信息系统权限及数据管理办法

信息系统权限及数据管理办法
信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法(试行)
第一章 总则
第一条 为了加强对******股份有限公司(简称:公司)各运行信息系统权 限和数据的管理,明确权限及数据管理相关责任部门, 提高信息系统的安全运行 和生产能力, 规范公司业务系统权限申请及数据管理流程,防范业务系统操作风 险,公司制定了信息系统权限及数据管理办法,以供全公司规范执行。 第二条 本办法所指信息系统权限及数据包括,但不仅限于公司运行的 OA 办公系统、 业务作业系统、 对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、 日常管理、 系统及业务参数管理,以及数据的提取和变更。 第三条 本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理, 控制公司相关 信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条 信息技术部是本办法主要执行部门, 设立系统运维岗负责系统用户 权限管理、部分基本参数设臵、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相 关部门应指定专人(简称:数据权限管理员)负责统一按本办法所制定的流程执 行相关操作, 或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的 具体工作内容。 第五条 用户授权和权限管理应采取保守原则, 选择最小的权限满足用户需 求。
第二章
系统权限管理
第六条 系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管 理员共同协作完成, 风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权 限进行审批, 信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维 岗拥有系统管理和用户管理权限 (信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权 限) ,风险与合规部拥有超级用户权限,风险与合规部数据权限管理员拥有对权 限列表进行查询的权限,以方便行使监督职能。
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第七条 为有效的进行用户权限管理, 各业务部门负责人应掌握系统各功能 模块、菜单结构,按功能模块完成系统中权限角色设计;应熟悉本部门各岗位工 作基本情况,有效识别权限与职责的匹配关系。 第八条 用户申请使用、增加或者修改系统权限(包括新增员工权限申请、 变更、离职员工权限) ,需填写《系统权限申请表》 (见附件五) ,说明申请用户 人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。 第九条 信息技术部系统运维岗完成用户权限的设臵后,必须将《系统权限 申请表》 (见附件五)电子文档、纸质文档进行存档,并以邮件方式从信息技术 部运维组信箱(IT_yunw@******https://www.360docs.net/doc/4311184950.html,)发送至风险与合规部机构信箱,提请 风险与合规部对结果进行审核。如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复, 则信息技术部默认权限设臵成功。信息技术部系统运维岗在保证信息安全前提 下,通知最终用户启用。电子文档和纸质文档的存档规则如下: (一) 电子文档的在公司文件服务器设臵专门目录存放, 存档文件名格
式为:权限申请+日期+两位序号(部门中文名称).doc,如:权限申请 20070723_01(财务部).doc, 《批量权限申请表》附于此文档后。 (二) 纸质文档《系统权限申请表》 (见附件五)由各发起申请的业务部 门保存复印件,原件由信息技术部系统运维岗负责临时保存,并定 期移交给信息技术部文档管理岗长期保存,以备查阅。 (三) 信息技术部系统运维岗完成权限管理设臵工作后, 需填写文件服务 器上的《系统用户管理.xls》 (见附件六) 。 第十条 各部门数据权限管理员应实时跟踪本部门用户离司或更换部门情 况,及时申请删除用户权限,并在相应的用户申请表上写明权限变动情况。更换 部门后,用户如需使用,则必须由用户新所属部门发起申请。 第十一条 信息技术部系统运维岗应定期(每季度)抽取系统岗位和用户清 单提交给风险与合规部, 风险与合规部和各部门负责人根据清单定期对人员权限 管理情况进行检查,及时发现可疑授权、可疑使用情况,并及时通报修正。 第十二条 用户应该审慎使用其系统权限,严守公司保密规定。首次登录后 应及时更改初始密码,并定期(每隔三个月)更改密码,严禁泄露自己密码给其 他人。对于擅自泄漏用户密码的,经核实后,给予通报批评,对造成严重后果的
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公司将根据相关制度予以处罚。 第十三条 系统权限日常管理主要包括: 首次上线系统用户权限批量申请流 程、日常用户权限申请、变更、终止及检查流程。 第十四条 对于首次上线系统用户权限批量申请流程 (一) 对于首次上线的应用系统,将统一由信息技术部发起权限申请流 程。业务部门应向信息技术部提交相关用户岗位权限对应表,最终 由信息技术部相关项目项目经理形成请示签报,并附《批量员工权 限申请表》 。 (二) 该请示签报需经过相关业务部门、信息技术部、风险与合规部部门 负责人,以及首席运营总监会签后,提交总裁办最终审核。 (三) 该请示经总裁办审核通过后,由信息技术部系统运维岗负责执行。 (四) 《系统权限申请表》 (见附件五)经用人业务部门(或办公室)和 风险与合规部进行权限审批后,提交给信息技术部。 第十五条 日常用户权限申请、变更、终止及检查工作流程: (一) 对于公司 OA 系统(域用户、上网权限、邮箱)的权限管理,统一 由办公室发起权限申请、变更与终止流程。新员工办理入司相关手 续后,由办公室数据权限管理员征询用人业务部门意见,决定其是 否开通 OA 系统的相关操作权限,并填写《系统权限申请表》 (见附 件五) 若需批量申请用户权限的, ; 则应填写 《系统权限申请表》 (见 附件五) ,并附加《批量员工权限申请表》 。 (二) 若用人业务部门认为该员工有业务系统操作需求, 则需由该业务部 门数据权限管理员填写《系统权限申请表》 (见附件五) ;若需批量 申请用户权限的,则应填写《系统权限申请表》 (见附件五) ,并附 加《批量员工权限申请表》 ;若需增加权限、变换岗位、终止权限也 应填写《系统权限申请表》 (见附件五) 。 (三) 《系统权限申请表》 (见附件五)经用人业务部门或办公室负责人 签字后, 递交风险与合规部数据权限管理员和部门负责人审核签字, 最后提交给信息技术部,由信息技术部系统运维岗进行权限设臵。 (四) 信息技术部系统运维岗负责为用户设臵权限, 设臵完成后邮件通知
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相关部门及风险与合规部数据权限管理员进行确认(格式参考附件 九) ,并附《系统密码修改说明》 (格式参考附件十) 。 (五) 信息技术部系统运维岗需在《人员岗位权限表》 (格式参考附件八) 中登记该用户信息。 (六) 由信息技术部系统运维岗定期(每季度) 抽取系统岗位和用户清单 提交给办公室和业务部门进行核查。对发现有问题的,则及时按流 程把变更信息经由风险与合规部提交给信息技术部进行处理。
第三章
业务系统参数管理
