安全质量环境检查表.docx

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安全质量环境检查表

受检项目名称:检查日期:

序号检查项

具体检查内容存在问题整改要求备注

1 安全质

量环境

体系建

立与执

行情况

安全质量环境管理目

标、制度是否符合管

理体系文件要求;

项目是否按照安全质

量环境管理制度督

促、规范现场管理与

作业行为,并有相关

记录。

2 安全质

量环境

责任落

安全质量监管人员

(安检、旁站、质

检)是否配备到位;

各岗位人员是否清楚

本岗位安全质量管理

职责,并严格落实

(含群众安全监督

员);

是否结合“一岗双责”规定,规范开展安全生产责任制考核工作。

3 安全质

量环境

活动开

项目是否深入组织开

展月份安全质量环境

检查;

安全检查日报表制度

是否连续深入开展,

签字、记录是否齐

全;

各类检查隐患(含上

级检查)是否按要求

整改封闭;

较大隐患是否严格责

任追究;

周一安全活动和班前

讲话是否坚持开展;

安全生产例会是否每

月至少召开1次,分

析、解决现场问题。

4 危险源危险源台帐是否建

环境安全运行检查表

环境安全运行检查表 编号:CD/EH—R14现场名称:2010 年1月22日 序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物 分类回收 情况1、分类回收以下废物,交专业回收公司回收: ■可回用一般废物分类专项回收:■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收:□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收:□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用: ■树脂桶,□回收单位: □,□回收单位: □,□回收单位: 2 一般垃圾 排放管理■设有专门的垃圾池,现场卫生状况:■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放 控制情况■无组织排放废气现场:■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场:■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放:■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放 控制情况■废水隔渣/隔油处理:□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放:■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放 管理■大噪声设备实施隔音:□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声:□管理良好■管理一般□管理较乱 有时不关窗门,噪声传出。 6 危险化学 品管理■分类分隔存放:■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效:■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备 管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格

序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力 容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场 安全防护 设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品 发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用:□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施 器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效 总体评价及 应采取措施 总体受控,存在问题应整改。 编制:审核:批准:

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针? 是否经最高管理者批准?●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应? 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺?是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的? 采取了哪种方式? 询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针? 为公众获取提供了何种方便? 公众如何获取环境、职业健康安全方针? ●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定? 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针? 如何对方针进行修订? 评审修订的依据是什么? ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序? 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求?● 2

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识? 是否规定了辩识的范围和对象? 是否有清单? 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些? ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法? 方法是否适宜? 辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资 料? ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型? 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险? ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤? 有无重大危险源、环境因素清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划? 控制措施有哪些? 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新?● 3

办公室环境安全检查表

办公室环境安全检查表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30文件编号:13-01 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部95正常保持费雪峰 2 质安部92 正常保持代威 3 总工办93 正常保持李思良 4 经营部82桌面文件、公司物品摆放较凌乱进行整理王芳 5 财务部98 正常保持刘其林 6 材设部94 正常保持罗华川 7 合同预算部93 正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部91 正常保持费雪峰 2质安部93 正常保持代威 3 总工办80 垃圾未及时清理,地面未打扫罚款,进行清扫李思良 4 经营部92 正常保持王芳 5财务部93 正常保持刘其林 6 材设部90正常保持罗华川 7 合同预算部91 正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部92正常保持费雪峰 2质安部92 正常保持代威 3 总工办90 正常保持李思良 4 经营部94 正常保持王芳 5 财务部97 正常保持刘其林 6 材设部93 正常保持罗华川 7 合同预算部92正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

企业环保现场安全检查表

企业环境现场安全检查表 序号检查项目检查内容检查情况整改意见 1一容厂貌1. 厂区内实行定置摆放,车辆在指定区域停放。 2. 路面整洁,垃圾(废品)定点存放,且有防吹散、“污染措施。 3. 厂区大门开启灵活、方便、迅速,无卡死现象。 4. 厂区绿化美化,树木草坪整洁美观,尝心悦目,?杂草枯枝废物。 5. “三废”噪音按要求收集处理,达标排放,无污k 超标现象。 2一区道路1. 厂区道路的设置,应满足生产、交通运输、消防、录化及各种管线的敷设要求,路面排水良好,坡度n当。 2. 厂区门口、危险路段、需设置限速标牌、设施和岑示标牌。 3. 厂区道路应有明显的人、车分隔线。 4. 易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区,应将弱路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段,“设置标志。 5. 厂区道路应设置交通标志。 3一区照明1. 照明灯布局合理,无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低十30勒克斯。 2. 照明灯具完好率达100%。 4一区消防1. 室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内*障碍物。 2. 所有消防器材完好,且灵敏可靠。 3. 消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标 5 车间定置摆 放1. 车间实行定置摆放,现场核对定置图。 2. 工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿 '行通道两边不得有突出或锐边物品。 3. 危险部位应设置安全标志和防护装置。 6车间通道1. 车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标准, 人行道>1m 2. 通道标记醒目,路面平坦,无积油、积水,无绊“物。 3. 通道畅通,有应急照明和疏散指示标牌,且正确吏用。 4. 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢■靠。

办公室环境安全检查表

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.01.15 文件编号:13-01 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.02.15 文件编号:13-02 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.03.15 文件编号:13-03 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.04.15 文件编号:13-04 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.05.15 文件编号:13-05 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

