采购订单管理系统

采购订单管理系统
采购订单管理系统

第四部分采购订单管理系统

本系统是科思ERP企业经营管理与控制系统中的一个重要模块,它是支撑企业整个

采购活动的一个重要功能模块,它的是对企业全部采购活动的各种基本信息的管理。

采购管理的主要目的是通过建立和维护采购订单,安排供应商交货进度,提高采购

活动的效率,降低采购成本。

科思ERP采购管理子系统是通过建立和维护采购订单、供应商档案、安排供应商交货进度、供应商报价、采购接收等项,实现对采购订货合同、采购待收日程、订单收货、采购退货的处理,动态跟踪订单执行进度的功能本模块能

1.1 本模块的主要功能是:

1.1.1 全部物品的采购管理;

1.1.2 采购订单处理周期全过程的计算机管理;

1.2 这些管理的功能包括:

1.2.1 请购单、报价单、采购订单的各种数据的输入、修改、删除;

1.2.2 物品采购单的提货信息录入,修改;

1.2.3 应付货款的记账管理,包括,记账、核算、汇总等功能;

1.2.4 供应商采购档案的管理,包括,供应商动态、供应商总付款、供应商未结订单、

供应商未提货单详细信息的动态查询,等。

□系统功能:

⊙供应商档案的管理,包括,供应商动态、供应商总欠款、供应商未结订单;

⊙供应商到货状态详细信息的动态查询;

⊙采购订单的各种数据的输入、修改、删除和采购订单的统计;

⊙请购单录入与处理、请购单合并生成采购单;

⊙供应商报价单管理,报价合并查询,报价比较;

⊙应付货款的记账管理,包括,记账、核算、汇总等功能;

⊙经营采购活动的综合统计、分类统计、台账生成;

⊙MRP计划任务直接生成请购单

⊙采购单允许有多个交货日期及交货地点

⊙采购系统与应付帐子系统相连,直接生成采购凭证,无需财务人员手工填制

⊙采购单可自动结清或手工强制结清

⊙跟踪、催查采购订单的功能

⊙可维护物品代码与供应商物品编号对照表

⊙可分析采购成本差异

⊙可进行历史数据查询

⊙采购部门可自己维护应付款状态,制作采购资金需求计划、应付资金计划及需求分析

1.3 处理功能包括:

.支持多项采购定单

.可自动生成采购定单号

.按多项的部分交货或提前交货

.采购计量和库存计量单位的分别采用及转换

.供应商绩效的跟踪及查询/统计

.每一物品项目可有无限供应商

.一张订单可允许设置不同的接受日期

.跟踪采购价格差异

.可与车间定单相连的外协加工管理

.供应商洽淡信息

.按物品项目分类的供应商历史

.按物品项目供货数量分类的供应商报价

.采购定单,入库单和发票的三单核验

.由MRP输入的请购子系统(计划采购定单)

.全屏幕采购定单事务登录

.提供多种不同的格式的采购事务报表

以采购定单,供应商,项目,交付日期,项目类型,采购员为检索条件的未

结采购定单报告

可按公司、仓库或采购员码打印请购单和采购单

.提供多种采购查询,可按:

.物品项目号

.请购单号

.供应商代码或供应商名称

.采购定单号

一询价管理

询价管理就是在材料采购时向供应商的询价的记录。作为企业的采购人员可以做到有据可依,最大程度的以企业的利益出发,通过询价获得最佳供应商。询价管理为采购订单提供数量,减少重复操作。

二采购订单管理

处理采购订单录入查询统计,内容如:供应商名称、电话、地址、联系人,订单日期、交货日期、部门、经手人、结算方式、及订货明细等,此模块将为企业生产中物料需求及收货提供数据依据;采购订单的处理过程中提了以下几个功能:

※统计查询:系统提供简单、综合统计查询,支持自定义统计查询,强大的二维统计分析工具。

提供报表:

1.采购订单打印

2.采购订货明细日报表

3.订单期间汇总\明细报表

4.供应商订货统计表

5.支持导出电子表格

6.即视即所打印、自定义图表打印;

三收货日程安排

根据订单的收货日期、供应商、经手人、订单的执行情况等,自动生成[采购待收物料日程表],该表只提供收货准备参考,只有打印功能;类似于发货日程表。

四采购收货

采购收货的过程中,由用户手工录入发货供应商及收货明细清单,或进行数据导入,即从采购订单中转入数据,可以减少重复操作,同时支持同一供应商的单据拆分合并或数据拆分。自动增加供应商的应付帐款及明细,同时生成一张入库单由仓管人员检验审核后增加库存。

五采购退货

采购退货是与采购收货为相反的过程,采购退货的过程须严格按单处理,可以指明收货单号或通过数据的导入,这样可以准确处理客户订单的跟踪过程。采购退货经审核自动生成出库单,减少库存,同时冲减应付帐款。提供报表与上类似。

