(外审)环境影响评价报告书(表)编制质量检查表

(外审)环境影响评价报告书(表)编制质量检查表
(外审)环境影响评价报告书(表)编制质量检查表

环境影响评价报告书(表)

编制质量检查表

受检环评持证单位:

环评单位承担项目名称:

评审人:

职务、职称:

所在单位:

联系电话:

评审日期:年月日

考核项目具体内容满分得分

环境可行性部分(满分35分)评价依据

项目周边环境要素清楚,环境功能明确,各类环境敏感目

标完整准确;评价等级、评价范围、评价因子选择正确,

评价重点突出,标准选用正确。

11

与规划的

相容性

区域总体规划及行业相关规划要点阐述清楚,产业定位、

行业结构明确,项目厂址(或沿线)用地性质明确,区域

热电厂、污水处理厂等环保基础设施建设情况符合实际。

3

环境质量

现状

环境质量现状监测点位(断面)、时段、频次设定符合导则

要求,监测因子符合项目特征,环境现状评价及主要环境

问题符合实际,超标原因分析清楚,区域污染源现状资料

翔实可靠,引用资料具有时效性。

6

环境影响

预测

影响预测模式及参数选择正确,预测结果正确可信,项目

实施后的环境影响结论完整清晰。

10

环境风险

评价

环境风险对环境质量、环境保护目标的影响结论完整清晰;

事故防范措施得力、应急预案完善并具有可操作性;总图

布置合理;应急监测方案具有针对性。

5

工程可行性部分(满分50分)产业政策

国家及地方相关产业政策引用正确,阐述清楚,结论明确

可信。

3 工程分析

工程概况阐述清楚,排污环节、源强(含事故排放源强)

核算翔实,“三本账”明确;技扩改项目对原有污染源状况

及存在问题阐述清楚。

20 清洁生产工艺先进性、清洁生产水平论述清楚,结论明确可信。 4

污染控制

措施

污染防治措施和生态保护措施(含“以新带老”措施、替

代方案或补充对策措施)技术可行性、经济合理性论述充

分(有类比分析说明),可为达标排放结论提供支持。

20

污染防治对策措施具有针对性、可操作性,对环境工程设

计和环境管理有指导作用。

节水方案(水重复利用率或回用率)、绿化要求(绿化覆盖

率、厂界绿化防护林带等)明确。

总量控制

总量建议值合理,技改项目技改前后变化量清楚,平衡方

案明确、具体、可行。

3

其它部分(满分15分)

