工单管理办法0910

工单管理办法0910
工单管理办法0910

1.0 目的

确保工单及时准确开立,并及时跟踪结单,以利产品损耗统计及成本核算。特制定此管理办法。

2.0适用范围

适应于所有产品生产过程的工单、委外订购单管理。

3.0定义

4.0 权责

4.1 PMC部生管:负责将客户订单转化为与之对应的内部工单,开立工单及委外申请单并

发行,跟踪进度并进行工单结单等。

物料员依据工单进行领(退)料、入库、报废,统计员统计工单投入产

出数据,及时为相关单位查询工单进度及损耗状况提供数据。

4.2 PMC部仓库:负责依工单进行收发料管控。

4.3制造部门: 依据工单进行物料管理,提出超领补料、异常结单的申请并分析原因及改

善。

4.4 采购部外协:开立委外订购单,跟踪委外进度、委外单结单及超耗补料申请。

4.5 品保中心:检查、监督制造部门依工单分开摆放物料及标识。

5.0 作业内容

5.1 一般工单开立及发行

5.1.1 PMC部生管接收客户订单及预估订单,转换成厂内生产计划,开立<工单>。

5.1.2工单不依BOM阶次分阶开立,直接展至原材料阶,即每张订单中的每个产品开立

一张工单,工单数量=客户订单欠量-成品库存。若订单量较大,由生管根据产能

及生产周期可拆分成多张工单,通常一张工单的数量约为两个星期的生产量。

5.1.3 生管开立工单前需统一至工单专员处申请编号。工单编码原则为:字母MO+4位

年号+2位月号+4位流水号表示,如MO2008050001。

5.1.4工单材料预计用量=工单数量*组成用量/(1-X%),X%为BOM表中产品总的损耗率。

5.1.5 工单经PMC经理核准后,发制造部签收。<工单>一式四联,每张工单打印两份。

生管一联,财务一联,原材料仓、成品仓各一联,各制造部门各一联(由制程生

管签收)。生管开立工单后,及时维护<工单/委外单明细表>,由工单专员汇总后

发给PMC物料单位、仓库及其他相关单位。

5.2 重工工单开立

5.2.1当客户销退不良品经判定可重工或者委外加工商原因导致的不良需委托我司返工

时,由生管开立<重工工单>安排重工。

5.2.2 重工工单同样需至工单专员处申请编号。重工工单的编码原则为:R+字母MO+4

位年号+2位月号+4位流水号表示,如RMO2008050001。

5.2.3 重工工单因损耗率具不可预知性,工单数量与材料预计用量相等。

5.2.4 重工工单的发放原则与一般工单同。

5.3 委外订购单开立及发行

5.3.1 生管在开立工单时,若中间工艺需要委外,需同时开立<委外申请单>交外协。

委外订购单编码原则为:WR+4位年号+2位月号+4位流水号表示,流水号同对

应的工单流水号,如WR2008050001。

5.3.2 外协根据委外申请单需求,开立<委外订购单>,开立前需统一至工单专员处申

请编号。委外订购单编码原则为:WW+4位年号+2位月号+4位流水号表示,流水

号同委外申请单流水号,即同工单流水号,如WW2008050001。

5.3.3委外订购单中材料预计用量=委外订购数量*组成用量/(1-X1%),X1%为BOM表中

委外工序的损耗率。

5.3.4委外订购单经采购经(副)理核准后,发给委外商及相关单位。<委外订购单>一式

四联。外协一联,财务一联、仓库一联、委外商一联。外协需维护<工单/委外订购单明细表>,由工单专员汇总后发给PMC物料单位、仓库及其他相关单位。5.4 过程控制

5.4.1 工单或委外订购单领(退)料、入库、报废及补料,单据上必须填写对应的工单

号码或委外订购单号码;厂内产品跨单位移转时,产品标识卡上必须填写正确的工单号码,否则品管不予贴标签放行;委外商送货来时,标识卡上必须填写正确的委外订购单单号,否则仓库将拒绝收料。

5.4.2 每张工单、委外订购单需制作一张<工单/委外单管制卡>,仓库每次发料或接收

退料时,除领料单、退料单外,仓管员需在<工单/委外单管制卡>上登记发料数量、退库数量以管控不可超领料。若需超领料,则必须填写<补料申请单>,依照《物料控制管理程序》之核决权限核准后,厂内由制造单位开立<领料单>,勾选“超耗领料”,委外由外协单位申请,由仓库开立<委外发料单>,勾选“超耗发料”,同时出示<补料申请单>方可进行超领料,仓库发料时在<工单/委外单管制卡>上登记补料数量及超发数量,注意超领数量不可大于补料申请数量。成品仓在接收成品入库时,同样需将入库数量登记在<工单/委外单管制卡>上,以管控工单、委外订购单不可超入库,若需超入库参考本管理办法之5.4.3执行。5.4.3 为防止过量补料造成物料呆滞,生管、物控在审核补料申请单时,需仔细评估补

料数量的合理性。若订单接近收线,但前工单完工数量超过工单数量可满足交货时,则此超耗的工单可允许强制结单不必补料。

5.4.4 销退品的重工工单未做满工单数量,可不必申请补料,只需满足投入产出平衡即

可结单,重工后的成品计入可用库存中,后续有补货订单或新订单时,生管在转

换为工单时扣掉此可用库存;委外商委托我司而开立的重工,也只需投入产出平

衡即可结单,若整张委外订购单超耗未完成,由外协申请补料,超领,委外订购

单需做满方可结单。

5.4.5 若销退品直接判定报废,则生管开立工单,物控依据补货订单,结合生管回复的

销退品重工预计可产出良品数,进行MRP展算并申请买料。

5.4.6 生产现场的物料必须依工单严格区分,不同工单的料不可混装在一起,且物料移

至下一工站时必须贴<产品标识卡>填写对应的工单号码,工单挪料需做退料转单

处理。具体参考《物料控制管理程序》。

5.4.7 生产过程中,订单与工单需作好对应,及时追踪订单执行状况,由生管制作<订

单生产动态表>作管控,工单专员汇总后每周五下班前交PMC经理审核。

5.4.8 PMC仓库须制作<原材料发料日报表>、<报废明细表>、<成品入库明细表>,每笔

明细资料需注明工单号码,于每天早上9:00前完成前一天白、晚班资料,将资

料放置于统一的位置供各相关单位查询。

5.4.9 PMC物料根据工单及委外订购单的领(退)料、入库、报废之相关单据,做每个

部门的<工单投入产出表>,并计算工单、委外订购单的损耗率,每天早上9:30

前完成前一天白、晚班资料,将资料放置于统一的位置供各相关单位查询,并于

每月5号提供上月已结案工单、委外订购单的损耗率。

5.5 结单控制

5.5.1 结单前车间工单、委外订购单余料(原料尚未加工)需退仓库,报废品及时进行

报废入仓。

5.5.2 正常结单:在预计完成的时间内,工单、委外订购单成品入库数刚好等于工单数

量,且满足投入产出平衡时,即工单、委外订购单领料折算成产品个数-工单/委外订购单退料折算成产品个数=成品入库数+总制程报废个数,即可进行正常结单。

5.5.3 异常结单:

5.5.3.1生产技术提升或工程BOM损耗设定过高导致实际损耗低于额定损耗,工单、

委外订购单在未超领料的情况下,成品入库数大于工单数量。工单超过数量

需经制造所在部门的经(副)理、PMC生管、PMC经理核准,委外订购单超

过数量,需经采购部经(副)理、PMC经理核准后,仓库可予以收料,允许

超入,当达到投入产出平衡时,即可结单,若连续两批工单损耗低于额定损

耗,则由制造部知会工程更新BOM额定损耗率。

5.5.3.2 工单、委外订购单因超领料,导致工单、委外订购单成品入库数量大于工

单、委外订购单数量,超出数量在5%以内时,工单超过数量需经制造所在

部门的经(副)理、PMC生管、PMC经理核准,委外订购单超过数量,需经

采购部经(副)理、PMC经理核准后,仓库可予以收料,允许超入;超过5%

予以拒收,制造做退料转单,转到下一工单、委外订购单入库。

5.5.3.3 工单、委外订购单因物料超损耗(报废或丢失),入库数量少于工单、委

外订购单数量5%以内的,但前批工单有超工单完工的,经生管评估库存已

满足出货需求,可不必补料生产的,工单超耗由制造部门填写、委外订购单

超耗由外协填写<异常结单申请单>申请强制结单,经PMC生管、PMC经理核

准后可强制结单;入库数量少于工单数量5%以上的,则需总经办核准后方

可结单。

5.5.3.4 工单、委外订购单在预计完工日尚未完工的,生管提供<工单/委外单明细

表>给制造、外协分析原因,并重新切定预计完工日,待完工后进行结单。

5.6 异常处理

5.6.1 PMC部生管根据PMC物料单位提供的<工单投入产出表>及工单结单状况,及时维

护<工单/委外单明细表>,每月5号前,统计异常结单的工单及委外订购单,由

工单专员汇总后交制造部、外协分析原因,制造部、外协需于每月7号前完成

原因分析并提出改善对策,经PMC经理审核后报总经办处理。

6.0 作业流程

7.0 相关文件

7.1《物料控制管理程序》 AJ-STS-QEP-051

8.0 附件

8.1 <工单> AJ-STS-QEP-024-PM F003

8.2 <委外申请单> AJ-STS-QEP-024-PM F005

8.3 <委外订购单> AJ-STS-QEP-024-PM F006

8.4 <委外发料单> AJ-STS-QEP-024-PM F007

8.5 <重工工单> AJ-STS-QEP-024-PM F009

8.6 <领料单> AJ-QEP-028-ZC F002

8.7 <入库单> AJ-QEP-028-ZC F003

8.8 <报废单 > AJ-QEP-028-ZC F006

8.9 <退料单> AJ-QEP-028-ZC F012

8.10 <工单投入产出表> AJ-STS-QEP-051-PM F005

8.11<补料申请单> AJ-STS-QEP-051-PM F007

8.12 <订单生产动态表> AJ-STS-WIPM-005-PM F001

8.13 <工单/委外单明细表> AJ-STS-WIPM-005-PM F002

8.14<异常结单申请单> AJ-STS-WIPM-005-PM F003

8.15 <工单/委外单管制卡> AJ-STS-WIPM-005-PM F004

供电所派工单规范管理

竭诚为您提供优质文档/双击可除供电所派工单规范管理 篇一:派工单填写规范 派工单填写规范 1、为便于公司与客户对接,掌握并积累对客户的维保及其他服务的实际情况,特设计《派工单》客户版; 2、为便于公司对项目工程施工中所聘临时工人员日常工作情况的掌握及结算临时工工资,特设计《派工单》内部版;《派工单》内部版是临时工人员工资结算的重要凭证,是项目经理日常工作职责内容之一(详见《工程项目经理职责》); 3、《派工单》内部版同时适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握,同时作为绩效考核内容之一(详见《全员工作任务量化考核制度》); 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意: 请各位同事认真区分,避免后期填写错误!!! 5、《派工单》客户版填写规范: ①填写客户单位名称或店名

等; ②填写客户 方实际联系人; ③填写客户方单位/店所在实 际地理位置,或客户方单位所属 部门实际所在地理位置; ④填写客户方实际联系人的真 实有效通讯号码,除特殊情况外 一律填写手机号码; ⑤填写客户方维保服务或其他 服务内容,以实际为准填写; ⑥填写客户要求上门服务时 间,精确到时刻,填写示例: 20xx.3.1.15:30 ⑦分派任务的领导签字; ⑧分派任务的领导填写委派人 员姓名; 以上8项原则上由分派任务的 领导填写,分派任务的领导如电 话或其他方式委派,由委派人员填写,代分派任务的领导签字! ⑨填写客户方维保服务或其他服务内容的情况及处理

结果,以实际为准填写;⑩填写完成客户服务的实际时间,填写规范同⑥,可跨天; ①①填写客户满意度或客户其他意见; ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写,代填/签无效! 以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读,此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范: ①填写所属工程项目名称,或其他受领任务名称; ②填写受领任务人员姓名; ③填写工程项目所在地,或其 他任务目标所在地; ④填写受领任务人员手机号 码; ⑤填写受领的所属工程项目的 实际工作内容,或其他受领任务 的实际内容; ⑥、⑧填写同一日期,精确到 日,填写示例:20xx年3月2 日; ⑦填写委派任务的实际进度; ⑨填写项目经理或分管领导的

