监理企业检查表

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附件1

监理企业工作检查表监理单位名称:

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检查人员签名:- 8 -

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称:开工日期:形象进度:序号检查内容检查结果 1 规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2 五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3 监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4 施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证;3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5 有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6 各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 淮安同济工程建设监理有限公司 第1 页共1 页

监理企业检查表

附件 1 监理企业工作检查表监理单位名称:检查日期: 项目名称 工程规模及 结构形式 项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度 序 检查项目标 符合 / 号准 检查主要内容 不符 合一、项目监理机构及监理工作设施 1 组织机构 内 有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位(项目监理部)职责落实。 容 具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、 2总监理工程师齐 工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。 全 3其他监理人员 符具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员 合 数量满足监理工作需要。 要 有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本; 4监理设施求 配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。

二、前期准备 1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。 2建设单位提供的资料容 工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证 齐 等与工程相关的其他资料。 - 1 -

项目监理机构的审图3 记录 设计交底与图纸会审4 会议纪要 5 监理规划 6第一次工地会议 质量、安全保证体系7 的建立与审核 序 检查项目 号 总、分包单位8 资质报审 9施工组织设计审批全 有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。 符 合监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲 要方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。 求 在第一次工地会议前编制了监理规划,有安全监理、治污减霾 管理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实 际情况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。 总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会 各方代表签认的会议纪要和发文记录。 监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系,工作职责明 确,责任到人; 监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体 系、管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以 签认。 符合 / 检查主要内容 不符合工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了 审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总 监理工程师予以签认; 施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时 限内完成了审核; 施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章; 专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单 位公章; 报审、报批表符合相关要求。 - 2 -

工程监理单位安全管理检查表

工程监理单位安全管理检查表 1、甲方反映及现场检查总监是否到位。□是□否 2、检查工地例会纪录。共查_次,到位_次,到位率_% 2、检查有关的监理纪录,根据工程进度检查专业监理工程师及监理员是否到位。共查_次,到位_次 3、专业监理工程师_人,持证_人。 4、是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。□是□否 1、监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批;□是□否 2、是否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细则。□是□否 3、是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。□是□否 对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程(深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程等)是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。□是□否

1、是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查,并按规定组织专项验收。是否对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审查。□是□否 2、对施工单位未按审查后的施工组织设计、专项施工方案进行施工的,监理单位是否提出整改要求。□是□否 是否对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)情况实施监理,对存在安全隐患履行监理责任。□是□否 对严重危及工程和人员安全的作业和设备是否及时发出停工(停用)指令,并通知建设单位和及时向有关主管部门报告。□是□否 对发出的整改通知书,是否跟踪整改落实情况,或者施工企业拒不整改,是否及时向有关主管部门报告。□是□否 施工现场安全施工监理记录是否齐全,监理月报是否能如实反映工地安全生产管理状况。是否有记录规范、真实、完整的安全施工监理日志。□是□否 《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》中的安全警示标志检查表、设备验收表(井架物料提升机、外用电梯、塔吊等)、设施验收表(脚手架、模板、临边洞口、临时用电等)是否齐全。□是□否 对未办理施工许可(或开工报告)或施工单

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

通信铁塔监理检查表汇总

监理安全通知书 工程名称:编号: 致:_______________________(施工单位) 贵公司承建的___________________________,即将开始施工,为了落实好国家安全生产的有关规定,加强对工程的管理,保证在安全生产的同时使工程能按时、按质、按量完成;结合建设单位及我公司关于安全文明生产工作的规定,在整个工程实施期间,望贵司严格执行以下规定: 1、施工人员进入现场前要进行安全培训,合格后方可进入现场施工。 2、现场安全设备齐全,施工人员需佩戴安全帽入场,并设有安全员。 3、特种作业人员应持证上岗,严禁酒后施工。 4、施工区域内,应设置安全警示标志,安全员在施工过程中要全程进行安全监督。 5、严禁高空抛物,五级风以上天气不得进行高空作业。 6、施工前,对所有器械的安全性能进行检查,并在施工过程中,随时检验,确保施工顺利进行。 请贵公司积极配合,严格执行安全生产的规章制度,贯彻执行本通知的各项事宜,以保证整个工程任务的顺利完成。 项目监理机构: 总监理工程师: 年月日施工单位项目经理:郑俊签收日期:年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安全技术交底记录 工程名称: 一、监督检查施工单位安全技术交底情况 施工单位项目负责人 序号检查内容检查结果(打“√”) 1 施工单位安全技术交底是否进行□是□否 2 施工单位安全技术交底是否逐级进行□是□否 3 安全技术交底是否延伸到全体施工作业人员□是□否 4 安全技术交底内容是否全面□是□否 存在问题及整改要求: 无 施工单位项目经理:监理人员:检查日期: 年月日二、项目部内部监理人员安全技术交底记录 交底日期交底地点 监理安全技术交底的主要内容: 1、工程概况 2、施工程序 3、安全监理措施 交底人: 监理人员签名: 注:本表一式二份,项目监理机构、建设单位各一份。