公众参与

公众参与形式符合相关要求,调查对象具有广泛性、代表

性,调查结论客观公正。

4 监控计划监测因子、布点及频次等符合项目特征,具有可操作性。 2

规范性

附件齐全,计量单位正确,文字简洁,图、表清晰,结构

合理,印制规范。

4 评价结论

结论明确、客观、公正,能结合审批原则阐述,逻辑清晰,

依据充分,能为环保主管部门项目审批提供依据。

5

合计100

共3页第1页

评审人员对报告书编制的具体意见

共3页第3页

环评报告需要甲方提供的资料清单

五指耙水厂项目环评报告表需由建设单位提供技术资料清单此次申报为扩建,扩建部分需提供如下资料: (1)项目可行性研究报告书或者设计资料见附件 1. (2)发改委项目立项批复立项或备案文件见附件2 (3)项目用地文件 可研报告里有的以下可不列出: (4)建设项目概况(包括公司简介、项目名称、建设单位名称、建设的必要性等);深圳市深水宝安水务集团有限公司是深圳市一家供水企业,前身为宝安县 自来水厂(公司),成立于1983 年。2007 年8 月15 日,由深圳市水务(集团)有限公司控股51%、宝安区投资管理有限公司参股49%,共同组建深水宝安水务有限公司。2009 年3 月30 日,深水宝安水务有限公司全资收购宝安区石岩、龙华、观澜、福永、沙井五家街道自来水公司,深圳市深水宝安水务集团有限公司(以下简称“集团公司”)正式挂牌成立。2014 年4 月1 日起,龙华、观澜水司划归深水龙华水务有限公司,2015 年3 月31 日,深水宝安水务集团有限公司全资收购松岗水司,宝安供水资源整合完毕。 集团公司下辖宝城、石岩、福永、沙井、松岗5 家分(子)公司,共有9 座水厂(见表1-1),总设计供水能力176万m3/d,服务范围为宝安区的所有街道,服务面积约333 km2②,维护和管理的管网长度约为2521公里②,服务人口约489 万人③。 五指耙水厂位于松岗大田洋工业区田洋五路1号,厂区高程17.2m,占地面 积9.85万m2。水厂现状设计规模16万m3/d,分二期建设,各期设计规模均为 8万m3/d,—期、二期分别于2002年6月、2004年3月投产。计划“十三五” 期间推进三期建设(建设规模14 万m3/d)。 必要性,请在可研文本里面摘抄。 (5)项目建设的主要内容、规模、建设地点、扩建工程占地面积、项目总投资、开工期与预计投产时间; 预计开工日期为2018年,预计投产时间为2020 年底。其余资料请在可研文本里摘抄。 - 1 -

质量体系外审检查表

质量体系外审检查表. 页第 1 ISO19001审核检查表 标录记查检检查内容准 条款

页29共. 管理体、与领导层交流获悉,该组织建立了文件化的QMS是否建1织14.1 、了解组;并于4.2.1条款记录)立文件化的系包括质量手册、程序文件等(详见日正式发布、实施。月年2009QMS?录记检标准查检查内容体系覆盖的范围: 2、QMS 款条号路 2、了解组织的QMS ——组织的地理位置:位于省市

体系覆盖的范围?——产品的范围: 、该组织对外包过程进行识别。确定;电镀、热处理为外包 3 3、了解是否 对外包过过程。章节的程7.4.1 是否对外程进行识别、对外包过程的控制类 型、程度和方法,在 。序文件中作出规定(详见该程序)包过程控制的类型和程度作出规定? QMS经交流和查看组织的体系文件包括有:4.2.1 页);、形成文件的质量方针、质量目标(见手册体系了解组织的QMS 1 次修改);、形成文件的质量手册(文件的结构是否满足A版02个程序,个,包 括标准要求的标准的要求? 6 3、形成文件的程序(共有次修改); A版0 个; 4、建立记录 规/ 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定个。程等

文件共有体系文件部分是以纸质为媒介,另一部分为 QMS 组织的电子为媒介。体系文件结构基本符合标准的要求。组织的 QMS 组织提供的《质量手册》经文审,基本符合标准要求。 4.2.2 查质量手册是否符合不足之处已纠正。7.3标准要求?质量手册对体系的 覆盖范围进行描述。删减标准的 条款的细节进行描述,其理由基本正当、充分。手册覆盖了程序文件。 手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述(见职 。能分配表、组织机构图、产品实现过程图等)组织质量手册基本符合标准的要求。 页第2 ISO19001 审核检查表29共 4.2.3 查文件的控制 1、编制有《文件控制程序》,其编号为:程序文********** 1、是否编制件?检查检查内容标准记录款条2 2、从《受控文件清单》中抽查:、抽查文件充分、适

环评所需资料清单

环评所需资料清单 一、宝利纺织 (1)、基础资料 1、现有企业概况介绍:包括企业演变过程、占地面积、建筑面积、固定资产、职工人数、生产班制、食宿,2011年的产量、产值、利润、税收等。

6、人员数量及时间安排 现有企业职工总人数人,职工年工作日为天,企业年生产日为天; 生产班制或(车间班制)

7、生产工艺流程(根据生产品分别说明) (1)工艺流程图 (2)工艺流程说明 请参照各个工序岗位操作说明书(生产指导书),详细提供每个工序的操作说明、工艺原理等资料(涉及保密的工艺可适当保留、变化)。 (2)所需附件及资料 1、现有企业最近一次环评报告及批复 2、现有企业三同时验收报告及验收会议纪要 3、企业法人营业执照; 4、项目所在地土地证; 5、项目厂区平面布置图;

