基金项目验收审计报告模板

基金项目验收审计报告模板
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电子信息产业发展基金项目

审计报告

()第号项目单位名称:

我们接受委托,审计了贵公司年月至年月“电子信息产业发展基金项目项目名称”的收支使用情况以及与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的合同中的“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对发展基金的收支使用情况及合同所载经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》和工业和信息化部《电子信息产业发展基金管理暂行办法》及其验收办法等有关规定进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下:

一、企业及项目基本情况

企业情况:公司系年月日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号;注册资本:人民币万元;法定代表人:;公司住所:。公司经营范围:

项目基本情况:项目建设目标、项目建设任务、项目产品应用领域。项目计划总投资万元,其中企业自筹万元,发展基金拨款万元,银行贷款万元。项目于年月开始实施,计划于年月完成。

二、合同有关规定

(一)贵公司于年月**日与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的电子信息产业发展基金资助项目合同书,立项代码:****************,取得电子信息产业发展基金拨款金额为万元的专项资金无偿资助,用于“项目名称”项目的投入。同时取得上海市财政配套资金万元资助。

(二)项目投资总额为万元,在项目合同签订时,已完成投资额万元,计划新增投资万元,其中发展基金资助万元,市财政专项资金资助万元。

(三)发展基金用途规定:必须用于等。

(四)项目执行阶段的经济指标:

合同载明,项目实施期间(年月- 年月)应实现:

销售收入万元

交税总额万元

净利润万元

经审计,项目经济指标执行情况如下:

(一)项目投资到位情况:

我们根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认项目投资到位情况如下:

截止到年月日已到位的总投资额为万元,其中立项时已完成投资万元,新增投资万元,其中:

发展基金万元

市财政专项资金万元

企业自筹资金万元

银行贷款万元

(二)项目资金支出情况:

截止到年月日,本项目实际支出资金万元,其中:

1、购置项目研发及生产设备万元

其中:由发展基金用于购买开发用套、套、台等设备万元

其中:由专项资金用于购买开发用套、套、台等设备万元

2、人工费用万元

其中:由发展基金用于人工费用万元

其中:由专项资金用于人工费用万元

3、材料费用万元

其中:由发展基金用于研发物料消耗(万元;万元)万元

其中:由专项资金用于研发物料消耗(万元;万元)万元

4、测试评估费万元

其中:由发展基金用于测试万元

其中:由专项资金用于测试万元

5、调研费用万元

其中:由发展基金支出用于差旅费(用户访问、调试、培训、支持)万元

其中:由专项资金支出用于差旅费(用户访问、调试、培训、支持)万元

6、资料、印刷、知识产权费、论文费等万元

其中:由发展基金用于资料费、知识产权费、论文费、会议费万元

其中:由专项资金用于资料费、知识产权费、论文费、会议费万元合计万元其中:由发展基金支出万元,由专项资金支出万元。

注:支出明细根据合同及项目实际情况填报。

(一)经济指标完成情况

截止到年月日,贵公司各项经济指标完成情况如下:

1、项目收入:

经审计贵公司提供的专项资金项目“项目名称”的收入明细清单等资料,项目实现收入为贵公司“项目名称”的销售收入,项目实现收入总额为万元,其中:

2、项目成本:

根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料,确认项目成本总额为万元,其中:

3、项目税金

根据项目应计缴的税金-增值税、城建税、营业税及附加税、企业所得税等,确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金总额为万元,税项及对应明细如下:

4、项目应承担的期间费用:

贵公司生产、销售的产品不仅包括了专项资金资助项目的产品还包括了其他的产品。根据贵公司提供的总账、明细账及凭证,确认项目执行期间共发生应分摊的期间费用(包括销售费用、管理费用、财务费用)合计万元,其中:

5、项目实现利润

项目执行期间共累计实现净利润万元,其中:

本报告仅供“电子信息产业发展基金项目”项目验收使用。

附送:电子信息产业发展基金项目验收财务决算报告

上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目验收财务决算报告

电子信息产业发展基金项目收益情况

电子信息产业发展基金项目收入明细表

电子信息产业发展基金项目发展基金费用支出明细表

上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目专项资金费用支出明细表

电子信息产业发展基金项目财务报告附注

电子信息产业发展基金项目销售合同

电子信息产业发展基金项目销售发票

电子信息产业发展基金项目固定资产采购发票(发展基金及专项资金部分)

