工程技术标准(质量)执行情况检查表

工程技术标准(质量)执行情况检查表
工程技术标准(质量)执行情况检查表

工程技术标准(质量)执行情况检查表

工程名称:青浦区大莲湖泵闸、金泽塘南泵闸工程

序号规范名称及文号条文号条文内容检查结果

1《混凝土结构工程施工质

量验收规范》

(GB50204-2015)

7.2.1

水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等

进行检查,并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验,检验结果应符

合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175等的相关规定

符合要求

7.4.1

混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑

地点随机抽取

符合要求

5.2.1

钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、

伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相关标准的规定

符合要求

5.2.3

对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力

普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E

或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;

最大力下总伸长率不应小于9%。

符合要求

5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求符合要求

4.1.2

模板及支架应根据安装。使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度

和整体稳固性要求

未涉及

2《混凝土质量控制标准》

(GB50164-2011)

6.1.2混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水符合要求

序号规范名称及文号条文号条文内容检查结果

3《清水混凝土应用技术规

程》(JGJ169-2009)

3.0.2处于潮湿环境和干湿交替环境的混凝土,应选用非碱活性骨料未涉及

4.2.3

对于处于露天环境的清水混凝土,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度最小

厚度应符合表4.2.3的规定

4《混凝土结构工程施工规

范》(GB506666-2012)

7.2.4-2

混凝土细骨料中氯离子含量,对钢筋混凝土,按干砂的质量百分率计算不得

大于0.06%

符合要求

7.2.10

未经处理的海水严禁用于混凝土结构和预应力混凝土结构中混凝土的拌制和

养护

符合要求

7.6.3-1

应对水泥的强度、安定性及凝结时间进行检验。同一生产厂家、同一等级、

同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t应为一批,散

装水泥不超过500t应为一批

符合要求

7.6.4

当使用中水泥质量受不利环境影响或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥

超过一个月)时,应进行复验,并应按复验结果使用

符合要求

8.1.3

混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水;混凝土运输、输送、浇筑过程中

散落的混凝土严禁用于混凝土结构构件的浇筑

符合要求

5.1.3当需要进行钢筋代换时,应办理设计变更文件未涉及

5《钢筋焊接及验收规程》

(JGJ18-2012)

3.0.6

施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明文件书;焊条、焊丝、氧气、溶解乙

炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。

钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏

差检验,检验结果必须符合国家现行有关标准的规定

符合要求

4.1.3

在钢筋工程焊接开工之前,参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的

焊接工艺试验,应经试验合格后,方准于焊接生产

符合要求

序号规范名称及文号条文号条文内容检查结果

6.0.1从事钢筋焊接施工的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证,并应按照合格证规

定的范围上岗操作

符合要求

7.0.4焊接作业区和焊机周围6m以内,严禁堆放装饰材料、油料、木材、氧气瓶、

溶解乙炔气瓶、液化石油气瓶等易燃易、爆物品;

除必须在施工工作面焊接处,钢筋应在专门搭设的防雨、防潮、防晒的工房

内焊接;工房的屋顶应有安全防护和排水设施,地面应干燥,应有防止飞溅

的金属火花伤人的设施;

高空作业的下方和焊机火星所及范围内,必须彻底清除易燃、易爆物品;

焊机作业区应配置足够的灭火设备,如水池、沙箱、水龙带、消火栓、手提

灭火器

符合要求

6《水工混凝土施工规

范》(SL677-2014)

3.6.1

拆除模板的期限,应遵守下列规定:

不承重的侧面模板,混凝土强度达到2.5MPa以上,保证其表面及棱角不因拆

模二损坏时,方可拆除。

2、钢筋混凝土结构的承重模板,混凝土达到下列强度后(按混凝土设计强度

标准值的百分率计),方可拆除

未涉及

检查人员:日期:

建设工程质量、进度施工检查表.doc

项目名称:工程类别:建设工程质量、进度施工检查表 施工单位:检查日期: 建筑面积:结构形式:在施部位: 序 检查项目号 施工方案1 技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程 混凝土6 工程 扣分标准 施工方案内容具有针对性、指导性。不符合扣1~2分 安全技术交底内容全面,有针对性,履行签字。不符合扣 3 分 土方填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。 不符合扣 1~ 2 分 回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,不符合扣1~2 分 回填土应分层铺摊。回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半 夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。不符合扣1~2 分 顶面标高表面平整度符合规范要求。不符合扣1~2分 随回填土同步取样,及时试验。不符合扣1~2 分 砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求,并有相应 的出厂合格证、试验单等。不符合扣2~5 分 砂浆配合比正确,配合比标牌悬挂到位。不符合扣1~2 分 砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。不符合扣1~2 分 留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子 长度不应小于墙体高度的2/3 ,槎子必须平直、通顺。不符合扣 1~2 分 墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。不符合扣1~2 分 组砌方法正确,过梁安装位置、规格正确。不符合扣1~2 分 模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行,必须具有足够的强 度、刚度和稳定性。不符合扣2~5分 模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于。 不符合扣 1~ 2 分 模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不 得漏刷或沾污钢筋。不符合扣1~2分 模板平整度及起拱达规范要求。不符合扣1~3 分 梁截面尺寸正确。不符合扣1~ 3 分 钢筋有出厂报告及进场复检报告。不符合扣2~5 分 钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。不符合 扣2~5分 钢筋绑扎无跳扣、漏扣,绑扎位置正确。不符合扣1~5 分 马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。不符合扣1~2 分 混凝土塌落度正确,现场具备塌落度检查工具并按规定检测塌落 度。不符合扣 1~ 3 分 混凝土浇筑有专人旁站,木工、钢筋工现场看护到位。不符合扣 1~3 分 满扣得 分分分 10 10 10 10 10 10

标准化检查表(热控部分)

项目编号评审项目评审内容评分标准及办法评审方法及内容评审结果依据 5.6.3.3 热控、自动 化设备及 计算机监 控系统 模拟量控制系统(MCS)、汽机数字 电液控制与保护(DEH/ETS/TSI)、 水轮机调速与保护系统、燃机控制 与保护系统(TCS、TPS)、锅炉炉膛 安全监控系统(FSSS)、顺序控制系 统(SCS)、数据采集系统(DAS)等 设备配置规范,机网协调功能(AGC、 一次调频)齐全,逻辑正确,运行 正常,DCS系统或水电厂计算机监 控设备的抗射频干扰测试合格。 分散控制系统(DCS)或水电厂计算 机监控系统的电子设备间环境、控 制系统电源及接地、仪表控制气源 的质量满足要求。 DCS操作员站、过程控制站、现地 过程控制装置(LCU)、通信网络及 电源有冗余配置。 工程师站分级授权管理制度健全, 执行严格。 热工系统自动投入率、保护投入率、 仪表准确率、DCS测点投入率达到 标准要求。 ①存在影响机组安全稳定 运行的缺陷和隐患,扣3分 /项。 ②系统配置或功能不符合 要求,扣2分/项。 ③电子间环境、电源、接地、 仪用气质量不满足要求,扣 2分/项。 ④分级授权制度不健全或 执行不严格,扣2分。 ⑤热工系统自动投入率、保 护投入率、仪表准确率、DCS 测点投入率不满足标准要 求,扣3分/项。 现场检查热控系 统、设备设施、DCS 显示、现场检测仪 表、运行记录。 DCS各种测试报告应齐全,有测试 人、验收人签字。DCS至少应包括 下列测试报告:DCS出厂验收、测 试报告;DCS硬件、电源系统测试 报告;DCS接地系统测试、验收报 告;DCS功能测试报告;DCS性能 测试报告。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第8.3条 GPS与DCS之间应每秒进行一次时 钟同步,同步精度达到0.1ms。当 DCS时钟与GPS时钟失锁时,DCS 应有输出报警。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第5.13.2条 DCS的接地应符合制造厂的技术条 件和有关标准的规定。屏蔽电缆的 屏蔽层应单点接地。DCS采用独立 接地网时,若制造厂无特殊要求, 则其接地极与电厂电气接地网之 间应保持10m以上的距离,且接地 电阻不应大于2Ω。当DCS与电厂 电气系统共用一个接地网时,控制 系统接地线与电气接地网只允许 一个连接点,且接地电阻应小于 0.5Ω。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第4.9条 控制室及电子设备间的温度和湿 度:电子设备间的环境温度宜保持 在18℃~24℃,温度变化率应小于 《火力发电厂 分散控制系统 运行检修导则》 1