二、宝星印染 1.现有企业概况介绍:包括企业演变过程、占地面积、建筑面积、固定资产、 职工人数、生产班制、食宿,近2011年的产量、产值、利润、税收等。 2.现有企业生产情况:最好能提供近2011年企业生产情况,如生产各种产品种 类、数量等,各种产品对应坯布门幅及克重。 3.现有企业设备详细清单:需分别列出不同加工产品生产车间加工生产设备; 包括设备名称、型号、规格、产地、数量、每天24小时生产能力(正常情况下);各设备24小时正常生产情况下排污量,若相同产品则不需分车间说明。 并说明加工不同品种设备实际加工产量为设计容量的比例。 4.现有企业原辅材料消耗:各加工坯布品种、主要染料品种及数量、主要助剂 品种及数量、液碱、水、电、蒸汽、导热油损耗量及循环量、煤量(若有蒸汽锅炉则与导热油锅炉分别列出);各设备及加工品种每天冷却水用量。并提供原辅料的包装规格及用什么包装。 5.现有企业各产品生产工艺流程。最好能提供各加工产品详细工艺说明。染色 生产需提供各工序染料、助剂品种及投加量、浴比、温度、时间等。印花工艺需提供制网设备、工艺,浆料品种及配比,每万米浆料的平均消耗量。各设备水洗方式(染色机水洗方式及印花水洗方式)及清洗次数。请参照各个工序岗位操作说明书(生产指导书),详细提供每个工序的操作说明、工艺原理等资料。 6.现有企业生产排污情况:2011年各月产量及排污量、中水实际回用量及用途 (如有中水回用设施)。污水水质在线监测数据及排水公司每月抽查数据、近几年环保监测站监测数据(包括废水、锅炉废气),冷却水收集情况,池子大小。每台定型机每天废油回收量、废水排放量。各设备每天排污量(24小时运转)、各加工品种万米排污量或吨排污量。 7.最好能提供清洁生产审核报告、Iso14001环境管理体系及其他相关环保材料。 8.三同时验收报告及验收会议纪要、上次环评批复、排污许可证、污水排放处 理协议、企业法人营业执照。 9.污水处理设施及中水回用设施设计方案、中水回用核查报告、锅炉废气治理 装置说明书。 10.定型机废气监测资料及治理方案。 二、项目附件: 1.提供企业现有已审批项目环评报告、环评批复,如现有项目已通过验收,则 还需提供“三同时”验收监测报告和验收意见、项目实施情况; 2.项目平面布置图:标明各车间布置,还需要标明污水、清下水、雨水、回用

产品质量检查表

产品质量检查表 编制:审核:批准: 河南酷贝科技有限公司

河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 喷漆前产品表面清理 无油﹑无尘,无锐边毛刺 目测 100% 2 喷漆环境 温度≥18℃、相对湿度<60% 无尘、洁净、通风 温度计 湿度计 3 涂层厚度 底漆层不低于20μm 中间层不低于30μm 面漆层不低于40μm 厚度仪 4 机械强度 冲击≥30kg·cm; 弹性≤5mm ; 硬度≥0.6 5 附着力 1级 划格器 6 漆面外观质量 颜色与样板在自然光或日光灯下无明显 色差,同批产品无色差 涂层光滑、平整、均匀。无流坠﹑颗粒、桔皮、夹杂、漏底、划痕 目测 手感 质检员签字 检验日期 检验结论 1漆膜外观:与标准版目测比较;2漆膜光泽:按GB/T1764-1979《漆膜光泽度测定法》测定;3漆膜厚度:按GB/T1764-1979《漆膜厚度测定发》测定;4冲击强度:按GB/T764-1979《漆膜耐冲击测定法》测定;5弹性:按GB/T1731-1979《漆膜柔韧性测定法》测定;6硬度:按GB/T1730-1979《漆膜硬度测定发(摆杆法)测定