第十六条 业务系统参数管理由信息技术部和各对应系统业务部门共同负 责,各业务部门负责参数的整理、提交、审核和审批流程(信息系统技术参数由 信息技术部建设生产系统时设臵和维护) ,并对部门级别的参数自行进行设臵; 信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别执行参数的变更管理。 各业务部门和 信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别, 分别拥有对不同系统参数的管理权 限。 第十七条 业务系统参数是指业务系统中一类或多类业务共用的、 具有一定 规律性,相对于业务系统程序本身具有灵活变动的需要,相对于系统业务数据具 有一定的稳定性的数据项。 第十八条 业务系统参数管理的主要内容包括系统参数的范围确定和级别 认定、参数管理的职责分工、参数维护流程及要求、业务系统参数表的保存等。 第十九条 业务系统参数申请部门数据权限管理员主要负责根据业务发展 需要按特定的流程自行修改相关参数,或向风险与合规部、信息技术部提出参数 设臵或调整申请。 各参数申请部门应对参数工作给予足够关注及重视,避免因参 数申请错误而导致系统运行出现问题。 第二十条 系统参数分为四个级别:部门级别、跨部门级别、公司级别、总 裁级别。系统参数级别的确定,由信息技术部发起整理,风险与合规部和相关部 门在系统首次上线前进行确定。 (一) 部门级别参数: 只涉及到单个部门使用的、 只影响本系统运行的、
或对系统整体运营没有严重影响或风险的参数,如:与系统相关的
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环境参数、通讯参数、文件格式转换类参数;与业务相关的新增基 金参数、后台费用维护参数等。该信息系统属于为单个业务部门服 务,并且该业务参数的设臵不会在其他业务系统重复出现;该信息 系统为多个业务部门服务,该参数的设臵只与本部门的业务相关, 业务参数相互间没有关联并且不影响其他部门的业务。 (二) 跨部门级别参数:涉及到多个部门使用的、与其它系统有一定关
联性的、对系统整体运营有一定影响或风险的参数,如:产品组合 参数、交易席位参数、基金净值参数等。该信息系统属于为单个业 务部门服务,并且该业务参数的设臵在其他业务系统重复出现;该 信息系统为多个业务部门服务,参数的设臵业务关联和影响到两个 (包含)以上部门的业务。 (三) 公司级别参数: 涉及到公司业务合规性与风险控制的、对系统整
体运营有很大影响的、与上级监管相关的参数,如:受托合规性校 验参数、上级监管部门规定的业务参数等。该信息系统属于公司风 险控制管理范围内的主要业务系统,该参数的设臵业务关联和影响 到四个(包含)以上部门的业务;该信息系统为多个业务部门服务, 且业务关联和影响四个(包含)以上部门的业务。 (四) 总裁级别参数: 涉及到公司未来发展战略的、对系统整体运营有方 向性引导的、可能会引起重大社会责任的参数,如:产品绩效考评 类参数、产品设计类参数等。该参数为与公司法人实体信息相关或 与公司组织结构相关;该参数为风险控制或管理流程中需要总裁审 核批复处理相关的规则参数。 第二十一条 信息技术部系统运维岗完成业务系统参数的设臵后,必须将
《参数设臵申请单》 (格式参考附件十一)电子文档、纸质文档进行存档,并以 邮件方式通知风险与合规部对结果进行审核。 如在三个工作日内风险与合规部没 有作出答复,则默认参数设臵成功。电子文档和纸质文档的存档规则如下: (一) 电子文档的在公司文件服务器设臵专门目录存放, 存档文件名格式 为:参数设臵申请+日期+两位序号(部门中文名称).doc,如:参 数设臵申请 20070723_01(财务部).doc; (二) 纸质文档《参数设臵申请单》 (格式参考附件十一)由各发起申请
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的业务部门保存复印件,原件由信息技术部系统运维岗负责临时保 存,并定期移交给信息技术部文档管理岗长期保存,以备查阅。 (三) 信息技术部系统运维岗完成参数设臵工作后,需对应填写《业务系 统参数设臵操作任务记录表》 (见附件十二) 。 第二十二条 信息技术部是业务参数管理的技术支持部门,同时负责接受
相关公司级参数的维护申请,具体包括: (一) 负责新业务系统参数管理的培训工作; (二) 新上线系统各类参数初始化工作; (三) 大批量新增(或修改)时的导入工作; (四) 经过风险与合规部审批确认的公司级别参数的设臵工作; (五) 执行参数导入生产系统前的确认与验证以及相应测试工作; (六) 负责在完成参数设臵或调整后通知有关部门或人员; (七) 负责参数维护过程中相关业务资料的归档工作; (八) 负责业务系统参数数据的导出、归档及提供工作; (九) 负责其他与参数管理相关的技术支持工作, 如席位号申请的技术许 可等。 第二十三条 业务系统参数管理维护工作流程:
(一) 信息技术部系统运维岗应在系统首次上线前组织各相关部门完成 《业务系统参数表》 (格式参考附件十三)的整理,并提交风险与合 规部。风险与合规部通过部门联系单方式与相关部门确认各参数的 类别、 级别, 并与信息技术部确认是否需要技术验证。 确认后的 《业 务系统参数表》 (格式参考附件十三) 最后由信息技术部以请示签报 方式提交总裁办审批。对于审批后的《业务系统参数表》 (格式参考 附件十三)将由信息技术部统一执行变更操作。相关申请单纸质文 档,由信息技术部运维岗临时保存,并定期由信息技术部文档管理 员进行长期归档,以供风险与合规部审核。 (二) 根据《业务系统参数表》 (格式参考附件十三)的参数级别定义, 对于部门级别的参数,只需部门内部填写《参数设臵申请单》 (格式 参考附件十一) 由部门负责人签字即可自行修改设臵;也可以以邮 ,
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件方式进行简单确认。相关申请单纸质文档,由各部门妥善保存, 以供风险与合规部审核。对于跨部门级别的参数,需申请部门填写 《参数设臵申请单》 (格式参考附件十一) ,并由各相关部门会签后, 由发起申请部门自行修改。相关申请单纸质文档,由各申请部门妥 善保存,以供风险与合规部审核。对于涉及公司级别的系统参数, 应报送风险与合规部进行审批确认后,提交信息技术部系统运维岗 执行变更设臵操作。对于涉及总裁级别参数,由风险与合规部进行 审查,应报送总裁办公室进行审批确认后,提交信息技术部系统运 维岗执行变更设臵操作。变更完成后,信息技术部系统运维岗应将 结果以邮件方式从运维组信箱(IT_yunw@******https://www.360docs.net/doc/4311184950.html,)发送至相 关部门机构邮箱或风险与合规部机构邮箱。相关申请单纸质文档, 由信息技术部运维岗临时保存,并定期由信息技术部文档管理员进 行长期归档,以供风险与合规部审核。 (三) 对于《业务系统参数表》 (格式参考附件十三)中注明的、可能会 引起系统运行风险的参数,一般需要由申请部门通过邮件方式提前 三个工作日通知信息技术部进行参数设臵验证工作。确因时间紧迫 无法按以上要求提前申请的,应及时通过电话方式与相关部门进行 沟通确认,并通过邮件通知风险与合规部进行临时登记后方可执行 相应的参数变更流程。通知邮件应同时抄送给相关业务部门数据权 限管理员。如属于公司级参数修改,则必须抄送给信息技术部运维 岗邮箱(IT_yunw@******https://www.360docs.net/doc/4311184950.html,) 。参数申请部门应在事后补齐相 应资料。风险与合规部必须监督此类紧急变更流程,直至相关流程 得到修补。 (四) 对于公司级别参数,申请部门应进行参数设臵和调整后的检查,并 在三个工作日内提出修改建议。超过三个工作日的,将自动默认申 请部门确认参数修改。 第二十四条 参数设臵和调整申请采用部门联系单方式进行联系, 《参数
设臵申请单》 (格式参考附件十一)作为联系单的附件。
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第四章 第二十五条
数据提取、变更管理
数据提取、变更指针对应用系统的数据提取、变更等维护操
作。数据维护操作原则上必须双人以上会同进行。对于业务系统的数据库提取、 变更操作应由系统运维岗和业务部门数据权限管理员双人会同完成。 第二十六条 数据提取、变更原则上必须由相关业务部门事先填写《数据
提取和变更操作登记表》 (格式参考附件十四)进行申请。 第二十七条 数据提取、变更在操作开始之前,信息技术部系统运维岗必
