图纸及工艺文件更改通知单

图纸及工艺文件更改通知单

工艺文件更改通知单

文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01 编号:JL/CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法 文件编号BG310-048A更改部门设备科 更改内容: 更改前内容: 3.1设备科负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题,由双方协商解决。 更改后内容: 3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题,由双方协商解决。 生效日期:2016.06.16 更改页码第1,2页更改条款3.1,4.2. 3,4.3.3, 4.3.4 修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01 编号:JL/CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件管理制度 文件编号BG310-024B更改部门设备科 更改内容: 更改前内容: 4 职责 设备科是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符,入库的备件质量问题由仓库验收员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况,备件员对备件质量负有责任,到有关业务单位提货时要注意备件质量,不要将有明显质量问题的备件进库,外委工矿备件要严格把关,对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题,备件员都要负责落实返工,退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理,并承担处理不当的责任,有问题要向上级主管汇报,验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成,由仓库保管员或相关运行人员证实签字,交科长核实,报主管厂长审批后报送机动能源处。 更改后内容: 4 职责 设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符,入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况,备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任,到有关业务单位提货时要注意备件质量,不要将有明显质量问题的备件进库,外委工矿备件要严格把关,对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题,备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工,退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理,并承担处理不当的责任,有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员,验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成,由仓库保管员或相关运行人员证实签字,交科长和建设公司相关人员核实,报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。 生效日期:2016.06.16 更改页码第1,2,3页更改条款4,5.2.1, 5.2.3,5. 2.4,5.2. 7,5.5.1 修改码B/2

施工图纸及变更管理规定

施工图纸及变更管理规定 1 目的和范围 为规范公司图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作,加强图纸会审及工程洽商的严肃性,使其更好地服务于施工质量与经济效益,特制定本规定。 本规定仅用于不进行施工图深化设计类型的工程。 2 引用文件 国家、行业、地方政府有关法律、法规、规章制度及规范标准; 3 定义 设计图纸:由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸。 图纸会审:为了了解设计意图、明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前,由设计、施工、建设单位共同组织召开的会审。 设计变更:就是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件(设计图纸)所做的修改说明,通常是以设计变更通知单的形式出现,有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商:一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能力,在不影响建筑物功能的前提下,提出更合理的设计修改意见,也称为技术核定单。 4 职责

4.1 项目管理部技术部门 负责监督所属项目图纸会审、工程洽商工作。 4.2 项目部 4.2.1 负责组织图纸会审; 4.2.2 负责书面提醒和协助建设单位召开图纸综合会审会议; 4.2.3 负责拟订施工单位提出的工程洽商; 4.2.4 负责施工图图纸的管理与受控发放; 4.2.5 负责竣工图绘制及归档工作。 5 基本工作流程

6 措施和方法 6.1 图纸会审 工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行内部图纸会审。 6.1.1 图纸会审中应注意的要点 6.1.1.1 审查设计图纸是否为设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或超越资质设计,以及设计单位没有人签署的图纸不得用于施工。审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关法规。 6.1.1.2 审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况,地质勘探资料是否齐全。如果没有工程地质资料或无其它地基资料的,应与设计单位商讨并办理书面手续。 6.1.1.3 设计图纸与说明是否齐全,是一次供图还是分期供图,如果是分期供图应有时间表。 6.1.1.4 工程结构是否符合安全可靠、经济合理的原则,

图纸变更、图纸会审管理规定

施工图纸及变更管理规定 1目的和范围 为规范公司图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作,加强图纸会审及工程洽商的严肃性,使其更好地服务于施工质量与经济效益,特制定本规定。 本规定仅用于不进行施工图深化设计类型的工程。 2引用文件 国家、行业、地方政府有关法律、法规、规章制度及规范标准; 3定义 设计图纸:由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸。 图纸会审:为了了解设计意图、明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前,由设计、施工、建设单位共同组织召开的会审。 设计变更:是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件(设计图纸)所做的修改说明,通常是以设计变更通知单的形式出现,有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商:一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能