中国注册会计师

中国注册会计师

年月日

电子信息产业发展基金项目

项目收益情况

电子信息产业发展基金项目项目收入明细表

电子信息产业发展基金项目发展基金费用支出明细表

上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目专项资金费用支出明细表

项目单位名称

电子信息产业发展基金项目财务报告附注

年月- 年月

一、公司的主要会计政策:

1、会计制度:公司执行《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。

5、存货的核算方法:存货取得时按实际成本记帐,原材料发出按加权平均法。

6、固定资产计价和折旧方法:

(1)固定资产计价:按实际成本计价。

(2)固定资产折旧:采用平均年限法平均计算

7、收入确认原则:

(1)销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

(2)提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务且收到价款或取得收取价款的证据时确认营业收入。

二、适用的税费及税率:

税种税率

增值税%

营业税%

企业所得税%

三、主要财务指标注释(货币单位:人民币万元)

1、项目收入累计发生额

2、项目成本累计发生额

3、项目税金及附加累计发生额

其中:企业所得税

其中:增值税

4、项目期间费用累计发生额

5、项目营业外收支-主要为增值税退税累计发生额

6、净利润

专项资金审计报告样式

专项资金审计报告样式 A公司: 我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专 项资金”项目“......... ”(项目编号:________ ;下达文号:________________ )在XXXX 年XX年XX月至XXXX 年XX月的收支使用情况及《…… 合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金(的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。现将审计情况报告如下: 一、承担单位及项目基本情况 A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工 商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN ;注册资 本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX ; 公司住所:NNNNNNNNNNNNN 。公司经营范围: xxxxxxxxXXXXXX

项目基本情况:A公司于XXXX 年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。。。。。。。。。”项目。经<XXX[200X]XXX 号>批准,于XXXX 年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编 号: ,贵公司于XXXX 年XX月XX日签订了《……合同书》。 二、项目合同有关规定 ㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学 研专项资金为XXX万元。 总经费开支预算计划为: 基建费万元,用于…… 原材料费万元,用于…… 设备购置及使用费万元,用于…… 专用业务费万元,用于…… 其他万元,用于…… ㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司—万 元、B 公司 ______ 万元、C 公司________ 万元。 省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:

专项审计报告模板

专项审计报告(模版) 广州注协报备号码:*************** (要求专项审计报告应当报注册会计师协会备案,取得报备号码) XX担保公司: 我们接受委托,审计了后附的XX公司截至X年X月X日的专项审计事项说明。 ————————(以下内容略) 中国注册会计师: XXX会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 年月日

XX公司XX年专项审计报告 一、公司概况 要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。 二、资本金来源及到位情况 要求披露公司设立及历次增资时资本金来源及到位情况。 三、2010年3月8日《融资性担保公司管理暂行办法》颁布后,担保公司业务经营合规性、客户保证金管理、风险拔备情况 1.业务经营合规性 要求:业务经营合规性应披露公司业务有哪些、是不是以融资性担保业务为主业、有无吸收存款、发放贷款、骗贷非法集资等违法违规行为;《实施细则》出台前是否存在超范围经营的业务,《实施细则》施行后是否已将其剥离。 2.客户保证金收取和管理 要求:客户保证金收取和管理应区分两段反映,即2010年3月8日之前和之后,尤其是要披露2010年3月8日之后,客户保证金收取情况、客户保证金管理有无签订三方托管协议专户管理等情况。 3.风险拔备 要求:重点披露2010年3月8日之后,未到期责任准备金、担保赔偿准备金提取情况。 四、融资性担保业务审慎性指标达标情况

要求按照审慎性指标的规定逐一披露,如存在差距应说明原因。 五、公司内部治理和制度建设情况 要求:披露公司组织架构、授权分责情况,及现有制度(尤其是风险控制制度)情况 六、业务情况 1、融资担保业务 要求按对公(包含个人经营性贷款担保)、对个人(主要为个人房贷、车贷、消费性贷款)两方面披露担保家数、累计额、在保额、代偿、损失及抵押等情况;如担保贷款实行分类管理,则应标明每类(参照金融企业贷款分类标准)担保贷款的比例及相应情况。 2、其他业务 要求披露其他业务(包括兼营非融资性担保业务、咨询服务等)的种类、规模、收入等情况。 七、其他需披露的事(包括但不限于下列事项) 1、应收款项情况 ①要求详细披露占公司5%以上股权股东占款及关联企业占款情况(请列表显示); ②要求披露与应收代偿款相关的全部信息,包括但不限于代偿原因、抵押物情况、诉讼情况等。 ③要求详细披露其他数额较大应收款项情况; 2、对外投资情况 (1)债权投资