河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 焊接前产品表面清理 去除表面油污、氧化膜及其他杂质 酸洗 100% 2 点焊前装配及定位 间隙尽可能小0.1-2mm 钢直尺 3 点焊熔核表面 熔核表面应平整、光洁、间距均匀 不允许击穿、裂纹、烧穿 目测 放大镜 4 点焊撕破检验 每班开机前、焊机中间停止时间超过1h 、每焊接超过100个点、更换电极都要检验 专业设备 5 点焊撬边检验 用专用检验工具将焊边撬起检查熔核是否良好,焊接良好的熔核不应破裂 专业设备 6 二保焊质量 焊缝要求无气孔、咬边、未焊透 焊接飞溅不大于0.5mm 搭接焊缝的焊脚尺寸大于2倍料厚 目测 钢直尺 质检员签字 检验日期 检验结论

环评报告需要提供的资料清单

环评报告需要提供的资料清单 清单一 1、厂区平面布置图、总投资、环保投资、项目概况(项目建议书或可研报告) (基本信息概况) 2、生产工艺详细叙述及流程图、主要生产设备(型号、台数) (工艺流程概况) 3、原辅材料消耗、能源消耗、原辅材料成分化验报告 (化验报告概况) 4、物料平衡、水平衡图 (能源平衡图) 5、职工人数、班制、生产天数、厂址四邻情况 6、产污环节分析:(污染源概况) ⑴废气产生部位、废气产生量、废气中主要污染因子(包括产生浓度、产生量)、废气治理措施及设施(投资、型号、台数、处理效率)、废气排放量、废气中主要污染因子排放浓度、排放量、烟气温度、排气筒(高度、直径) ⑵水耗(新鲜水消耗量、循环水量、循环率)、废水产生部位、产生量、废水中主要污染因子(产生浓度、产生量)、废水治理措施及设施(投资、型号、台数、处理效率)、废水排放量、废水中主要污染因子排放浓度、排放量、排水去向 ⑶噪声产生部位、降噪措施(投资、型号、台数) ⑷固废产生部位、产生量、固废性质及组成、处置或利用措施、排放量 清单二 1、项目法人代表、联系人、联系电话、传真、电子邮件、联系地址; 2、项目的各类相关政府部门批准文件,例如发改委备案、水资源取水证明(直接取地下水)、建设项目选址意见书等; 3、产品方案,包括产品名称、规格、产量等。主要设备名称型号数量(例如:锅炉DZL-4-AⅡ1台); 4、厂区总平面布置图、厂区周边关系图、厂区设备布置图,图纸要依比例给出,图件要清晰; 5、工艺流程详细文字叙述加工工艺流程图示; 6、项目按工艺流程提供逐步物料平衡图、全厂水平衡图。有化学反应的提供各步反应方程式。项目在能耗、物耗、环保、清洁生产等指标在国内同类行业所处水平数据比对; 7、原材料及动力消耗,动力包括水、电、蒸汽、煤炭、燃料油、压缩空气等,水、蒸汽要说明来源,煤炭要提供共煤协议和媒质分析报告,燃料油要说明燃料油的各种类及等级。厂内化学危险品(例如硫酸、盐酸、汽油等易燃、易爆、腐蚀性物质)在厂区内储存量、储存地点、储存方式; 8、各污染源污染治理方案[包括具体处理措施、处理工艺详细文字叙述和图示、设计处理指标(包括污染物去除效率,各处理工段污染物进出口浓度)等]。有污水、固体废物等需要外协处理的需要有证明; 9、各废气污染源排放高度、排气筒排口内径、排气温度、排气风量、污染物初始浓度、污染物排放浓度; 10、项目总投资,项目经济核算、效益分析、总运行成本、环保设施运行成本等。环保投资明细表,包括污水治理设施投资、废气治理设施投资、噪声治理投资、绿化等; 11、项目周围区域半径4公里方位内主要企业名称、产品,居民区、学校、医院等敏感点名称和人数; 12、建设项目所处区域近远期用地规划图,经政府批准的项目区域发展规划文本。

