环境管理体系审核检查表(样本)

环境管理体系审核检查表(样本)
环境管理体系审核检查表(样本)

危险化学品库环境管理体系审核检查表

污水处理站环境管理体系审核检查表

锅炉房环境管理体系审核检查表

管理层分层审核检查表

时 间序号 KPI 指标一 262728293031123456789101112131415161718192021222324251 2 3 4562789101112131415-3161718-519其他工作20二123121未穿工作服-1 -1-1-12请假交接工作未到位,未将更新的招聘启事给同事莫-1代做6S 检查不到位,喷粉班未检查直接打分-1 没有更新看板,派车混乱-1 派车单不经主管签字直接派车(去往中基)-1 迟到14分钟-1请假新入职人员薪资确定,每月2日前 员工厂牌的制作,包含厂牌封面,完成率 90%,每月发放二次转正人员跟踪及系统录入 入职资料完整率100%,录入系统时间节点员工入职三天内 表单号: 一般检查项 日期每周汇总公司人员招聘及缺口情况人员初选面试完成率95%(或参与用人部门面试)考勤及薪资层级:管理层编 制: 线别:审 核:五菱公司产品的对接工作 标准薪绩效劳动合同管 理 部 分 层 审 核 检 查 表 招聘及录用岗前培训完成率100% 每月28日前完成上月请假、加班单据的录入 点检项目 年 月根据要求审核请假单、加班单 及时汇报车辆管理异常情况 续签劳动合同的及时率及完整率 100%根据派工单派车、更新《公务用车目视化管理》板 按要求于每月12日前完成当月车辆油费、里程的录入 岗前培训完成率100% 确保当月转正人员均列入绩效考核 车辆安排每日关注重点关注项 每日人员动态变化 每日车辆动态变化 第三方审核问题点及其整改情况跟踪; 新员工集中培训完成率100%(每月二次) 新员工劳动合同签订完整率、及时率 100%每月6日前完成当月绩效考核 对工作不足之处提出改进改进方案。 对所负责工作进行总结,次月工作计划 备注:1、本表由岗位人员自查(频率为: 1次/每日)、主管抽查(频率为:2次/每周);2、符合打“√”,不符合打“X ”并开具<纠正预防行动计划表>,及时整改。每 月 报招聘及时率(暂不定)签署 签署

项目管理检查表

项目管理检查表——项目计划编制 1、已经撰写了项目的问题报告。 2、项目使命已经通知到了所有参与者。 3、已经识别风险,并在可能的情况下编制了应急措施。 4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。 5、满意的力场分析。 6、已对后果进行了分析并且是可接受的。 7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。 8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算,而不是指定所有四个变量。 9、有项目绩效需求的明确定义。 10、有评估绩效目标的合适标准。 11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。 12、WBS已接受如下审查:客户、贡献者、高级管理层。 13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。 14、遵照WBS,已经完成了网络形式的任务级进度计划。 15、已经识别出关键路径。 16、关键路径可以满足要求的结束时间。 17、为确定关键路径是否现实,对其进行了检查。 18、作为工作工具,编制了甘特图。 19、为确保资源没有过载,检查了资源分配。 20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。 21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。 22、已经设计出控制系统。 23、已经建立了项目评估方法。 24、执行项目计划的人员应参与计划编制。 25、计划应在合适的级别(既不能太大,也不能太小)。 26、如果可能,估算应基于类似项目的记录。 27、估算扩充已公开完成。 28、对于管理层来说,扩充应可接受。 29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。 30、项目笔记已由项目干系人签署。 31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。 32、计划包括以下内容:问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统(包括变更控制程序)、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。 33、除去休假、节日、病假等时间的资源分配。 34、包括出差费用的本成估算。 35、如果合适,成本包括项目担保。 36、计划中包括审查时间、会议和审批等。 37、预期提供的所有物质设施。 38、合适的检验设备。 39、按照需要,采取的确保新资源获得的措施。 40、所有项目团队成员应具有工作资质。

分层审核细则

上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号:CL/质001-2011 文控编号:001 版本:A/0修改日期:2011318 分层审核细则

1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求,确保符合公司分层审核的要求。 2 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 3 职责: 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。 3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 4 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主,实施三级分层审核,即车间主任、车间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主,车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 421各车间组织制定分层审核计划(见D1),质量保证科制定过程 审核计划,制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定,各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表,即分层审核实施计划表,周期原则上不能超过一个月,如,审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明,同时,需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后,原则上不再改变,如需改变需报质量保证科备案。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。