六采购跟踪

采购跟踪是对采购订单数量、收货数量及退货情况的动态跟踪;与销售跟踪类似。

(完整版)项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的: 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制,使得订单执行有效运作,最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围: 适用于成套事业部订单项目控制,产品生产全过程的控制,产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责: 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议,接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单;成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求,按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等,负责按计划排定需求日期,将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位;负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪; 3.技术部:负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸(电气图纸、结构图纸);负 责项目技术的完备性,为生产、检验提供技术支持;负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部:根据项目主计划制定物料计划,负责按预计到料期限跟催到料;对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部:负责生产设施的维护保养;负责员工操作技能的培训;负责根据项目计 划,安排各班组、各工序的局部计划,并按交期确实达成计划;对生产过程及产生的重大环境因素进行控制,负责对产品进行防护和标识;负责对工作环境控制; 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检,各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部:负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理, 负责对各环节出现的不合格进行判定,并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理;负责组织对特殊过程进行确认,负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务:负责产品交付后的处理,包括安装调试指导前的工作、安装指导、用

年度采购计划表格(最新版)

年度采购计划表格(最新版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

年度采购计划表格(最新版) 导语:通过工作计划,可以对未来工作进行一个规划,制定出详细计划;这样能让工作更有条理性,还能对工作进行全局的管理,可以更好的应对工作中遇到的问题,工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中,不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划,然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度,将估计数据与库存控制数据进行核对,而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后,将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相

联系,制定出采购计划。然后预计材料供应充足,价格可能下降,那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反,如果预测到材料供应少,价格有上升的趋势,明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同,并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的,在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时,要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表,并据此对采购计划进行修改,每个采购员对其负责的项目进行分析,他们建立了在计划期内指导其活动的目标,价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划,当需要新的设备或产品时,就会产生时间上的不确定性,制定采购计划工作就会很困难。

吴诚-采购计划与订单管理

《采购计划与订单管理》课程大纲 说明: 1、本《大纲》的制定,在兼顾知识体系与结构完整性的同时,也会充分考虑客户的需求,并可以依据客户 进一步的要求,作一定的调整与修正; 2、本《大纲》涉及的内容较多,需要2天左右的培训课时。具体讲解的侧重点,可以根据客户的要求,或 以现场的学习效果,来作一定的调整; 【课程背景】 随着我国制造大国地位的确立,以及产品制造技术的飞速发展,供应链管理水平与能力将成为衡量制造企业核心竞争力的重要指标之一。企业需要根据自身的情况,制定出合适的供应链规划,采购流程,及库存策略来取得竞争优势。为此,基于对供应链理论知识的研究,并结合曾经在多家知名企业的亲身工作及辅导经历,特推出该《采购计划与订单管理》课程。【培训对象】 企业总经理、营运总监、供应链总监、财务总监、制造总监、采购总监、物流总监、制造经理、采购经理、计划经理、物流经理、供应链管理相关人员,及其它相关人员。 【课程特点及受益】 本课程详细介绍了采购预测、采购订单与采购合同的基础知识及核心框架及流程,并结合中国企业的实际运营状况,提出了一系列的解决办法、工具与技巧;并融合教学、研究、实践、实务为一体,能使越来越多的中国企业开始关注并了解采购计划与订单管理的基本策略与方法,从而从中受益: 1、了解采购预测与计划管理的模式及特点,掌握现代企业采购计划管理的基本方法与技巧; 2、了解并掌握采购订单管理的技术、技巧及方法; 3、了解并掌握齐套与库存控制的方法与技巧; 4、了解并掌握采购合同管理的基本方法与技巧; 【授课方式与特点】 1.丰富性,针对性。课程包含丰富的专业知识及管理经验,并结合企业所在行业特点与现状, 有针对性地进行培训与指导; 2.指导性,实用性。能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断,从而提 出改善意见与建议,让培训更有指导性与实用性; 3.操作性,实效性。课程中将分析大量标杆企业的管理经验,并分析、分享标准的工作流程、 制度、模板等工具等,以便学员可以下课堂后直接参考借鉴; 4.通俗易懂,参与性强。授课方式深入浅出,通俗易懂,专业问题通俗化,复杂问题简单化, 混乱问题标准化单;并鼓励学员积极提问、质疑,现场分析、解答。

采购订单管理及考核管理制度

采购订单管理及考核管理制度 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0目的 为保证公司采购订单的严肃性,规范各供应商自接收采购订单后的信息反馈、生产组织安排、直至包装发运等环节的行为,确保公司的正常生产需求。 2.0适用范围 适用于公司产品零部件及直辅料供应商。 3.0术语和定义 物料:零部件及直辅料。 4.0职责 4.1采购部 4.1.1负责按生产(试制)计划给供应商下达采购订单; 4.1.2负责接收供应商对采购订单的回执及回执情况统计汇总工作; 4.1.3负责按相关规定(合约)对供应商执行采购订单过程中出现违规现象的考核通报工作。 4.2财务部 负责按采购部考核意见对违规供应商罚(扣)款及帐务处理的执行工作。 4.3生管物流部 4.3.1负责接收供应商按采购订单所发物料; 4.3.2负责按《物流包装协议》要求核查《送货清单》格式、内容等信息;4.3.3负责定期与供应商核对帐、物情况。 4.4供应商品质部