车间派工单填写问题及规范2011

车间派工单填写问题及规范 ---2011车间公示版本通过这一段时间对车间派工单和机器效率的检查,发现如下问题: 1.车间管理工作需要增强,员工的纪律性和工作的严谨性需要进一步增强。早上到了上班时间,还在车间外面吃早餐的或中午到上班时间还没睡醒的,希望大家纠正. 2.不按公司要求填写的派工单,当天的计件工资不计算进工资单中 3.机加车间的派工单来看,发现以下几个方面需要改进 a. 设备应写上编号及名称 如:009(6140), 001(SR-32J), 015(仪表车),033(抛光机) 设备清单粘贴一份出去。 b. 工序及工序名称不清楚,同一个人同一工序,有时不同日期写的都不一样 应用公司粘贴出来的计件用的统一格式:如 产品名称:端轴 工序:第四序攻丝(M8) c. 如果不是正常生产,备注一栏应写好明细 如不能仅仅写“处理料头,计时4小时”,做什么产品,做哪序,产出多少都不知道。应写“处理端轴料头,第一序:车,产出100个,计时4小时” 没有写清楚产出产量的一律不计入计时工资。计件还是计时,不是员工来填写,由当班的班组长和主管来填写,并由公司根据产出产量来做出最终判断。 d. 有的甚至连日期都不写,不够认真。不写日期的,不计入工资。 e. 有的所做产品及产量都不写,这不仅是对公司不负责,也是对自己最大的不负责。 什么都不写的,不计入工资。 f.一名员工一天只填写一张派工单,如果开多台设备,则在月初派工的时候就对公司财务部说明。 g. 班组长及所在班组没有认真填写派工单的,发现3次罚班组长50元人民币。 在后面的检查中,如果还发现个人没有填写派工单的,车间主管及班组长签名了不合格派工单的,每发现一张,对车间主管罚款20元。该员工罚款10元。 h.派工单不合格,检验和仓库都不允许签字,如果发现检验和仓库签名了不合格派工单的,每发现一张,对检验和仓库罚款20元。 i. 如检验包庇操作工,派工单上没有如实写明产品不合格和待处理数量的,每发现一次,对检验罚款50元处理。 j.仓库没有如实核对派工单数量的,如发现实际数量与派工单数量不符合没有改正并上报车间主管和办公室的,每发现一次罚款20元。 如操作工虚报加工数量,态度特别恶劣的,做开除处理,如属于计数不清的,累计超过3次,做开除处理,每发现一次,做罚款20元处理。 派工单必须严格按照统一的格式填写,方便统计和核算 新员工必须经过基本的指导培训,包括老员工有的也是写得不规范。 办公室结合车间管理人员对车间的一系列问题进行一次统一的培训,包括员工的积极性、生产效率、车间管理等。 每天一次的生产例会必须开,在每天下午5点开,历时5分钟,由办公室助理刘琼负责纪录并上报给总经理批示。

某公司生产管理办法

生产管理 总则 本公司为了加强生产管理,有效地运用物料、人力、设备(机器、工具),并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合,以便提高生产效率、质量,并降低成本,获得最大的经济效益,特制定此规定。生产计划 1.生产部依据公司年度销售计划,制定出年度生产计划,并针对人力、设备负荷等拟定计划。 2.生产部依据年生产计划、营销服务中心开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。 3.生产部依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。 4.生产部依据预定和实际的生产进度,发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。 ⑴工作命令一联给室内机装配线、室外机装配线(同时要按照工作程序图、操作标准、检查标准等),一联通知质量管理部门。 ⑵发料单,一联给室内机装配线、室外机装配线,一联通知仓库备料。 ⑶要在开工四天之前发出工作命令和发料单,但特殊情况不在此限。

5.由室内机装配线、室外机装配线每日报来日报表,了解实际的生产进度,且要实地追查、督促。 6.室内机装配线或室外机装配线,无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等),应及时将原因通知生产部,予以调整工作。 7.当每批产品(订单)完工后,要将有关资料,如生产日报表、工作命令、发料单等资料汇总,并对实际生产所发生的问题进行研讨,提出改善措施,防止再次发生。所有资料要建档备查,以利作业的进行。 8.生产部要经常地与营销服务中心、仓库、质检部、技术中心以及室内机装配线、室外机装配线保持密切的联系,确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后,并要能弹性地应变。 生产分工 生产部根据技术要求、作业计划进行适当的人员配置,并对于各人员进行分工。在进行作业的分工时,应先掌握各个部署的能力与适应性。此外,生产部根据本行业标准制定适当的作业标准,并且严格执行。 生产车间安全 生产部及有关部门对车间员工定期进行安全生产教育。 1.安全生产教育的内容一般分为思想、法规和安全技术教育三种主要内容:

客服工单管理办法-完整版本

客服工单管理办法 为加强客服工单时效管理,提高售后服务质量,提升客户满意度,特制定本办法,具体内容如下: 一、名词解释 1、直派工单:通过客户信息可直接匹配并派发至巡检员的工单; 2、转派工单:无法直接匹配或派发至巡检员,需通过二级客服转派的工单; 3、未处理工单:未做出任何反馈或处理动作的工单; 4、未完结工单:已做出相应处理,但因银行或商户方面的客观原因而无法处理完结需后续跟进的工单; 5、已预约工单:已与商户约定上门处理时间的工单; 6、已完结工单:已完全解决客户需求的工单。 二、客服体系 公司客服体系由总部客服及二级客服构成。总部客服由公司总部客服人员组成;二级客服由各省分客服人员组成。 三、客服职责总部客服职责:负责全国客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。 二级客服职责:负责转派工单派发、本辖区客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。 四、受理流程

五、操作要求 1、 客户诉求:由总部客服及二级客服负责接收处理客户 商户、其它)诉求。 2、 客户受理:对于问题咨询、机具故障、操作指导等问题, 服人员应首先通过电话指导方式解决; 如电话指导无法解决, 则 总部客服 客户受理 电话指导 处理完结 机具故障 上门处理类J 耗材配送 装/撤/换 信息变更 资料收取 信息登记 工单生成 r r 工单派发 是 二级客服 问题咨询 (银 行、 回访核实 客户诉求 回访核实 二级客服 操作指导 电话指导 否 是 巡检人员 工单处理 处理反馈 ------------------------ 1 处理完结 否

生产工单管理制度20491

1、目的 为确保工单合理运行,并及时跟踪结单,利于损耗统计控制,方便产能管理及成本核算,制定此流程。 2、适用范围 适用于装配科工单管理。 3、职责 3.1 计划科负责计划工单的开立、跟进、执行,负责物料的统筹、准备,及异常处理。 3.2 采购科负责物料的及时供应; 3.3 装配科负责工单的生产安排及完工汇报,及时完成成品入库; 3.4 财务部负责工单成本核算。 4、内容 4.1工单开立。 4.1.1计划科计划员根据周计划及销售订单制定生产订单,周期为10天,并且根据实际情况进行 日滚动。 4.1.2滚动生产订单不审核。 4.1.3计划员根据物料到料或回复情况,满足销售订单发货需求,审核生产订单,并下达到各装 配车间。 4.2工单物料准备 4.2.1计划科物控员根据10天的生产订单转成3到7天的到料计划,发给采购科。 4.2.2采购科按物控的到料计划与供应商进行沟通,按时间及数量准时交货,并在每天下午3:30 回复给物控员。 4.2.3物控员每天在上午10点前将生产订单齐套料情况反馈给计划员。 4.2.4材料仓按物控的到料计划进行收货,采购件收料不能超于3天,注塑件不能超于6天。4.3工单派工 4.3.1计划员根据生产订单的齐套情况审核生产订单,派工到各装配车间,并锁定3天。 注:生产订单派工到车间即锁定。 4.3.2原则上生产订单不齐套不能派工到车间,如特殊情况,为满足销售订单需求,欠料派工生

