生产部管理文件

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生产部管理制度

1、总则:

1.1、目的:

为了规范公司安全生产、生产组织、材料采购、设备管理各项工作职责,明确生产部工作流程,及与公司各相关部门的接口关系,确保公司生产工作顺利进行。

1.2、适用范围:

本文件适用于指导开展公司与生产相关的各项工作。

2、职责:

2.1、均衡生产、调度有序

2.1.1、总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

2.1.2、主管生产的副总经理是公司生产管理的直接责任人,负责组织实施生产管理工作。

2.1.3、负责提供生产实现的必要条件,包括合理配备人员、完好机器设备、合格原材料、可执行工艺、标准、合理作业环境。协调生产过程中发生的各种问题,确保生产顺利进行。

2.2、生产计划与统计安排

2.2.1、生产部负责接销售合同,并参与合同评审,按评审后合同编制生产计划;

2.2.2、生产部负责生产计划的发放、生产进度的控制,并监控生产

按计划和技术标准进行操作。

2.2.3、负责按生产需求,编制原料采购计划、编制设备及备品配件、

辅料采购计划,实施采购,确保材料的正常供给。

2.2.4、负责督促、指导保管员进行原材料入库及发放,产成品入库、

原材料、半成品的月末盘点工作。

2.2.5、负责产品产量的日、月、季、年的统计工作,原材料消耗定

额的考核工作,为公司生产决策提供数据支持。

2.3 、产品质量控制

2.3.1、质管部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检查工作,

分析和改善全过程的质量问题。

2.4、资源的合理配置

2.4.1、生产部负责按生产需求,编制人力资源计划,提供满足生产

需要的人力资源。

2.4.2、生产部负责按生产需求,编制设备、工装增添计划,提供满

足生产需要的设备,并通过定期的维护保养,以保证设备正

常使用。

2.4.3、生产部负责按生产需求,提供生产所需的场地、风、水、电、

蒸汽等必要的能源,及满足环保要求的作业环境。

2.4.4、技术中心负责提供满足生产要求的各项指导性技术文件,包

括工艺、标准、作业指导书,生产部负责保证各技术文件在

生产过程中的执行。

2.5、安全生产及现场管理

2.5.1、生产部负责安全生产管理,现场管理,监督生产管理的实施。

3、工作内容:

3.1 生产订单管理

3.1.1、销售部应依据产品销售业绩和市场调研报告,编制年、季、

月销售预测计划,经总经理批准后发给生产部,生产部根据销

售预测计划及时安排生产计划和组织生产。

3.1.2、销售部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后,

应立即组织生产部、技术中心、财务部、质管部进行合同评审,确定技术要求、产量和发货日期,评审报告经总经理批准后,

交营销部以订货通知单形式发给生产部,生产部同时负责分发

给技术中心,根据订货通知单组织生产。

3.1.3、生产部应随时跟踪生产,掌握各车间生产进度情况,发现

问题,及时反映,或与相关责任部门进行沟通协调,作好销售

部与生产部门的信息传递工作,以期随时回复顾客的询问,确

保交货期准时,如顾客有验货要求时,应予以按排。

3.1.4、订单、合同或要货通知在执行期间,如果公司未能按顾客要

求完成或顾客要求变更时,生产部应及时与营销部进行沟通

与联系,所作的任何变更都必须由销售经与顾客书面确认,

同时,由销售将顾客的信息及时通知有关部门。

3.2、生产计划管理

3.2.1生产部收到销售部的年、季、月销售计划后,应作好产能分析,

依据本公司的生产能力和技术条件,合理安排年、季、月生产

计划。

3.2.2、生产部应于每月25日依据销售部的月销售预测计划,在充分

预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划,月生产计划

经生产副总批准,并将生产计划下达给相关责任部门和各车

间。

3.2.3、月生产计划的制订,必须与生产能力相适应,如超出生产能

力,应考虑适当应对措施的可能性,如远低于生产能力,应

及时向上级领导报告,以便作适当的对策与决策。

3.2.4、各车间根据已下达的生产计划,制定本车间的日生产计划。

日生产计划的制定,要与各车间的生产能力相适应,并根据

工艺流程和各车间的生产能力大小,合理考虑车间之间的生

产能力匹配与衔接,并且满足最终产品交付的交期要求。3.2.5、如在月份生产计划制定后,又接到新的合同或订单,必须在

当月落实,否则不能保证交期时,其数量增加后,不超出制

定月度生产计划已预估的预测量时,则月度生产计划毋需调

整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量

时,则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限

与程序审批,并及时通知到相关部门。

3.3、生产物料管理

3.3.1、生产部依据销售部月销售计划、订单、合同或要货通知,审

核半成品、成品的库存动态情况,提出原材料需求计划。原

材料需求计划与生产计划一同下达。

3.3.2、生产部计划员依据生产计划安排及公司规定仓库物资的最大

储存量和最少库存量标准,审核仓库库存动态情况,编制原

材料采购计划,经生产副总批准后,组织实施。

3.3.3、生产部采购员根据原材料采购计划编制下月采购资金预算,

经总经理批准后实施采购,确保原材料供应满足生产需要,

确保降低采购成本。

3.3.4、原材料进厂后,经原材料保管员验收入库,并由质管部质检

员取样送检,检验合格后,生产车间方可领用。仓库保管员

上账保管,录入ERP,做到帐物相符,做好月末盘点。

3.3.5、生产部计划员应及时掌握原材料使用情况,发现问题,及时

纠正,尽量避免停工断料现象。

3.3.6、各车间依据生产计划的安排,并且依据材料定额标准,填写

领料单,经车间主任批准后,向仓库领取原材料,仓库凭批

准的领料单核发材料。

3.3.7、各车间严格控制物料的使用,杜绝损失浪费现象,努力降低

产品消耗。

3.3.8、生产部根据确定的物料消耗定额,加强对车间物料工作进行

管理和考核。

3.4、生产进度管理

3.4.1、各生产车间接到生产部下达的生产指令后,应立即组织有关

人员进行分析研究,作出合理的生产安排。

3.4.2、各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题,应立

即通知生产部。

3.4.3、生产部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、

成本控制、原材料供应和成品库存情况,合理调配人力、物

力资源,发现问题,及时通知相关部门或上报领导,便于其

做出改善措施。

3.4.4、各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中,并与生产计

划进行比较,如发现总生产进度落后于计划时,应报告生产部

予以协调解决,生产部每月应将生产情况进行统计,对于出现

较大差异的情况应分析原因,必要时要实施纠正措施。

3.4.5、各车间在生产进程中,如出现断料、设备故障、停电停水等

意外情况,且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时,

应及时向生产部汇报,由其召开生产协调会,研究对策,落

实措施。必要时,生产部向副总经理报告予以协调解决。3.5、生产过程与现场管理

3.5.1、生产部应加强生产过程和现场管理与监督,制定现场作业标

准,指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地

进行现场管理。

3.5.2、各车间主任应按规定进行巡检,发现问题,及时协调解决。

3.5.3、各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料,

合理安排班组成员进行作业。

3.5.4、各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作,并经常进行自

检和互检,发现生产异常问题,应及时纠正,或上报有关领

导予以协调解决。

3.5.5、各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。

3.5.6、各生产现场应及时进行清扫,做到物品排放定置有序,卫生

清洁。

3.5.7、各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进

行检查,发现问题及时记录和整改,本车间无法整改的应立

即上报。

3.6、生产设备管理

3.6.1、生产中的所有设备都应进行编号,填制《设备管理档案》,

且做到一机一编号。

3.6.2、所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、

内容及频率等事项,并定期检查设备日常保养状况。

3.6.3、设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》,规定设

备保养周期和责任人,报总经理批准后发放到相关部门和各

车间。

3.6.4、设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计

划,经生产技术部综合平衡后实施。

3.6.5、生产部应制定操作规程,规范操作步骤、日常点检项目和安

全事项等,作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检,确

保设备一切正常方可操作,每天负责对设备进行外部清洁,如

点检发现异常时,操作人员应维持停机状态,并立即通知主管

或维修人员处理。

3.6.6、设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修,保证

生产正常运转。

3.6.7、各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。

3.7、生产调度管理

3.7.1、公司在生产副总经理领导下、以生产部为中心、对全公司的

生产活动进行集中指挥、统一调度,最根本的任务是负责全公

司生产组织,协调原材料、半成品的供应,依据生产计划,保

证生产均衡、有序、顺畅的进行。

3.7.2、生产部根据各部门、各车间的汇报,认为将影响到总的生产

进度时,应及时召开生产协调会,研究对策。必要时,须向

生产副总经理报告,予以协调解决。

3.7.3、生产协调会依据实际情况由生产部组织召开,必要时由生产

副总经理主持,并根据会议内容需要确定参加人员。

3.7.4、每月25日为公司生产调度例会日,公司领导、各部部长、各

车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不

能参加者,必须事先向生产副总请假,准假后指定其他人员准

时参加会议。

调度会由生产部部长主持,主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划,各部门总结汇报有关工作进展情况、安

排相关工作事宜,各车间提出生产经营及其它方面需要协调解

决的重大事宜,协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

3.7.5、各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的

事项,生产部应及时检查落实情况。

3.8、生产统计管理

3.8.1、公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作。

3.8.2、各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人,

应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统

计报表的质量负责,建立好原始资料和统计台帐,资料要全面、

准确、及时,确保统计报表的报送时间和质量(进入ERP管

理)。

3.8.3、统计人员收集填报的生产统计数据(及时录入ERP)必须交

由直接领导审核确认后方可报出,以确保各类数据来源的可靠

性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。3.8.4、生产统计工作包括如下内容:生产统计数据(产值产量完成

情况、销售合同执行率、成品合格率等)、能耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据(包括设备完好率和

利用率)、存货与发货及退货等。

3.8.5、各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产

统计分析内容应包括:同期统计数据的对比、统计数据与计

划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因

素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量

发展的控制建议。

3.8.6、在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形

式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机

及其应用程序不受损坏,维护统计工作安全性。

附件:

有机食品生产管理手册

有机食品生产管理手册 目录 1、发布令 2、任命书 3、手册说明书 4、手册管理说明 5、适用范围 6、依据 7、术语和定义 8、公司简介 9、质量方针和目标 10、管理组织机构图 11、部门职责及权限 12、有机生产计划 13、内部检查程序 14、记录管理 15、追踪体系 16、信息、客户投诉处理程序 17、资源管理及员工培训 18、持续改进程序 19、不合格品管理及不安全食品召回制度 发布令 本公司依据GB/T 19630-2011《有机产品》标准编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版,现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范,并使产品的安全卫生。既满足法规及市场要求,又达到可持续的发展的目的。本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。 经审定,本手册切实可行,从即日起公司全体员工必须遵照执行。 任命书 为了贯彻执行GB/T 19630-2011《有机产品》,加强对有机产品生产质量管理体系的领导,特任命 DXC 为我公司的有机管理小组组长并赋予其如下职责:

1 负责有机管理体系的建立和维护; 2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案; 3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成; 4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求; 5 建立文件化的程序,确保有机产品认证标志的妥善保管和使用; 6 建立文件化的程序,确保不满足要求的产品不使用有机产品标志; 就有机产品的相关事宜对外联络。7 手册管理说明 1.目的 对有机产品质量手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制,以确保质量手册的正确和有效使用。 2.职责 2.1行政部负责手册的编写、发放、更改及换版。 2.2有关部门和人员负责手册和使用与保管。 3.管理程序 3.1编写:本质量手册由本中心组织有关专家依据负责编写。 3.2批准与发放 主任在手册的批准页上签发颁布命令,予以批准发布。 手册由行政部负责发放,按发放登记表进行发放,领用部门和人员要签名,并与分发号相对应。现场使用的受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。非现场使用的手册(如发放给顾客或用于投标等)在封面受控状态栏内加盖“非受控”章。 3.3更改与换版 手册中的内容需要更改时,由使用部门填写更改申请单,经主任批准后由质管部负责更改,更改时要收回所有的受控手册。按批准的更改内容对每一份手册进行更改,做好更改标识,并在修改状态栏内表述更改后的内容。 3.4使用与保管 手册的使用者应按照手册的要求和规定是,严格遵照执行。使用人应熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证在用的手册版本为有效版本。手册的使用者应妥善保管手册,不得任意涂改、复印和做记号,不得损坏、外借和丢失。对已出现的损坏。和丢失,应及时通知行政部原分发号作废,按新分发号重新补发手册 手册修改控制页

钢铁公司生产管理体系文件

生 产 管 理 体 系 张延虎编制

第一章宣光钢铁生产管理体系概述 第一节生产管理体系的组成 一、生产管理系统: 生产计划、生产管控; 二、安全、环保管理系统: 三、技术质量检验管理系统: 工艺技术规程(标准)、理化检验、质量管理体系及资源、产品、生产、工艺; 四、能源介质供应管理系统: 能源介质供应与平衡、工序节能降耗; 五、设备管理系统: 设备招标、设备点检、设备(故障)诊断与检修、设备维护与修理、备品备件 物资采购设备管理系统; 六、实行“集中一贯制”的生产管理方式。 它是建立在直线职能的组织体制基础上的,宣光钢铁的生产管理系统可以分解成五个子系统:原料、烧结、球团炼铁工序管理子系统,炼钢、连铸工序管理子系统,轧钢生产管理子系统,成品管理子系统、设备能源管理子系统。 第二节生产管理系统介绍 一、组成 生产管理五个子系统的管理业务合理衔接起来,成为一个完整的生产管理系统(其中成品管理子系统由销售部管理)。

包括生产部、设备处、生产指挥中心。具体生产运行由生产部负责。生产部掌握物流在整个生产线上的运转状况,了解和掌握各工序的生产时间、必要的停留时间以及各工序所需原、辅料的库存情况,编制最有效的作业计划,并对整个生产过程实现正确的控制,充分发挥现有装备的作用。 三、生产管理目的 用最低的成本满足用户对产品的品种、质量、数量,交货期的要求,取得最好的经济效益。 第三节生产部机构设置 一、机构 生产部下设二室一中心,岗位设置有:

1、生产部:生产管理 2、安全环保室:安环管理 3、设备能源室:设备管理能源管理 4、生产指挥中心:调度室原料管理车队 二、职能 1、生产计指挥中心职能:负责公司生产计划与统计,公司大宗原燃料管理;负责公司生产外协管理;负责公司生产运输管理。 2、安全环保室职能:负责现场安全检查及事故处理;安全制度制定;锅炉压力容器管理;特种作业证管理;放射源管理;爆炸品管理;工伤管理;安全教育管理。负责厂区卫生管理;环境治理、污染源综合治理;“三废”综合利用。(参见安全、环保相关管理制度) 3、设备能源职能:负责设备管理、检修计划、备品备件管理,公司内能源、动力消耗定额及平衡计划编制、调整;能源生产事故处理;节能降耗管理。负责国家计量法令、法规、方针、政策的宣贯和实施;计量标准的制定管理;计量工器具的配置、检定;计量纠纷的裁定。(参见能源、计量相关管理制度)3、生产指挥中心职能:负责全公司生产过程管理控制、计划调整、事故处 理。(参见生产调度管理制度、生产事故管理制度)

生产管理手册

车间管理手册 目录 第一章排产制度 (2) 第二章排产控制程序 (2) 第三章品质制度 (2) 第四章品质控制程序 (3) 第五章物料制度 (3) 第六章物料控制程序 (3) 第七章车间人事管理制度 (4) 第八章车间整洁制度 (4) 第九章整洁制度控制程序 (5) 第十章车间安全生产控制 (5) 第十一章管理者责任及工作态度 (5) 第十二章管理人员应该具备的九项能力 (6) 第十三章如何做好合格的管理者 (6)