4.3.2 车间主任:每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师:每周至少一次。 4.3.4 班组长:每班一次。 4.3.5 质量保证科: 每月至少一次,以过程审核为主;同时,每月现场分层审核抽查不得少于一次,覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科:每月至少一次,以工艺纪律检查为主,包括防错装置的审核,覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。(相关科室和车间共同进行) 4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次;(车间自审为主,车间提出相关科室需配合开展) 4.4 制定分层审核检查表 4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表(见 D2,但不限于),检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件,可由分层审核各层次人员定期进行更新。 4.4.3 审核检查表包括(不限于)过程的所有要素进行定期地评审,主要以 5M1E为主。 4.5 审核的范围 4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。 4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。 4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。

标准化项目部检查表.docx

附件 3 : 标准化项目部检查评分表表1建设项目:标段:项目部: 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣 1 分。 二人员配备标准化 (一)总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际,结合企业自身的管理特点,组建满足工程建 设需要的项目部,取消评比资格。 (二)机构设置 项目部设置的现场核查, 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查, 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,扣10 分。 210 原则和要求检查台账 (三)人员配备 (1)根据铁道部有关规定及投标承诺,结合项目的特点,配置人员满足现场施工 需要,至少应配备:项目经理 1 人,项目副经理按照工作需要配备(必须有专职 项目部的人员现场核查,负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名),总工 1 人,工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人,造价工程师 1 人,财 1 配备 人员资质务 2 人,中心试验室主任 1 人,其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员,以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符

合上述要求,每岗位扣 1 分,项目经理不符合要求取消评比资格;

序号检查内容检查方法 现场核查,项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查,作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整;确需调整的, 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免;人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批,不符合上述要求,每次扣 2 分。 (1)作业队按架子队的模式组建,架子队设置一个专职队长、一个技术负责人,技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员,由施 工企业正式职工担任,应具有相应的作业技能,并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准,不符合上述要求,每岗位扣 1 分; (2)技术工种、特种作业人员,必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线,大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位,不得使用外聘人员,不符合上述要求,每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求,远离地质灾害、易燃、易爆区,锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求,项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求,每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求,每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏;会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌,悬挂施工平面图(包含线路 平、纵断面图)、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求,每项扣 1 分。

分层审核制度

1 目的 通过公司各层次参加的分层审核,确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间的言传身教来加强彼此间的相互理解和认知。 2 适用范围 适用于对公司范围内所有已批量生产的产品的分层核。 3 术语定义 分层审核:是由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核,用来确认公司内操作标准的符合情况,并持续推进公司实现QSB的愿景。 4 职责 4.1 公司总经理、运营总监、生产部经理/质量部经理、生产主管/工艺工程师/质量工程师、班组长等级别人员负按分层审核要求的频次定期对生产现场进行分层审核。 4.2生产部:负责分层审核的具体组织,定期回顾和评估。 4.3质量部:负责制定相关检查表,收集汇总审核结果并在分层审核展示板上展示审核结果。 4.4 其他部门参与并支持分层审核工,对分层审核发的不符合项分析原因,制定纠正措施。 5工作流程及内容 5.1 分层审核的频次 分层审核是通过公司所有层次(班组长-生产主管//工艺工程师/质量工程师-生产部经理/质量部经理、运营总监、公司总经理),利用分层审核检查表执行高频率的审核。其频次如下: 班组长必须(每班)检查确认操作员是否完成了质量文件/ 记录,检查记录由生产主管签字确认 生产主管/工艺工程师/质量工程师必须(每周)检查确认班组长是否完成了每天的验证,检查记录由生产经理/质量经理/管理者代表/运营总监签字确认。 生产部经理/质量部经理/管理者代表/运营总监必须(每月)检查确认生产主管/工艺工程师/质量工程师是否完成了每周的验证。 公司领导层不定期进行分层审核。 分层审核 董事长/总经理 不定期 运营总监/管理者代表/生产部经理/质量部经理 每月一次 生产主管/工艺工程师/质量工程师 每周一次 班组长 每班 5.2 制定分层审核检查表 5.2.1分层审核应按照“分层审核检查表”的内容进行检查。

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置;2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置,根据施工工程任务需要调整,适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有:1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件,当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督,在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺,跟踪形象进度,对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做

好施工进度计划的检查和调整,向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施,应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理,及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制,应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制,严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检,指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的,严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法,过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料。8、执行企业质量标准,识别质量持续改进区域,定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。