产订单经计划科长签字确认后方可派工到车间,且必须保证物料上线前到达车间。 4.3.3每天派工的生产订单,计划员必须发给各装配、注塑、仓库、采购、品质、工程、营运, 欠料派工的生产订单,欠料明细附在生产订单上,便于各部门配合跟进。 4.3.4所有生产订单的欠料明细各部门如有异常,必须在上线前8小时反馈,计划按反馈结果调 整生产订单,8小时内出现的异常由相应部门负责。 4.3.5插单:生产订单锁定后,为满足销售紧急订单或其他原因须插单生产的,即为插单。插单 生产必须经计划科长签字确认后执行。 4.4工单发料 4.4.1各装配车间接到派工单后做领料申请,提前8小时给到仓库,紧急订单提前4小时。 4.4.2上线前8小时不齐套的生产订单,车间与计划员确认后再申请领料,未得到确认可不申请。 4.4.3仓库根据车间的领料申请按时备料,并(于什么时间)配送到备料区,与车间班组长进行 数量交接。 4.5欠料跟进 4.5.1欠料工单派工前物控员须直接与采购对接交期信息,并在回复交期信息上签字确认。 4.5.2工单上线前36小时未到物料,物控员做为急料跟进;上线前8小时未到料特急物料跟进, 仓库同步跟进,到料后直送相应车间。 4.5.3对于8小时内未能到料,物控与采购进一步确认,无法按时投产的,物控通知计划做工单 替换。 4.5.4经确认8小时内能入仓,不影响到生产的物料,物控、采购及时跟进,采购跟进到入仓, 物控跟进到发料到线。未及时配送到产线物料,由责任部门负责。 4.6工单损耗控制 4.6.1工单补料:因特殊原因的补料,由班组长申请,计划员确认,车间负责人审核后,交计划 科长审批后执行。 4.6.2换料:在线物料因品质不良的换料,须经品质、物控确认,不良品调入不良品仓。 4.6.3车间制程不良物料须按工单及时处理,按处理方案处理后再退到仓库。 4.7工单结案 4.7.1车间当天工单完工后须按工单及时报工,报工含数量及工时,并按时入库,不能超过第二

特约服务维修派工单管理制度

特约服务/维修派工单管理制度 一、目的 为加强特约服务/维修派工单的有效管理,准确派单、及时反馈,杜绝特约服务/维修派工单的积压、丢失,无人跟进等事件的发生,特制订本制度。 二、报修的类型: 1.公共区域维修:项目公共区域内的维修问题,由业主发现或物业工作人员发现的问题均可打电话报修; 2.业主室内保修期返修:业主入住后的室内维修,在报修期内,有业主来电或来访报修; 3.特约服务:保修期过后业主室内的维修、家政等特约有偿服务。 三、《特约服务/维修派工单》流程 1.项目部接到业主来电/来访报修后,由前台接待/管家助理清晰、准确地记录在《值班日记》; 2.前台接待/管家助理填写完《值班日志》后要在第一时间填写《特约服务/维修派工单》,记录填写要求:记录维修事项描述清楚,准确,无错别字,无落项,一事一单;问题描述尽可能详细,不可笼统概括;一个报修事项下发一份《特约服务/维修派工单》,不得将多个报修事项集中下发在一个《特约服务/维修派工单》中。 3.填写完《特约服务/维修派工单》后,根据报修内容进行派单,公共区域维修问题派单给项目工程人员,业主户内维修问题派单给管家人员; 4.工程人员/管家接《特约服务/维修派工单》后需在《值班日记》中签名,然后拿着《特约服务/维修派工单》处理报修单内容; 5.工程人员维修完结后由业主或管家签字确认,将《特约服务/维修派工单》返至前台接待/管家助理处;对于暂不能进行维修的《特约服务/维修派工单》,由前台接待/管家助理将《特约服务/维修派工单》按照楼号和报修类别分类存放在维修单据架或文件夹中。 6.相应片区物业管家在接到《特约服务/维修派工单》后将《特约服务/维修派工单》给到开发商/施工方进行维修,给并填写《房屋维修问题汇总表》;(保修期内) 7.按照各项目承诺的维修时限给予维修处理,如遇特殊情况要及时上报公司工程部和主

新版派工单、作业票

__月__日施工派工单 施工队/组:第号作业地点制单人 作业项目、 范围和内容填写具体的作业计划,明确到作业地点范围及作业计划量。 现场负责人:安全负责人:技术质量负责人: 人员分工、 材料、设备 和工器具准 备 填写具体的人员分工、材料准备、设备及工器具 技术及质量 要求 根据每日作业内容填写具体要求,且内控标准应高于规范要求。 安全要求及 防护措施 根据每日作业内容具有针对性的制定安全要求及防护措施(必要时可另附纸填写) 项目部审 核、审批 施工队长(签字):施工队长接收交底后签字时间: 作业完成情 况和存在问题以及整改 措施及时记录每日工作完成情况(最好量化)、存在问题,并根据问题填写制定的整改措施、整改期限 施工队长(签字):时间:施工队长(带班人员)签字确认作业完成情况及存在问题 落实整改情况此栏填写前面或当日派工单中记录的存在问题的整改落实情况。例7月14日完成了7月13日该施工队派工单中记录的问题的整改,则在14日派工单中填写“13日……问题已整改” 编号填写由“年月日+施工队/组号+序号”,如2015年1月20日第一施工队第2项施工任务作业票编号即为“201501200102”.

__月__日施工作业票 施工队/组:第号作业地点详细地点,既有线具体到里程制票人 作业项目、范 围和内容填写具体的作业计划,明确到作业地点范围及作业计划量 计划作业时间自年月日时分至年月日时分 现场负责人:安全负责人:技术质量负责人: 人员分工、材料、设备和工器具准备填写具体的人员分工、材料准备、设备及工器具,既有线作业应将材料、设备、工器具具体到量。 技术及质量要 求 根据每次作业内容填写具体要求,且项目内控标准应高于规范要求。 安全要求及防 护措施 根据每日作业内容具有针对性的制定安全要求及防护措施(必要时可另附纸填写) 项目部审核意 见 此处由专业经理或项目总工签字审批 施工队长(签字):施工队长接收交底后签字时间: 参与施工人员 工前交底签名 交底签名必须全员覆盖,可另附纸填写 作业结束时间年月日时分 作业完成情况 和存在问题以 及整改措施 施工队长(签字):时间:施工队长(带班人员)签字确认作业完成情况及存在问题 落实整改情况此栏填写前面或当日派工单中记录的存在问题的整改落实情况。例7月14日完成了7月13日该施工队派工单中记录的问题的整改,则在14日派工单中填写“13日……问题已整改” 编号填写由“年月日+施工队/组号+序号”,如2015年1月20日第一施工队第2项施工任务作业票编号即为“201501200102”.

