进。 签名: 200 年月日验证:□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人: 200 年月日

不合格品处理流程

1.0 目的及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置,以防止不合格品非预期使用,安装和交付,确保出厂产品的质量。 2.0 适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0 职责 3.1 品保部负责对原材料的检验放行。 3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 品保部检验员负责 / 组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。 3.5 品保部来料检负责 / 组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0 工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时,检验员贴上不合格标识,开具《不合格品处理单》上, 由相关检验员进行审核,并提出处理意见,报检验主管批准,必要时由检验员 组织技术开发部、采购部对其进行评审,并填写处置意见。 处置意见一般为:退货、让步接受、挑选、返工 / 返修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货,由采购部进行退货处理;若为让步接受(见本程序4.9 条), 则由品保部总监批准后放行;若为挑选,由使用部门挑选;若为返工 / 返修 (必要时由技术部制定返工 /返修指导书),由品保部组织返工 / 返修, 返工 / 返修后经入库检验合格后入库。 4. 1.3让步接受的验证结果,挑选、返工/ 返修的结果填写在《纠正预防措施处理单》上,并跟踪使用情况;若为报废,则由采购部跟供应商确认后,由 仓库处理。 4.2 过程中不合格品的处置: 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时,在本工位可以返工的,由操作者 自行返工。 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时,应有操作者填写报废登记表,检 验员进行报废类型的判定:来料报废(由于原材料来件不合格产生的报废)、 生产报废(由于设备维修调试、加工过程等导致的报废)、。 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时,帖上黄色不合格标识,在可行时,说明不合 格原因,交前道工序按返工作业指导书进行返工,返工后进行自检,记录在缺陷登记表上,并注明“返工” 。无法返工的按 4.2.2 处理。 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时,做不合格标识,退回生产线进行返工,要求操作 者全检前次抽检后的产品,对不合格的进行返工,并记录在产品抽检记录上。操

不合格品控制程序及处理流程

不合格品控制程序及处 理流程 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

不合格品控制程序及处理流程 不合格品管理 目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理,以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因,以维持品质系统正常运作。 范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。 定义: 不合格品(Nonconformity):超出接收标准,不满足要求的产品。 返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。 修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复,使其符合需求规格。 挑选(Sorting):对不合格品加以挑选,以区别等级。 报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。 批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时,将检验品整批退还供应商或制造单位,并要求处理的情形。 特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品,因客户、生产需求急迫,客户或销售部代表客户同意授权,或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性,不造成人身安全,可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态,等同让步接收。 降级、降档:因产品检验不符合定义标准要求,而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。 各部门职责

定义不合格品的区分、隔离及标示方式; ?评估定义不合格品的挑选方式及标准; ?品质异常发生时,不合格品紧急处理方式要求; 二. 生产部 负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。 执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求; 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业 负责生产原因造成品质异常之分析与改善; 三. 工艺部 品质异常发生时之应急处理方案拟定。 对过程品质异常之分析与改善要求。 对修理、返工作业方式定义。 其他部门负责履行本部门的职责予以协助。 不合格品控制流程 一. 进料品质异常控制 质量部负责设计抽检方案,按照标准执行检验。进料品质如发现不合格时,张贴不合格标签并依流程执行批退,并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。

不合格品评审处置管理办法

不合格品评审处置管理办法QZ-HT.26-18-073 一、为使生产过程中发生的不合格品问题,能得到及时的处置和解决,保证生产的正常运转,根据公司的有关规定,特制定本办法。二、本办法适用于生产过程中出现的批量不合格品的处置,零星的不合格品,按照质量控制体系中的“不合格品控制程序”执行。 三、检验人员在生产过程中发现批量不合格品时,应于当天填写《不合格品评审处置报告单》,送交不合格品发生部门的部门主管,报告单的不合格品状态及不合格原因栏必须详细填写清楚。四、不合格品发生部门的部门主管,对检验人员送交的《不合格品评审处置报告单》中说明的不合格品状态和不合格原因进行确认,确认后在报告单上签字;如对报告单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时,应在报告单中写明具体理由后签字,签字后的报告单应予当天或第二天返还送交报告单的检验人员。五、检验人员收到返