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

安全标准化工作中安全检查表大全汇总

编号: 检查时间检查目的 检查要求 检查内容 检查计划 序号 车间级安全检查表 车间检查人 对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,制定相应的整改措施,消除或控制危险有害因 素,确保生产安全,使车间生产以达到安全标准化要求 按照安全标准化的要求认真检查,查出不符合项,对查出的问题及时处理,暂时无法处理的采取必要的预防措施,并向安委会汇报。 见检查项目每 月至少两次检查 检查评价 检查项目检查标准检查方法(或依据) 符合 不符合及 主要问题 职责工艺设备电气仪表检查本车间管理人员及从业人员的安全责任制的完成情况。 检查车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况,检查所有机械工作状态, 检查工艺管线有无震动、松动等情况,检查开关是否灵活。 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响 声,裸露的运转部件是否有合格的防护罩,辅机及管线是否有震动,润滑油 的油质变化情况。 检查电气设备的工作状态,电机声音是否增大,震动是否增强,保 护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味。 电流、电压等是否在指标范围内,检查本车间范围内变、配电室门窗玻璃是 否齐全。 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否正常,反应是否灵敏,一次 表和二次表是否统一,在内在和外在条件变化的情况下仪表有何变化, 有无锈蚀、松动等潜在危险。 依据安全生产责任制检查 依据安全操作法查现场及记录 依据公司有关要求及操作规程查现场 检查现场 检查现场

冬季安全检查表 编号:

检查人员: 检查日期:

防火防爆及消防安全检查表

质量管理制执行情况检查表

质量管理制度执行情况检查表 制度名称考核内容满分得分检查方法评分标准 各级质量责任制 1、明确规定各级各类人员的质量责任 2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握,能认真执 行 5 查质量职责 现场询问 职责缺项扣3分 回答不出口2分质量否决制度 1、质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范 2、能正确、有效行使否决 3、能充分发挥作用,实现各类目标 6 查资料按评分通则打分 质量信息管理制度 1、质量信息归口管理部门明确 2、信息网络体系健全,信息渠道畅通 3、传递的质量信息内容明确 4、质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确 5、各类质量信息资料档案完整、齐全 5 查资料按评分通则打分 首营企业和首营品 种的审核制度 1、业务购进部门按规定索取资料,填报首营企业(品种) 审批表 2、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象 3、审核职责明确,管理有效 4、档案资料齐全,保管妥善 10 查档案资料 1、漏报、漏审扣5分 2、资料不全扣5分 医疗器械质量验收 的管理制度 1、配备专职验收员、责任到人 2、按GSP要求逐批验收,方法正确,结论明确 3、严格把关,手续齐全 4、验收记录台账准确,规范,妥善保管 10 查记录 查资料 查现场操作 1、记录不全扣2分 2、进口医疗器械资料索 取不全扣5分 3、现场操作不符要求扣