须取得申请部门和风险与合规部负责人的会签, 最终由信息技术部负责人签字后 方可执行。 如是数据变更操作, 则必须由首席风险总监和运营总监会签后方可执 行。 严禁任何人在未取得任何方式的授权审批情况下,随意对重要系统数据进行 提取、变更操作。若遇到特殊和紧急情况,申请部门数据权限管理员在得到部门 负责人和分管总监口头批准的前提下, 可以邮件方式将更新内容从部门机构信箱 发送至信息技术部运维组邮箱 (IT_yunw@******https://www.360docs.net/doc/4311184950.html,) ,并通过信息技术部运 维组录音电话通知信息技术部运维岗进行操作。同时,申请部门数据权限管理员 应将邮件抄送风险与合规部进行备案。 信息技术部运维岗必须在得到信息技术部 负责人和分管总监口头批准的前提下,方可进行相关操作。相关业务部门应在操 作完成后 3 个工作日之内, 完成纸质文档审批的补充登记工作。风险与合规部必 须监督此类紧急变更流程,直至相关流程得到修补。 第二十八条 数据提取、变更完成后,所有相关的文件必须留存归档,由
信息技术部系统运维岗临时保管,并定期由信息技术部文档管理员进行长期归 档,以供风险与合规部审核。留档文档应包括填写完整的《数据提取和变更操作 登记表》 (格式参考附件十四) 、数据备份、数据操作日志记录等电子文档。对于 电子文档和纸质文档的存档规则如下: (一) 电子文档的在公司文件服务器设臵专门目录存放, 存档文件名格式 为:数据维护+日期+两位序号(部门中文名称).doc,如:数据维 护 20070723_01(财务部).doc; (二) 纸质文档《数据提取和变更操作登记表》 (格式参考附件十四)由 各申请部门保存复印件,原件由信息技术部系统运维岗负责临时保 存,并定期移交给信息技术部文档管理岗长期保存,以备查阅。
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第二十九条
各部门应高度重视数据提取和变更的执行流程,事先做好充
分的备份工作, 预防临时变故的发生。 数据变更操作步骤尽量采用手工逐条输入, 每个步骤执行前均由双人操作员确认无误, 数据变更操作后注意跟踪系统运行情 况,如发生异常则起用变更操作前的应急方案,准备恢复。数据变更应遵循的原 则: (一) 验证原则: 原则上对生产系统的数据变更应在准生产环境或测试环 境进行操作验证,并记录操作步骤。 (二) 优先原则: 各系统相关部门必须以规范执行数据变更流程为首要任 务,不得以任何理由推诿或拖延。 (三) 上报原则:要评估数据变更对相关业务系统影响面的大小,及时、 准确的向上级主管人员进行汇报,以便主管人员与业务部门联系, 讨论是否需要进入业务应急状态。 (四) 谨慎原则: 在数据变更操作时, 信息技术部系统运维岗和业务部门 数据权限管理员应谨慎、准确地估计出引起问题的可能因素及影响 范围。必须做好必要的备份,避免由于操作不当而造成丢失数据、 二次故障,甚至系统崩溃。 (五) 会同原则: 对于数据变更操作必须由双人会同进行。对于业务数据 的变更操作必须由信息技术部系统运维岗和业务部数据权限管理员 会同进行。 (六) 及时补登记原则: 在数据紧急变更完成后,数据变更申请人员和操 作员必须在 3 个工作日之内,补充完成数据变更操作的登记、审批、 日志及留档等流程规范。
第五章
附 则
第三十条 各信息系统用户应在其授权范围内合理使用信息系统, 如有违反 本办法规定事项,可根据公司相关制度进行处理。 第三十一条 司。 本管理办法由信息技术部拟稿,文件制订和解释权属于公
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第三十二条
本管理办法自下发布之日起实施。
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附件一
用户权限申请工作流程
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附件二
岗位、权限信息变更检查工作流程
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附件三
离职员工权限终止工作流程
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附件四
业务系统参数维护工作流程
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附件五
系统权限申请表
部门名称: 用户名: 申请人 电话: 主机名: 申请类型 申请 原因 申 请 部 门 用户 权限描述 ■受托管理系统 □账户管理系统 □投资交易系统 □投资估值系统 □风险控制系统 □其他 ■ 新建用户 □ 删除用户 申请日期: 工号: 岗位名称: □ 密码重置 □ 用户权限变更
相关系统
系统权限管理负责人授权意见:
所在部门负责人审批 (签名、日期):
相 关 部 门 领 导 审 批 意 见 分
风险与合规部:
信息技术部:
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管 总 监 审 批 意 见 系 统 运 维 岗 操 作 结 果 申请接收时间; 申请处理完毕时间:
操作过程和结果的描述:
签名(日期) :
备注:
(同时批量员工权限申请,按以下格式批量填写)
批量员工权限申请表(此申请列表附在《系统权限申请表》后使用) :
序 列 所在部门 员工姓名 工号 岗位名称 系统 名称 申请 类型 申请 日期 区域 权限 主机名 联系电话
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附件六
系统用户信息表
用户名 系统代码 员工姓名 连接串 开始日期 终止日期 权限组代码 地区代码
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附件七
岗位菜单对应表
AA 部门 层级 父层级 菜单名称 A 岗 位 1 级目录 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 受托系统基础信息定义> 受托系统基础信息定义> 受托系统基础信息定义 受托系统基础信息定义 受托系统基础信息定义 受托系统基础信息定义 > 年金产品定义 角色定义 投资组合定义 人员信息维护 返回 B 岗 位 C 岗 位 A 岗 位 BB 部门 B 岗 位 C 岗 位 CC 部门 A 岗 位 B 岗 位
1 级目录 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 2 级程序 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 > 受托系统托管人接口 >
受托系统托管人接口 > 托管账户信息导入 托管账户信息审核 估值信息处理 基金价格录入 交易信息报表 交易信息回盘 支付信息报表 支付信息回盘 费用结算报表 费用结算回盘 多余供款报表 多余供款回盘 利息处理 上载文本格式转换 返回
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附件八
人员岗位权限表
精算部 人员 名称 域用 户名 岗位 名称 精算部 主管 产品精 算岗 运营部 主管 客户服 务岗 用户管 理岗 财务部 主管 资金岗 年金核 算岗 运营部 财务部
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附件九
用户权限设置通知邮件格式 主题: 关于 XX 生产环境密码设置的通知 正文: 您好: 您的 XX 系统生产环境密码已设置成功,请立即登录修改密码,并确认您的 菜单权限是否正确。 您的用户名:_________ 您的初始密码将通过另一封邮件单独发送给您。 该系统的用户密码有效期为 30 天,您必须定期变更自己的密码;否则,密码将 失效。 建议密码设置规则:包括大小写英文字母、数字、且密码长度在 6 位以上。 系统访问地址:http://10.200.X.X/ 密码修改方法详见附件《系统密码修改说明》 。 如有问题请及时与系统运维岗联系,谢谢。
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计算机系统操作权限管理制度

