质量监督执法检查表

质量监督执法检查表
质量监督执法检查表

受检工程基本情况表

检查组成员签字:检查日期:

工程责任主体质量行为检查表表2

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

品质巡检表[过程质量检查表]

品质巡检表[过程质量检查表] 过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV 输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部()工程名称:基础分部工程 检验单位:部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由项目部填报,施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV 输电线路工程编号:SG-002 注由施工项目部填报,存 1 份。

SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV 输电线路工程编号:SG-003 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程

检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV 输电线路工程编号:SG-004 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV 输电线路工程编号:SG-001

注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:铁塔分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV 输电线路工程编号:SG-002 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:铁塔分部工程

挖孔桩铁塔基础施工队级质量检查记录主线路

挖孔桩铁塔基础施工队级质量检查记录(主线路)

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挖孔桩铁塔基础(施工队)自检记录表工程名称:滇西北至广东±800kV特高压直流输电工程直流线路工程(2标) 设计杆号N02004 接腿长度A:96-0.0 基础型号 A:WKZ18080 定位高差-1.3 B:96-4.0B:WKZ18080转角角度C:96-7.0C:WKZ18080检查日期D:96-0.0D:WKZ18080检查人员: 序号检查(检验)项目性质 质量标准(允许偏差)检查结果 合格优良 A B C D 1 地脚螺栓规格、数量关键设计值:A、B、C、D:4M564M56 2 主钢筋规格、数量关键设计值: A、B、C、D:34C28 3 混凝土强度关键设计值: A、B、C、D:C25 试块强度:MPa试验报告编号: 4 基础埋深mm 重要设计值:A:7300 B:7500 C:8000 D:7000 不小于设计值 5 桩径mm 重要设计值:A、B、C、D:1800 1810 1820 1825 1809 -50 不小于设计值 6 钢筋保护层厚度mm 重要-5 7 混凝土表面质量重要外观质量无缺陷及表面平整光滑外观质量无缺陷及表面平整光滑 8 整基基础中心对中心 桩位移mm 重要 顺线路:30 21 13 横线路:30 21 10 9 整基基础扭转重要□一般塔:10′7′1′56″□高塔:5′4′ 10 回填土重要符合DL/T5235-2010 第5.0.6、5.0.8~5.0.11条规定 符合DL/T5235-2010 第5.0.6、5.0.8~5.0.11条规定 11 同组地脚螺栓中心与 立柱中心偏移mm 一般10 8 6 3 5 5 12 基础顶面间高差mm 一般 5 +3 4000 -1 7000 -1 13 基础根开及 对角线mm 设计值 一般 AB: 15160+14538 AC:15160+14071 BC: 14538+14071 BD:14538+15160 CD: 14071+15160 DA: 15160+15160 AB 15163+14 542 BC 14542+1 4070 CD 14070+15 164 DA 15164+1 5163 □一般塔±2‰±1.4‰ AC 15163+14 070 BD 14542+1 5164 □高塔±0.7‰±0.5‰

综合性安全检查表(公司车间综合安全管理检查表

安全检查表

一、安全检查的目的: 为了保证公司安全生产方针、目标的实现,确保安全标准化的有效实施,对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,查找出不安全因素和不安全行为,确定现场危险有害因素,以便制定整改措施,消除或控制隐患。 二、安全检查的要求: 1、安全检查要按规定的检查计划进行检查; 2、进行安全检查,不能影响正常的生产经营活动; 3、参加安全检查的人员应戴好安全帽、穿好工作服和不带铁钉的安全鞋; 4、进行安全检查时,语言要文明,严禁说脏话或使用轻蔑的语言; 5、检查人员进入易燃易爆生产装置和工艺控制室,禁止接听手机,以防产生静电火花引起火灾爆炸或影响操作人员的正常操作; 6、检查出的问题要及时整理汇总,并反馈给有关部门,督促其按要求整改。