回的《不合格品评审处置报告单》后,于当日报送公司办公室指定专管人员。六、公司办公室专管人员收到检验人员报送的《不合格品评审处置报告单》后,进行登记、编号并分类发放;非质量原因的报告单,送交生产部门主管处理,质量原因的报告单,送交品检部门主管处理。七、生产部门主管在接到公司办公室送交的《不合格品评审处置报告单》后,应根据报告单上的不合格原因,于三天内组织相关人 - 76- 员进行讨论,制订解决办法,并在报告单上写明处置意见后,返还公司办公室专管人员。八、品检部门主管在接到公司办公室交来的《不合格品评审处置报告单》后,根据报告单上的不合格原因,于三天内审核并制定处置办法,并在报告单上写明处置意见后,返还公司办公室专管人员。 九、公司办公室专管人员接到由生产部门及质检部门返还的《不合格品评审处置报告单》后,应进行登记,并根据报告单上的处置意见于二天内分发给相关部门处理。

不合格品处置管理办法

重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法 编制:日期: 审定:日期:采购会签:日期: 审核:日期:批准:日期:版次:B/1 受控状态:2018年06月01日发布2018年06月01日实施 重庆樽明汽车零部件有限公司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号:ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态: B/1 不合格品处置管理办法第 1 页共 8 页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范 围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。 三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误,对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品,部分或全部项目没 有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在 轻微缺陷,不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的 缺陷,但经过返工/返修,能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时,已进行了选别,追加工等最大努力后,仍不能完全满足品质规格,为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失,在影响品质不大的情况下,限定数量,用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾

客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案,参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持,包括根本原因分析及制定纠正预防措施,返工、返修方案的制定,参与评审决议。 4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检,并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议; 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品,并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号:ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态: B/1 不合格品处置管理办法第 2 页共 8 页4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时,联络供应商按照最终评审结论进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后,仍需公司承担损失的,由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验,对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时,须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定

省抽不合格后处理整改报告

XXX公司关于省定期监督检查不合格 整改报告 XXX县质量技术监督局: 我公司在2016年*月*日接到贵局《产品质量监督抽查责令改正通知书》后,高度重视,按照通知要求,就不合格项目(***)对照标准及相关规定进行了整改,现就有关整改情况报告如下: 一、监督检查不合格情况及不合格产品处置措施 接到检验报告后,我公司立即召开了紧急会议,认真分析了该问题出现的原因,立刻停止了此产品的生产,并对已生产出的产品进行了封存,绝不出售。通过查找销售记录,该批次产品未流向市场。 二、不合格产生的原因分析 一是原材料进厂把关不严;二是关键控制点工作人员未完全按照标准要求进行生产;三是检验人员对下角料检验不严格。 三、不合格的质量责任及处理结果 我公司对主管生产和化验员的两位负责人,进行了严肃的教育批评,并让其写出了深刻的检查,同时对直接责任人处以经济罚款并每人罚款,确保我公司在今后的生产过程中不发生类似的问题。

四、预防不合格再次发生采取的整改措施 为了避免此问题的再次发生,我公司对此进行了严格的整改。一是加强员工管理和培训,提高工人素质;二是严格做好原材料进厂检验工作,对检验不合格的原材料坚决不予接收;三是做好关键控制点质量把关,定期检查关键控制点记录;四是严把产品出厂检验关,出厂产品做到批批检验,确保产品质量。 五、整改措施落实情况及整改效果 经过整改,我公司生产、检验等方面都明显的得到了改进,尤其是卫生和货源方面都有了明显改善,产品质量显着提升。 六、应吸取的教训 通过此次监督抽查,使我公司了解到了自己在生产工作中存在的不足,今后我们将吸取教训,严格按照标准要求进行生产,确保产品质量。 XXX公司 2016年*月*日

相关文档
最新文档