计算机系统操作权限管理制度 为了进一步加强**管理,规范**部门业务工作,建立和完善***内部监督制约机制,确保国家有关法律、法规的严格执行,特对岗位权限设置做以下规定: 一、本规定适用范围为**业务岗位。 二、**业务岗位人员应当由正式担任,并经上级**部门业务培训,考试合格取得上岗资格。 三、岗位设置要利于提高工作效率,利于相互监督,突出便民利民,符合《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记工作规范》、《机动车驾驶证业务工作规范》、《车辆管理所业务岗位规范》和《十七项便民利民措施》等规定。 四、**所各岗位权限设置由**所办公会集体研究后,制定详细的权限,交**所系统管理员进行设定。 五、部门新增用户和更改用户权限,应当以正式文件报支队**所审批后,交**所系统管理员设置。 六、发生人事变动和**所人员调整交流,**所应当及时与上一级**所联系,组织有关培训学习。经考试合格后按照本规定第四、五条办理。 七、系统权限设置后,操作人员要及时更换密码,妥善保管个人由工号和口令,因工号、口令遗失造成后果的,由

操作员本人负责,操作员严禁使用他人工号登录办理业务。 八、严禁把系统密码交给聘用(工勤)人员并直接办理业务;严禁私自更改计算机 IP地址;严禁在办理

**业务的计算机上安装与工作无关的软件。 九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况,发现问题及时向所领导汇报。 十、系统管理员应将所有授权人员登记造册,备案;对因工作调动等原因不再办理业务的,应及时取消授权。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作,明确不同权限系统用户的管理职责,结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条定义 (一)管理信息系统:包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM(客户关系管理)、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 (二)权限:在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 (三)操作员:上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司(以下简称XXXX、公司)、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司,应结合本公司实际情况,参照本制度制定相应管理制度,报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护,同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门,主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外,其他使用管理信息系统的部门,均为管理信息系统的操作部门,使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下: (一)负责岗位信息系统权限的申请及使用,并对权限申请后形成的业务结果负责。 (二)负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派,并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份,并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况,当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时,可由操作员本人或所在部门领导指派的专人,填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》(参附件1)。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交,经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后,报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后,填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后,系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作,并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后,须在三个工作日之内完成系统权限测试,如有问题可通过电子邮件(包含问题的文字说明及截图)反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决,并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的,系统管理员将视此权限设置正确,后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