环评资料清单

环评资料清单 一、文件 1.项目立项或企业投资项目备案文件(在当地发改委或经贸委办理)。 2.建设项目选址意见书、规划用地许可证(在当地规划局办理)。 3.委托书(签订合同时一同办理)。 4.环评标准函(在当地环保局办理)。 5.所处园区的规划环评批复及环保验收文件。(审查意见)。 根据收集到的工业集中发展区规划环评及审查意见,直接引用其中的一些结论行措施。向当地管委会咨询了解当地城市产业布局要求,了解目前园区环境制约因素(地表水、环境空气)缓解落实情况以及本项目污染特点及生产条件要求,分析项目入驻园区的规划符合性、选址合理性及环境相容性。 根据园区水环境容量制约条件以及规划环评提出的回用要求,在类比调查基础上,提出可行的项目废水深度处理回用方案(厂内和园区)。对生活污水和一些清洗废水可以进行处理后回用。 6.建设项目环评要求通知书(在当地环保局办理)。 7.四川省排污许可证、取水证及相关环保证件、当地环保监测站对项目的例行 监测报告(已建项目)。 8.提供废水纳入园区污水处理厂的证明(用红头文件——水务局或园区管委会 和污水处理厂公司分别出,这两个文件内容上还得一致)。 9.与本项目有关的项目环评批复及监测验收报告。 二、技术资料 1、可行性研究报告最终版及其它技术文件(项目建议书、设计文本、说明书等),所处园区的规划环评报告书。 2、项目技改搬迁、改扩建的原因及项目的实质【技改搬迁、改扩建后原有设施是否保留还是拆除,如果保留将用作生产车间还是其它功能;原有设备如何处理是搬到新厂区还是报废处理;原有污染如何清理(垃圾、废水);原有管道是否保留还是拆除并进行消毒处理?原有土地利用功能是否发生改变】:这类项目最主要得就是搞清楚两者关系,不同的和相同的。

食品及相关产品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表填表说明

食品及相关产品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表填表说明 一、编号:不由企业填写 二、企业名称:填写必须与营业执照一致 三、产品名称:按照生产许可证上标注的产品名称填写,此表只填写1份,因此,应将2009年12月31日前获得的全部生产许可证上的名称均填在此项目内,如果填不下,可在此处填写“具体名称见附件”。然后企业将全部产品名称填写在1张A4纸上,纸的左上角标注“附件”字样。 四、生产地址:如果企业现在的生产地址与发证时一致,则应按照生产许可证上的生产地址填写;如果企业现在的生产地址与发证时不一致,则应填写企业现在实际的生产地址。 五、自查日期:应填写企业对照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》要求的内容进行自查的开始日期和结束日期。 六、企业资质变化情况:指营业执照、生产许可证的名称、住所、生产地址、编号、法定代表人、经济性质、许可产品名称、经营范围是否发生产变化。企业生产的产品品种与申证时是否一致;企业的生产场所、生产设备、生产工艺、检验手段等是否与申证时一致。 七、采购进货查验落实情况 1、原辅料索证情况:要求企业对采购的原辅材料及包装材料不但要定期索取有效期内的型式检验报告(由第三方检验机构出具),而且在进货时还要索要与所购产品同批次的生产企业出具的出厂检验报告。 2、使用的食品原辅料及相关产品的品种:要求使用的原辅料要符合国家的法律法规及强制性标准的要求,实行生产许可证的产品必须是从获证企业采购,单一品种的食品添加剂必须符合GB2760的要求,使用的食品相关产品必须是食品级的。 *食品比相关产品多了一项采购相关产品索证的要求。 3、存放、使用回收食品情况:指回收的食品是否有专区储存,是