负责物料的检验。 4.5供应商 4.5.1负责按采购部要求指派采购订单接口人; 4.5.2负责按本规定要求对采购订单进行书面回执; 4.5.3负责按采购订单要求组织生产,并及时反馈生产、物流过程中可能会影响交货(质量、进度)的异常情况; 4.5.4负责按采购订单及《物流包装协议》要求及时到货并跟踪; 4.5.5负责保证《发货清单》和《质检报告》格式、内容以及产品标识的完整性符合公司要求。 5.0工作内容 5.1基本要求 5.1.1供应商应按公司要求给采购部发书面公函:明确采购订单接口人姓名、联系电话、电子邮件地址等信息; 5.1.2供应商采在接到订单三日内必须给予回执(下单之日起计算),订单回执栏中须明确到货时间及数量(逾期到货须加以说明),如未回执视为满足到货要求,公司采购部将针对其未回执行为进行考核; 5.1.3订单回执方式以盖章扫描件回传,如遇特殊情况可先电话、邮件回复,后补正式盖章回执; 5.1.4不能满足订单,必须第一时间与采购工程师沟通确认,并确保按新约定的时间到货; 5.1.5供应商放假(除法定节假日)需提前告知,以免造成交期延误。 5.2发(送)货要求

采购计划管理

采购计划管理 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理,为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划(如周、月度、季度、年度)、非定期采购任务计划(如系统根据销售和生产需求产生的)。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解,将企业的采购需求变为直接的采购任务,系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式,支持多种设置灵活的采购单生成流程。 采购订单管理 采购订单管理以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。通过流程配置,可进行多种采购流程选择,如订单直接入库,或经过到货质检环节后检验入库等,在整个过程中,可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商,进行在线采购。 发票校验 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1:全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

客户订单管理流程

1、目的: 为规范订单/合同管理,使订单/合同执行有序进行,特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 (1)负责接收订单/合同,与客户进行沟通,提供客户所有要求信息。 (2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。 (3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 (1)负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。 (2)负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 (1)负责产品生产保证可行性评审。 (2)负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 (1)负责产品的质量保证可行性评审。 (2)负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 (1)负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 (2)负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报,做出“主要原材料价格趋势图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长,作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 (1)负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 (2)负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报,每月出具汇率、出口关税报表,作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时,第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审;负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时,应详细咨询所询价产品的信息、技术信息(包括图纸、包装信息等)和所用原材料的详细情况及标准(如:规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求,特殊加工要求等),填写“报价联系单”,连同以上详细信息报各分公司总经理,作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明,市场前景的分析说明,简要介绍客户情况、未来产品市场趋势,并报各分公司总经理,做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评,填写“报价单”,提供业务人员。 4.1.1.4业务部门,根据各部门反馈的信息,再次与客户沟通,双方都能够接受后,分公司编制“报价单”,正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”,并附上“报价单”、订单/合同说明,报服务管理委员会评审: (1)财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理,回款要求是否合理。 (2)品质监督部评审产品质量要求是否能够达到,是否表述完整准确。 (3)采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致,是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识,此订单/合同为不可接受,“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单,报总裁审批后,即可与客户签订合同。如业务部门有异议,可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式: (1)对于无利润或长期无法营利的订单,放弃处理。 (2)对于报价有出入者,可重新报价,重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同,编制“大货采购单/购销合同”,并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划,并附相关资料报总裁批准后,即可实施。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

采购周期、采购计划与采购订单(doc 26页)

第一章采购的基础知识 采购的定义: 从外部获得的,使运营、维护和管理公司的基本活动和辅助活动处于最有利位置所必需的所有货物、服务、能力和知识。 采购的分类: ?有形物品 –直观可见的,原材料、工具设备、辅料、办公用品等 ?无形劳务 –运输服务、仓储服务、技术服务、设备的检修服务等 采购的功能 ?根据企业需要寻找能提供最好的产品和服务的供应商,以最低成本和简便的方式得 到物资和服务,并能保证供应。 –取得 –需要 –最优成本 采购管理 ?供应源管理 ?供给管理 ?物料管理 采购在企业中的作用 ?物资供应的保障作用 ?赢利作用 –利润增加的途径: ?其他条件不变,提价 ?其他条件不便,增加销售量 ?价格销售量不变,降低成本 –主要通过降低采购成本达到降低总成本的目的 ?对产品质量的保证作用 ?获得新材料、新技术、新产品信息 采购职能 ?确定需要购买的商品和服务的规格(按照要求的质量和数量); ?选择最合适的供应商; ?为制定协议做准备和实施与供应商的谈判; ?将订单发给优先供应商; ?订单的监督和支出控制; ?后续工作和评估(解决索赔,产品和供应商档案的更新,供应商评级和分类)