信息系统建设管理制度

信息系统建设管理制度 一章总则 第一条为加快公司信息系统建设步伐,规范信息系统工程项目建设安全管理,提升信息系统建设和管理水平,保障信息系统工程项目建设安全,特制定本规范。 第二条本规范主要对XX公司(以下简称“公司”)信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术,同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制,本规范包括五个部分: 1)项目建设安全管理的总体要求:明确项目建设安全管理的目标和原则; 2)项目规划安全管理:对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求,确定各个环节的安全需求、目标和建设方案; 3)方案论证和审批安全管理:由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证,确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任,并按规定安全内容和审批程序进行审批; 4)项目实施方案和实施过程安全管理:包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法,并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等; 5)项目投产与验收安全管理:制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范,以及相关依据。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8-2001信息技术词汇第8部分安全 第四条术语和定义 本规范引用GB/T 5271.8-2001中的术语和定义,还采用了以下术语和定义:

信息系统安全管理办法(通用版)

企业信息管理系统管理办法 第一章总则 第一条为保证公司信息系统的安全性、可靠性,确保数据的完整性和准确性,防止计算机网络失密、泄密时间发生,制定本办法。 第二条公司信息系统的安全与管理,由公司信息部负责。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章信息部安全职责 第四条信息部负责公司信息系统及业务数据的安全管理。明确信息部主要安全职责如下: (一)负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行; (二)负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用; (三)保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用; (四)负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护; (五)负责公司杀毒软件的安装与应用维护; (六)负责公司财务软件与协同办公系统的维护。 第五条及时向总经理汇报信息安全事件、事故。 第三章信息部安全管理内容 第六条信息部负责管理公司各计算机管理员用户名与密码,不得外泄。

第七条定期监测检查各计算机运行情况,如业务软件系统数据库出现异常情况,首先做好系统日志,并及时向总经理汇报,提出应急解决方案。 第八条信息部在做系统需求更新测试时,需先进入备份数据库中测试成功后,方可对正式系统进行更新操作。 第九条业务软件系统是公司数据信息的核心部位,也是各项数据的最原始存储位置,信息部必须做好设备的监测与记录工作,如遇异常及时汇报。 第十条信息部负责收银机的安装与调试维护,收银网络的规划与实施。 第十一条信息部负责公司办公网络与收银机(POS)IP地址的规划、分配和管理工作。包括IP地址的规划、备案、分配、IP地址和网卡地址的绑定、IP地址的监管和网络故障监测等。个人不得擅自更改或者盗用IP地址。 第十二条公司IP地址的设置均采用固定IP分配方式,外来人员的电脑需要在信息部主管领导的批准下分配IP进行办公。 第十三条用户发现有人未经同意擅自盗用、挪用他人或本人的IP地址,应及时向信息部报告。 第十四条信息部负责公司办公网络与通信网络的规划与实施,任何个人或部门不得擅自挪动或关闭部门内存放的信息设备。 第十五条办公电脑安全操作管理

数据管理办法.doc

数据管理办法 第一章总则 第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有序流动和信息安全,确保集团信息化建设快速协调有序安全发展,根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中平〔2013〕188号)、等规定,特制定本管理办法。 第二条本办法适用于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。 第二章管理范围 第三条本办法管理范围包括:各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据,以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章组织机构和工作机制 第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理工作,查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理

工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门,负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章数据分级管理 第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条集团级应用系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 第五章数据标准管理 第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定,负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准,在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条数据编码和接口标准应符合以下要求: (一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;

信息系统管理制度

信息系统管理制度 第一章总则 第一条为了保护公司计算机信息系统安全,规范信息系统管理,合理利用信息系统资源,推进公司信息化建设,促进计算机的应用和发展,保障公司信息系统的正常运行,充分发挥信息系统在企业管理中的作用,更好地为公司生产经营服务,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条本制度所称的信息系统,是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全,运行环境的安全,应当保障信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,保障应用系统的正常运行,以维护计算机信息系统的安全运行。 第二章硬件 第四条按照谁使用谁负责的原则,落实责任人,负责保管所用的网络设备和线路的完好。两人以上的用户,必须明确一人负责。 第五条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。计算机设备和软件发生故障或异常情况,由公司网管统一进行处理。 第六条按照作息时间准时开关机,及时处理有关文件,严禁使用公司计算机玩游戏、听音乐、看影碟等。 第七条计算机操作人员应保持计算机环境清洁,下班之前退出所有程序关闭计算机,切断插板电源后方可下班离开。 第八条各负责人应对计算机定时杀毒,对外来不明存储设备,必须经过严格的病毒检测,方可使用。 第三章软件及账号管理制度

第九条各业务部门、分公司配备的计算机及网络设备根据使用者落实到人,各责任人对于计算机系统必须设置账号密码,严格控制非使用人员使用计算机,使用软件系统必需经公司批准,使用分配的账号,并设置密码后方可使用,网络管理员根据企业制度的账号管理规则对用户账号实行管理,并对用户账号的安全和保密负责。 第十条责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操作公司信息系统,严禁使用外来存储设备,以防泄密和病毒侵入。 第十一条操作计算机时不得使用一些危险性的命令,严禁分区及格式化硬盘等操作。 第十二条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作 无关的软件程序,但经审批通过的管理软件除外。 第四章网络和互联网访问 第十三条未经网管批准,任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数,外部电脑未经网管允许, 常州千红生化制药股份有限公司 信息系统管理制度不得接入公司网络。 第十四条网络使用划分为五级安全保护等级,联接局域网内的任何一台计算机按照确定的等级进行使用,不得随意更改,用途须与工作有关,使用互联网必须遵守国家相关法律法规,否则其所带来的后果由用户责任人承担。 第一级:办公电脑可以在网络监控下,使用互联网,访问外部网站,能够使用外部即时通信工具。 第二级:办公电脑可以在网络监控下,使用互联网,访问外部网站,只能访问指定的网站,不能使用外部即时通信工具。 第三级:办公电脑只能在公司局域网内联网,使用公司内部的网络资源,不能够联接互联网。 第四级:办公电脑只能在本部门或分公司网段联网,可以使用公司统一资源,不能访问跨部门网络资源。