派工单填写规范

派工单填写规范 1、为便于公司与客户对 接,掌握并积累对客户的 维保及其他服务的实际 情况,特设计《派工单》 客户版; 2、为便于公司对项目工 程施工中所聘临时工人 员日常工作情况的掌握 及结算临时工工资,特设 计《派工单》内部版;《派 工单》内部版是临时工人 员工资结算的重要凭证, 是项目经理日常工作职 责内容之一(详见《工程项目经理职责》); 3、《派工单》内部版同时适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握, 同时作为绩效考核内容之一(详见《全员工作任务量化考核制度》); 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意: 请各位同事认真区分,避免后期填写错误!!! 5、《派工单》客户版填写规范: ①填写客户单位名称或店名等; ②填写客户方实际联系人;

③填写客户方单位/店所在实际地理位置,或客户方单位所属部门实际所在地理位置; ④填写客户方实际联系人的真 实有效通讯号码,除特殊情况外 一律填写手机号码; ⑤填写客户方维保服务或其他 服务内容,以实际为准填写; ⑥ ⑦分派任务的领导签字; ⑧分派任务的领导填写委派人 员姓名; 以上8项原则上由分派任务的 领导填写,分派任务的领导如电 话或其他方式委派,由委派人员 填写,代分派任务的领导签字! ⑨填写客户方维保服务或其他 服务内容的情况及处理结果,以 实际为准填写; ⑩填写完成客户服务的实际时 间,填写规范同⑥,可跨天; ①①填写客户满意度或客户其 他意见; ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写,代填/签无效! 以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读,此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范: ①填写所属工程项目名称,或其他受领任务名称; ②填写受领任务人员姓名; ③填写工程项目所在地,或其他任务目标所在地; ④填写受领任务人员手机号码; ⑤填写受领的所属工程项目的实际工作内容,或其他受领任务的实际内容;

生产通知单管理办法

生产通知单管理办法 为保证生产的有序进行,确保各项生产任务按质按量完成,特制定本办法。一、本办法适应全公司所有的需经生产单元完成的业务订单,以及各生产车间、机台的所有员工。 二、生产通知单的作用 1、为生产部门提供生产依据,协助生产部门主管分派工作并控制产品制造和生产进度的依据。 2、为财务部门提供用料情况给成本会计作为成本计算的依据。 3、作为领用材料多少的依据。 4、作为成品入库的依据。 三、生产通知单的形成 1、技术部根据业务部提供的订单合同和样板箱(新设计除外),以及经客户签字确认的制版图制订生产指定单。以上三项缺一不可,否则所造成的经济损失由生产指定单签发人负全责赔偿。 2、生产通知单应详细、明确,不得出现使人产生歧义的语言。除格式书内的内容必须填写外,还应注明生产工艺要求及其它需特别要求注意的事项。 3、生产通知单由技术部专人签发。委托他人签发必须先报请总经理批准同意。 四、生产通知单的传递 1、生产通知单完成后由技术部交生产部负责下发。无特殊情况技术部不得直接将生产通知单发送到各车间或机台。否则生产部将不认可各机台生产的产品数量,不发放计件工资。 2、特殊情况下技术部发送的生产通知单,事后应将情况告之生产主管。 3、生产部根据生产安排将生产通知单下发到各车间或机台主操工。 4、各机台接到生产指定单后应认真阅读,强化理解,确认无异议后,严格按生产通知单的工艺要求组织生产,并按质按量完成。 5、生产过程中如果发现有问题,或无法按生产通知单要求生产,或生产的产品无法达到质量要求,生产者应立即中止生产及时反馈意见至生产主管和技术部。隐瞒不报由此造成的损失将由当事人负责。 五、生产通知单的保管 技术部应将生产通知单归档保管。保管期为年。各机台的生产通知单的保管期为个月。

《工单的管理办法》

《工单的管理办法》 为使家集客工单管理工作适应公司发展需要,确保装机工单、投诉处理工单连续性、完整性,特制定本管理办法。 1、归档范围 项目在运作过程中,由于工作的需要在服务开通系统、emos系统产生的工单(包括电子打印版和手写版),都将作为项目工单保存归档的文件。 2、归档方式 项目工单由后台文员兼职统一管理保存,根据xx移动公司的要求分类、定期分月保存。保存期限按照项目合同期根据,分为长期保存,短期保存。长期保存工单为我们装机工单及维护投诉工单。短期保存为前端撤单工单。 3、工单接收 装维人员安装或维护投诉处理完成后的装机工单或者投诉工单,及时将工单转交给后台文员进行检查归档,对于填写不完整或者不规范的工单要求装维人员及时补充完成。 4、归档立卷 后台文员对接收的工单分类归档保存(装机工单、投诉工单分类),按照日期编号顺序归档保存,用专用文件夹存于柜台中,便于日后检查。 5、工单借阅 对于已经归档保存工单,不能随便查阅。装维需要借阅必须要经

过后台文员或者区域负责人同意方可借阅,借阅的工单要及时归还再次保存。 第二篇:关于零星派工单的管理办法关于零星派工(单)的管理办法 1、施工员填写时必须把分包单位、发包单位填写完善,派工部位及内容填写清楚后,要让分包负责人在分包申请人处签名确认所开工程量,如分包单位与我项目部无签订合同及确定单价时,必须明确人工、机械单价,或包干总价,发包方人员签字时必须签上日期。以上内容签字不全时预算组拒收,后果由相关人员自行负责。 2、所有设计变更引起的零星派工,必须经技术负责人签字方可有效。如果是建设单位要求增加的零星用工或合同外用工,工长开具零星派工时,同时先由预算和技术共同签字方有效。 3、所有派工单必须在每周内(上周六至本周五)完成施工员、生产经理、项目经理的签字手续,施工员到生产经理处签字不得超过两天,生产经理到项目经理签字不得超过本周;凡是超过两天的,生产经理拒绝在派工单上签字(生产经理出差除外);凡超过一周的,项目经理拒绝在派工单上签字,(项目经理出差除外)。且所有管理人员在派工单上签字时必须注明签字日期。 4、同一工作内容,同一天施工的只能填一张零星派工单。(例如:机械班组一天有三台挖机施工,只施工部位不同,就应写成机械班三台挖机,一台型号是xx,施工xx部位,一台型号是xx,施工xx部位,一台型号是xx,施工xx部位)