波特的“价值链”理论 “价值链”理论的主要内容 ?每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种基本的活动类别构成。(图 1.1) ?价值活动可分为两大类:基本活动和辅助活动。 ?基本活动是涉及产品的物质创造及其销售,转移给买方和售后服务的各种活动。 ?辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源管理以及各种公司 范围的职能以相互支持。企业的基础设施虽并不与每种基本活动直接相关但也支持整个价值链。 ?所有的活动都应当在公司产生的价值大于其消耗的成本的前提下进行。 采购活动采购的物品不仅仅是基本活动所需要的产品和服务,也可能包括辅助职能有关的产品和服务。 采购过程模型中的相关概念 采购,涵盖了公司为了接收来自外部的物品而进行的所有活动。 购买,它不包含采购流程的第一个步骤,就与制造企业的比较而言,它主要指贸易商和零售商的采购活动。 订购,指的是依照事先约定的条件向供应商发出采购订单。 购置,(Procurement)包括将从供应商处获取的产品送至最终目的地所要求的所有活动。它包含采购职能、贮存、交通和运输、来料检查和质量控制与保证。 补给,广泛的意义来说,包括采购、存贮和接收货物等活动。 开发供应源,寻找供应源,保证供应的连续性,确保供应的替代源,搜集可获得资源的知识。采购管理,指的是管理供应商关系所必需的所有活动。它着眼于企业内部、企业和其供应商之间构建和持续改进采购流程。采购管理的跨职能特性和它更加广泛的作用范围通常被称为供应商资源管理 供应链管理的概念可以描述为:它是为了能够满足甚至超越公司的最终用户的期望值而进行的一种管理,要管理的对象是伴随在原材料供应商、零部件供应商和其他供应商提供的商品和服务的流动和转变过程中的所有活动、信息、知识和财力。采购管理与供应链管理有关 第二讲:采购周期(Lead Time)的规划

采购订单管理系统

第四部分采购订单管理系统 本系统是科思ERP企业经营管理与控制系统中的一个重要模块,它是支撑企业整个 采购活动的一个重要功能模块,它的是对企业全部采购活动的各种基本信息的管理。 采购管理的主要目的是通过建立和维护采购订单,安排供应商交货进度,提高采购 活动的效率,降低采购成本。 科思ERP采购管理子系统是通过建立和维护采购订单、供应商档案、安排供应商交货进度、供应商报价、采购接收等项,实现对采购订货合同、采购待收日程、订单收货、采购退货的处理,动态跟踪订单执行进度的功能本模块能 1.1 本模块的主要功能是: 1.1.1 全部物品的采购管理; 1.1.2 采购订单处理周期全过程的计算机管理; 1.2 这些管理的功能包括: 1.2.1 请购单、报价单、采购订单的各种数据的输入、修改、删除; 1.2.2 物品采购单的提货信息录入,修改; 1.2.3 应付货款的记账管理,包括,记账、核算、汇总等功能; 1.2.4 供应商采购档案的管理,包括,供应商动态、供应商总付款、供应商未结订单、 供应商未提货单详细信息的动态查询,等。 □系统功能: ⊙供应商档案的管理,包括,供应商动态、供应商总欠款、供应商未结订单; ⊙供应商到货状态详细信息的动态查询; ⊙采购订单的各种数据的输入、修改、删除和采购订单的统计; ⊙请购单录入与处理、请购单合并生成采购单; ⊙供应商报价单管理,报价合并查询,报价比较; ⊙应付货款的记账管理,包括,记账、核算、汇总等功能; ⊙经营采购活动的综合统计、分类统计、台账生成; ⊙MRP计划任务直接生成请购单 ⊙采购单允许有多个交货日期及交货地点 ⊙采购系统与应付帐子系统相连,直接生成采购凭证,无需财务人员手工填制

生产采购订单流程

生产采购订单流程 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批准共 3 页第 1 页 日期日期日期生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范西北实业生产作业中心的采购,确保生产物料采购工作及时有序地进 行,切实降低生产成本,提高经济效益特制定本程序。 1.2 本流程适用西北实业生产作业中心。 1.3 本流程由公司生产作业中心负责拟定,其解释权及修改权属生产作业中心。 1.4 本流程从2001年月日起执行。 2 职责 2.1 生产采购订单流程总责任人是生产作业中心采购经理。 2.2 生产作业中心总经理主要负责下达采购订单,并监督检查采购订单的执行情况, 协调解决采购过程中涉及部门间的有关问题。 2.3 采购员负责生产物料的市场询价、谈判,并草拟采购合同文本,按照授权签定采 购合同,实施采购,负责物资的运输及外观数量的验收,办理相关业务手续和结 算手续。 2.4 采购部经理负责根据采购订单,负责安排询价,谈判事宜,并草拟采购合同,经