力,在不影响建筑物功能的前提下,提出更合理的设计修改意见,也称为技术核定单。 4职责 4.1分公司技术管理部门 负责监督所属项目图纸会审、工程洽商工作。 4.2项目部 4.2.1负责组织内部图纸会审; 4.2.2负责书面提醒和协助建设单位召开图纸综合会审会议; 4.2.3负责拟订施工单位提出的工程洽商; 4.2.4负责施工图图纸的管理与受控发放; 4.2.5负责竣工图绘制及归档工作。 5基本工作流程

6措施和方法 6.1图纸会审 工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行内部图纸会审。 6.1.1图纸会审中应注意的要点 6.1.1.1审查设计图纸是否为设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或超越资质设计,以及设计单位没有人签署的图纸不得用于施工。审查施

图纸更改制度

1、总则 1.1为加强对产品设计文件的管理工作,有效的保护产品设计文件技术资源,特制订本规定。 1.2 本规定适用于归档后的产品设计文件的修改方面的管理。 2、设计文件的修改原则 2.1设计图样和设计文件归档后,未经有关部门批准和办理规定的手续,任何人都无权修改。 2.2设计图样和设计文件的更改不得降低产品质量,亦不得违背现行法律、法规、规范、标准和技术条件的规定。更改后的设计图样和设计文件应正确、完整、统一、清晰。 2.3设计图样和设计文件的更改必须履行签字手续,并保证修改前的原设计图样和设计文件有据可查。 3、修改权限 3.1本公司的图纸修改有技术质量部负责。 3.2自行设计的设计图样和设计文件,修改权属本设计单位。 3.3由用户提供或外购的设计图样和设计文件的修改,必须事先取得原设计单位的设计修改证明文件。 4、修改程序 4.1对需要修改的设计图样和设计文件,应按规定填写修改通知单。 4.2修改通知单应经有关部门按技术责任制的规定履行签字手续。 4.3按修改通知单更改设计图样和设计文件。 (1)单台(件)和一次性生产的设计图样和设计文件,有明显错误而妨碍正常生产时,允许先修改复印图,事后及时补办手续。 (2)样机试制的设计图样和设计文件,有明显错误而妨碍正常生产时,允许先修改复印图并作好记录,必要时通知有关部门。 5.修改办法

5.1设计图样和设计文件一般采用划改,将需要改的尺寸、文字、符号、图形等,用细实线划掉。被划掉部分仍能清楚地看出更改前的情况。然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。 当划改不能表示清楚时,在保证有据可查的条件下,允许采用刮改。5.2划改应靠近设计图样和设计文件更改部位,写上更改标记——用小写的英语字母a、b……表示。 修改标记一般按每张设计图样和设计文件编排,但由多张表示同一代号的设计图样和设计文件,修改标记应按全份设计图样和设计文件编排,并填写在需要修改的各张设计图样和设计文件上。 5.3刮改设计图样和设计文件时,应将设计图样和设计文件的复印件存档备案,然后按照修改通知单进行刮改,并在修改部位附近写上修改标记。 5.4在修改栏中均应填写 (1)修改标记; (2)同一标记下的修改处数; (3)修改通知单编号; (4)修改日期; (5)修改人员签名。 5.5若设计图样和设计文件的底图经多次使用与修改而污损不能再用时,需要绘制底图。但不得改变其图(代)号。 (1)根据最后更改的尺寸、文字、符号、图形等重新绘制底图。 (2)新底图更改栏写上“重新绘制”字样: a.标记栏填写上最后一次更改标记; b.处数栏写上“重新绘制”字样; c.签字及日期栏由重新绘制后负责复核的人员签上姓名、日期。 (3)旧底图上应有明显的“作废”标记,并由经办人签上姓名、日期。旧底图或其复印图应存档备查。

工艺文件更改办法

Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准 Q/SY1014-2003 工艺文件更改办法 (试行) 2003-04-15发布 2003-04-30实施 三一重工股份有限公司发布