派工单制度

“派工单”制度及实施细则 “派工单”是我公司开展安全生产,提升经营管理水平,深化服务质量,指派工作任务的依据,为规范化、标准化、精细化、集约化管理发挥重要作用。 一、目的: 为了提高我公司各项工作执行力;提升安全管理水平,防止擅自施工,保障人员安全;进一步细化措施和明确责任,促进工作效能建设;提高综合管理水平,真实反映员工劳动考勤和工作量;特制定本制度。 二、适用范围: 工作班组在现场从事与电力生产有关的工作包括设备、设施的运行、检修、施工安装、试验、抄表收费、生产性管理工作(领材料、报送报表等)以及电力设备的更新改造、业扩、用户电力设备的安装、检修和试验等工作一律实行“派工单”制度。使各站所的各类外出工作任务的下达全部做到有书面依据,规范了现场工作行为。 本制度适用于公司所有员工。 三、派工单内容填写及要求: “派工单”要求由本单位负责人填写,按月统一编号,一式二联,一联存根,二联工作负责人,一联和二联中间虚线部分加盖本单位公章。

各部门、各单位按照要求详细填写。填写标准如下: 1、部门:委派工作的部门或单位。 2、编号:本部门、本单位内当月第一项任务编号为“001”,第二项任务编号为“002”,依次类推。 3、工作内容:工作任务的具体描述。 4、工作时间:由“工作计划审批单”批准时间或者单位负责人和接受工作委派的负责人双方协商的工作开始时间起,任务完成时间止,要求日期详细至某日某时,例如:“2012年1月20日9时至2012年1月20日18时。 5、工作地点:“工作计划审批单”上的工作地段(地点),要求详细至某号杆或者工作任务的指派地点。 6、工作负责人:公司文件批准的工作负责人或接受工作委派的负责人签名确认。 7、安全监督:除生产性管理工作不填写外,其它工作任务都必须由工作现场的安全监督人签名确认。 8、派工人:单位负责人签名确认并填写派工日期。 9、工作人员:工作班成员或者协助接受工作委派的负责人工作的人员,不包括工作负责人。 10、备注:对本派工单未尽事宜进行补充说明。 四、其它要求: 本派工单一月一小结,作为公司各部门、各单位及员工劳动考勤和工作量考核的依据。

派工管理制度新范文

派工管理制度新

临时派工管理制度 一、目的:为了衡量员工绩效,降低用工成本,有效提高工作效率。并充分调动员工的工作积极性。 二、适用范围:公司各部门全员的派工管理。 三、权责: (一)派工人员及待遇等统一归属派工部门(用工单位)管理。 (二)财务部负责派工项目工作的资金审核,监审部负责账务审计。 (三)行政部负责派工期间的所有安防管理。 四、遵循原则: (一)因生产任务未按计划完成或公司临时调整提前完成生产任务,需要征/借用部门外人员协助完成的。 (二)公司重要活动或庆典需要征/借用其它部门员工或社会劳动力共同完成的。 (三)因主办部门人员编制原因无法独立完成某项临时性工作任务而需要征/借用其它部门员工或社会劳动力共同完成的。 (四)《临时派工申请单》(详见附件1)经双方部门共同上级签批后严格按执行,被委托派工部门不得以任何理由拒绝派工或延迟派工。 (五)未经允许,任何部门不得私自派工,否则由此产生的任

何后果或费用由派工涉及的两个部门共同承担。 五、派工管理规定: (一)用工部门至少提前2天提出派工需求,并按要求填写《临时派工申请单》(详见附件1),经双方部门共同上级或总经理批准后执行。如未在限定日期前提出派工需求,受派部门可拒绝派工。 (二)派工申请单由用工部门填写,并须详细说明派工事由,需派工人数,需派工起止时间、具体工作项目、由谁跟进,否则此派工单无效。 (三)用工部门务必认真监督所派人员之工作状况并按规定时间完成定额工作任务,否则超出用工时间由用工部门自行承担责任。 (四)所派人员派工期归属用工部门全权管理,派工结束后归属原部门管理。派工期须服从用工部门的统一安排、指挥,并保质保量完成工作任务。 (五)员工派工类型分计时、计件两类。 (六)经理或经理级以上管理人员的临时性派工,一律不予补助。 六、派工待遇及报酬发放: (一)、派工待遇: 1、派工属计件类员工,各项派工工作按市场价格的30﹪或员工每天工资标准(参照上月工资总额)的150%核算其日工资

工程维修派工单使用制度

工程维修派工单使用制度 为了方便客户,尽可能为客户提供更多、更好的服务和规范有偿维修工作,加强服务过程控制,确保服务质量,特制定本制度。 第一章总则 第一条楼管部和工程维修部负责本制度的实施,楼管部负责监督本制度的实施情况。 第二条《工程维修派工单》一式一联,由楼管部楼管员根据客户的需求填写派工单,派工单由维修人员维修后将现金、收据财务记账联一同上交财务部门,财务部门签字审核后将派工单返回楼管部存档。 第三条《工程维修派工单》楼管部统一管理,根据需要按领用发放规定分发使用。 第四条《工程维修派工单》的主体使用部门为工程维修部,由当班楼官员派单,主要作为户内有偿维修的过程记录、完成凭证和收费凭据。 第二章管理规定 第五条派单人在派单前详细填写《工程维修派工单》的报修任务地点、报修人、联系电话、报修时间、维修内容。维修人员凭派工单领取维修耗材并上门维修。 附则:派工人员或维修人员了解维修项目及客户是否自购维修材料或需物业代购维修材料。 第六条维修完成后,维修人员认真填写维修内容、处理意见等,并按公司有偿服务收费标准收取维修服务费,将收取金额填写在《工程维修派工单》上并签名确认后,请服务对象(业主或住户等)签字认可。

附则:如违反本规定,无服务对象签字认可的扣罚维修人员当月工资20元,无维修人签名确认的扣罚维修人员当月工资10元。 第七条收款收据为城投物业公司四联专用收款收据,由维修人员从财务部门领取(盖财务专用章有效),财务做好领取记录。维修人员依据收费标准收取维修费用时认真填写收款收据内容必须字迹工整、清晰、大小写无误,注明年月日、交款单位(业主或住户等)、收款方式、收款事由(必须分别注明工时费及耗用材料费各为多少)。 附则:四联收据,如不慎填错可作废(四联必须齐全);一本用完后可换领新的一本;第一联作为存根留存,第二联交于交款单位(业主或住户等),第三联交财务记账,第四联留存维修部记账。 第八条维修人员维修完成后,将填写完整的《工程维修派工单》、维修款及收款收据交于财务部门。 第九条楼管员将当天的有偿服务收费情况登记在《有偿服务收费台帐》上,并定期与相关部门进行核对。 第四章服务对象的权益 第十条本有偿服务采取“自愿”的原则,服务对象(业主或住户等)主要为本小区住户。 第十一条服务对象(业主或住户等)如发现维修人员弄虚作假、吃拿卡要等违规现象可拒绝在派工单上签字并向物业公司反映。 第五章附则 第十二条本规定由定西市城投物业管理有限责任公司负责解释。 第十三条本规定从下发之日起开始施行。 二0一0年十月八日