资产清查专项审计报告(参考格式)

资产清查专项审计报告 (参考格式) XX 报字201X 第号 XX 单位: 我们接受(单位)委托,因(原因或目的)对截至2015 年12 月31 日的(单位)国有资产清查报表进行审计。(单位)对建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,保证会计资料和资产清查资料的全面性、真实性、完整性承担责任;我们的责任是按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等文件,在实施本次专项审计工作的基础上,对(单位)资产清查结果的合法性、公允性、可靠性发表审计意见。在审计过程中,我们结合(单位)的实际情况,实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函证等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下。 一、基本情况 (单位)成立于年,单位性质,主要业务范围括。 机构编制管理部门核定编制人数人,其中:行政编制人

数人,事业编制人数人。截止年月日止职工人数人,其中属于行政正式编制人员,事业编制人员,其他编制人员。 (单位)执行《会计制度》。 二、资产清查情况 (单位)按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件的规定,于年月至月组织实施了资产自查工作。由(职务)同志担任清查工作主要负责人。 本次清查工作中,该单位召开了相关工作会议、成立了资产清查工作机构、制定了相关清查底稿与要求;在全面清查资产、负债、收支的基础上,实施了各项债权债务的核对,存货、固定资产、无形资产与在建工程的盘点等工作。 三、审计依据与审计内容 (一)资产清查依据 1.行政单位国有资产管理暂行办法(财政部令第35 号); 2.事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36 号);

3.行政事业单位国有资产清查核实管理办法(财资〔2016〕1 号); 4.行政单位财务会计制度; 5.事业单位财务会计制度; 6.行业事业单位会计制度; 7.民间非营利组织会计制度; 8.中国注册会计师审计准则等。 (二)工作基准日 (单位)资产清查工作基准日是 2015 年12 月31 日。 (三)审计内容 1.清查材料核实。主要是对该单位的全称、组织机构代码、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等基本情况进行核实。重点是做好对各项资产清查材料的核实工作。 2.资产账务核对。主要是对单位截止2015 年 12 月 31 日的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、对外投资以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核实,对账账相符、账证相符、账实相符情况及函证情况进行核实。

专项审计报告样本

附件: ■专项审计报告参考样本(海淀区立项项目) 审计报告 ****审字[****]第****号(企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月?海淀区创新资金(原海淀园创新资金,以下简称创新资金)?的收支使用情况以及?海淀园创新资金资助补贴(或贷款贴息)项目合同书?(以下简称合同)中?经济指标?的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对创新资金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《海淀园创新资金资助补贴(或贷款贴息)项目合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 **********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币*****万元;法定代表人:*****;公司住所:***************。公司经营范围:***** 公司于****年**月**日取得*******号高新技术企业批准证书,并于****年**月**日通过高新技术企业资格复核。 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、资金合同有关规定 (一)贵公司于****年**月**日申报?****************?项目,并与

中关村科技园区海淀园管理委员会于****年**月**日签订了《海淀园创新资金资助补贴(或贷款贴息)项目合同书》,合同书编号:****************,取得创新资金总额为**万元人民币的无偿资助(或贷款贴息),用于?***************?项目的投入。项目执行期为****年**月至****年**月。 (二)项目投资总额为***万元,在创新资金合同签订时,已完成投资额**万元,计划新增投资****万元,其中创新资金资助**万元(先行拨付**万元,剩余的***万元将视项目进展及验收情况再予拨付。)。 (三)创新资金用途规定:创新资金必须用于购臵生产用配套仪器设备、新产品的开发及研制等。(如合同中有规定,按照合同中规定条款写)(四)项目执行阶段的经济指标: 合同规定,在合同执行期内: 应实现累计销售收入 ****万元 累计交税总额 ****万元 累计净利润 ****万元 三、创新资金合同中各项经济指标的执行情况 经审计,合同执行情况如下: (一)项目投资到位情况: 我们根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认项目投资到位情况如下: 1、截止到*****年**月**日已到位的总投资额为********万元,其中立项时已完成投资***万元,新增投资***万元,其中: 海淀区创新资金 ***万元 企业自筹资金 ***万元 其他(写明具体渠道、方式、名称) ***万元 (二)项目资金支出情况: 我们根据相关账簿及凭证,确认项目资金支出情况如下:

市科技计划项目专项审计报告参考样式【模板】

附件8 **市科技计划项目专项审计报告 参考样式 说明: 一、本参考样式中用底纹标注的内容为注解,报告正式文本中必须将用底纹标注的内容删除。 二、完整的《**市科技计划项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表,会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师资格证书复印件。 三、专项审计报告正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章,加盖会计师事务所公章;必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。

专项审计报告 项目类别: 项目名称: 项目编号: 执行时间:年月—年月承担单位: (会计师事务所全称)

专项审计报告 ****专审字[****]第****号(企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月**市科技计划项目(项目名为:)的收支使用情况以及该项目所签订的项目合同中“经济指标”的完成情况。 【注:“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起止月份。】 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的财务会计资料及其他审计所需的资料,包括如实编制的支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单),恰当界定项目产品(服务等)的具体范围,并对明细表编制、资料提供过程实施内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对**市科技计划的收支使用情况及项目合同经济指标的完成情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》以及相关国家、省、市法律法规的规定进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 (一)企业基本情况:**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由***工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币****万元;法定代表人:***;公司住所:***************。公司经营范围:**************。

专项审计报告格式模板

专项审计报告格式模板 专项审计报告是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位的专门某一项目款项的财务报表发表审计意见的书面文件。下面的是分享的与专项审计报告格式模板有关的文章,欢迎继续访问应届毕业生! 审计报告 ****审字[****]第****号 (企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业创新基金(以下简称创新基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《科技型中小企业技术创新基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 **********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册

号***********;注册资本:人民币*****万元;法定代表人:*****; 公司住所:***************。公司经营范围:***** 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、基金合同有关规定 (一)贵公司于****年**月**日申报“****************”项目,并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于****年**月** 日签订了《科技型中小企业技术创新基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》,立项代码:****************,取得创新基金总额为**万元人民币的无偿资助(或贷款贴息、资本金注入),用于“***************”项目的投入。 (二)项目投资总额为***万元,在创新基金合同签订时,已完成投资额**万元,计划新增投资****万元,其中创新基金资助**万元(先行拨付**万元,剩余的***万元将视项目进展及验收情况再予拨付。)。 (三)创新基金用途规定:创新基金必须用于购置生产用配套仪器设备、新产品的开发及研制等。 (四)项目执行阶段的经济指标: 合同规定,****年应实现年销售收入****万元 年交税总额****万元 年利润总额****万元 三、创新基金合同中各项经济指标的执行情况 经审计,合同执行情况如下: (一)项目投资到位情况:

移民资金专项审计报告(共7篇)

篇一:移民资金自查报告 开县电影公司 关于开展移民资金管理使用情况 专项检查的报告 为加强移民资金的管理,规范移民资金使用行为,最大限度地发挥移民资金的使用效果,我单位根据开县纪委、开县监察局、开县移民局、开县审计局开纪发[2009]43号文件的要求,单位高度重视,成立了专项检查领导小组,进行移民资金管理使用情况专项检查,现将检查情况报告如下: 1、我们单位移民补偿总资金709.31万元,24户移民建房集资款128.63万元,已使用 734.16万元,余留资金103.78万元(含交移民局清库保证金10万元)。 3、存在的问题 在检查中,也还存在一些问题,主要是:1、由于建设完成后公建部分实际建筑面积大于承包建筑面积,超建面积未能进行最后的决算支付。2、实施单位公共装修时,根据实际情况进行了部分调整,改变部分还在进行造价计算,因此也未能决算结帐。 二00九年八月十一日 篇二:征地移民审计方案(杨) 审计工作实施方案 陕西省引汉济渭工程建设有限公司: 二、审计的范围和内容 (二)审计的内容: 5、检查各移民局(办)与专项资金相关的会计核算及内部控制