批准组织实施采购,根据物料的入库情况,处理核付款事宜,并协调解决部门 内 部采购工作的相关问题。 2.5 法律部经理主要负责审核、采购合同中有关内容是否符合法律,是否规 范,是否 有损害公司利益的可能。监督采购合同的实施过程。 2.6 财务部经理主要审核采购合同中的采购价格是否符合公司价格管理规定, 供应商 政策,财务管理要求,并监督采购合同的实施过程。 2.7 行政部经理负责根据采购部运输作业计划和临时需求,安排车辆保证物资 采购工 作如期完成。 2.8 技术中心检测室主任负责生产物资的质量验收工作,组织或委派质检人员 对生产 物资的质量进行认定,并出具报告书。 2.9 库管员负责为合格物资办理入库手续,并负责保管和按定额发放。 2.10 会计部经理负责根据核付款单和采购合同办理相关财务结算手续。 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批 准共 3 页第 2 页日期日期日期生效日期 2.11 采购内勤负责收集、整 理市场信息、建立供应商档案和采购台帐,掌握库存信息。 3 生产采购订单流程: 3.1 生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划,向采购部 下达采 购订单,此环节在2天内完成。

采购计划与采购订单管理培训课程大纲

采购计划与采购订单管理培训课程大纲 【课程背景】 缺料,是制造业企业经常发生的、几乎每天都要面临的最头疼问题。因为缺料,会导致: 1、原计划要生产的产品不能正常进行,导致生产无效工时增加,制造成本大幅增加; 2、计划要生产的产品不能按时完工入库,导致客户订单的履行周期加长,市场竞争力下降,会丧失更多地销售机会; 3、导致库存物料不配套,库存资金占用增加,周转率下降。 库存,具有两重性。合理的库存设置可以缩短客户订单履行周期、提高客户订单交付的及时性、增加销售机会、扩大市场份额、降低采购成本、降低制造成本、降低物流成本。库存设置低了容易造成缺料,库存设置高了占用了大量的资金、容易发生物料呆滞的风险。 如何设置合理的库存,制定准确的物料采购计划,及时下达采购订单并跟踪采购订单的执行,避免生产时发生缺货,保证生产的连续性,是采购计划员和采购员必须掌握的技能。 通过此课程学习,我们会帮助企业如何减少缺料,提高采购计划的准确度,以合理的库存提升物料齐套供应能力,我们还会以业界成功最佳实践和大量的实战经验和教训,帮助学员在拓展采购订单管理思路的同时,掌握各种物料采购计划制定的技巧与方法。 【培训收益】 建立制定完善的采购计划管理体系λ——→ 提升采购计划的准确性和降低物料库存! 建立制定完善的采购订单管理体系——→λ提升物料及时齐套供应能力 预测及制定合理的销售与运作计划——→ 提高物料预测的准确性,保证物料供应λ 对采购订单及时跟进和沟通协调——→λ缩短物料采购周期,降低物料库存! 【课程特色】 内容价值定位――课程内容采用国际上先进的供应链管理思想和流程设计方法论,结合国内外企业采购计划与采购订单管理的最佳实践案例。 实操性和互动性――培训过程中,通过对企业的采购计划与采购订单管理业务流程体系规划和演练、案例研讨等方式,加深学员对所学内容的理解和实际转化能力,并及时向学员提供具有实践意义的业务流程操作模板,向学员传达具有提高业务运作绩效的管理监控报告模板。 讲师的专业性――供应链、计划、采购、物流管理领域的资深实战专家,有资深的供应链计划和采购业务管理实践经历,以及丰富的咨询、培训经验。 【课程大纲】 一、采购计划与采购订单业务规划 制造企业面临的种种问题λ 销售预测不准? 不能及时供货问题? 生产缺料问题? 库存过大的问题? 过长的订单交付期问题?