第一章排产制度 1. 首先是勇于接受上级的安排,积极参与,认真组织下层策划按时按质完成排产的方法和步骤,做 到胸有成竹,每天自觉地掌握排产计划,并切实施地分析排产完成情况,控制生产的进度。 2. 主动地将完成排产的不利因素与有关部门负责人沟通,争取他们的有力支持协助,力尽人际关系 去解决完成排产的方法,物料、人力、机械、工具及其他方面的配合。 3. 采取有效的措施,做好突变的调整工作,及时分析本周排产的物料供应情况,努力使自己应付自 如,群策群力,团结一致,排除一切影响完成生产任务的隐患。 4. 坚持科学管理,发挥统筹之作用,使每天的生产任务都在控制当中,做到发现问题要快,判断问 题要准,解决问题方法要对,行动要迅速,及时上下沟通部门沟通,令自己的工作达到大家的共识与同步,想方设法激励员工的士气,推动改善和进步。 5. 不断地结合实际分析,做好生产衔接与平衡,尤其是新产品更要保持每天的平衡与调整防止浪费 工时,使生产力发挥的更佳。对一些变化属不可抗拒的条件,应懂得应付,某些条件不具备的排产,要及时提请生产办更改,尽一切的努力克服人为的甩产。 6. 班组长要做好交接班工作,保持机器的完好整洁交班,如机器或工具有问题,应当面与接班的班 组长交代,尽量避免浪费工时,力求工作平衡、顺利。 7. 新产品投产,工艺人员应全力协助,将方法,技术逐一工序反复辅导,令工人完全掌握,并操作 自如,直至QC一天内无退货。班组长要自始自终与技术组人员携手合作,逐一跟进及品质的检查,确保新产品的质量要求合格直至完全理解和掌握每道工序的方法和技术及质量控制等。 8. 各生产线如遇牌产不足或生产效率高而导致缩短工作时间的(即提早下班),管理人员应从分利 用空余时间对工人进行培训,使工人能掌握多面的生产工艺,做到人尽其才,发挥更好。 第二章排产控制程序 1.配合公司,根据生产部下达的生产任务指标,结合本部的生产实力,具体组织生产计划的实施工作。 2.负责实施上级下达的生产任务指标,贯彻落实致员工。 3.制定和执行现场作业标准及工艺流程,从而使生产的产品,按照客户的需要进行,保证进度和质 量。 4.实现全面均衡有节奏的同步生产,使最终的生产便于包装及装箱。 第三章品质制度 1. 认真了解自己负责的产品样板及标准的要求,做到心中有数,对极限的标准也应理解。 2. 与工艺的有关人员同心协力,共同探讨和研究产品每一道工序的品质控制,务求使每一个生产线 的工人懂方法、会操作、能控制,使质量在每一环都能得到控制。 3. 做好产品在投放前的准备工作,在开始生产新产品前要严阵以待,密切注释成品的每到工序所引 致品质上的问题,并能及时寻找解决的方法,主动联络有关人员的协助,直到弄清情况,完全解决,以保证产品的优质。 4. 经常性地分析人,机(工具)及物料所导致的品质问题,做到方向明,判断准,行动快的去解决 造成品质不良的所在,排除一切阻力,尽最大的努力,实现产品的标准要求。 5. 严格执行品质制度,主动并自觉的配合QC的控制工作。坚持每小时的自我质量巡查,发现问题 及时解决,如有困难,应立即报告上一级协助解决。 6. 对QC要求返工要立即反应,清楚了解返工的原因做好总结分析,吸取教训,寻求方法改善,重 新整顿安排生产,确保产品质量,并马上组织返工或拣货。 7. 保持每天定时抽查成品,从成品中自我鉴定,发现成品中有质量上缺点时,要立即抽查出差的原 因及工序,直到解决问题为止,坚持不懈,效果是会始终如一的。 8. 班组长必须辅导工人不偏不移地按工程部订立的方法去做,如发现退货应及时知会工程技术部和

生产管理体系文件

生产管理体系文件 编制:XXXX 审核:XXXX 批准:XXXX XXXXXX公司 2017年10月1日

第一章总则2 1.1生产管理体系建立的初衷2 1.2生产管理体系文件的编写方法2 1.3 生产管理体系文件内容2第二章生产部组织架构及职责2 2.1 生产部组织架构2 2.2生产部职责及权限2 2.3人员分工2 2.4生产相关工作流程图2第三章安全管理2 3.1 目的2 3.2 安全教育2 3.3员工守则2 3.4设备安全2 3.5 消防用电安全2第四章车间管理2 4.1目的2 4.2员工制度2 4.3生产制度2 4.4 定置管理2 4.5能源制度2 4.6 文明生产2 4.7考核、奖罚2第五章工艺管理2 5.1目的2 5.2 工艺规程的编制2 5.3生产工艺控制2 5.4 生产原始记录管理2

5.5台帐、资料2 5.6技术分析2 5.7 工艺查定2 5.8 工艺纪律2第六章质量管理2 6.1目的2 6.2采购质量2 6.3生产质量2 6.4产品交验及售后服务2 6.5产品标准2第七章设备管理2 7.1 目的2 7.2 设备前期管理2 7.3设备技术基础管理2 7.4 设备现代化管理2 7.5 设备经济管理2 7.6设备使用和维护、保养2 7.7设备检修、改造与更新2 7.8设备现场管理2第八章物料、工器具管理2 8.1 目的2 8.2供应商开发优化2 8.3物料采购计划2 8.4采购价格及订单审批2 8.5 物料采购实施2 8.6 物料的检验和入库2 8.7 采购结果的跟进、考核2 8.8 订货批量及采购周期2 8.9物料领用及发放2 8.10工具管理2

生产过程控制程序(含表格)

生产过程控制程序 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制,使生产过程、产品质量处于受控状态,确保生产出合格的产品,以满足顾客要求。 2.0范围 适用于本公司生产过程的控制。 3.0定义 生产过程:指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。 4.0职责 4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理;制订产能规划,工时的定额管理。 4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议;按技术操作类标准进行生产作业,执行品质异常结果处理;对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全;实施对操作人员的生产操作培训管理。 4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪;物料采购的申请、跟催;生产数据的收集、汇总,协助制造成本的控制和核算。 4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范,过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。