检查移民局(办)的会计核算是否按照“陕西省引汉济渭工程建设征地移民安臵资金会计核算办法”的相关规定进行。 三、审计的程序和方法 1、了解基本情况:入户后应在第一时间向被审计单位管理 2、检查移民资金的来源及到位情况移民资金的来源主要包括省引汉济渭办(引汉济渭工程建设有限公司)拨入的移民专项资金和专项资金银行存款利息收入。首先,取得或编制专项资金拨入明细表,复核加计并汇总,逐笔与当年的拨付资金的通知进行核对。 3、检查移民资金的支付情况依据安臵补偿项目进行分类,按照农村移民安臵、集镇迁建、专业项目、农村小型企业复建、库底清理、临时占地复垦、耕地占地平衡、应交纳税费等项目进行分类汇总,取得或编制移民资金支付明细表,复核加计汇总,进行征地移民投资支出审计 核查: (6)会计信息所反映同征地移民监测,定期报告反映的数 (7)会计信息反映的工程竣工相关数据同征地移民验收资 5、检查各移民局(办)会计核算及内部控制 四、审计工作的具体要求 1、配备专业能力强、实践经验丰富的业务人员组成审计组。 2、组织所有参审人员认真学习 3、认真做好与被审计单位的协调和沟通工作,充分反映 五、审计人员及时间安排 (一)人员安排 项目总负责人:党靖超(中国注册会计师)

专项审计调查报告范本

专项审计调查报告范本 专项审计调查报告要怎么写下面小编整理了专项审计调查报告范本,欢迎阅读! 专项审计调查报告范本 xxxx有限公司XXX: 我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。 一、管理层的责任 严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。我们按照注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 现将审计意见发表如下: 1、公司基本情况 贵公司系经××批准,由××发起设立,于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册,取得注册号为××的《企业法人营业执照》,现有注册资本××元。 本公司属××行业。经营范围:××。主要产品或提供的劳务:××。 [本公司下设××、××等分支机构。] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况] 2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。项目已经于200 年月竣工。项目总投资的申报及实际执行情况如下: (下表数据单位至少应精确到元) 图片已关闭显示,点此查看 差异情况说明: …… 3、《》项目实施前后经济效益及社会效益 《》项目于200 年月正式生产销售。根据贵公司提供的财务会计报表和统计报表反映的数据显示,截止200年月,《》项目实施前后的有关经济指标如下:销售收入、利润、

专项审计报告参考样式

■专项审计报告参考样式 真实而可靠的会计信息是项目验收环节的重要依据

哈尔滨市科技计划项目专项 审计报告 诚信为本操守为重遵循准则 年月

( 企业名称 ) : 我们接受委托,审计了贵公司 **** 年**月至**** 年** 月“**** 项目 的收支使用 情况以及经济指标 ( 合同约定为必考指标的项目 ) 的执行情 况。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,如实编制项目 经费决算 书 , 恰当界定项目产品(服务等)的具体范围,并对报表编制、 材料提供过程实施 内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重 大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对科技计划项目的收支使用情 况及合同经 济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国 注册会计师审计准 则》 ,依据《项目计划任务(合同)书》进行的。在审 计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序,我们相信:我们获取的审计证据是充分的、适 当的,现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 ********** 公司系 **** 年** 月 ** 日注册成立的有限责任公司 (或有限 公 司 ), 由 **** 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 企 业 法 人 营 业 执 照 , 注 册 号 ;注册资本:人民币 ***** 万元;法定代表人: ***** ;公司 项目基本情况 :( 简述项目基本情况 ) 二、合同有关规定 并与哈市科技局于 **** 年** 月** 日签订了《 **** 计划任务(合同)书》 , 审计报告 *********** 住所: *************** 公司经营范围: ***** 一)贵公司于 **** 年** 月**日申报 **************** 项目, **** 第 ****

最新审计文书格式(XXXX审计署)

主要审计文书参考格式 一、审计通知书参考格式 二、协助查询单位账户通知书参考格式 三、协助查询个人存款通知书参考格式 四、封存通知书参考格式 五、审计报告参考格式 六、专项审计调查报告参考格式 七、审计报告征求意见书参考格式 八、审计决定书参考格式 九、审计移送处理书参考格式 十、审计处罚决定书参考格式