工厂安全生产通知书

工厂安全生产通知书 本文是关于工厂安全生产通知书,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 一、安全生产检查制度 建立和健全安全生产检查制度。组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是: 1、生产岗位安全检查。职工每天操作前,对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检,确认安全可靠后再进行操作。内容包括: (1)设备的安全状态是否完好,安全防护装置是否有效; (2)规定的安全措施是否落实; (3)所用的设备、工具是否符合安全规定; (4)作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范; (5)个人防护用品、用具是否准备齐全,是否可靠; (6)操作要领、操作规程是否明确。 2、日常安全生产检查。各部门负责人负责,其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况,主要内容是: (1)是否有职工反映安全生产存在的问题; (2)职工是否遵守劳动纪律,是否遵守安全生产操作规程; 二、工厂安全生产隐患管理制度 1、管理责任制度。坚持"管生产必须管安全",切实落实安全生产隐患管理主体责任,对安全生产隐患的排查治理负全面责任,法定代表人是安全生产隐患排查治理的第一责任人。 2、隐患排查制度。在元旦、春节、"五一"、"十一"等重大节日前,认真组织开展安全生产隐患排查治理,根据安全生产法律法规规定、政府要求和自身安全生产的实际,适时进行安全生产隐患排查。 3、隐患报告制度。存在的重大安全生产隐患(可能引发较大及较大以上安全生产事故的隐患)报安全办。报告内容:隐患单位及所在地、隐患类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投入治理经费、

拟完成隐患治理时限等。 4、治理实施制度。安排专项经费,用于安全生产隐患的治理整改。严格按照"责任落实、措施落实、经费落实、时间落实"的要求,组织开展安全生产隐患治理整改,确保治理整改到位。隐患排除前或排除过程中,无法保证安全的,在停产停业或停止使用的情况下进行隐患治理整改。 5、验收注销制度。隐患治理整改结束后,及时向下达隐患治理整改通知书的行政主管部门提出验收申请。 三、员工安全生产的权利和义务 从业人员享有的安全生产保障权利主要包括: 1、有关安全生产的知情权。包括获得安全生产教育和技能培训的权利,被如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利。 2、有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。 3、有对安全生产问题提出批评、建议的权利。从业人员有权对本单位安全生产管理工作存在问题提出建议、批评、检举、控告,生产单位不得因此作出对从业人员不利的处分。 4、有对违章指挥的拒绝权。从业人员对管理者作出的可能危及安全的违章指挥,有权拒绝执行,并不得因此受到对自己不利处分。 5、有采取紧急避险措施的权利。从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并不得因此受到对自己不利的处分。 6、在发生生产安全事故后,有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔付的权利等。

关于零星派工单的管理办法

关于零星派工(单)的管理办法 1、施工员填写时必须把分包单位、发包单位填写完善,派工部位及内容填写清楚后,要让分包负责人在分包申请人处签名确认所开工程量,如分包单位与我项目部无签订合同及确定单价时,必须明确人工、机械单价,或包干总价,发包方人员签字时必须签上日期。以上内容签字不全时预算组拒收,后果由相关人员自行负责。 2、所有设计变更引起的零星派工,必须经技术负责人签字方可有效。如果是建设单位要求增加的零星用工或合同外用工,工长开具零星派工时,同时先由预算和技术共同签字方有效。 3、所有派工单必须在每周内(上周六至本周五)完成施工员、生产经理、项目经理的签字手续,施工员到生产经理处签字不得超过两天,生产经理到项目经理签字不得超过本周;凡是超过两天的,生产经理拒绝在派工单上签字(生产经理出差除外);凡超过一周的,项目经理拒绝在派工单上签字,(项目经理出差除外)。且所有管理人员在派工单上签字时必须注明签字日期。 4、同一工作内容,同一天施工的只能填一张零星派工单。(例如:机械班组一天有三台挖机施工,只施工部位不同,就应写成机械班三台挖机,一台型号是**,施工**部位,一台型号是**,施工**部位,一台型号是**,施工**部位) 5、所有零星派工单月清月结,在本月15日之前把上个月所有派工单签字齐全后交到预算组进行统计结算,超过15日后上月派工单拒收,后果由相关人员自行负责。(例如:2011年12月15日(包括15日)把11月份的所有零星派工单手续齐全后送到预算组,过时不收。) 6、所有零星派工单全部存放在生产经理处。工长、材料员需开零星派工的必须事前向生产经理进行书面申请或口头申请;生产经理一个人开的零星派工无效。生产经理开的零星派工必须事前经项目经理确认并征得同意。凡是金额超出1000元的,生产经理也必须事前知会项目经理。 7、项目经理无权开具零星派工单。 8、从即日起,所有未按统一编号的零星派工单均无效。 四川省泸县第六建筑工程有限公司 北京金科项目部 2011-12-9

生产通知单传递流程

《生产通知单》操作规程 为落实车间日常数据流程制度,各位班组长跟随公司的管理模式和现场的管理规定制度引起重视: 1、在每种产品上机生产之前必须结合《生产通知单》按照工艺要求生产; 2、正在生产的产品《生产通知单》夹在文件夹里,放置在本工序工具柜的柜面上,便于查看; 3、各个工序生产完毕的《生产通知单》填写好后,放置在本工序的“生产通知单存放处”盒子里,便于下工序来领取; 4、下工序生产的合格品数量加本工序的废品数量等于上工序的合格品数量; 5、下工序每单生产完毕后,如发现上工序数量有误差,应立即通知上工序班组长及时当面处理清楚; 6、下工序每单生产完毕后,总数量不应该超过上工序的合格品数量; 7、所有工序都同时生产同一张产品时,上工序未生产完毕的,下工序不能私自将《生产通知单》携走,下班时应到上工序找到《生产通知单》,把当班生产的实际数量填写在对应的地方; 8、下工序在生产过程中挑选出上工序的废品数量,应按照各班组填写清楚,超过10张并注明报废原因; 9、当班质检员必须确认当班所有班组的生产实际数量及废品数量,并在生产通知单上签字; 10、本工序之间下班时,应以书面或口头形式给下一班交接清楚生产进度及生产状况等; 11、每班下班时,成品入库必须和仓库管理员办理清楚

交接手续; 12、生产日报表、成品入库单上的数据必须和生产通知单的数据一致; 13、如实填写生产数据,不得谎报、漏报、少报等情况; 14、产品入库后,最后一道工序将完整版的《生产通知单》交办公室核算工资、合格率、损耗率等数据统计; 15、请妥善保管《生产通知单》如遗失处罚50元/张; 16、违反以上规定者将按照全员成本考核从重处罚。 ********生产车间 二○一一年一月七日

车间生产订单管理制度

车间生产订单管理制度

目录 1、目的 (3) 2、适用范围 (3) 3、职责 (3) 4、内容 (3) 销售流程图 (6) 加工流程图 (7) 订单评审单 (8)