5.0内容 5.1生产准备 5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部,并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。 5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。 5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。生产部配合确认主要设备能力状况。 5.1.4品质部负责工序的检验和测试,检验标准的制订,工序检验点的设立。 5.2 生产过程控制 5.2.1生产部将生产计划落实到车间。 5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。 5.2.3各生产操作人员按工艺操作,按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认,防止不良品流入下一工序。生产过程必须遵守各种安全操作规范,现场管理人员应监控各工序的操作,包括生产(工艺、工程)资料的核对,操作规范的检查等。 5.2.4生产前,品质部IPQC对作业产品进行首检,并组织工程和生产管理人员对首件产品的生产工艺、材料等进行首件确认,首检判定合格、首件确认完成(IPQC、工程和生产人员签字确认《首件确认表》)方可进行生产。生产过程中品质监控按过程检验控制要求进行控制,发生异常按《纠正和预防措施控制程

1GRS生产管理手册及程序文件(全套最新版)

******纺织品有限公司 GRS管理手册及程序文件 依据全球回收标准GRS4.0版编制 第A版 文件编号:******/GRS-QM-A/0 审核:****** 批准: ****** 发放部门:行政部 分发号:******/GRS-QM-A/0 2019-3-1发布2019-3-1实施

颁布令 本公司依据全球回收标准GRS4.0版回收产品质量管理体系要求编制完成了《GRS管理手册及程序文件》第A版,现予以批准颁布实施。 本《GRS管理手册及程序文件》是公司实施回收产品质量管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性文件,是公司全体员工都必须共同遵守的纲领和行动准则,也是公司回收产品对外质量的承诺, 公司全体员工必须遵照执行。 本《GRS管理手册及程序文件》于2019年3 月1 日发布,于2019年3 月1 日实施。 总经理:****** 2019年3 月1 日

0.1目录 颁布令 (2) 0.1目录 (3) 0.2 GRS质量手册说明 (4) 0.3质量手册修改控制 (5) 1.0 公司介绍 (6) 2.0批准任命书: (7) 3.0 质量体系中组织结构图 (8) 4.0质量体系管理过程各部门职责 (9) 5.0 质量体系管理中文件引用及资源管理 (11) 5.1. 文件引用中的追溯准则 (11) 5.2. 文件引用中的环境标准 (11) 5.3文件引用中的社会责任 (11) 5.4标签等级和标志应用 (11) 6.0 程序文件 (13) ******/GRS-QP-2019-01 GRS产品文件管理程序 (13) ******/GRS-QP-2019-02 GRS产品记录控制程序 (14) ******/GRS-QP-2019-03 GRS生产人员培训管理程序 (15) ******/GRS-QP-2019-04 GRS产品订单评审程序 (16) ******/GRS-QP-2019-05 GRS原料采购管理程序 (18) ******/GRS-QP-2019-06 GRS供应商评审管理程序 (19) ******/GRS-QP-2019-07 GRS原料进厂验收管理程序 (21) ******/GRS-QP-2019-08 GRS产品仓储存发管理 (22) ******/GRS-QP-2019-09 GRS生产隔离与追溯管理程序 (24) ******/GRS-QP-2019-10 GRS产品品质检验管理程序 (25) ******/GRS-QP-2019-11 GRS不合格产品控制程序 (26) ******/GRS-QP-2019-12 GRS产品生产清洁管理程序 (28) ******/GRS-QP-2019-13 GRS生产过程下脚料及废料处理程序 (30) ******/GRS-QP-2019-14 GRS产品标签和调配管理程序 (31) ******/GRS-QP-2019-15 GRS产品上辅料使用管理程序 (32) ******/GRS-QP-2019-16 GRS成品出厂管理程序 (33) ******/GRS-QP-2019-17 GRS产品销售服务管理程序 (34) ******/GRS-QP-2019-18 GRS产品生产统计管理程序 (35) ******/GRS-QP-2019-19 GRS产品客户投诉处理程序 (36) ******/GRS-QP-2019-20 GRS外发工艺流程监管规范 (37) ******/GRS-QP-2019-21 GRS体系持续改进计划 (39)

安全生产标准化体系文件一览表

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标 1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标(分解到班组)一线部门 4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责 1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度 2制度安全管理职责(包含在上一制度中)安全环保部3制度主要负责人及管理层职责(包含在《安全生产和安全环保部

职业卫生责任制》中) 4 组织机构安全管理组织机构图(第一条制度附件)安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议(通知、会议纪要、签到表)安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录(培训记录表、评价)安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门

生产过程管理程序a

1目的 為确保本公司生產過程順利進行,提高生產效率及產品質量特制定此程序。2范圍 适應于本公司廠內之所有產品生產過程。 3權責 3.1 工程部:作業指導書、QC工程表。 3.2 生產部:机器操作說明規定,生產過程管制与不合格品管制。 3.3 品管部:生產過程中質量控制。 4定義 無 5作業內容 5.1生產過程管理程序(附件一) 5.2管理內容 5.2.1生產部接到發貨部下發之《生產通知表》,依据其要求并結合公司之 生產狀況,排定《生產計划表》并下發車間班組。 5.2.2生產車間依照《生產計劃表》之要求及《QC工程表》之規定進行生 產。 5.2.2.1生產物料之准備依据《倉儲管理程序》進行領料作業 5.2.2.2生產部依据《資源管理程序》准備人力、設備、模具。 5.3生產過程中,作業員依据相關作業指導書、机器設備操作規程及安全操作 規程進行作業,并依据《生產過程中檢驗程序》進行自檢。 5.4品管部PQC依据《生產過程中檢驗程序》進行首件确認、過程巡查。 5.5生產過程中不合格品依照《不合格品管理程序》進行處理。 5.6生產設備依照《生產設備管理程序》進行管理。 5.7生產中測量与監控設備依照《測量与監控設備管理程序》進行。 5.8生產作業員及管理人員的在職培訓依照《人力資源開發管理程序》進行。 5.9生產中之產品標識依照《產品標識和追溯程序》進行處理。 5.10生產過程之搬運,包裝及防護依照《產品防護管理程序》進行。 5.11產品入庫時由生產部填寫《產品入倉質檢報告》依照《成品檢驗管理程序》進行,由品管部FQC檢驗合格后依照《倉儲管理程序》進行入庫。 5.12 特殊生產過程在本公司為退火過程,其過程管控方式依照《特殊過程管理程序》進行控制。 5.13生產部每天依照實際生產情況,制作《生產日報表》,上報公司副總經理審批。 5.14 生產過程中控制方式(含退火過程之參數)更改時依照《工藝設計管理程序》進行。 5.15質量記錄依照《質量記錄管理程序》進行保存管理。 6相關文件 6.1倉儲管理程序 6.2 資源管理程序 6.3 生產過程中檢驗程序 6.4 不合格品管理程序