采购订单管理办法

采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性,确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1物流部负责所有物料的请购申请 4.2商务部负责所有《请购单》的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1物料请购 5.1.1物流部根据市场部销售定单、BOM表、生产周计划、库存物料,进行物料运算,生成《请购单》 5.1.2物流部经理审核批准《请购单》,并将《请购单》传递商务部 5.2物料采购 5.2.1商务部签收《请购单》,对交期无法到要求的,4小时内通知物流部。 5.2.2商务部根据《请购单》4小时在U8中填写《采购定单》 5.2.3商务部经理审核批准《采购定单》 5.2.4商务部将《采购定单》以邮件、传真、电话等方式传递供应商,并要求供应对商对供货信息进行确认。 5.2.4商务部将《采购定单》书面形式传物流部,便于物流部收货。 5.3物料跟踪 5.3.1商务部订单发出的同时会确定相应的跟踪接触日期。 5.3.2商务部全面掌握供应商交货信息,对于不能按交期交货,在生产前2天通知物流部门、市场部门更变生产计。 5.4物料到货 5.4.1物流部收货员根据《采购定单》核实供应商《送货单》,要求定单号、名称、规格型号、数量一致,发现不相符交30分钟内交商务部处理。 5.4.2来料定单号、名称、规格型号不相符的,物流部拒收,商务部作退货处理。 5.4.3超定单来料≤10%由商务部经理批准审核接收,超定单来料≤20%由分管副总批准审核接收。商务部作超定单来料备查账,后续采购定单中扣除。专用材料不充许超定单来料,由商务部超出部退回供应商。 5.4.4来料不足的,商务部负责补齐数量,对影响生产计划的缺料,由商务部组织物流部、市场部、生产部

2020年(采购管理)采购订单操作

(采购管理)采购订单操作

采购订单流程 1、目的:处理采购业务 2、适用范围:所有采购业务的处理 3、文件内容概述: ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1700) ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建:5300000001 ⑵创建采购订单(有两种方式创建采购定单) ①根据采购申请单创建采购订单(查询采购申请单事务码:ME5A) 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: 单击“”选择变式按钮,选择“采购申请”,进入下一屏幕:

回车,进入下一界面: 将鼠标放置采购申请号10000089上方,按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内,进入下一界面: 特别说明: ●如果此采购申请单没有分配供应商,则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中,则字段“A”输入:K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的,则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单;如果采购申请单是第三方销售产生的,则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单,不能多次创建,所以更改采购数量一定要谨慎。 保存,系统提示: ②手工创建采购订单

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕: ①供应商:1700 ②维护“抬头”参数: “机构数据”视图: ③行项目数据参数:

采购周期、采购计划与采购订单

第一章 采购的基础知识
采购的定义: 从外部获得的,使运营、维护和管理公司的基本活动和辅助活动处于最有利位置所必需的所有货物、服务、 能力和知识。 采购的分类:
? 有形物品 – 直观可见的,原材料、工具设备、辅料、办公用品等
? 无形劳务 – 运输服务、仓储服务、技术服务、设备的检修服务等
采购的功能 ? 根据企业需要寻找能提供最好的产品和服务的供应商,以最低成本和简便的方式得到物资和服务, 并能保证供应。 – 取得 – 需要 – 最优成本
采购管理

? 供应源管理 ? 供给管理 ? 物料管理 采购在企业中的作用 ? 物资供应的保障作用 ? 赢利作用
– 利润增加的途径: ? 其他条件不变,提价 ? 其他条件不便,增加销售量 ? 价格销售量不变,降低成本
– 主要通过降低采购成本达到降低总成本的目的 ? 对产品质量的保证作用 ? 获得新材料、新技术、新产品信息 采购职能 ? 确定需要购买的商品和服务的规格(按照要求的质量和数量); ? 选择最合适的供应商;

? 为制定协议做准备和实施与供应商的谈判; ? 将订单发给优先供应商; ? 订单的监督和支出控制; ? 后续工作和评估(解决索赔,产品和供应商档案的更新,供应商评级和分类) 波特的“价值链”理论 “价值链”理论的主要内容 ? 每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种基本的活动类别构成。(图 1.1) ? 价值活动可分为两大类:基本活动和辅助活动。 ? 基本活动是涉及产品的物质创造及其销售,转移给买方和售后服务的各种活动。 ? 辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源管理以及各种公司范围的职能以相
互支持。企业的基础设施虽并不与每种基本活动直接相关但也支持整个价值链。 ? 所有的活动都应当在公司产生的价值大于其消耗的成本的前提下进行。

采购订单操作流程.doc

采购订单操作流程 1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划,向采购部下达采购订单 2、采购部经理根据采购订单,查阅是否有供应商合同,如果有,则安排采购员实施采购;如果没有,则安排采购员市场询价谈判 3、采购部根据市场情况组织拟采购合同 4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核,财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核 5、审核后的采购合同,按合同签订权限,由采购部经理组织签订,并送法律、财务、会计部门备案 6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调 7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间 8、采购员根据供货方式和车辆安排,承担货物的运输和外观数量验收,质量人员对货物进行验收 9、如果合格由库管员办理入库手续,入库保存。如果质量、数量、外观不合格,库管人员拒绝入库,进入退货或换货流程 10、采购部经理根据入库单,签发核付款单,通知会计部付款 11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜 12、采购内勤将采购物资上采购台帐,并建立供应商档案,记录库存信息。