前言 本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。 本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》,《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》,结合公司实际情况制定。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。 本标准于2003年4月15日修订发布,自2003年4月30日起实施,自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。 本标准主要起草人:李建辉

工艺文件更改办法 1范围 本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。 本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。 2 定义 2.1工艺更改:由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整,以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。 2.2 改进性更改:由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。 2.3 缺陷性更改:对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。 2.4工艺作废:是指设计更改中指明物料图纸作废时,工艺更改时也应注明工艺作废,此工艺将永远不会再用,工艺人员应将工艺文件删除,而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。 2.5工艺取消:是指设计更改指明物料取消,工艺更改时则应注明工艺取消,表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。 3 职责 3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.5系统维护员(ROU)负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。 3.6系统维护员(BOM)负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。 3.7工时定额工程师负责工时定额的调整,并修改ERP系统中的工时数据。 4 更改依据 4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单); 4.2工艺设计差错或不完善; 4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。 5 文件的更改格式及标记 5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。 5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示,顺序编写从数字01开始,标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处,每次更改的标记应使用同一标记。 6 一般要求 6.1 更改工艺文件的文字应清晰。 6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量,并严格贯彻有关标准。 6.3 工艺文件需要更改时,应由工艺部门下达工艺文件更改通知单,凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时,由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。

技术机械图纸规范2013.3.1

技术机械图纸设计、管理规范 一、总则 为了加强技术设计文件编制工作的管理,保证设计文件质量和完整性,提高公司设计制图水平和质量,给预算、加工和装配提供准确依据。在有关设计文件深度规定的基础上,结合本公司的实际情况,特制订此试行规范 二、设计文件的内容 1设计一般分为方案设计与合同实施设计两个阶段 2、方案设计应依据方案设计任务书的要求进行,应达到据此进行合同设计和满足预算要求。方案具体设计内容与深度与客户商议确定. 三、图纸设计与管理 为了使设计能够较好地表达其设计意图,又使实施者有较完整的施工依据,减少施工中变更,提高工作效率,因此要求设计师必须保证图纸齐全,排列有序(按下列顺序排列)。 (一)图纸封面 (二)图纸目录 1、图纸目录要求零件类别数量完全,应包括序号、图纸名称、图号、 数量等。 2、如果选用以前标准图纸时,应先列新绘制图纸名称,然后再列借 用图纸图号。对于有物料编码的图纸要带有物料编码。 3、标准件(外购件)明细表,要保证数量与型号准确。 (三)图纸设计 除按照国家规定机械制图标准外,结合我公司具体情况给出以

下需要强调要求。 1、总装图的设计需要提供设备安装平面布置图、气动原理图,设 备需要整体处理的颜色、接地标识、电气源接口位置等主要问 题。 2、部装图的设计要求能够体现出单个零件之间的装配关系、各 个连接件之间的紧固与配合关系以及需要特别要求注意问题。 3、零件图纸的设计因为我公司没有指导生产的工艺技术文件, 所以需要有配合装配的尽量标注加工尺寸公差;对于表面需要 何种处理的要标注清楚;零件的数量要注明;文字说明要求字 体一致;对于非重要不需控制尺寸可以加一注释说明,以便降 低加工成本。 4、对于图纸的绘制要严格按照比例制作,杜绝只是在图纸上修改 标注尺寸,以备修改与查询。 (四)图纸的下发 1、对下发的图纸,下发部门必须按规定登记(附件1)。 2、加工图纸的下发,按照公司规定与相应的零件图纸,提供《钣金件委托加工清单》与相应的零件图纸,并且发送到相应的部门中。 3、对于机加类零件图纸的下发,填写《机械外协加工目录单》同时下发总装图、气动原理图(需要提供的)与部装图。

产品技术文件更改管理办法

产品技术文件更改管理办法 版本号: 1.0 编制: 审核: 标准化: 批准:

1 范围 本文件规定了XXXXXXXXXXXX公司技术部门(包括产品开发部和产品技术部)下发的技术文件更改原则、程序及方法。 本文件适用于XXXXXXXXXXXX公司签署完整、设有更改栏、并归档的纸质技术文件的更改管理。 2 术语和定义 无 3 职责 3.1 技术部门负责《技术文件更改通知单》的填写、审批、编号、归档、复制、盖章和发放。 3.2 技术文件各使用部门指定的专(兼)职更改员负责按《技术文件更改通知单》实施更改。 3.3 采购部负责将更改要求传递给供应商。 3.4 技术部门负责技术文件更改情况的检查考核。 4 管理程序 4.1 技术文件更改的一般原则 4.1.1 技术文件的更改必须填写《技术文件更改通知单》。 4.1.2《技术文件更改通知单》由主管技术员填写,并进行统一编号。 4.1.3《技术文件更改通知单》的填写应用词准确,简明扼要,突出重点,只说明更改的内容就行,与更改内容无关的文字、尺寸和图形都可不注出,不能含糊不清、模棱两可或有两种(含两种)以上的解释,各栏目的填写的具体要求如下: a)“产品型号”栏:应填写此次更改车型的型号; b)“更改图样或文件名称”栏:应填写此次更改图样名称或文件名称; c)“产品代号”栏:应填写此次更改车型的开发令号; d)“更改图样或文件代号”栏:应填写此次更改图样代号或文件代号; e)“所属总成图样名称”栏:应填写此次更改零部件图样所属总成图样名称; f)“实施日期”栏:应填写此次更改的实施日期; g)“更改原因”栏:应选择此次更改的原因; h)“需作相应更改的零部件”栏:应填写此次更改所涉及的所有相关图样和技术文件的 编号或名称; i)“库存品或在制品的处理”栏:应选择此次更改库存品及在制品的处理方法; j)“发往单位”栏:应选择此次更改发送的单位或部门; k)“签收”栏:此次更改发往单位或部门接收人员签字; l)“更改内容”栏:应填写此次更改前和更改后的顺序号、具体情况或具体尺寸、处数以及具体更改原因; m)“更改确认”栏:应填写已经更改的图样或文件代号,并签上更改人的姓名及日期。

图纸变更、图纸会审管理规定

施工图纸及变更管理规定 1目的和围 为规公司图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作,加强图纸会审及工程洽商的严肃性,使其更好地服务于施工质量与经济效益,特制定本规定。 本规定仅用于不进行施工图深化设计类型的工程。 2引用文件 国家、行业、地方政府有关法律、法规、规章制度及规标准; 3定义 设计图纸:由设计者根据业主提供的要求及资料而设计的图纸。 图纸会审:为了了解设计意图、明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前,由设计、施工、建设单位共同组织召开的会审。 设计变更:是设计单位对自己已经发放给业主、监理及施工单位的设计文件(设计图纸)所做的修改说明,通常是以设计变更通知单的形式出现,有时为表达清楚也会附有图纸。 工程洽商:一般是施工单位根据施工现场的实际情况或本身的施工能力,在不影响建筑物功能的前提下,提出更合理的设计修改意见,也称为技术核定单。

4职责 4.1分公司技术管理部门 负责监督所属项目图纸会审、工程洽商工作。 4.2项目部 4.2.1负责组织部图纸会审; 4.2.2负责书面提醒和协助建设单位召开图纸综合会审会议; 4.2.3负责拟订施工单位提出的工程洽商; 4.2.4负责施工图图纸的管理与受控发放; 4.2.5负责竣工图绘制及归档工作。 5基本工作流程

6措施和方法 6.1图纸会审 工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行部图纸会审。 6.1.1图纸会审中应注意的要点 6.1.1.1审查设计图纸是否为设计单位正式签署的图纸,凡是无证设计或超越资质设计,以及设计单位没有人签署的图纸不得用于施工。审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关法规。 6.1.1.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况,地质勘探资料是否齐全。如果没有工程地质资料或无其它地基资料的,应与设计单位商讨并办理书面手续。