项目安全质量环保工作检查表

项目安全质量环保工作检查表 受检项目名称:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查方式扣分标准检查结果 1 组织管 理机构 (5分) 1.1是否建立安全、质量、环保组织机构,组织机构是否正常运转;专职 安全质量管理人员配备数量、任职条件是否满足业主、股份公司、集团公 司机构令等要求。 查机构令 没有机构令扣2分;组织机构运转不 正常扣1分;专职人员数量、任职条 件不满足要求每发现1例扣0.5分。 1.2安全质量环保岗位职责与权限是否以书面形式明确并上墙。查分工文件 没有人员分工文件扣1分;岗位职责 未上墙每发现1个扣0.5分。 1.3是否成立安全生产领导小组,并定期召开安全生产例会。查红头文件、会议记录 未成立领导小组扣1分;会议记录每 缺少1次扣0.5分。 2 规章制 度与落实 (10分) 2.1项目是否明确安全生产、工程质量、环境保护管理目标。查文件目标少1项扣1分。 2.2安全质量环保管理制度是否齐全,具体有: 1)安全生产责任制、安全质量隐患排查治理系统管理办法、安全教育培训 制度、安全生产费用管理制度、安全技术措施与交底制度、安全生产例 会制度、班前安全讲话制度、安全生产检查制度、生产安全事故报告与 调查处理制度、应急预案管理制度、安全生产奖罚制度、危险源与安全 风险辩识控制管理制度、安全防护用品及劳动保护用品管理制度、用电 安全管理制度、安全生产标准工地创建管理制度、特种作业人员持证上 岗制度、有限空间作业管理制度、现场动火与消防管理制度、民用爆炸 物品使用管理制度、特种设备管理制度、安全风险抵押金制度、班组长 责任制等。 2)质量责任制、质量检查制度、隐蔽工程旁站制度、工程质量奖罚制度、 原材料进场检验制度等。 3)环境保护、水土保持、文物保护各项制度。 4)职业健康管理各项制度。 查文件汇编目录清单 安全生产责任制、质量责任制每少1 项扣1分;其余与所查项目相关的制 度每少1项扣0.2分。 2.3项目所涉及的各项制度的落实情况。查现场 现场1项制度未落实扣0.5分。 3 安全费 用执行 (2分) 3.1安全费用的计划提取、使用、核销,是否满足国家、行业、建设单位 等有关规定。 查计划及财务核销单据 计划和财务核销单据不合规,每发现 1处扣0.5分。 4 基础管理 (20分) 4.1安全质量文件、通知是否按要求及时接收、传达、学习,并贯彻落实, 是否有记录及影像资料。 查股份公司/集团公司下 发的文件及网络电报等文 1个网络电报或文件传达、学习不到 位扣0.5分。

办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.01.15 文件编号:13-01 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 授课:XXX

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.02.15 文件编号:13-02 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 授课:XXX

3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.03.15 文件编号:13-03 授课:XXX

检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.04.15 文件编号:13-04 授课:XXX

授课:XXX

检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:罗凌霄、袁田茂检查日期: 2013.05.15 文件编号:13-05 授课:XXX

最新的施工现场安全检查表范本

附件 施工现场每周(月)安全检查记录项目名称: 序 检查项目基本要求检查结果整改意见整改结果 号 脚手架 立杆基础(落地式)基础平整、底座或垫木齐全。 1 扫地杆件齐全、排水措施到 位 2 悬挑梁及架体稳定(悬挑悬挑梁安装规范牢固、杆件式)固定及连接良好 3 架体基础及稳定性(门 型)基础平整、垫木齐全、扫地 杆齐全 4 附着式支撑设置(扶着升附着点稳固、主框架与附着 降式)点连接牢固 5 升降装置(附着升降式)装置齐全有效 6 防坠落、导向防倾斜装置装置齐全有效 (附着升降式) 7 安全装置(吊篮式)装置齐全有效 8吊篮架体稳定性(吊篮式)按照规定采取固定措施 9 架体与建筑结构拉接按照规定与建筑结构设置拉 接且拉接牢固 杆件间距及搭接情况立杆及大、小横杆间距符合10 规定且相互之间搭接满足规 范要求 脚手板与防护栏杆脚手板满铺且搭接牢固、按11 照要求设置防护栏杆及挡脚 板 12 剪刀撑设置是否按照规范搭设、有无缺 失等 13 架体内防护情况不超过 10m 设置水平防护网 14 卸料平台自身体系牢固、不得与脚手 架等连接、防护到位 15 通道设置按照规定设置通道且牢固 16 荷载架体荷载不得超过规定、严 禁不均匀堆放 17 作业人员操作情况无违章操作、按规定使用安 全带及安全帽 18 专项方案方案审批符合有关规定、具

有指导性 施工单位检查人员 项目经理: 技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日

施工现场每周(月)安全检查记录项目名称: 序 检查项目基本要求检查结果整改意见整改结果 号 19 验收及日常维护记录各阶段验收记录齐全、日常 维护记录齐全 20 安全交底安全交底记录真实、齐全21 持证上岗情况证件齐全、人证相符 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录22 (确因具体原因未能及时整 改的应注明原因和整改时 限) 23 其他符合施工现场有关安全要求 基坑支护 1 临边防护防护措施到位且稳固 2 坑壁支护按照规定放坡、支护做法符 合设计方案、无变形 3 排水措施已按方案设置排水措施、排 水畅通 4 坑边荷载物料堆放距离坑边间距符合 要求 5 通道设置上下通道符合安全要求 6 作业环境确保足够作业面、满足现场 施工需要 7土石方开挖作业人员及机械无违章操作8 专项方案方案审批符合有关规定。具 有指导性 9日常安全检查记录记录真实、齐全 10 安全交底安全交底记录真实、齐全 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录11 (确因具体原因未能及时整 改的应注明原因和整改时 限) 其他符合施工现场有关安全要求

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