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理 工作检查表 表一(资料编制、收集、整理归档)工程名称: 开工日期:形象进度: 序 号 检查内容检查结果 1规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等,图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底,中标通知书、监督通知书(质监、安监)、质检(安监)下发整改通知单留存及回复情况。 2五方责任主体及检测机构行为资料:合同、各企业资质(施工单位含安全生产许可证)、各项目负责人执业证书(施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书),单位出具的项目负责人书面授权委托书,项目负责人承诺书是否齐全,工程质量行为资料监督抽查记录表(现场留存。 3监理规划、细则、专项细则(含安全)、旁站方案、监理工作交底等是否齐全,编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求,工程变更后是否及时调整细则。 4施工组织设计、方案的审批情况:1、施工单位审核签字盖章程序;2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证; 3、修改后的报审程序等,监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全,重点方案:危险性较大的分部分项;绿色建筑;

建筑通病防治;影响使用和结构安全功能。 5有关绿色建筑施工方案的完善:(地下设施及文物和资源保护专项方案,环境卫生专项方案,建筑垃圾控制专项方案,节材措施专项方案节地措施专项方案,节能措施专项方案,节水措施专项方案,土壤保护专项方案,光污染控制专项方案,水污染控制专项方案,噪音与振动控制专项方案,治安管理专项方案)。 6各专业分包单位资质及方案的报审:如:脚手架搭设:分包单位资质、人员上岗证书是否齐全,悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 序 号 检查内容检查结果 7大型设备进场报审报验:安装前,对安装单位、人员的资质、资格审查,设备型号、数量与施工组织设计是否相符,有无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明及相关检测合格证明等文件。 8材料、构配件进场平行检验、见证取样检测台账的建立:材料、构配件进场必须完善平行检验记录;见证取样及对不合格材料的处理记录。(根据钢筋混凝土结构验收的要求:对混砼土试块留置位置应标注、钢筋保护层检测方案等必须经方案明确)。 检验批、分项、分部工程施工单位报验资料的审批与实体进度是否一致,签字审批

(新版)住建部监理检查表格

(新版)住建部监理检查表格

附表4 监理单位质量安全检查评分表 单位名称:工程名称: 序号检 查 项 目 检查内容与评分标准 标 准 分 数 扣 减 分 数 实 得 分 数 1 资 质 资 格 及 管 理 制 度 超出单位资质等级许可范围承 揽业务,扣5分 存在转让业务行为,扣5分 与被监理工程的施工承包单位 以及建筑材料、构配件、设备供 应单位有隶属或利害关系,扣5 分 未按合同约定建立项目监理机 构,扣3~5分 总监理工程师未具备注册执业 资格,扣5分 未按要求配备专职安全监理人 员,扣3分 未按规定配备其他专业监理工 程师和监理员,扣2~5分 未经建设单位书面同意,调换 总监理工程师或总监理工程师 同时在其他建设工程监理合同 5

序号查 项 目 检查内容与评分标准 准 分 数 减 分 数 得 分 数中兼任,扣5分 其他监理人员的任命、聘用(调 换)手续不符合规定或合同约 定,扣2~5分 未组织开展监理人员年度安全 质量教育培训、交底,扣2分 未建立安全质量监理制度或监 理责任制,扣3~5分 法律、法规、规章、规范性文 件规定的监理单位安全质量责 任未在责任制中落实,扣4分 岗位职责不明确或人员不清楚 自己职责,扣2~3分 法定代表人未签署授权书或项 目负责人未签署工程质量终身 责任承诺书,扣3分 总监理工程师未在岗履职,扣 5分 其他监理人员不在岗履职,扣 2~5分 2 监 理 未按规定编制、审批监理规划 或专业性较强的、危险性较大工 4

序号查 项 目 检查内容与评分标准 准 分 数 减 分 数 得 分 数规 划 与 实 施 细 则 程、“四新”工程的专项监理实 施细则,扣4分 监理规划、监理实施细则的针 对性、操作性不强,或未根据工 程、法规标准的变化及时修订, 扣2分 实施细则的安全、质量风险控 制内容不全,或实施细则审批后 未对监理人员进行交底,扣2~3 分 监理实施细则未明确主要危险 源、重要(关键)部位/环节及 其控制措施,扣3分 未编制旁站监理方案或旁站项 目不全面,扣3分 监理规划、实施细则存在违反 规范标准或其他明显错误,扣 1~2分 3 文 件 审 查 资 质 资 格 未审查施工分包单位资质、安 全生产许可证和检测、监测单位 的资质,扣2~4分 未按规定、合同约定审查施工 4

路基工程现场工序监理检查表(doc 8页)

路基工程现场工序监理检查表(doc 8页)

路基工程现场工序监理检查记录 合同号:监理单位: 工程名称:回填桩号: 回填类型:回填材料:

《监理工作交接单》中签字。此记录表为《监理工作交接单》附件。 3.此记录表由监理方使用,施工单位可照表 中检查项目进行自检,合格后报验,以提高报验通过率、加快工程进度。 路基工程现场工序监理检查记录 合同号:监理单位:6-2 所属工程名称:路基工程桩号:层位: 分项工程:路基填筑现场工序名称:路基填筑

现场检查内容: [] 1.巡视施工现场,表面应清扫平整干净并视情况洒水湿润,检查上土是否规范(划格定量卸土、测量布点控制摊平厚度不大于需 铺30公分);检查碾压是否规范(碾压时直线行进、从两侧到 中央、有纵坡时由下坡到上坡、错半轴碾压) [] 2.检查上一填筑层的《监理工作交接单》是否签字、签字是否齐全。 [] 3.检查报验资料真实性。 [] 4. 观察路基表面是否大面平整、碾压轮迹是否明显、是否有翻浆﹑软弹﹑松散现象。 [] 5.实测压实度(试验室抽检层除外)、宽度。 [] 6.检查挡水埝与集水槽是否完备,坡脚有无积水。 []7.现场文明施工:现场需做到现场整洁、排水通畅、便道平整、路基边线标示清晰、边坡平整顺滑、现场需有工程标示牌。 []8.以上检查达到要求可在《监理工作交接单》签字。 现场监理:日期: 注:1.现场监理按此记录中检查内容在施工单位 报验后逐项进行现场检查,合格后在方括号 中打√,各项检查内容全部打√合格后,完 成此工序报验工作。 2. 此记录表与《监理工作交接单》配合使 用,即按此记录表进行现场检查,合格后可

监理安全检查表

监理安全检查表

施工单位安全组织管理情况检查表 受检单位:检查日期:年月日 序号检查内容检查情况备注 1 各级安全管理机构是否健全 2 安全施工责任制度 3 安全施工教育培训制度 4 安全施工检查制度 5 事故调查、处理、统计、报告制度 6 安全用电管理制度 7 防火、防爆安全管理制度 8 机械、工器具安全管理制度 9 文明施工及环境保护管理制度 10 安全设施管理制度 11 专、兼职安监人员建档台帐 12 安全考试登记台帐 13 新入厂人员三级安全教育卡片 14 安全施工问题通知单 15 各类事故月(年)报表 16 分包单位安全资质审查表 17 特种作业人员建档登记台帐 检查人:施工单位:监理单位:

青岛建设监理研究有限公司 施工用电安全监理检查表 受检单位:检查日期:年月日 序号检查内容检查情况复查情况1.1用电管理 1.1.1 施工用电应有完整的系统图、布置图等竣工资料 1.1.2 应制定运行、维护、使用、检修、试验 等管理制度 1.1.3 参加施工用电的设施运行及维护人员,应具备必要的电气理论知识及操作技术,经考试合格并取得运行、维护合格 证方能操作 1.1.4 35KV及以下的变压器应装设在不低于0.5M的高台上,并在其周围1m以外设高度不低于1.7m的栅栏,在栅栏的明显部位应悬挂“止步、高压危险” 的警告牌 1.1.5 变电所值班人员,要做好运行、维修记录,值班室制订必要的规章制度 1.1.6 配电室应有自然通风、并应采取防雨、雪和动物出入措施,配电室内应保持清洁,配置适用于扑灭电气火灾的消防器材,建筑物和构筑物的耐火等级不低于3 级 1.1.8 现场施工用电执行三相五线制(TN-S)1.1.9 严禁非电工拆、装施工用电设施

建设工程项目安全监督检查表

建设工程项目安全监督检查表 (程序部分) 巡查单位:检查时间: 工程名称工程地址 建筑面积结构(类型)层次形象进度 施工单位项目 经理 现场 负责人电话电话 监理单位总监 总监 代表电话电话 建设单位 项目 负责人 现场 负责人电话电话 序 号 检查单位程序部分检查情况 1 建 设 单 位办理安全施工措施审查和拨付安全防护、文明施工措施费情况 2 向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通信、广播电视等地下管线资料,施工单位签收证明 3 是否对项目各方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标 准规定的要求和压缩合同约定的工期 4 是否督促建设工程施工现场各方发现和消除安全隐患 5 是否制定多单位施工涉及交叉作业的管理协调措施 6 多单位施工涉及多台塔吊作业的,是否组织协调制定防碰撞措施 1 监 理 单 位资质和总监、监理人员资格证书 2 监理规划及中型以上工程监理实施细则的制定情况 3 审查施工总、分包单位资质、安全生产许可证、三类人员考核合格证 及特种作业人员操作证情况记录 4 审查施工现场安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和 安全监管机构建立及人员配备情况 5 审核施工现场应急救援预案和安全防护、文明施工措施费使用计划情况 6 审查施工现场起重机械备案、安装(拆除)告知、检测、使用登记等 情况 7 审查施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程 安全专项施工方案的编制、审核、论证情况 8 定期巡视检查危险性较大的工程和实施旁站监理情况 9 督促、参与分部分项工程检查验收情况 10 在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,是否下达整改;情况 严重的,是否要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位;施

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