支架施工安全检查表

支架施工安全检查表

支架施工安全检查表

合同号:工程名称:施工单位:

序号检查项目细化内容检查结果及处置措施整改要求

1 质量保证资料是否有专项方案(支架搭设、拆除、预压方案)、支架受力计算书,使用构件是否有出厂合格证。

2 人员情况操作人员是否经过专业培训、考核合格并持证上岗;作业人员是否进行定期体检;是否有童工和超龄人员。

3 岗前教育、技术

交底情况

是否对施工人员进行支架作业的岗前教

育和技术交底;在技术交底中是否明确

告知支架作业过程中存在的风险。

4 施工场地场地杂物是否清理干净;场地是否整平夯实;支垫的垫板是否平稳,长度(不小于2跨)、厚度(不小于50mm)是否满足要求;场地的排水是否畅通。

5 防护用品的使用作业人员是否正确佩戴安全帽、系安全绳,是否穿防滑鞋;防护用品是否有出厂合格证。

6 支架作业支架立杆与基础间是否有松动、悬空。纵、横杆间距是否按方案要求施作;扫地杆、斜杆、剪刀撑、缆风绳是否按规定施作。

是否与模板支架、泵送混凝土输送管等相连。

作业层上的荷载是否超载。

人行爬梯是否安全可靠,防护是否齐全。

7 操作平台平台宽度是否满足施工需要,临边防护是否齐全有效。

平台上脚手板是否满铺,是否固定牢靠。

8 消防管理进行电、气焊作业时,是否有防火措施,是否安排专人看守。

9 其他接地防雷击措施是否安装到位。

检查结论:

检查人员:被检单位负责人:检查日期:

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

文明现场施工安全检查表格范本

安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期:工程单 位:申江路(中环线—S2)高架专用道工程4标检查人: 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档,围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整;道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐,是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所,随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理,是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施,施工组织设计中临是否有临时用电设计方案,临时用电设计方案是否经审批,专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计,安全措施不全面, 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底,交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录

施工现场安全检查表

施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号:ZT001工程名称:无锡苏宁广场工程施工单位:中建一局(集团)有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位:无锡苏宁置业有限公司 监理单位:上海建科建设监理有限公司 施工单位:中建一局(集团)有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 (存在问题必须记录明确,无问题打 “√”) 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护,大门设 置是否合理,满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置:七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好,临时用水未按照新方案实 施,部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置,分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置,无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理,宿舍部分较脏乱,环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁,物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章,材料混在一起乱堆放, 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库, 材料进场无固定堆场,随意摆放 9 作业面物料使用及拆除,整理是否做 到工完料清,堆放整齐 均未做到工完料清,也未进行整理,堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统(排 水沟),排水是否畅通。 部分设置,排水不畅,积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有,均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅,未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

安全检查表(梁场)2015

表5.2.27 箱梁预制施工作业安全检查表 项目(工程)名称 施工地点 序号检查项目对应条文号检查情况 1 班前安全讲话 2.1.7 2 劳动保护用品佩戴 2.1.8 3 制、存 梁台座 台座设计 5.2.1 先张梁张拉台座 5.2.2 台座排水系统 5.2.3 4 后张法 制梁 钢筋骨架和内模吊具 5.2.4 钢筋骨架吊装 5.2.5 双机起吊钢筋骨架 5.2.6 安全防护设施 5.2.7 模板安装 5.2.8 混凝土浇筑 5.2.9 内模拆除 5.2.10 端模、侧模拆除 5.2.11 抽拔胶管 5.2.12 钢绞线下料 5.2.14 高压油管、油压泵 5.2.15 油压表 5.2.16 专用张拉平台 5.2.17 预应力张拉 5.2.18,5.2.19 锚外钢绞线切割 5.2.20 管道压浆 5.2.21 5 蒸汽养 护 锅炉房设计、安装 5.2.13 锅炉 5.2.13 专业人员 5.2.13 主管部门审批 5.2.13 锅炉房使用 5.2.13

锅炉用水、用煤 5.2.13 6 先张法 制梁 工具、锚具 5.2.22 混凝土浇筑 5.2.23 张拉防护 5.2.24 预应力筋放张 5.2.25 其它 5.2.26 7 钢筋施工 5.1.8 8 模板施工 5.1.8 9 混凝土施工 5.1.8 10 预应力施工 5.1.8 11 施工用电 5.1.8 12 起重吊装 5.1.8 13 现场防火 5.1.8 14 防风 5.1.8 15 季节性施工 5.1.8 检查方:受检方: 检查人:(签名)接收人:(签名) 日期:年月日日期:年月日

表5.3.7 场内移梁和箱梁存放施工作业安全检查表 项目(工程)名称 施工地点 序号检查项目对应条文号检查情况 1 班前安全讲话 2.1.7 2 劳动保护用品佩戴 2.1.8 3 搬(提) 梁设备 搬(提)梁设备安装 专项施工方案 5.1.2 搬(提)梁设备设计、 制造、改造、安装、 调试和使用 5.1.3 搬(提)梁设备检查 5.1.4 搬(提)梁设备技术 档案 5.1.5 搬(提)梁设备自锁、 互锁、联锁保护装置 5.1.6 4 箱梁吊点和运输支点位置 5.3.1 5 后张梁移梁条件 5.3.2 6 移梁设备走行道路(轨道) 5.3.3 7 搬(提) 梁机移 梁 设备状况 5.3.4 吊具、吊杆 5.3.4 梁体起吊 5.3.4 防风 5.3.4 设备停机要求 5.3.4 8 移梁台 车移梁 台车安全状态 5.3.5 台车移梁 5.3.5 9 箱梁存 放 存梁支点距梁端距离 5.3.6 存梁台座同端支点顶 面相对高差 5.3.6 双层存梁 5.3.6 10 起重吊装 5.1.8 11 施工用电 5.1.8 12 现场防火 5.1.8 13 防风 5.1.8 14 季节性施工 5.1.8 检查方:受检方: 检查人:(签名)接收人:(签名) 日期:年月日日期:年月日

相关文档
最新文档