3分 质量管理制度执行情况检查表 制度名称考核内容满分得分检查方法评分标准 仓储保管养护和出 库复核管理制度 1、保管员验收人员签章的入库凭证接收医疗器械 2、医疗器械按不同储存要求分类存放 3、医疗器械按温湿度要求分布存放于冷库、阴凉库 和常温库,温湿度控制管理有效 4、医疗器械合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放 5、确定重点养护品种,建立健全重点医疗器械养护 档案 6、建立不合格医疗器械台账 7、定期汇总、分析和上报养护检查,近效期或长时 间储存的医疗器械等质量信息 8、医疗器械出库复核时,应按发货凭证对实物进行 质量检查和数量、项目的核对 9、按规定要求妥善保管复核记录 10 查记录 查资料 查现场 1、记录不全扣2分 2、无养护分析报告扣 2分 3、无出库复核记录扣 2分 4、五距不合理扣2分 5、无不合格医疗器械 台账扣5分 有关记录和凭证的 管理制度 1、管理规范,内容职责明确 2、各类质量记录、票据管理明确 3、记录票据由相应岗位人员负责填写,记录按规定 妥善保管 5 查票据 查记录 按评分通则打分

药店质量管理制度执行情况检查表.doc

谢谢你的观看药店质量管理制度执行情况检查表1 played a positiv e role. In Mar ch 1990, the 13 ple nary se ssion adopte d the deci sion on strengt heni ng conta cts with t he masse s of the Party note d that "create d and dev eloped i n the long struggl e of the party's mass line, is to real ize the party's ideol ogical li ne, the fundamental political and organi zational w ork rout e", can al ways maintai n flesh-a nd-bl ood tie s and devel opme nt of the masses, i s dire ctly related t o the rise a nd fall of the ri se and fall of the party a nd State. In Sept ember 1994, 14 a dopted by the pl enary se ssi on of the Party on strengt heni ng de cisi on on sev eral major issue s of party buildi ng. The requirements of the de cisi on of the party's lea ding bodies a nd lea ding cadre s shoul d dev elop a democratic style of work, come from the ma sses, t o the masses, t ogether, stick to the mass li ne. Party of 13 session four in t he ple nary yihou, t o Jiang comrade for core of part y 药店质量管理制度执行情况检查表检查时间检查人员 制度名称检查考核内容及分值存在问题与改进措施责任人 质量管理体系文件的管理规 定1、对质量管理体系文件作了全面界定(10) 2、对文件编码有详细说明,并切实符合实际(20) 3、对各类质量管理体系文件有编码明细并存查(30) 4、质量管理体系文件的编制、下发、修改、变更、废止,谢谢你的观看

安全生产标准化检查表样本

安全生产标准化检查表

基础管理安全生产标准化检查情况 单位名称: 检查项目检查内容及标准检查情况 一、安全管理 机构1、各职能部门、分厂(车间)有主管安全负责人,按要求配备专(兼)职安全员,工段、班组配备兼职安全员,并按其安全职责开展工作; 2、建立以单位一把手为主任(或组长)的“安全生产委员会”(或安全生产领导小组),明确人员及职责等内容; 3、安全员按要求取得安全培训合格证书。 二、安全管理 制度按照公司安全生产管理制度,建立相应的实施细则或管理办法。 三、安全生产 责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制,并有效落实;2、制定安全生产工作计划和目标及措施;安全目标层层分解量化,层层签订责任书;全员签订承诺书; 3、定期召开安全生产专题会议,研究解决生产安全问题,每月一次安全例会,并有会议记录。 四、安全技术 管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程; 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的,在投入使用前必须制定并审批安全

技术操作规程或安全注意事项; 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况,及时进行更新; 4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。 五、安全培训1、有安全培训计划; 2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书; 3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%; 4、全员教育率达到85%以上。 六、隐患排查1、车间(分厂)每周组织一次安全大检查,安全员坚持每天检查; 2、按公司要求开展安全生产专项检查; 3、对检查发现的问题及时整改,对一时难以整改的隐患,定人、定责任、定措施,限期整改,整改前实施有效监控; 4、隐患整改实行闭环管理。 七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标; 2、及时准确报告生产安全事故,不迟报、谎报和隐瞒不报; 3、事故处理严格执行“四不放过”原则; 4、按规定上报事故资料。 八、信息管理1、有关人员24小时值班,并保证信息畅通;

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