知识产权管理体系内审检查表

知识产权管理体系内审检查表编号 受审核部门研究院(技术部)接待人 审核组成员审核时间 序号标准(文件)条款审核内容审核记录判定 1. 4.2.2文件控制是否进行文件管理 a.文件分类、分密级管理;b.文件编号、借阅及阅 读管理;c.失效文件管理;d.执行记录 文件按照每个项目归档(包括原理图、……),文件 封面盖有“秘密”章。 2.是否在文件发布、修订后再发布前进行审核 a.文件发布、修订后再发 布前审核规定;b.审核记录所有文件下发前均进行审批 3.5.3.2知识产权目 标 目标内容完成 4. 7.5合同管理技术合同是否添加并规范知产相关条款(权益归属,许可等相关内容), 并经审批 技术合作开发合同知识产权条款审查由知识产权部 主管审核总经理批准 5.涉及国家重大专项的政府支持项目,遵守国家重大专项的知产要求遵守 6. 7.6保密 涉密区域的管理技术部设立门禁,禁止闲人进入 7.涉密信息的管理文件盖秘密章,技术文件保存期限10年,传阅方式根据档案管理办法借阅

8.明确涉密人员的保密等级、接触权限技术部门主管机人员密级,设计人员秘密级,每人电脑设置权限 9. 8.1立项是否在立项前对项目所涉及的知识产权信息进行调查,做全面的分析; 明确潜在的合作伙伴和竞争伙伴,形成清单;进行风险评估 体系运行以来,共计立项10项,查有项目检索报告、 (检索分析了项目关键技术知识产权状况、地域分 布、权利人信息),竞争对手情况,风险评估 10.风险评估分析报告(可以写进立项报告内)立项报告有风险评估分析 11. 8.2研究开发对知产信息和竞争对手的状况进行检索分析进行专利、非专利文献检索,并进行分析 12.项目知识产权规划明确项目创新点,规划是否申请知识产权,是否海外布局 13.跟踪监控,监控,定期检索与项目相关的知识产权 14.期间督促监管每一阶段都会通过召开例会讨论项目进展,发现问题及时解决 15.对研发成果评估,并明确保护方式、权益归属等项目总结报告,明确创新点,保护方式(专利申请或商业秘密或专有技术) 编制:年月日批准:管代年月日

4-环境管理体系审核检查表

内审检查表 JL-E9.2-01 受审核部门:生产部审核日期:2017.10.7 审核员: 审核准则:GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员: 标准 条款 检查内容检查方法检查记录 E: 6.1.2环境因素◆是否建立了环境因素识别和评 价的程序 ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? 有环境因素识别和评价的程序 包括环境因素识别和评价的要求 ◆是否对组织的的活动、产品和服 务中的环境因素进行了识别 ◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审部门的环境因素有哪些? 按程序要求识别环境因素 规定了识别的范围和对象 有环境因素的清单 电能消耗、材料消耗、、 产生废硒鼓、墨盒、多余碳粉、废电池产生、废光灯管产 生、废气排放、水的消耗、烟气排放、噪声、水、气、 声、固废排放等 ◆用什么方法和怎样进行环境因 素的识别 ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料? 规定了识别环境因素的方法 适宜 环境评价报告 ◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? 考虑三种状态 考虑三种时态 考虑了环境因素的七种类型 考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素 ◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和 评价? 规定环境影响评价的方法、准则和步骤 有重大环境因素清单 评价结果是合理的 对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价 注:“检查结果记录”:记录审核发现和相关的证实(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

过程分层审核管理规定

过程分层审核管理规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

文件修订履历明细:

1、目的: 通过过程分层审核确保始终严格遵守和执行标准,提高生产质量,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的 相互理解和认知。 2、适用范围:适用于公司所有的生产车间,场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。 3、定义:过程分层审核由公司的各个层级人员定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认公司内标准操作的符合情况,并持续 推进公司实现质量提升的愿景。 4、过程分层审核管理的内容和方法: 过程分层审核的审核层次、审核人员、审核频次: 第一层:审核由班组长进行,班组长对所辖过程每天进行一次审核;

第二层:审核由主任级人员对所辖过程每周进行一次审核; 第三层:审核由经理级人员对所辖过程每月进行一次审核; 第四层:审核由总经理/管理者代表/总监级人员对所辖过程每年进行一次审核。 编制过程分层审核检查表: 《过程分层审核计划》由质量中心负责编制,报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。 编制《过程分层审核检查表》,审核检查表应识别的内容: 普遍的工位问题:基本的检查项目,适用于所有工位;主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应 的控制标准,标准是否得到实施及遵守,标准是否需要进一步完善等相关内容; 质量关注点:由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点; 系统管理类问题:检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况,持续改善支持职能部门的管理水平; 过程分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题: ●作业指导书 ●过程参数 ●目视辅助工具是否在现场,内容是否正确 ●产品标识 ●工艺执行 ●量具的功能和校验的确认