生产工艺流程控制的规程

生产工艺流程控制的规程(草稿) 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制,全面提升产品的制作质量,降低生产成本,各相关部门和人员按照优化5M1E(注1)的原则进行生产活动,增强企业的竞争力,特制订本规程。 ——注1:5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩,除另有规定外,均以本规程执行; 三、规程的内容: 1、工艺流程涉及的部门(体系化) 工艺流程涉及的部门有:各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任(制度化) (1)各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单,制定生产工艺流程的文件,工艺流程文件的主要是以下三种类: ——工艺过程卡片;

——工序卡片; ——操作说明书; 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含:图纸(加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明)、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等,总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点(5M1E)都要简约地反映在流程中;——注2:工时定额和物耗定额:在实际中灵活应用和执行,对于首件和单件生产可以是定性管理;对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后,对出其余件进行的半定量管理,就是给个范围值;对于成熟的大批量生产件应当是定量管理,就是应当给出固定的定额;——注3:可以有空项,按实际生产中需要的项目编写,应当简要全面部不应当有漏项;各个公司在制定工艺流程时,可以是表格式、卡片式、文字表述式,只要能在实际生产中,对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整(可以追溯产品的加工历史);b,根据生产出现的问题,可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改,必要时废除老工艺,重新制定新工艺; c,会同质检部门处理质量异常问题。 (2)各公司生产部责任

全套ISO9001-2015质量管理体系文件

全套ISO9001-2015质量管理体系文件 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命先生为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理: 2017年X月X日

0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。现声明如下: 1.质量方针: 精心服务,精心策划,精心管理,精益求精 精心服务:顾客为中心是我们工作的一切出发点,在产品实现全过程中,满足或超越顾客的需求,确保顾客成功,是恒隆追求的目标。 精心策划:建立恒隆质量管理系统,把顾客的要求贯穿于产品和服务的每一个环节中,把质量意识灌输到每一位员工。精心管理:恒隆在质量管理过程中,充分发挥公司领导核心作用,动员全体员工参与质量管理中去,依据事实进行决策,不断提高产品的质量。 精益求精:完善恒隆管理系统,规范管理过程,不断追求质量的持续改进,不断提高顾客满意度。 在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技

生产过程控制程序91354

1.目的 通过对生产过程的控制,确保生产过程处于受控状态,以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求,及发货需要,制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产,完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控,及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪,并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件,包括: 1)食品工艺流程及描述,由质检部负责编制; 2)产品包装明细表,由质检部负责编制; 3)原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制; 4)作业指导书(包括设备、过程、卫生等),由生产部、质检部、技术员负责编制; 5)根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6)其它合适文件,由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前,技术员落实工艺技术准备工作,确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前,生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况,制定出产品“生产计划表”的生产经理批准,并下发到各生产车间实施,由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料,并发放至生产部收料区。当所需物资不

步步高生产管理手册完整版

步步高生产管理手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

步步高生产管理手册 目录 第一章公司简介(发展概况) 第二章公司规章制度:1. 进、离厂手续期 2.食宿规定 3.工资制度 4.考勤制度第三章厂(生产部)规:1. 培训考核制度---岗前、岗位(操作技 能) 2.车间管理条例 3.人员素质(五S常识、推行、条例)第四章工作职责 第五章工作程序 第六章物料管理 第七章管理技巧 第八章培训教材 第九章工作要点 第十章ISO9000常识 第十一章静电防护常识 第一章公司简介 广东步步高电子工业有限公司成立于一九九五年九月十八日,主要经营电子、通讯产品的高新技术有限责任公司。生产电子玩具、通讯设备及小家电。公司现有员工5000多名,拥有大型食堂楼一幢,大型宿舍楼四幢,大型生产大楼四幢。三大分厂:电脑电玩厂(包括加工中心---注塑厂、邦定厂)、电话机厂、AV产品厂。 一、组织、机构及行政管理 1.本公司实行总经理领导下的分层负责制,总经理对重大事情的决策和整个公司的经营管理,全权负责处理公司的一切事务,带领全体员工努力工作,完 成公司所定的各项目标。 2.公司实行以责任为核心的层级管理体制,即从公司总经理到最基层的拉组长,每一个管理人员都有其相应的管理职能,承担相应的管理责任,形成分 工明确、责任到人的层次管理体制,使公司的各项工作有条不紊地开展。 3.各部门的日常管理及业务开展,包括部门的工作安排,岗位变动、人事任免、奖惩、考核、工作任务分配等,由各部具体负责管理,但必须按公司有 关规定执行,公司各部门主管在各自的权限内履行责任的同时,随时要与其 他部门保持工作上的联系与协调。 4.各级管理人员和各岗位员工,绝对服从直接上级的指挥和工作安排,不可拒绝执行上级的指令(非工作指令除外),如有不同意见与看法,只能在事后 申诉或向上级反映,同时绝不跨部门、跨岗位指挥(特殊情况除外),保证 政令畅通,避免出现指令多而无所适从的局面,维持政党的行政管理秩序。 二、产品质量总则 1.品质方针 不懈进取,步步登高,为用户提供令其完全满意的产品和服务,我们的“步 步高”品牌,必须是品质的象征。 2.质量目标 为了实现公司的品质方针,我们必须做到:

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度,确保生产条件(人员、环境、设备、物料等)满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部:负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源;编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单,在规定的工艺要求和质量要求下,组织安排生产,并对生产过程进行控制。 3.3仓库:负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部:负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1)计划调度员考虑库存情况,结合车间的生产能力,制订《生产计划》,经经理批准后,发放至相关部门作为采购和生产依据。 2)在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达,生产车间根据生产计划制定生产指令,生产前由车间负责人下达批生产指令,包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3)生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》,车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位,并对每日计划执行情况进行跟踪。 4)各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作,一切有影响计划实施的因素或异常现象产生,车间主管需做有效的记录,每周统一汇总,报备生产部。 1)各相关责任人员根据生产需要,确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源,保障生产设备的正常运转。

生产管理手册编制说明

生产管理手册编制说明 1. 目的 建立科学、系统的生产管理体系,明确管理流程,使管理有章可循。 2. 范围 本手册适用于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司生产运作管理全过程,涉及生产副总裁、总工程师、生产管理部、技术研发部、本部水泥厂、磷肥厂和供应中心等。 3 . 管理手册结构图

3.1 生产是产品实现的一组有序的过程与子过程,这些过程和子过程使企业获得产品,产生了增值。在这些过程中,一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入,而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。根据集团职责的划分,上述管理文件提供了这些过程的框架。 3.2 《生产管理手册》由上述管理过程组成,它明确了生产过程中的主要工作程序,是集团生产管理的主要依据和准绳,各部门和各工厂应严格遵照执行。集团生产活动中一切违背上述管理要求的行为都应得到制止。 3.3 管理的重点是落实,所有需检查的项目,应遵行PDCA循环原理,对发现的问题进行跟踪验证,直至问题得到改进和处理,并举一反三,及时发现其它类似的问题,将其消灭在萌芽状态。 4 .技术标准规范 技术研发部应检索和收集国际、国内、行业同类产品在生产过程中涉及的全部技术标准、质量标准、技术规范等,并相应制定适合本集团的《企业标准手册》。所有企业标准应高于国家标准或行业标准。 《企业标准手册》是本手册运行的支持性文件。 5 .各工厂的生产管理手册 5.1 各工厂在充分理解本手册的基础上,应将本手册的要求分解延伸到本工厂的生产运作管理中,并相应制定各自的生产管理手册。 5.2 各工厂的生产管理手册应包含如下内容: 5.2.1 组织结构、科室职责、岗位职责。 5.2.2 管理流程和制度。 5.2.3 技术标准、操作规程等。

粮食生产的影响

粮食生产的影响 20世纪以来,世界人口增长的速度不断加快,特别是二战以来,每37年 世界人口就增加一倍,再加上经济高速增长的需要,粮食供应受到前所未有的 沉重压力。1955-1985年间,世界的粮食产量翻了一番多,但在同一时期耕地 面积只增加了15%。这些数据说明两个问题:一是粮食增产不仅仅由于耕地的 增加,更多的是通过对土地的过分使用实现的;二是由于对耕地的过分使用, 造成了土壤侵蚀和荒漠化等,最后不得不放弃一部分耕地。 土地的肥力主要是通过土地间歇休闲以再生养分来维持的。由于人口压力 的增加,必须生产更多的粮食,休耕地的面积必须缩减,久而久之使土壤变得 越来越贫瘠,甚至完全丧失了生产能力。为了增加土地肥力,施用大量无几化 肥是当今世界粮食增产的只要技术手段之一。然而,化肥对环境的危害却被人 们所忽视。农田所施用的任何种类的化肥,都不能全部被植物吸收利用。各种 农作物对化肥的平均利用率为:氮40%~50%;磷10%~20%;钾30%~50%。过 剩的化肥对人类生存的环境构成很大的威胁。 1、化肥对水体的污染 氮、磷等营养物质过多,引起最严重的后果之一是水体的富营养化。水体 的富营养化是水体衰老的自然过程,但化肥大大加速了这一过程。另一个严重 后果是污染地下水。化肥中的硝酸盐和亚硝酸盐随土壤中的水流移动,或透过 土层进入地下水。 2、化肥对土壤的污染 长期过量而单纯地施用化肥,会使土壤酸化或碱化;另外,制造化肥的矿 物原料及化工原料中,有的含有多种重金属、放射性物质和其他有害成分,它 们随施肥进入农田,造成土壤污染。例如,施用磷肥不可避免地给土壤带来镉、锶、氟、铀、镭、钍等有害物质。施用磷肥过多,会使土壤含镉量比一般土壤 高数十甚至上百倍。有些化肥中还含有有机污染物,如氨水中往往含有大量的酚,特别是用炼焦厂废气生产的氨水,含酚类超过千分之一,施用后造成土壤 酚污染。 3、化肥对大气的污染 化肥对大气污染主要是氮肥分解成氨气与反硝化过程中生成的N 2 O所造成的。氮氧化物气体进入大气使大气质量变坏。特别是氧化二氮气体在对流层内 稳定,可上升至同温层,在光化学作用下,与臭氧发生双重反应: N 2O+O 3 -->NO+O 2 NO+0 2-->NO 2 +O 2

