可疑产品管理规定(完整资料).doc

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可疑品管理规定

1. 目的

规范正式生产前产品调试件、生产过程出现的需隔离疑似品管理,预防该类零件的不恰当混装、使用及流出,从而减少过程浪费与提高顾客满意。

2. 适用范围

适用于本公司制造的所有产品。

3.定义

调试件:指开班试机、更换工装、模具、生产异常调整参数等直到能稳定加工出合格产品间所生产的产品。

疑似品:指生产过程中无法立即判定是否可使用,或判定需经过返修后才能使用的产品。

3. 职责与权限

3.1 制造部为调试件、疑似品管理实施主体,负责对该类产品进行标识隔离,建立相应记录。组织零件返修,对需报废零件填写报废单据提交技术质量部。

3.2技术质量部负责对制造部提出需确认的该类产品进行判定,同时负责对报废件进行统计汇总。

4. 内容

4. 1. 调试品、疑似品产生时机。

4.1.1新产品、原材料变更、换模生产。

4.1.2产品图纸变更后调试时。

4.1.3生产中出现异常需对参数进行调整时。

4.1.4作业员自检发现尺寸超公差,外观出现缺陷,不符合图纸要求时。

4.2调试件的管理

4.2.1加工时所产生调试件由各班组管理,调模工负责对调试不合格品进行标识隔离,并放置于指定区域或隔离箱。

4.2.2所有因调试而产生的零件必须单独存放并做好标识(报废件

放在不合格品隔离箱,疑似品放在待处理箱内。

4.2.3执行调试的调模工(员工)应在《制程记录表》上记录,质检员在《制程不良日报表》上记录汇总。

4.2.4作业员负责对过程不合格品、疑似品进行标识隔离并按区域放置,对无法判断的疑似品通知调模工、班组长、质检员进行确认,确认后进行隔离或按正常流程转入下工序。

4.2.5当班产生的调试件不合格品必须当班处理,需报废的由作业员填写报废单,疑似品放置在待处理区在一周内完成处理,经返修合格或让步放行后可按合格件入库处理。

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