工艺变更管理规定

工艺设计变更管理规定 1、目的: 规范工艺变更作业,确保更改后的产品符合顾客要求,保证工艺更改能适时、正确的通知各相关单位,并有效地处理工艺变更前的产品。 2、范围: 适用于产品制程、材料、规格以及加工工艺的更改。 3、职责 工艺处相关工艺人员负责更改内容的拟制; 工艺处负责人负责更改内容的审核、批准; 各相关部门负责更改内容的实施。 4、作业办法 更改的基本要求: 工艺更改,不得降低产品质量标准,不得违背有关国家标准和企业标准; 如果被更改的文件同时用于其他产品时,则应考虑更改其它产品是否适用,若不适用或不能同时作相应更改时,则该产品应编制新的文件; 若更改涉及其他文件的更改时,应同时进行相应的更改; 文件更改时,应考虑以下因素: 已制品和在制品的数量; 配套工艺装备的适用性;

外购物资的库存和供应情况。 流程说明 拟制更改 当产品的工艺需要更改时,由工艺处人员编制“工艺变更通知单”。 “工艺变更通知单”的要求: 1)“工艺变更通知单”更改的内容应能正确反映更改前后的情况,更改的部位应准确、清楚。所述问题要准确,要求要明确. 2)“工艺变更通知单”如附有图纸,附件上的图形、字迹应清晰、整洁。 3)“工艺变更通知单”应说明已制品的处理、更改的方式。 4) “工艺变更通知单”应说明该通知单的有效期限(或适用批次、适用数量) 5)“工艺变更通知单”的保存期限根据通知单的要求而定。 对生产中临时发生的不需要更改工艺文件的问题,如客户的暂行要求、因急需而暂行更改标准,由工艺处人员拟制“工艺变更通知单”,并注明使用期限。 更改的审核、会签,批准拟制完善的“工艺变更通知单”,由工艺人员送各职能人员按“工艺变更通知单”要求的栏目进行审核、会签,批准。 拟制:工艺处工艺人员

技术工艺文件标准发放修改管理规定

技术工艺文件标准发放修改管理规定 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

技术、工艺文件(标准)发放、修改管理制度 1.总则 技术、工艺文件(标准)是公司一切生产经营活动的源头,为有效保护和利用技术、工艺文件(标准),确保技术、工艺文件(标准)发放、修改过程中的保密性、连贯性、准确性,维护公司合法权益,特制定本管理制度。 技术、工艺文件(标准)包含了产品图样、工装图、铸件图、工艺文件、产品标准等。 2.管理职责 技术、工艺文件(标准)发放由总师办统一管理,综合办公室具体负责,确定发放部门和份数,并登记造册;零星要求的技术、工艺文件(标准)的发放由所需部门提出申晒(印)要求,经综合办公室主管审核,总师办主任确认后晒发,并履行登记签字手续。 技术、工艺文件(标准)的修改由主管设计、工艺、工装、标准化人员填写更改通知单,由各研发中心主任签字确认后进行,在完成了相关部门的技术、工艺(标准)文件的修改,并经各相关部门技术资料管理员签字确认后,交底图档案管理员存档,并履行登记手续。 3.技术、工艺文件(标准)发放 新产品技术、工艺文件(标准)发放 (1)新产品归档后,由综合办公室业务主管布置底图档案管理员,申晒三份图样,晒图室负责向设计、工艺、生产部门图库各发放一套蓝图,产品明细分 发到外协、外购部门和相关部门。 (2)铸件图由晒图室负责晒发。 (3)各种晒(印)好的技术文件由晒图员统一装订、复查无误后,盖上“有效版本”、“发放部门”、“发放日期”三个印章,按《设计文件发放表》和 《工艺文件发放表》规定的要求发放到有关部门。发放前晒图员应填写技术 文件发放台帐,记录技术文件名称、数量、发至部门、发放日期。

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