[优质文档]采购流程业务1 采购流程业务 流程:采购订单→库存采购→采购发票→应付单 步骤说明: 1.采购订单 (1)进入供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单→业务类型→采购流程→增加自制单据 (2)填写 2.采购入库 (1)供应链→库存管理→入库业务→采购入库→采购流程 (2)点击“参加”→“采购订单”填采购入库单(输入查询条件后确定) 注意:要先选择仓库,库存组织才能填批次号,然后保存签字3.采购发票 (1)供应链→采购管理→采购发票→维护发票→采购流程 (2)点击“参加”→“采购入库单”填采购发票(输入查询条件后确定) (3)核实订单信息准确无误后,点击保存并审核发票

采购订单管理规定

页 1.目的: 以销售订单为核心的整体管理,采购单据与销售订单相对应的以采购订单为核心的运行模式。 2.适用范围: 适用于采购部、财务部、企管部、销售部。 3.职责: 3.1.企管部负责此文件的规范与管理,并负责此文件相关的部分的执行。 3.2.采购部、财务部、销售部负责此文件的执行与相关改善。 4.采购: 4.1.付款方式为先到货后付款形式。 4.1.1.采购订单一式五联,必须经采购计划员签字确认、采购主管审批后方能生效。 4.1.2.将采购订单粉联下发供应商(做为对账依据之一),供应商必须持采购订单粉联送货。 4.1.3.采购业务员留存采购订单白联;并持采黄、蓝、绿三联,及经业务员签字的采购入库报检单(一式五联:白、粉、黄、蓝、绿),协同质检人员、仓库管理员办理入库手续。4.1.4.产品检验合格,质检人员应在采购入库报检单上签字、盖章;并留存采购订单绿联。 4.1. 5.数量清点后,仓库管理员在采购入库报检单上签字,仓库统计员依据质检、仓库管理员签字的采购入库报检单在SAP中办理入库手续并签字,留存采购订单黄联。 4.1.6.采购主管应在采购入库报检单上签字。 4.1.7.采购入库报检单白联应为采购业务员暂存,绿联由质检人员留存、粉联供应商留存(做为对账依据之二)、黄联仓库留存、采购订单蓝联、采购入库报检单蓝联财务留存。 4.1.8.采购订单白联、采购入库报检单白联与付款申请单一同转入应付会计处做账。 4.2.付款方式为先付款后发货(借款)形式。 4.2.1.采购业务员持有效的采购订单(己由采购计划员签字确认、采购主管审批的采购订单)蓝联,及经业务员署名、审核人员审核、财务人员审核、采购主管审批、总经理批准后的借款申请单,一同交财务应收会计,应收会计将采购订单蓝联(挂账),并在付款单上再次签字,转出纳付款。 4.2.2.货物到达后,采购订单白联应由业务员暂存,并持采购订单黄、绿二联及经业务员签字的采购入库报检单(一式五联:白、粉、黄、蓝、绿),协同质检人员、仓库管理员办理入库手续。 4.2.3.产品检验合格,质检人员必须在采购入库报检单上签字、盖章;并留存采购订单绿联。 4.2.4.数量清点后,仓库管理员在采购入库报检单上签字,仓库统计员依据质检、仓库管理员签字的采购入库报检单在SAP中办理入库手续并签字,留存采购订单黄联。并采购主管在采购入库报检单上签字。 4.2. 5.采购入库报检单白联采购业务员暂存,绿联质检员留存、粉联供应商留存(做为对账依据之二)、黄联仓库留存、蓝联返财务应付会计处汇同己上交财务的采购订单蓝联做账。 4.2.6.采购订单白联、采购入库报检单白联与发票一同转入财务应付会计处做账。 5.委外加工: 5.1.委外部件经仓库人员称重、清点数量后开据委外清单(一式五联),仓库管理员及供应商双方签字各自留存白联、粉联(供应商做为对账依据之一)。 5.2.仓库统计员依据此清单对应相对应的供应商库办理入库手续,并在委外清单上签字留存黄联。 5.3.采购业务员对应委外清单信息制订委外加工单,留存委外清单绿联。

需求计划与采购计划制定流程

需求计划与采购计划制 定流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

需求计划与采购计划制定与执行流程 1目的 为了明确各相关部门在供需计划管理中的职责,规范需求计划和采购计划制定方法,提高计划的准确性和执行的有效性,保证产品供应并提高产品的当季售罄率,特制定此流程。 2适用范围 本流程适用于各类产品订货会后的需求计划和采购计划制定工作。 3定义 4流程图 《需求计划和采购计划制定和执行流程图》 5职责 5.1品牌产品科:负责制定产品上市计划,并根据订货会汇单情况,制定采购申请; 5.2品牌开发科:负责与供应商进行确认版确认,并向采购提供产品的BOM清单、向质 量管理部提交相关产品技术文档,完成新产品技术转移工作; 5.3渠道业务:负责指导加盟商、各直营区、店铺进行订货,并根据汇单调整情况,与 相关渠道进行沟通确认,确定加盟商销售订单; 5.4采购:负责提供产品价格和供货信息,并根据采购申请与供应商进行价格谈判,下 达采购订单,跟踪产品到货。 6详细说明 6.1订货会前销售预估 6.1.1订货会前1周,渠道根据加盟商历史订单状况制定加盟商《订货分析与 销售预估》,各区域根据历史销售情况、销售目标、库存情况、本区域发展计