安全管理检查表 检查类型:综合性安全检查检查负责人:年月日 序号检查项目检查标准检查方法(或依据) 检查评价 符合不符合原因及整改要求 1 教育、培训贯彻有关安全生产法律、法规、方针、政策与制度查车间会议记录 组织新入厂员工、外来施工人员车间级、班组级安全 教育 查安全教育台帐、现场询问 组织班组安全活动学习,每月开展二次以上,每次1 小时。有关领导按时参加班组安全学习。 查安全活动记录本、现场提问员工了解 班组安全活动学习内容 定期修订生产安全事故预案并进行演练查安全教育台帐、查看演练记录 2 现场安全 管理消防设施、气防设施处于良好备用状态查消防设施、气防设施台帐、现场检查消除跑、冒、滴、漏,保持良好的工作环境现场检查 严格劳保着装和安全防护现场检查 进入现场人员必须正确戴好安全帽。中石化3505-1999《石油化工施工安全 技术规程》,国家《建筑安装安全技术规 范》 空、洞、坑有固定地板、护拦等防护措施。 从事高空作业人员必须正确使用安全带。

过程质量检查表

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-002 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-003 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-004 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:基础分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称:古交电厂送出500kV输电线路工程编号:SG-001 注由施工项目部填报,存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部(单位)工程名称:铁塔分部工程 检验单位:项目部质量科检验人:被检单位负责人:检验日期:年月日注由施工项目部填报,施工项目部存 1 份。

4各种安全检查表8种

厂级综合性安全检查表 编号:BZH8.2-1 检查人: 检查时间: 序号 检查项目 检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。 2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 4、设备部件完好齐全。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场 3 电气管理 严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。 查现场及记录 4 消防管理 供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水 口扪盖、 橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻。 查看现场 5 安全设施 避雷设施完好。 查现场及记 录 6 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、 构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。通风、防汛设施完好。地沟及地沟 盖完好无损。 查现场及 记录

车间级综合性安全检查表 编号:BZH8.2-2 检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准检查方法(或依 据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据企业安全生产责任制检查。 2 设备检查运转设备运用情况,各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可 靠;检查设备的运转状态是否正常。 依据企业有关要 求及安全操作规 程检查现场 3 电气检查设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电 器元件是否有异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、 配电室安全设施是否齐全。 检查现场 4 现场管理检查工作现场是否清洁、有序,员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通 无阻,应急灯具是否齐全可靠,防护用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各 种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有害作业场所按规定设置警示标 志、报警设施、防护急救器具设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 5 作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险作 业,作业证的申办工作。 查作业许可证 6 警示标志检查车间警示标志和告知牌的完好情况;检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志的情 况检查。检查现场

通信铁塔监理检查表汇总

监理安全通知书 工程名称:编号: 致:_______________________(施工单位) 贵公司承建的___________________________,即将开始施工,为了落实好国家安全生产的有关规定,加强对工程的管理,保证在安全生产的同时使工程能按时、按质、按量完成;结合建设单位及我公司关于安全文明生产工作的规定,在整个工程实施期间,望贵司严格执行以下规定: 1、施工人员进入现场前要进行安全培训,合格后方可进入现场施工。 2、现场安全设备齐全,施工人员需佩戴安全帽入场,并设有安全员。 3、特种作业人员应持证上岗,严禁酒后施工。 4、施工区域内,应设置安全警示标志,安全员在施工过程中要全程进行安全监督。 5、严禁高空抛物,五级风以上天气不得进行高空作业。 6、施工前,对所有器械的安全性能进行检查,并在施工过程中,随时检验,确保施工顺利进行。 请贵公司积极配合,严格执行安全生产的规章制度,贯彻执行本通知的各项事宜,以保证整个工程任务的顺利完成。 项目监理机构: 总监理工程师: 年月日施工单位项目经理:郑俊签收日期:年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安全技术交底记录 工程名称: 一、监督检查施工单位安全技术交底情况 施工单位项目负责人 序号检查内容检查结果(打“√”) 1 施工单位安全技术交底是否进行□是□否 2 施工单位安全技术交底是否逐级进行□是□否 3 安全技术交底是否延伸到全体施工作业人员□是□否 4 安全技术交底内容是否全面□是□否 存在问题及整改要求: 无 施工单位项目经理:监理人员:检查日期: 年月日二、项目部内部监理人员安全技术交底记录 交底日期交底地点 监理安全技术交底的主要内容: 1、工程概况 2、施工程序 3、安全监理措施 交底人: 监理人员签名: 注:本表一式二份,项目监理机构、建设单位各一份。