生产过程控制管理程序.doc

生产过程控制管理程序 1目的 为使公司的生产管理工序控制规范化、制度化,确保产品质量满足合同要求和生产处 于受控状态。 2适用范围 本程序适用于生产准备过程、制造过程的控制。 3权责 3.1生产部根据产品质量要求对过程进行安排,编制相应文件并监督实施。 3.2质量部负责过程检验,对过程状态进行监控。 3.3生产部负责现场管理,确保生产实施规定的过程控制要求。 3.4工程设备部、管理部配合生产部做好相应的工作。 4工作程序 4.1过程策划 生产部根据同客户确定的供货合同及仓库产品库存、现有生产能力、原料采购周期等 情况,进行生产计划的安排。 4.2生产准备 4.2.1仓库接到通知后,负责核对库存原材料数量,对缺货数量应及时向采购部门和生产 部门联系。 4.2.2 采购应根据生产的动态和库存情况及时将原材料采购进厂 , 进厂后 , 质量部门对原材料进行检验。 4.2.3生产部门提前做好生产前的设备检修、人员安排、清场工作。 4.3原材料准备 4.3.1 计划下达后,由生产车间根据生产批量填写领料单(或配料单),交由仓库准备原料。 4.3.2 仓库接到领料单(配料单)后,进行原料准备,并在规定时间送达车间指定存放地 点。 4.4设备、工具管理 由工程设备部相关人员对生产设备、工具进行维修、保养、管理与控制。特殊设备由厂家定期维修、保养。

4.5过程质量控制 4.5.1 生产车间在确认人员安排妥当、设备运行生产、原材料到位后,开始组织产品的投 料生产。 4.5.2 生产管理人员根据具体生产质量要求,下发生产批记录(记录中含作业指导书内容),并交代操作人员操作注意事项。 4.5.3 操作人员根据工艺规程进行操作,生产过程注意过程变化,操作内容和过程参数记 录在生产批记录内。 4.5.4 质量部负责生产过程的有关中控工作,并对生产软硬件环境进行监控管理,对违反 有关质量管理规定的操作有权对车间提出整改建议。 4.5.5 对于设备、工艺等条件的变更,质量部应组织相关人员对有关方案进行验证,验证 通过的,可以同意车间组织生产。 4.6 人员管理 4.6.1 操作人员上岗前需经过员工手册教育、安全教育、岗位操作技能和岗位操作规程教 育后并经考核合格后方能上岗操作。 4.6.2 特殊岗位需按国家有关规定要求,持证上岗。 4.6.3 按工艺规程、产品质量标准等技术规定进行生产,并做好自检。 4.6.4 人员需做好操作记录、交接记录等的填写工作。 6支持性文件 6.1 工艺规程 6.2 岗位操作规程 7相关表格 /记录 使用各相关文件规定的表单

生产工艺管理控制程序—范文

生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理,确保编制的工艺规程正确,符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程:对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定:对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型:是对新产品(含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品)进行全面评定,确认其达到规定的技术要求,并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型:是对批量生产进行全面考核,以确认其达到批量生产的标准。

4 管理职能 技术质量部门:负责制定工艺管理规章制度,并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划,编制工艺总方案及工艺标准化综合要求;负责关键件、重要件的控制策划,并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作,负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题,对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况,保证设备处于完好状态,满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品,并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作;负责生 产 工艺文件的贯彻,工艺纪律的执行,工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程

生产部管理规章制度体系文件

生产部管理制度体系文件 总则 1,本章规定的生产部管理各项制度,适用于本公司所有生产岗位 公司通过贯彻ISO9001质量管理体系和5S管理体系加强对产品工艺质量的规范化管理。在整个生产过程中,凡是不符合ISO9001质量管理要求的一切行为,都要及时纠正。造成质量损失的都将受到处罚。 2,生产部所使用的各种工艺技术文件,由技术部工程师及相关人员负责编写。经生产,质量部门主管审核,公司主管领导批准后执行。它是指导生产作业的基本依据。 3,生产部执行的质量文件由质量部负责编写,经公司主管领导批准后执行。有关产品质量文件的编写,要参考国家.部.省相关技术标准,以及国内外同行标准。已经批准执行的质量文件时产品质量检验的基本依据。 4,生产部长和各车间主任负责产品的生产组织.进度协调.质量监督工作。各车间主任是各工序产品质量的第一负责人,对全车间的产品质量承担直接责任。生产部长是这个产品质量的第一责任人。 5,生产工序主要分为准备工序.装配工序和检测工序。准备工序是指按工艺技术问价要求准备合格的.能流入装配程序的各种原材料,外协件.外购件等,由采购组和仓库管理负责。装配程序指将各种原材料.外协外购件组装成符合产品质量要求的合格产品,由产品组装小组负责。检测工序是指按相关技术要求将产品的各项技术参数调整到符合质量检验要求,由生产调试小组负责。 6,生产人员的所有生产作业均必须按生产程序进行。生产人员要严格按照工艺技术文件的要求,抓好产品质量。出项质量问题要追究当事人和主管领导的责任,要将生产质量计入个人和部门考核。 7,各车间主任根据公司下达的生产计划按岗位和能力分配生产任务。生产人员在进行生产作业时,应认真填写《生产部月生产情况考核表》。 8,各车间主任可以根据各生产小组任务完成的情况调整生产力量,各生产小组之间要加强沟通,保证生产任务的顺利完成。 9,生产人员根据生产工艺流程及工艺质量要求进行生产作业,上一道工序完成时应及时自检,自检合格项质检员申请工序完成检验,检验合格方可流入下道工序。 10,产品销售出库由发货处办理相关手续,生产部负责安排产品包装盒搬运。整个产品包装过程质检员、车间主管和各生产小组组长以及发货处相关人员要全程监督检查。不允许出现任何质

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