划等制定本区域《订货分析与销售预估》,品牌产品科将《订货分析与销售预 估》作为订户会前参考信息。 6.2订货会下单与汇单 6.2.1渠道基于加盟商历史销售情况、加盟商门店数、加盟商资信情况、本季 销售目标等制定订货策略,明确各种订货组合方式、返利政策等; 6.2.2加盟商参加产品订货会,了解本季产品情况、产品上市计划和营销方 案、订货策略、返利政策等信息,根据需求下达销售订单; 6.2.3直营区域派代表参加订货会,下达直营区域的销售订单; 6.2.4渠道管理部协助将加盟商、直营区域的销售订单录入订货会信息系统; 6.2.5订货会后1周内,品牌产品科对于加盟商、直营区域下达的销售订单进 行整理汇总,得到初步汇单结果(参见《客户订单汇总表-汇单》)。 6.3制定需求计划 6.3.1订货会后1周内,品牌开发科提供参展产品详细资料,采购提供原材料 库存信息及各产品最小起订量至品牌产品科,品牌产品科根据《本季产品规 划》、产品最小起订量,并根据加盟商订货品种与数量等信息,对客户销售订 单进行调整;具体规则如下: 6.3.1.1考虑产品线的完整性,对于订货数量均不足供应商最小起订量的货品, 优先订可以保持某系列产品线完整的货品; 6.3.1.2考虑货品款式是否可以与其他货品搭售,对于可搭售款考虑店面搭售优 先订货; 6.3.1.3考虑共用物料,对于订货数量均不足供应商最小起定量的货品,优先考 虑与已确定订货货品共用物料多的货品; 6.3.1.4分析现有相似款库存量,现有类似款库存量大的货品减少其订货量; 6.3.1.5考虑产品价格因素,参考《本季产品规划》价格带规划以及区域的价格 消费能力,调整区域订货需求; 6.3.1.6分析区域特点,按照各个不同区域功能性需求特点,调整订货数量; 6.3.1.7考虑竞争对手货品策略,对于可以针对竞争对手某款产品进行竞争性推 广的货品,调整期订货量;

采购订单管理规范

采购订单管理规范 1.0 目的 在ERP系统中,采购订单无疑是最重要的单据之一,通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况。其直接关系到企业资金的安全,关系到企业能够按时生产、按时交货; 为规范和完善采购订单作业程序,确保供应商按要求正确送货;确保仓库及时、准确地办理采购物料的入库;通过控制采购订单的开立与及时关闭,防止呆料产生;提高供应商对账效率与准确性,特制定本作业流程。 2.0范围 适用于所有原辅料采购申请、订单开立、评审、更改、分发、关闭。 3.0职责 3.1供应链经理:负责审批《采购订单》的数量,对采购数量的准确性、合理性负责;定期检查采购订单关单状况,对采购订单执行状况进行监督。 3.2采购工程师:负责审核《采购订单》的价格,对采购价格的准确性负监管责任,因采购价格未确定导致采购延迟的由采购工程师承担责任; 3.3 MC:负责采购订单的及时开立、修正与关闭,其他人员不得开立《采购订单》; 3.4仓库账务员:负责检查供应商是否依采购订单先后顺序安排交货,并及时办理入库。 3.5各职能部门负责提出本部门所需物料请购。 4.0 订单类型的定义与选择 4.1订单类型的定义:市场需求订单及数量运行MRP产生采购申请;返修物料需求采购申请;研发试产物料需求采购申请;改机所需物料采购申请;工程维修物料采购申请;市场营销宣传品采购申请等。 4.2 订单类型的选择:参照采购订单入库类型;其他入库类型(备品、客供物料、研发试产未下采购订单的物料);参照采购退货订单入库类型;调拨单入库类型(芯片RMA)。 5.0 作业程序 5.1 材料请购与审批 5.1.1 MC运行MRP时,根据实际需求自动产生原材料请购单;辅料请购单由仓库部门提出,原辅料以外其他物料的请购由需求部门通过OA请购后由MC汇总录入。 MC组应定期运行MRP,以减少订单数量,确需频繁运行MRP的,应对同类物料、同一供应商供应的物料作并单处理以获得较低的采购单价、减少订单数量。 5.1.2 供应链经理对接到的《物料需求计划》(或《物料请购单》进行审核,并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料,进行采购期、量分析;对同类物料生成的订单进行并单以减少订单数量、对于采购量偏低的应按照MOQ调整采购量。

相关文档
最新文档