环评报告需要甲方提供的资料清单

五指耙水厂项目环评报告表需由建设单位提供技术资料清单 此次申报为扩建,扩建部分需提供如下资料: (1)项目可行性研究报告书或者设计资料 见附件1. (2)发改委项目立项批复立项或备案文件 见附件2 (3)项目用地文件 可研报告里有的以下可不列出: (4)建设项目概况(包括公司简介、项目名称、建设单位名称、建设的必要性等); 深圳市深水宝安水务集团有限公司是深圳市一家供水企业,前身为宝安县自来水厂(公司),成立于1983年。2007年8月15日,由深圳市水务(集团)有限公司控股51%、宝安区投资管理有限公司参股49%,共同组建深水宝安水务有限公司。2009年3月30日,深水宝安水务有限公司全资收购宝安区石岩、龙华、观澜、福永、沙井五家街道自来水公司,深圳市深水宝安水务集团有限公司(以下简称“集团公司”)正式挂牌成立。2014年4月1日起,龙华、观澜水司划归深水龙华水务有限公司,2015年3月31日,深水宝安水务集团有限公司全资收购松岗水司,宝安供水资源整合完毕。 集团公司下辖宝城、石岩、福永、沙井、松岗5家分(子)公司,共有9座水厂(见表1-1),总设计供水能力176万m3/d,服务范围为宝安区的所有街道,服务面积约333 km2②,维护和管理的管网长度约为2521公里②,服务人口约489万人③。 五指耙水厂位于松岗大田洋工业区田洋五路1号,厂区高程,占地面积万m2。水厂现状设计规模16万m3/d,分二期建设,各期设计规模均为8万m3/d,一期、二期分别于2002年6月、2004年3月投产。计划“十三五”期间推进三期建设(建设规模14万m3/d)。 必要性,请在可研文本里面摘抄。 (5)项目建设的主要内容、规模、建设地点、扩建工程占地面积、项目总投资、开工期与预计投产时间; 预计开工日期为2018年,预计投产时间为2020年底。其余资料请在可研文本里摘抄。(6)扩建部分产能

规划环评资料清单

规划环境影响资料清单 1、首先需要工业园区控制性详细规划 2、国土部门 (1)土地利用现状(电子版;含文字说明、图) (2)土地利用总体规划(电子版;含文字说明、图) (3)用地功能分区和基础实施规划图(电子版;含文字说明、图;确定工业集中发展区用地性质,属于几类工业区) (4)明确工业集中区是否有基本农田(不能占用基本农田),耕地类型和耕地面积;主要作物、单位面积产值;(证明) (红头,带文号) (5)区内现有植被类型及各种植被的覆盖面积; 3、旅游管理部门 证明:本项目区域用地内无风景名胜区及名胜古迹(红头,带文号) 4、林业部门 证明:区域内无名木古树、珍稀植物的证明(红头,带文号) 5、工业区管理委员会 (1)区域内已建企业,需迁建或停产的企业名单,并提供双方协议 已建、在建、待建企业列表 注:以上表格不够可以加 工业集中区目前已经生产的每个单位的情况:

1)性质、类型、产量、产品、规格的简单介绍、占地面积、绿化面积、总投资(其中包括环保投资)、投产日期; 2)每个单位能耗情况(每年用电、气、煤、水用量及分配) 每个单位工艺流程中产生污染物的相应单元及“三废”排放情况(包括废气、废水污染物成分、浓度、数量;废渣中的污染物成分、浓度、数量); 3)每个单位已经有的(准备购买)锅炉和发电机型号、数量及燃煤种类、耗能数量和拟所采取的烟尘防治措施及投资情况; 4)每个单位拟采用的废水治理技术的工艺流程和处理设施型号、数量、规模及投资估算;废水排放去向和进入河流的总排口的位置图; 5)每个单位生产中废渣产生量,和拟采取的废渣处置方法或工艺技术;(假如废渣委托其他单位回收的需要说明单位名称) (2)工业集中区提供一份详细完整的移民安置计划。包括移民安置点的数量、位置、规模。拆迁前后的人口数量、人口结构、人口密度的变化;医疗卫生、社会安全和社会福利、收入分配、就业与失业等的变化情况;征地及补偿措施(已有)等; (3)本项目控制性详规(电子版,含图件) (4)本项目区域基础设施(供水、供电、供气、排水管网、道路、垃圾收集及拟处理措施)建设计划及时间安排 (5)市级以上相关部门对本规划出具的文件或者会议纪要,作为本项目的由来文件,以及产业发展方向的支撑文件。文件内容如果涉及到工业点的范围或者面积,应与上述第一条中的四至范围和面积相对应。 6、水利局 1、水系图和工业集中发展区详细的水系图。 2、所有河段长度、水文参数,以及日常数据资料; 3、该地区条河的详细水系图(包括起水位置、汇合处)。 4、工业集中发展区下游是否有饮用水源集中取水口、数量及其分布情况? 7、环保部门 (1)近5年的环境质量报告书 (2)近期将实施的生态环境类项目(基本情况介绍、说明)