铁塔工程环境保护措施监理检查表(doc 40页)

铁塔工程环境保护措施监理检查表(doc 40页)

铁塔工程环境保护措施监理检查表工程名称:xxxxxxxxx—xxxxxx±800kV特高压直流输电线路工程编号: 序号措施 项目 检查内容 检查 结果 1 文明 施工 施工现场设置连续围挡,现 场施工标牌应包括环境保 护内容; 符合 要求施工作业区和生活办公区 分开布置,生活设施远离有 毒有害物质; 符合 要求现场设置移动厕所; 已设 置施工现场设置垃圾分类回 收点; 已设 置 2 扬尘 控制 易产生扬尘的施工作业采 取遮挡、抑扬等措施;对裸 露地面、集中堆放的土方采 取表面浇水湿润等抑尘措 施 洒水 降尘 易飞扬和细颗粒材料封闭 存放,余料及时回收 彩条 布遮

序号 项目检查内容 结果 盖,余 料及 时回 收 3 废气 排放 车辆及机械设备废气排放 符合国家要求; 符合要 求施工现场严禁焚烧垃圾和 各类废弃物 无此现 象发生 4 固体 废弃 物处 理 有毒有害废物、固体废弃物 分类收集,集中堆放; 分类集 中堆放废电池、废墨盒等有毒有害 的废弃物封闭回收,不与其 他废弃物混放。 单独存 放 5 污水 排放 现场道路和材料堆放场地 周边设排水沟; 符合设 计要求工程污水、搅拌废水进行妥 善处理。 妥善处 理 6 噪声 控制 采用低噪音设备进行施工, 定期保养维护,从声源上降 低噪音;机械、设备正常使 已采取 措施

序号 项目 检查内容 结果用,减少操作不当产生噪声 污染 使用低噪声的施工工艺和 方法,尽量避免夜间施工, 将施工噪声影响减到最低 限度 无夜间 施工 7 生态 保护 划定临时施工场地范围,未 经允许施工人员不得在施 工范围外进行作业,注意保 护现场周围植被,严禁乱砍 乱伐; 符合要 求 山区施工尽量选用原有的 小道作为小运道路或架设 运输索道,以减少对植被的 破坏 使用原 有小道 土方开挖设置临时堆土场, 生土和熟土分开集中堆放, 临时拦挡和覆盖措施;开挖 土方尽量回填利用; 分开堆 放并覆 盖保护场地四周原有地下水符合要

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 淹 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2

表2-2安全隐患排查检查计划表 2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管

担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全,根据安全生产法等法律、 行政法规和国家安全生产监督管理总局令第 16 号《安全 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险 情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1 主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》 、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》 相关规 定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼 烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤 害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为 : 。。车间 、。。车间 、。。车间 ( 按照企业实际情况填写 ) 。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表 2-1 表 2-1 危险源分布表 ( 按照企业实际情况填写 ) 危险有害因素 火 锅 容 机 中 起 触 高 车 粉 物 高 噪 灾炉器泄灼械毒重电 热 温辆尘体处声淹 爆爆爆漏烫伤窒伤伤 辐 中伤危打坠危溺 炸 炸 炸 害息害害 射 分布场所 署害害击落害 。。车间 。。车间 机修车间 ● ● ● 锅炉房 ● ● ● ● ● ● 配电房 ● 综合楼 ● 厂区道路 ● 2.2 安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全 检查、日常安全检查 4 大类,拟检查计划详见表 2-2

两年行动质量检查表

附件2: 受检工程质量情况检查表 (一)受检工程基本情况表工程所在市(区、县):检查日期: 工程名称工程地点 建设规模层数:面积:平方米结构类型 开工日期 形象 进度责任主体和有关机构 单位单位名称资质等级项目负责人 及资格 质量授权书 终身责任 承诺书 是否 有 是否 符合 是否 有 是否 符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图 审查 质量 检测 备注 检查人员签字:建设单位负责人签字:

(二)工程实体质量情况检查表工程名称: 检查项目检查内容和方法 评价 备注符合不符合 一、工程资料 (一)原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告1 水泥及外加剂、掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 3 砖、砌块 4 预拌混凝土、砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 7 防水材料 (二)施工试验 报告8 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 13 钢结构连接(焊接)质量检测报告 14 回填土检验报告 15 沉降观测记录 (三)施工记录16 水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录 17 桩基试桩、成桩记录 18 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 19 预应力混凝土张拉、灌浆记录 20 预制构件、钢构件吊装记录 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 22 结构实体检验记录 (四)质量验收记 录23 地基验槽记录 24 桩位偏差、桩顶标高验收记录 25 隐蔽工程验收记录 26 检验批、分项、分部(子分部)验收记录 二、工程实体

ISO9001内部质量审核检查表范例完整版

好好学习社区 ISO9001:2015内部质量审核检查表 受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?无缺失、覆盖全面√ 2.组织QMS对标准条款是否删减?如有,所删减条款中过程确 凿没有? 无删减√ 4.1 理解组织及其环1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管 理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息 进行监视和评审? 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果 的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、 国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素可以包 括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对 这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审? 公司应确定: a)与质量管理体系有关的相关方; b)这些相关方的要求; 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关 方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: --顾客; --最终用户或受益人; --法人,股东; --银行; --外部供应商; --雇员及其他为组织工作者; √

--法律法规及监管机关; --地方社区团体; --非政府组织;。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 表1 外部相关方及要求与期望 相关方要求与期望 法律法规及监管机关符合法律法规要求 顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求 银行有能力支付银行的款项 外部供应商价格合理,结算及时,有规范的流程或手续 第三方认证服务机构满足ISO9001体系要求,持续改进质量管理体系 第三方监测机构配合监测 表2 内部相关方及要求与期望 相关方要求与期望 法人,股东合法,客户满意,成本低 雇员及其他为组织工作者清洁卫生,工作时间合理,工作强度不大、薪酬合理 4.3 确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息形成 了相关文件? 组织应明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时,组织应考虑: a)各种内部和外部因素,见4.1; b)相关方的要求,见4.2; c) 组织的产品和服务。 根据本组织产品和服务特点,标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。 本公司质量管理体系的范围为:杭州市滨江区滨康路568号物理边界区域范围内的医药 健康产品的技术开发。 √

企业常用安全检查表样例汇编

安全检查表2021企业常用安全检查表样例汇编 目录 安全检查频次表 ...................................................................... - 2 - 公司级综合安全检查表 .......................................................... - 3 - 车间日常安全检查表 .............................................................. - 8 - 厂房、建筑物专项安全检查表 ............................................- 14 - 班组现场安全管理及隐患排查表 ........................................- 15 - 节假日安全检查表 ................................................................- 16 - 行车日常/定期检查记录表...................................................- 17 - 综合性安全检查表 ................................................................- 18 - 压力容器设备检查记录 ........................................................- 21 - 电动叉车日常检查表 ............................................................- 22 - 厂级综合性安全检查表 ........................................................- 23 - - 1 -

综合性安全检查表(公司级)

综合性安全检查台帐 (公司级) NS/AQ-R-10-1-1 南京化学试剂有限公司

综合安全检查表 检查目的:加强危险化学品的储存、使用管理,确保生产设备设施完好,达到生产安全。 检查要求:1次/季 检查时间:年月日 检查人员: 序号检查项目/检查内容检查说明检查结果备注 1 安全责任制的履行、安全目标的完成情况对照责任制、安全目标检查 2 对重大风险的监控情况 2.1 重大风险监控措施是否落实是/否2.2 是否定期对设施、设备进行检测、检验是/否2.3 报警系统是否工作有效/失效 2.4 监控系统是否工作有效/失效 3 协调管理承包、承租单位安全生产工作情况 3.1 是否有发包、出租生产经营项目、场所、设备情况有/无 3.2 是否与承包单位、承租单位签定安全生产管理协议 或约定安全生产管理事项 是/否 3.3 外来施工人员进入作业场所是否经过安全教育培训是/否 4 法律法规、标准规定的安全生产条件 4.1 厂区内有否搭建临时建筑、违章建筑有/无4.2 厂区、车间、库房中有否员工宿舍有/无4.3 库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆有/无 4.4 库房内储存的物品有否超出规定的数量是/否 5 是否为从业人员配备劳动防护用品 5.1 是否为从业人员配备劳动防护用品是/否5.2 配备的劳动防护用品是否符合国家有关规定是/否 5.3 是否监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品是/否 6 安全生产教育培训情况 6.1 从业人员是否都经过教育培训是/否 6.2 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能,特 种作业人员是否持证上岗 是/否 7 安全生产管理状况 7.1 设备、设施是否处于安全运行状态是/否7.2 有毒、有害等危险作业场所是否处于安全状态是/否