****(审计机关全称) 审计通知书 *审**通〔20**〕**号 ****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知 ****(主送单位全称或者规范简称): 根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。 审计组组长:*** 审计组副组长:*** 审计组成员:***(主审)*** *** *** 附件:********* (审计机关印章) ****年**月**日 [说明: 1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。 2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。 3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。 5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。 6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。 7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。 8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。 9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。 10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填写: (一)地方审计机关:闽审财通〔2011〕1号 (二)特派办:审深特农通〔2011〕1号 (三)署业务司:审金通〔2011〕1号]

最新审计报告的格式

最新审计报告的格式 审计报告需要按照怎样的格式来写呢?以下是小编收集的相关资料,仅供大家阅读参考! 审计报告上方标题格式为:北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告; 审计报告中间标题格式为:被审计课题项目名称及被审计单位名称; 审计报告下方标题格式为:审计机构名称、地址及联系电话; 审计报告文号格式为:审计机构名称缩写+京政管审字+〔年度〕××××号。 范围段:主要内容为审计机构受托对审计对象进行经费专项审计的依据和审计程序,范围段的内容如下:北京市市政管理委员会: 我们接受委托,结合课题项目的实际情况,对××××单位承担的市市政管委××××课题项目经费的收支情况进行了审计。 承担单位的责任是提供本次审计所需的真实、合法、完整的审计所需的全部资料。 我们的责任是对课题项目总决算表、账簿及会计凭证的合规性、完整性、公允性进行审计并发表审计意见。

我们依据市市政管委制定的《北京市市政管理委员会课题项目经费管理办法》、市市政管委与课题承担单位签订的《北京市市政管理委员会课题项目任务书》以及《中华人民共和国注册会计师法》等有关文件进行独立审计。 在审计过程中,我们结合承担单位的实际情况,实施了包括抽查会计记录与相关资料等项内容,我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下: 课题项目基本情况:包括如下内容: 1、项目概况 项目名称: 课题名称: 课题编号: 立项时间: 计划验收时间: 项目委托单位: 项目承担单位: 市市政管委分类归口管理处室: 项目总额:万元 其中:市市政管委拨款:万元 2、课题项目主要任务 3、该项目工作停顿或延期原因,如有请说明情况 4、其他需要说明的情况,如有请说明情况

专项资金审计报告样式

专项资金审计报告样 式

专项资金审计报告样式 A公司: 我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文号:)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下: 一、承担单位及项目基本情况 A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX 工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定

代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。 项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。。。。。。。。。”项目。经批准,于XXXX年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编号:,贵公司于XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。 二、项目合同有关规定 ㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。 总经费开支预算计划为: 基建费万元,用于…… 原材料费万元,用于…… 设备购置及使用费万元,用于…… 专用业务费万元,用于…… 其他万元,用于……

-3专项审计报告模板

附件2-3:■专项审计报告模板 关于对****科技项目的 专项审计报告 ****审字[****]第****号(企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“***科技项目(以下简称项目)”资金的收支使用情况以及“***科技项目合同”(以下简称项目合同)中“经济指标”的完成情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对专项拨款及项目经费的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与西安市科技计划项目合同进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 **********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币*****万元;法定代表人:*****;公司住所:***************。公司经营范围:***** 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、项目合同有关规定 (一)贵公司于****年**月**日申报“****************”项目,并与西安市科技局于****年**月**日签订了《***科技项目计划合同》,项目编号:****************,取得市财政拨款*万元,资助方式为无偿资助/贷款贴息/股权投入等,用于“***************”项目的投入。 (二)项目投资总额为***万元,其中市财政拨款**万元(先行拨付

**万元),贵公司自筹投资****万元,其他投资***万元,余款将视项目进展及验收情况再予拨付。 (三)项目合同约定执行期为**年**月至**年**月(如有批准同意延期的,应另说明延期后执行期)。 (四)执行期内的经济指标: 1.企业累计实现销售收入 ****万元 交税总额 ****万元 利润总额 ****万元 2.项目累计实现销售收入 ****万元 交税总额 ****万元 利润总额 ****万元 三、项目合同中经济指标的完成情况 经审计,截止项目执行期末***年***月,项目合同执行情况如下:(一)项目投资到位情况: 我们根据银行存款明细账、进账单及银行对账单,确认项目投资到位情况如下: 截止到*****年**月**日,本项目已到位的投资总额***万元,其中:市财政拨款 ***万元 企业自筹资金 ***万元 其他资金 ***万元 合计 ***万元 (二)项目资金支出情况: 我们根据相关账簿及凭证,确认项目资金支出情况如下: 截止****年**月**日,本项目实际支出资金*****万元,其中:

高新企业认定专项审计报告参考格式

附录:专项审计报告参考格式 (一)标准专项审计报告 1.针对研究开发费用结构明细表的无保留意见专项审计报告 专项审计报告 ABC 公司: 我们审计了后附的ABC 公司200×、200×和200×年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。 一、管理层的责任 在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定,如实编制研究开发费用结构明细表,是申报企业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与研究开发费用结构明细表相关的内部控制,以使研究开发费用结构明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计;(4)恰当界定研究开发项目的具体范围。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对研究开发费用结构明细表发表审计意见。我们按照《高新技术企业认定专项审计指引》的规定执行了审计工作。《高新技术企业认定专项审计指引》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对研究开发费用结构明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关研究开发费用结构明细表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的研究开发费用结构明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与研究开发费用结构明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性,以及评价研究开发费用结构明细表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,ABC 公司200×、200×和200×年度的研究开发费用结构明细表已在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制,在所有重大方面公允反映了ABC公司在所审计期间的研究开发费用情况。 四、编制基础及使用限制 我们注意到如研究开发费用结构明细表编制说明第××所述,ABC 公司200×、200×和200×年度的研究开发费用结构明细表是在企业会计准则框架下,按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制的,可能不适用于其他目的。本报告仅供ABC公司申报高新技术企业认定时使用,不得用于其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

科技部创新基金项目专项审计报告参考样式

■科技部创新基金项目专项审计报告参考样式 说明: 一、本参考样式适合以下三类创新基金项目合同: 第一类:《科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目合同》 第二类:《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》 第三类:《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》 二、本参考样式中用底纹标注的容为注解,报告正式文本中必须将用底纹标注的容删除。 三、完整的《创新基金项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表(附表一、附表二、附表三;贷款贴息项目加附附表四);会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师书复印件。 四、会计师事务所审计人员必须出席项目现场验收评审会,宣读审计报告,听取财务专家意见,会后出具《创新基金项目专项审计报告》正式文本(一式5份,用A4纸制作,不打孔、不装订)。 五、《创新基金项目专项审计报告》正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章,加盖会计师事务所公章;必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。

真实而可靠的会计信息是国家创新基金项目监理验收环节的重要依据 创新基金项目专项审计报告 重承诺:诚信为本操守为重遵循准则反对造假 (会计师事务所全称) ****年**月**日

审计报告 ****审字[****]第****号(企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业技术创新基金”(以下简称创新基金)的收支使用情况以及《科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新(或无偿资助、贷款贴息)项目合同》(以下简称项目合同)中“经济指标”的执行情况。 【注:“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起始月份至审计当月的前一个月;本段中列出3类(初创期小企业创新、无偿资助、贷款贴息)项目合同,审计哪类项目,就用该类项目合同名称,其余2类去掉。下同。】贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,包括如实编制的创新基金支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单),恰当界定项目产品(服务等)的具体围,并对明细表编制、资料提供过程实施部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对创新基金的收支使用情况及项目合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定,依据《科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新(或无偿资助、贷款贴息)项目合同》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下: 一、企业及项目基本情况 (一)企业基本情况:**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或),由***工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币****万元;法定代表人:***;公司住

专项审计调查报告模板

****(审计机关全称) 专项审计调查报告 *审**调报〔20**〕**号 被调查单位:**** 审计调查项目:****

根据《中华人民国审计法》第二十七条的规定,****(审计机关全称或者规简称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(被调查单位全称或者规简称。写全称时还应注明“以下简称****”)****(审计通知书列明的审计调查围)进行了专项审计调查,****(根据需要可简要列明审计调查重点),对重要事项进行了必要的延伸和追溯。****(被调查单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。***(审计机关全称或者规简称)的责任是依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。 [说明: 1.审计依据和审计围应当与审计通知书保持一致。 2.被审计单位作出书面承诺的,应注明。] 一、被调查事项的基本情况 ************************************************************* *********************************************************。 [说明: 1.本部分简要表述被调查事项的背景信息,如被调查事项的管理体制、相关业务活动及其目标、相关业务数据和财务数据、适用的绩效评价标准等。 2.本部分反映的容应当与专项审计调查目标密切相关。 3.如果引用的数据未经审计调查核实,应当注明来源。] 二、审计调查评价意见