表4:技术管理检查表

1 技 术 管 理 检 查 表 区域公司: 项目名称: 检查人员: 日期: 年 月 日 第一部分:内业(50分) 项目 检查内容 评价标准 检查记录 得分 总分 技术力量配备 (10分) 技术负责人配备情况 (5分) □是否配置专职技术负责人(0,5分) 技术负责人能力 (3分) □技术负责人是否满足中级以上职称(0,1分) □技术负责人是否会使用安全计算软件(品茗、pkpm 等)(0,1分) □技术负责人是否会绘制施工进度计划(梦龙、project 等)(0,1分) 常用规范、计算软件 的配备 (2分) □常用的规范、标准、图集配备情况(0,0.5分) □建立常用的规范、标准、图集清单并更新(0,0.5分) □常用的规范、标准、图集是否受控管理(0,0.5分) □是否配备常用的正版安全计算软件(0,0.5分) 专项施工方案 (25分) 超过一定规模危险性较大分部分项工程方案的编制与审批 (8分) □超限部位是否编制方案并报公司审批(0,2分) □是否按规定组织专家论证(0,4分) □是否按专家论证意见修改完善(0,2分) 施工组织设计(专项施工方案)的编制与 审批 (17分) □施工组织设计的编制与审批(0,2分) □专项施工方案的编制与审批:中天内部审批(0,2分),分包方案审批(0,1分) □方案台账管理(0, 1分) □方案齐全程度(4分,每缺一个扣1分,扣完为止)

2 项目 检查内容 评价标准 检查记录 得分 总分 □方案的及时性(2分,每滞后1个扣1分,扣完为止) □方案的针对性[施工部署的合理性,计算书的合理性,附图的齐全程度](针对性强4~5分,一般2~3分,差0~1分) 图纸会审与技术交底 (15分) 图纸会审 (5分) □区域公司是否参与项目图纸会审[区域公司是否对项目施工图提出书 面意见](0,2分) □进行图纸会审并形成书面记录(0,2分) □设计变更、会议纪要等签字盖章规范程度(0,1分) 技术交底 (10分) □公司对项目部的技术交底(0,4分)[包括综合交底、重大方案交底、 新工艺交底等,要求有交底记录,且有项目执行经理、技术负责、技术员等的签字] □技术交底齐全程度(0,0.5,1分) □项目部技术交底是否到操作班组(0,1分) □技术交底签字手续(0, 0.5,1分) □技术交底的及时性(0,0.5,1分) □技术交底的关键内容(0,0.5,1分) □技术交底的针对性(0,0.5,1分) 小计 说明: 1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程,则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计(专项施工方案)的编制与审批项实得分。

2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表

内审检查表审核员:受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响? Q/E:4.1组织环2、有无对管理体系进行评估?境 1、有无确定与体系有关的相关方,包括顾 Q/E:4.2理解相客、供方(外包方)、合作方、上级主管关方的需求和期部门、第三方等对这些相关方的要求是否望确定并融入组织体系中 1、管理体系范围有无明确? Q/E:4.3确定质2、有无形成文件?在什么文件中进行明量管理体系的范确?围 3、是否适宜? O: 4.1总要求 1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任? 2、有无确保管理方针和目标的制定?是否适宜?有无沟通?资源配置是否满足? Q/E:(5.1领导作3、体系融合度是如何考虑的?用和承诺) 4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何?有无跟踪结果?对相关事务有无落实? 5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况 6、询问如何理解以顾客为关注焦点 1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何?与公司宗旨是否一致? Q/E:5.2方针2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺? O:4.2职业健康3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法安全方针规的符合性? 4、有无形成文件?如何宣贯? 1、有无公司明确的组织架构图? Q/E:5.3组织的2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通?岗位、职责和权限 3、职责权限分配是否合理? 4、能否保证管理体系的有效运行? 1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标? 2、管理目标是否包括满足产品要求所需的Q/E:6.2目标及内容?其实现的策划 3、管理目标是否可测量,并与质量方针保O:4.3.3目标和持一致?方案 4、管理目标实现情况的测量结果,是否实现了持续改进? 1 内审检查表审核员:受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合 1、资源需求是否确定并提供,有无包含了内部和外部的资源满足? Q/E:7.1 资源 2、有无公司明确的组织架构图? O:4.4.1资源、作3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有用、职责、责任无得到明确并沟通?和权限 4、职责权限分配

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