最新安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1 2 1.总则 3 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产4 安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全5 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险6 情况,制定本计划。 7 2.计划内容 8 2.1主要危险源及风险概况 9 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,10 本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、11 机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、12 物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 13 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 14 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 15 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写)

2.2安全隐患排查检查计划 16 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检17 查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 18 19 20 21 表2-2安全隐患排查检查计划表 22

2.3计划实施保障 23 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 24 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排25 查工作领导小组,组长:由公司 担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担26 任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 27

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此文档下载后即可编辑 安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担

任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

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公司级综合性安全检查表 检查时间召集人编号 参加检查人员 序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门1安全管理 1.1 安全教育三级安全教育培训是否按规定进行查记录 与活动安全活动是否按规定开展查记录 各部门、岗位是否有最新版安全管理文件文本查现场 应急预案演练是否按规定演练( 2 次/年)查记录 1.2 安全是否按规定配备安全员(专兼职)查文件 检(巡)各级安全员日常巡查是否按规定进行查记录 查各部门安全检(巡)查是否按规定进行查检(巡)查、整改记录 交接班记录是否交安全环保事项查记录 1.3 直接作业直接作业是否按规定办理作业证查作业证 1.4 工艺、工艺纪律、劳动纪律是否严格执行现场检查、记录 劳动纪律 1.5 持证上岗管理人员是否按规定经过安全培训并复审查证书、台帐 是否佩戴上岗证现场抽查 特种作业人员是否持证,且在有效期内查台帐 1.6 应知应会是否熟悉相关制度和操作规程现场抽查询问 是否了解岗位危险有害因素和应急措施现场抽查询问 1.7 劳动防护是否配备足够劳动防护用品,现场人员是否按要求查现场配备情况和人员佩戴 正确佩戴情况 1.8 职业健康作业场所职业卫生检测查检测报告 职业健康体检查职业健康台帐 1.9 事故管理安全事件、事故是否按“四不放过”原则调查处理查事故台帐 隐患排查与治理是否符合要求查台帐 1.10 安全奖惩是否对不安全行为进行奖惩查台帐

序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门2消防、安全设施设备 2.1 消防设施消防自动报警系统是否完好,报警系统检测测、维查现场和检测、维保记录 保是否按规定进行 消防通道是否畅通、防火门防暴墙、围堰等是否符查现场 合要求 全厂消防水系统及设施设备是否齐全、完好查现场 灭火器是否完好并在有效期内现场抽查、查台帐 2.2 安全设施剧毒品和厂界视频监控系统是否完好,数据记录是查现场和安全巡查记录 否正常 110 联网报警设备是否完好查现场 红外周界报警系统是否完好查现场 可燃气体报警系统是否完好查现场和维保记录 防雷防静电设施是否完好并在检测有效期内查检测报告和台帐 其他安全设施是否完好查现场、维保记录 2.3 应急设应急发电机是否正常,是否按规定运行、维保查现场、记录 施、物资应急柜内物资是否齐全、完好,检查记录是否及时、查现场、检查记录 完整 车间、原料库、剧毒品库是否配备相应应急救援物查现场 资并保持完好(喷淋洗眼装置、急救箱、防毒面具 等) 常用应急物资是否有足够库存查库存 2.4 标识标牌各类安全警示标识是否设置合理、齐全、完好查现场 安全责任制、操作规程和物料危险特性周知卡是否查现场 上墙并完好 3设备、电气 3.1 设备设备位号、标志牌和责任人是否齐全、明确查现场 设备是否按规定运行和维护保养查记录 设备检修、变更是否履行相关手续查记录、台帐 设备、管道是否完好,有无跑冒滴漏现象查现场

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