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司(简称:公司)各运行信息系统权限和数据的管理,明确权限及数据管理相关责任部门,提高信息系统的安全运行和生产能力,规范公司业务系统权限申请及数据管理流程,防范业务系统操作风险,公司制定了信息系统权限及数据管理办法,以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括,但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理,以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理,控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门,设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人(简称:数据权限管理员)负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作,或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则,选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成,风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批,信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限(信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限),风险与合规部拥有超级用户权限,风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限,以方便行使监督职能。

信息系统用户和权限管理制度

系统用户和权限管理制度 第一章总则 第一条为加强系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险,特制定本制度。 第二条本制度适用于管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统,以及以用户口令方式登录的客户端。 第三条系统用户、角色、权限的划分和制定,以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第四条协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责,其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是: (一)用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。 (二)用户、权限和口令管理必须按照要求进行分配管理。 (三)用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。 (四)严禁杜绝一人多账号登记注册。 第二章管理职责 第七条系统管理员职责 创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为用户授权和操作培训和技术指导。 第八条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建 (一)申请人填写基本情况,提交本部门负责人; (二)部门负责人确认申请业务用户的身份权限,并在《用户账号申请和变更表》确认。

(三)经由部门经理进行审批后,由系统管理员创建用户或者变更权限。 (四)系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人,并要求申请人及时变更口令; (五)系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第十一条用户变更和停用 (一)人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因。 (二)执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因。 (三)系统管理员变更 系统管理员变更,应及时向上级系统管理员报告,并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档,核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。 (四)业务管理员变更 业务变更应及时向本级管理或上级业务管理报告,上级业务管理和系统管理员及时变更业务管理信息。 (五)用户注销 用户因工作岗位变动,调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时,应填写《用户账号申请和变更表》,按照用户账号停用的相关流程办理,由系统管理员对其权限进行注销。 第四章安全管理 第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规,遵守公司的规章制度,确保国家秘密和企业利益安全。 第十三条口令管理 (一)系统管理员创建用户时,应为其分配独立的初始密码,并单独告知申请人。 (二)用户在初次使用系统时,应立即更改初始密码。 (三)用户应定期变更登陆密码。 (四)用户不得将账户、密码泄露给他人。 第十四条帐号审计 账号审计工作由信息系统管理部门的负责人或者主管进行审计,并应定期向其领导进行汇报,由场信息系统管理部门负责人定期和不定期检查。 第十五条应急管理 (一)用户及业务管理员账户信息泄露遗失 用户及业务管理员账户信息泄露遗失时,.应在24小时内通知本级系统管理员。本级系统管理员在查明情况前,应暂停该用户的使用权限,并同时对该账户所报数据进行核查,待确认没有造成对报告数据的破坏后,通过修改密码,恢复该账户的报告权限。

信息化系统管理制度

XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高,为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作,规范计算机应用,保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行,提高科技管税水平,促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况,根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法(试行)》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作,必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则,在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理,等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局(以下统称各部门)。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定,在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1

第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作,研究制定相关的工作规划、措施,监督、检查计算机系统的使用、运行情况,传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门,负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位,负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权,在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工(含协管员)。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作;各部门指定即兼职计算机管理员员(信息安全员)负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理,对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责: 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况,负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标,制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作,并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调,并从技术上指导各部门的计算机工作,提供技术支持。 页脚内容2

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法 信息系统使用管理办法 第一章总则 第一条为了集团信息系统的安全管理、规范使用,确保信息系统与计算机网络资源高效、稳定、安全的运行,特制订本办法。 第二条本办法适用于投资控股有限公司(以下简称“控股公司”)及所属各公司全体员工。第三条本办法所指的信息系统(以下简称“系统”),是指由计算机(包括相关和配套设备)为终端设备,利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合,包含各类软件系统、即时通讯软件等,包含现有正在使用及将来预计使用的信息系统。 第二章系统运行管理 第四条系统帐号管理 系统帐号按照谁使用谁负责的原则,落实至具体责任人。 1、各信息系统的信息管理人员必须遵守《集团信息人员保密管理规定》、《集团关键信息系统平台帐号集中管理办法(A)》。 2、账号开通:信息系统用户实行一人一帐号,各应用系统账号开通由使用人员所在部门提出申请,按流程审批通过后,应用系统管理员予以开通。如使用者为决策层成员,由人力资源部门提出申请。下同。 3、权限增加:各应用系统操作权限的增加须由使用人员提出申请,审批通过后,应用系统管理员予以开通。 4、岗位调整:人员岗位调整后,原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员,撤销该账号原有权限。财务、审计岗位在1个工作日内、其它岗位在3个工作日内完成权限通知撤销工作。 5、账号关闭:人员离职前,原岗位直接上级领导要通知应用系统管理员,关闭离职人员的账号,注销其权限。 第五条如果系统需要登记完整的用户个人信息,使用人员要及时、完整地登记、更新个人信息,姓名、电话、邮箱等信息必须真实有效。如账号为公用账号,需要登记该账号的使用人员范围和业务范围。 第六条系统使用人须认真学习与遵守系统的操作手册,严格按照系统运行要求及时处理业务并录入数据,确保数据准确完整,如有不明事项应当咨询系统管理员。 第七条如果其人员需要使用易遨或商海导航等业务系统,人资和信息部门要严格控制权限。

信息系统管理办法

信息系统管理办法 第一章:总则 第一条为保证公司信息网络系统的安全,根据国家有关计算机、网络和信息安全的相关法律、法规和安全规定,结合公司内网络系统建设的实际情况,制定本办法。 第二条本办法所指的信息网络系统,是指由计算机(包括相关和配套设备)为终端设备,利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。 第三条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机及其他登陆终端、网络、密码技术和信息安全技术,在实现网络系统安全的基础上,保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。 第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备(如打印机、扫瞄仪、MO存储器,软磁碟,CD碟,数码相机、考勤机终端等)及所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。 第二章信息系统安全管理 第五条计算机系统账号与操作员代码 一、操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和应用操作代码。代码的设臵根据不同应用系统的要求及岗位职责而设臵; 二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得;