审计调查结果表明,***************************** ****************************************************************** *********。 [说明: 1.本部分应围绕审计调查目标对被调查事项作出评价,主要评价与被调查事项相关的政策和制度执行效果,也可评价相关财政收支、财务收支和经济活动的真实、合法、效益情况。 2.本部分既包括正面评价,也包括对审计调查发现的主要问题的简要概括。 3.只对审计调查的事项发表评价意见,对审计调查过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责围的事项,不发表评价意见。 4.评价意见不能与审计调查发现的问题相矛盾。 5.评价用语要准确、适当,以写实为主。] 三、审计调查发现的主要问题 ************************************************************* ***********************************************************。 [说明: 1.本部分重点反映审计调查发现的政策、体制、制度及其执行中存在的问题,应表述问题事实、标准、原因及其影响,一般情况下,还应当提出整改建议,有明确法规依据的应当引用具体的定性法规容。其中,对于被调查单位违反国

技术改造项目专项审计报告参考格式

技术改造项目专项审计报告参考格式 报告文号: 报备号:XXXXXXXXXXXX公司: 我们接受委托,审计了贵公司承担的XXXXX技术改造项目于年月至年月期间项目投资决算、资金使用及经济效益完成情况。 一、企业基本情况 XX公司系XXXXX年月日注册成立的有限责任公司,由广州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:XXXXX;注册资本:人民币XXXXX万元;实收资本:人民币XXXXX万元;法定代表人:XXXXX;公司地址:XXXXX。公司经营范围:XXXXX。 二、项目基本情况 (一)项目名称:XX项目 (二)建设时间:XX年XX月-XX年XX月。 (三)项目主要建设内容:XXXXXX 三、项目投资情况 (一)项目计划总投资:本项目计划总投资XX万元,其中项目建设投资XX 万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。 (二)资金到位情况:截止XX年XX月XX日(注意:该时间与完工时间一致)到位项目资金XXXX万元,其中:自筹资金XXXX万元,银行贷款XXXX万元,广州市(或广东省)财政资金XXXX万元。(注意:没有银行贷款和财政资金的不用列银行贷款和财政资金) (三)项目资金实际支出情况:项目共计开支XX万元,其中项目建设投资XX万元(包括设备及安装XX万元、其他费用XX万元),铺底流动资金XX万元。 项目经费支出情况明细表 单位:万元

(四)项目财务管理情况:XX公司已按要求建立相应的项目资金管理制度,在会计上已设置专用账户进行核算,会计科目的设置规范,入账依据齐备,手续完整,符合企业会计制度及项目资金管理办法的要求;财务部门已设置专门的收支辅助账,账目清晰,便于查找;财务运行情况良好,资金使用合理。 四、经济指标完成情况 项目于XX年XX月建成,XX年XX月X日-XX月X日,已实现销售收入XX 万元,实现利润XX万元,税收XX万元。 五、审计结论 我们认为,贵公司已在企业会计准则框架下编制的项目经费支出明细表,在所有重大方面公允反映了贵公司项目资金支出和收入情况。 六、附件 1、项目经费支出情况汇总表 2、项目支出情况明细表 3、项目设备购置清单 4、会计师事务所企业法人营业执照 5、会计师事务所执业证书 6、注册会计师证书

专项资金审计报告样式之令狐文艳创作

专项资金审计报告样式 令狐文艳 A公司: 我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文号:)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下: 一、承担单位及项目基本情况 A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。 项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。。。。。。。。。”项目。经批准,于XXXX年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编号:,贵公司于XXXX

年XX月XX日签订了《……合同书》。 二、项目合同有关规定 ㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。 总经费开支预算计划为: 基建费万元,用于…… 原材料费万元,用于…… 设备购置及使用费万元,用于…… 专用业务费万元,用于…… 其他万元,用于…… ㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。 省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为: 原材料费万元,用于…… 设备购置及使用费万元,用于…… 专用业务费万元,用于…… 其他万元,用于…… ㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为: XXX费万元,用于……

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