1、目的 为确保工单合理运行,并及时跟踪结单,利于损耗统计控制,方便产能管理及成本核算,制定此流程。 2、适用范围 适用于装配科工单管理。 3、职责 3.1 计划科负责计划工单的开立、跟进、执行,负责物料的统筹、准备,及异常处理。 3.2 采购科负责物料的及时供应; 3.3 装配科负责工单的生产安排及完工汇报,及时完成成品入库; 3.4 财务部负责工单成本核算。 4、内容 4.1工单开立。 4.1.1计划科计划员根据周计划及销售订单制定生产订单,周期为10天,并且根据实际情况进行 日滚动。 4.1.2滚动生产订单不审核。 4.1.3计划员根据物料到料或回复情况,满足销售订单发货需求,审核生产订单,并下达到各装 配车间。 4.2工单物料准备 4.2.1计划科物控员根据10天的生产订单转成3到7天的到料计划,发给采购科。 4.2.2采购科按物控的到料计划与供应商进行沟通,按时间及数量准时交货,并在每天下午3:30 回复给物控员。 4.2.3物控员每天在上午10点前将生产订单齐套料情况反馈给计划员。 4.2.4材料仓按物控的到料计划进行收货,采购件收料不能超于3天,注塑件不能超于6天。4.3工单派工 4.3.1计划员根据生产订单的齐套情况审核生产订单,派工到各装配车间,并锁定3天。 注:生产订单派工到车间即锁定。 4.3.2原则上生产订单不齐套不能派工到车间,如特殊情况,为满足销售订单需求,欠料派工生 产订单经计划科长签字确认后方可派工到车间,且必须保证物料上线前到达车间。 4.3.3每天派工的生产订单,计划员必须发给各装配、注塑、仓库、采购、品质、工程、营运,

(完整版)“派工单”制度及实施细则(试行)

“派工单”制度及实施细则(试行) 第一章总则 为了提高我公司生产工作的执行力,衡量班组工作绩效提高工作效率,调动员工积极性,提升安全生产水平,保障人员安全,进一步细化措施,明确责任,促进工作效能建设,提高综合管理水平,真实反映员工劳动考勤和工作量,特制定本制度。 第二章适用范围 第一条派工单制度适用于车间全体员工。 第二条派工单制度适用于车间全体生产活动,包括:装配、调试和售后维修等。 第三章派工单内容填写及要求 第三条“派工单”要求依据工作类型及项目进度表,由车间主任、班长及本次派工的组长负责填写相应的内容。 1、组长和参与人员:由车间主任或班长填写。 2、派工类型:由车间主任或班长填写,派工类型分为:装配、调试和维修三种。 3、项目名称:由车间主任或班长填写。 4.派工单编号:由车间主任或班长填写;以年度、月份开头,当月任务进行编号(注:当月第一项任务为001,编号为2017-04-001). 5、起止时间:由车间主任或班长填写依据依据工作类型及项目进度表为参考依据,车间主任、班长,需要时与项目负责人及参与工程师商议共同划定起止时间,应详细到某日某时(注:2017年4月1日09时至2017年4月1日17时)。 6、工作地点:由车间主任或班长填写; 7、工作内容:由车间主任或班长填写;填写时要明确工作内容和指标。 8、完成情况:由本次派工的组长填写。如实填写本次派工的工作完成情况。 9、问题和解决措施:由本次派工的组长填写。如实填写本次施工过程中遇到的问题、解决措施

10、本次派工总结:由本次派工的组长填写;本次派工总结具体内容为有关本次派工的回顾、检查、分析和评价。 10、上级评语:由车间主任或班长填写;根据实际工作情况和派工总结等综合给出评语,车间主任或班长需要总结本次派工、发现问题并给出建议,以便提高日后的派工质量。 第四章实施细则 第四条派工单按照具体的项目,按照组的方式派发,组长及参与人员有车间主任和班长确定。 第五条派工由本次派工的组长签字确认、班长审核、车间主任批准后,方可执行。 第六条派工组必须将当日派工单于本次派工任务完成后的次日上午9点前报车间负责人。 第七条车间主任对当日上报的派工单必须认真审核,对派工单内容填写不详的,要及时退回相应班组,并要求立即整改。 第五章奖惩办法 第八条车间负责人以派工单为依据,按月考核车间员工。 第九条派工单每年进行总结,做为公司对各车间员工劳动、考勤和工作量考核依据,考评结果作为奖惩依据,具体奖惩办法另行规定。 第十一章附则 第十条本制度由综合办负责解释。 第十一条本制度自颁布之日起开始执行,与本制度不一致或有抵触的,以本制度为准。

派工管理制度

派工流程及管理制度 1、业务员在需要送取货物,安装,调试及维修等时,根据具体需 求完整填写完派工单,包括客户名称、联系人、联系电话、地 址、派工详细内容及需要服务时间,准备好所有货物及配件,交给派工负责人。因业务人员不能写单时,有些派工可由技术 自行写单,完工后业务人员签字认可。 2、派工负责人根据派工单,合理有效安排技术人员(技术能力), 如果因时间或技术问题无法完成任务,应及时与业务人员沟 通,以免影响派工服务。 3、技术人员出去服务时,应根据派工单要求,带全所需货物配件 及工具,与客户提前沟通确认,及时准确完成派工任务。在服 务过程中出现任何问题,如无法自行解决,应及时与客户或相 关业务人员取得联系,将问题尽快完善解决。服务完成后,应 尽量让客户签字确认。 4、技术人员在收取货款后,应先到财务处上交登记,并由收款人 在“完成情况”栏内签字确认,保证款项交接手续完善,用以 备查。 5、技术人员服务完成后,应认真填写完成任务内容并签字,再交

给相应的业务员根据完成情况签字确认。 6、所有手续完成,单据填写齐全后,交给派工负责人进行登记、 保存,参与服务考核。 7、技术人员派工,原则统一由技术部经理统一协调分配用工。 公司商务和业务人员在技术部经理不在的情况下可以直接派工,技术人员必须在规定的时间内完成规定的任务,如果拒绝执行,则给以派工单所计提成10倍的罚款。 8、技术经理在派工时,技术人员要绝对服从,并在规定的时间内 完成派工任务,如有不执行者安派工单所计提成10倍的罚款。 9、如技术人员有三次以上不接受派工,则第四次直接给予开除。 10、技术人员在服务过程中因个人人为原因造成的工时延误和技 术服务失败则对技术人员进行相应的处罚。 11、公司技术人员外出登记说明: 公司员工外出需登记,如因工程需要不能到公司的,需工程结 束时再做补登,公司以派工单做不定期抽查,没有登记的按次 扣罚10元,派工提成以派工单和出入登记表相符以依据。

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