三、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护; 四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有主管负责人授权; 五、信息部门任何人员不得使用他人操作代码进行业务操作; 六、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码; 七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每操作用户一码设臵。 八、操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。 九、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 第六条密码与权限管理 一、密码是保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码,操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设臵应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。 二、密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改,在可能的情况下并相应记记录用户名、修改时间、修改人等内容,及时上报公司信息中心备案。 三、服务器、路由器等公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设臵和管理,并由密码设臵人员将密码装入密码信封,在骑缝处加盖部门印章并签字标注封存日期后交由信息中 心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码,必须经过相关部门负责人同意,由密码使用人员向密码管理人员索

信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法 一、本规定设计的网络范围及计算机系统包括:医院信息管理系统网络(内网)、医院办公及因特网(外网)、在网络或单机运行各信息系统及应用程序所使用的计算机、计算机外部设备(如打印机等)、网络设备等。 二、信息科作为医院网络的设计、建设、管理与维护部门,负责对医院网络运行情况进行监督、管理和控制,并对医院网络上的信息进行检查和备案。 三、本条例认为,员工在被许可使用医院计算机系统时,该员工完全接受医院信息科对其计算机以及其附属设施上做的任何设置和策略限制,并完全接受本管理规定所制定的所有条款内容。 (一)硬件管理 1、为便于信息科为各计算机用户提供技术服务支持,医院的计算机系统及相关的附属设备(如打印机、扫描仪、网络设备等)的采购、使用、入网、报废等必须经过信息科审核同意。 2、为了有效地管理及应用医院的计算机,信息科对医院内的所有计算机及其相关设备进行登记注册,其中包含每台机器的型号、使用部门、使用人、用途等。未经信息科允许,任何人不得私自更改计算机配置;严禁携带个人笔记本在未经允许的情况下私自使用医院网络上网。 3、医院计算机设备的资产管理权分属各个使用部门所有。医院员工不得滥用计算机设备,使用者有义务对自己所使用的计算机设备负责;对计算机硬件设备的损坏、丢失、被盗等情况,必须及时通知相关负责人及信息科。 4、医院计算机设备的故障原因由信息科负责确定,非信息科人员不得自行拆装、修理或增加计算机硬件设备。 5、员工在使用计算机中遇到了非正常使用情况或困难,应及时通知信息科人员确定故障原因,并主动说明故障现象,积极配合维修。 6、计算机设备经信息科维修人员确定需外出维修的,由信息科负责联系协议维修公司,维修后由信息科及使用部门确认,相关维修费用计入相应部门支出。 7、医院计算机机房是医院信息系统的神经中枢,非信息科允许禁止擅自进入。 (二)软件管理 1、为便于信息科为各计算机软件用户提供技术服务支持,医院计算机软件的使用、采购、相关技术培训等须经信息科审核同意。 2、医院计算机及其相关应用系统的使用者必须是经过主管部门授权认可的医院工作人员。严禁非医院员工使用医院的计算机及相关资源;未经主管领导或部门许可,任何人不得从计算机和相关的应用系统内获取非公用的相关数据信息。 3、所有计算机用户在首次使用计算机系统或医院相关管理软件前必须接受相关培训方可获得使用权限。 4、医院内网上的计算机软件统一由信息科管理、安装,计算机使用者不得私自改动、删除或安装任何软件。当出现计算机软件出现故障或损坏,应及时通知信息科并作好记录。 5、医院计算机用户视为完全接受所使用计算机系统内所有软件的授权协议条款的相关内容;如对其中某些软件或某些软件条款有异议,需向有关部门和负责人申请,有信息科帮助其删除相关软件或取消其使用权限。 6、信息科应建立医院的软件档案库,对医院工作需要的各种软件要及时备份,经常检查更新,保持其可用性。

管理信息系统权限管理制度(定稿)教学内容

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作,明确不同权限系统用户的管理职责,结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条定义 (一)管理信息系统:包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM(客户关系管理)、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模 块。 (二)权限:在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 (三)操作员:上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司(以下简称XXXX、公司)、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司,应结合本公司实际情况,参照本制度制定相应管理制度,报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护,同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门,主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。

第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外,其他使用管理信息系统的部门,均为管理信息系统的操作部门,使用人员为各岗位操作员。 具体岗位职责如下: (一)负责岗位信息系统权限的申请及使用,并对权限申请后形成的业务结果负责。 (二)负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派,并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份,并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况,当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时,可由操作员本人或所在部门领导指派的专人,填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》(参附件1)。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交,经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后,报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后,填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后,系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作,并以电子邮件通知申请人以及部门领导。

信息系统帐号管理制度

信息系统帐号管理制度 第一节总则 第一条为加强用户帐号管理,规范公司信息系统用户帐号的使用,确保用户帐号的安全性,特制定本制度。 第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面(操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备)的用户帐号。 第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。 第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》(附件六)。 第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司(含郑州研究院)。 第二节普通帐号管理 第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》(附件七)提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。 第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。 第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。 第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录,记录用户帐号的相关信息,并在帐号变动时同时更新此记录,具体内容见《用户帐号记录》(附 件八)。具体流程参见《普通帐号管理流程》(附件一)。 第三节特权帐号和超级用户帐号管理 第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号,如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号,如root 等管理员帐号。

号。 第十二条信息部每季度查看系统日志,监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。 第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用,确需使用时必须履行正规的申请及审批流程,并保留相应的文档。 第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。 第十五条超级用户帐号临时使用完毕后,帐号管理人员立即更改帐号密码。 具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》(附件二)。 第四节临时帐号管理 第十六条使用临时帐号时(如内外部审计人员、临时岗位调动人员),须填写统一的《帐号/权限申请表》(附件七)。 第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。 第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。 第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。 第二十条临时帐号使用完毕后,申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。 具体流程参见《临时访问帐号管理流程》(附件三)。 第五节紧急帐号管理 第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号,专门处理紧急事件。第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。 第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。 第二十四条紧急帐号使用完毕后,紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁

公司信息系统管理制度

某公司信息系统管理制度范本 总则 为引进现代化计算机工具,推动现代化管理,使公司管理规范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。 一、网络机房管理 (一)出入管理 1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。 2、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。 3、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经中心值班负责人批准,并认真填写登记表后方可进入;进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋。 4、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品及其它与机房工作无关的物品。 (二)安全管理 1、操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。 2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 3、严格执行密码管理规定,对操作密码定期更改,超级用户密码由系统管理员掌握。

4、机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,保持机房安静。 6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性。 (三)操作管理 1、中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度,不得擅自脱岗。 2、值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿,以备后查。 3、严格按照每日预制操作流程进行操作,对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行;所有操作变更必须有存档记录。 4、每日对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每周进行一次大清扫,对机器设备吸尘清洁。 5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况,确保安全、高效运行。 (四)运行管理 1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准,不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。

医院信息系统用户和权限管理制度

信息系统用户和权限管理制度 1.目的:为了加强安全管理,提高信息系统服务质量,更好地规范管理提供高质量的信息化服务;同时也为了信息管理中心更好地与其他部门协调工作,明确系统使用人员的工作范围、工作内容、工作职责,特制定本制度,供全院工作参照执行。 2.适用范围:全院各职能、临床、医技及窗口科室。 3.职责:本制度中的准则制度及要求,是指我院内外网信息系统。 4.标准 第一章总则 第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险,特制定本制度。 第二条本制度适用于我院信息系统,以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。 第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定,以人事科对人员职能定位和各科室内部分工为依据。 第四条我院协同办公系统用户和权限管理由办公室负责,其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第五条信息系统用户和权限营理的基本原则是。 (一)用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。 (二)用户、权限和口令管理必须作为日常工作的强制性技术标准或要求。 (三)用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。 (四)严禁杜绝一人多账号登记注册。

第二章管理职责 第七条系统管理员职责 负责我院信息系统的日常管理维护。包括创建各类申请用户、用户管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统。为用户授权及系统日常维护。为系统用户提供操作培训和技术指导,使其有权限实施相应业务信息管理活动。 第八条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。 第三章用户管理 第九条用户申请和创建 (一)申请人在人事科填写基本情况,提交人事负责人批准; (二)由人事部门确认申请用户的身份权限,并分配用户工 (三)信息系统管理部门接到通知后,由系统管理员创建用户或者变更权限。 (四)系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人,并要求申请人及时变更口令; (五)系统管理员将相关文件存档。 第四章安全管理 第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规,遵守医院的规章制度,确保国家秘密和医院利益安全。 第十三条口令管理 (一)系统管理员创建用户时,应为其分配独立的初始密码'并单独告知申请人。

公司信息化系统用户权限管理制度

公司信息化系统用户权限管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作,明确系统用户权限的管理职责,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条相关名词解释 信息化系统:公司ERP系统,炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。 权限:在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司各单位,其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章职责分工 第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口 管理部门,主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作,权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈;权限审

批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关,并对权限申请后形成的业务结果负责。 第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作;负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作;负责依据本人权限进行相应系统操作。 第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 业务部门根据实际业务,需要新建(变更)信息化系统用户的权限,由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增(变更)申请。 第八条用户权限的审批 信息系统用户权限新增(变更)申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条用户权限的系统实现 经公司IT运行管理系统申请的系统权限,由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作,对于审批通过的ERP权限申请,由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。 第十条用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后,应及时通知相关用户,在两个工作日之内完成系统权限测试,存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管

计算机信息系统管理制度

计算机信息系统管理制度 一、目的 为加强对信息系统的管理,确保公司信息系统正常运行,防止各种因素对信息系统造成危害,严格信息系统授权管理,确保信息系统的高效、安全运行。 二、适用范围 适用于公司所有信息系统的管理,包括单机和网络系统。 三、职责 计算机管理员负责监督本制度实施。 四、定义 IT设备指除PC外的信息系统设备。 五、内容 1、硬件管理 1.1计算机设备购置 1.1.1各部门根据工作需要提出计算机设备购买申请,填写《设备设施购置申请表》交办公室、财务部签署意见后报总经理审批; 1.1.2计算机管理员根据总经理的批复后实施。购买时至少挑选3家供应商进行比较,考虑:价格、供应商的合法性、质量承诺和售后服务的信誉度、设备能否满足使用部门的需要、设备是否易于调整且可靠性高; 1.1.3设备购置后,计算机管理员会同供应商进行设备安装,试运行正常,计算机管理员建立《计算机设备管理台账》,将设备编号后交与使用部门; 1.1.4计算机硬件设备的原始资料(光盘、说明书及保修卡、许可证协议等)根据档案保管要求保管。使用者必需的操作手册由使用者保管。 1.2计算机的使用

1.2.1各部门的计算机只能由计算机管理员授权及培训的员工操作使用; 1.2.2使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时,需关机切断电源; 1.2.3使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上; 1.2.4未经许可,使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件; 1.2.5严禁使用计算机玩游戏。 1.3计算机设备维护 1.3.1计算机设备不准私自随意拆装,必须由计算机管理员对计算机设备进行维护,对使用人员的报修及维修需填写《硬件设备故障及维修记录》; 1.3.2一切硬件设备不准带出机房及办公场所(如必要时必须经过公司相关部门领导同意)。 1.4计算机设备的报废 1.4.1计算机设备需要报废时,使用部门提出申请,填写《设备报废申请单》,交财务部审核后,报总经理批准; 1.4.2财务部根据总经理批复,实施财务核销; 1.4.3使用部门将已同意报废的设备与《设备报废申请单》一起计算机管理员;不得随意乱放处置,应按照清单办理报废销毁手续,由计算机管理员统一处理; 1.4.4计算机管理员注销《计算机设备管理台帐》,并将已报废的设备按照清单办理销毁手续。 1.5硬件安全管理 1.5.1 PC安全 ◆任何个人未经计算机管理员许可,不得擅自拆装电脑机箱; ◆员工应尽力防止任何液体进入机箱,显示器,键盘、鼠标及外部设备。一旦发生此类情况,须立即关闭相关设备电源,并报告计算机管理员。键盘进水请立即将键盘倒置以

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