环评报告表资料清单--一般项目

环评报告材料清单 一、建设项目基本情况 二、项目内容及规模 1.项目内容及规模 2.主要原辅材料消耗情况 序号 名称 年用量(吨) 来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目名称 建设单位 法人代表 联系人 通讯地址 联系电话 邮政编码 建设地点 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 占地面积 (平方米) 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元) 其中:环保投资(万元) 环保投资比例 预期投产日期

3.主要生产设备: 序号设备名称数量型号/规格 1 2 3 4 5 6 7 8 4.劳动定员人数及工作制度(年工作日、一天几班) 三、公用工程 1.供水单位、用水环节及用水量。 2.排水情况:废水循环或重复利用情况,废水排放量及排放去向。 3.供电情况(供电单位、装机容量、年用电量) 4、项目锅炉或其他炉具型号、数量,有无除尘设备?除尘设备名称及型号。 5、供热采暖方式,用热量、供应单位。 四、生产工艺 1.项目生产工艺流程图(即方框图),并标明各工序废水、废气、废渣及噪声的排污环节。

2.项目生产工艺简述(文字描述) 3.项目废水、废气、废渣及噪声排放量(t/a或t/d),采取何种治理措施?(1)废水: (2)废气: (3)废渣: (4)噪声: 五、项目平面布置图(另附图,用A4纸) 厂区平面布置图:包括办公、车间、仓库、料厂、锅炉、环保设施等辅助设施及绿地。以及周边四邻 、 六、项目所在地邻近村庄名称、距离、方位、人口数量? 名称距离(米)人口 东侧 西侧 南侧 北侧 七、有关文件 1.本项目可行性研究报告;

最新整理环境影响评价工程师:环评报告书分类明细

环境影响评价工程师:环评报告书分类明细 类别 范围 轻工纺织化纤类书 各种化学纤维、棉、毛、丝、绢等制造以及服装、鞋帽、皮革、毛皮、羽绒及其制品的生产、加工等项目;-食品、饮料、酒类、烟草、纸及纸制品、印刷业、人造板、家具、记录媒介的制造及加工等项目

化工石化医药类书 基本化学原料、化肥、农药、有机化学品、合成材料、感光材料、日用化学品及专用化学品的生产加工与制造等项目;-人造原油、原油、石油制品、焦碳(含煤气)的加工制造等项目;-各种化学药品原药、化学药品制剂、中药材及中成药、动物药品、生物制品的制造及加工等项目;-转基因技术推广应用、物种引进等高新技术项目 冶金机电类书 普通机械、金属加工机械、通用设备、轴承和阀门、通用零部件、铸锻件、机电、石化、轻纺等专用设备、农

林牧渔水利机械、医疗机械、交通运输设备、航空航天器、武器弹药、电气机械及器材电子及通信设备、仪器仪表及文化办公用机械、家用电器及金属制品的制造、加工及修理等项目;-拆船、电器拆解、电镀、金属制品表面处理等项目;-电子加工等项目;-黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属的冶炼及压延加工等项目 建材火电类书 水泥、玻璃、陶瓷、石灰、砖瓦、石棉等各种工业及民用建筑材料制造与加工项目;-各种火电、脱硫工程、蒸汽、热水生产、垃圾发电等项目 农林水利类书

农、林、牧、渔业的资源开发、养殖及其服务项目;-防沙治沙工程项目;-水库、灌溉、引水、堤坝、水电、潮汐发电等项目 采掘类书 地质勘查、露天开采、煤炭、石油及天然气、金属和非金属矿、盐矿采选等项目 交通运输类书 铁路、公路、地铁、城市交通、桥梁、隧道、港口、码头、航道、水运枢纽、光纤光缆等项目;-管线、管道、

质量管理体系审核检查表范文

4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件?●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性? b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别,并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保留,则需加以适当的标识?●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系,包括记录的处置

记录是否清晰,易于识别和可恢复? ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调(如:硬拷贝,软盘等) 是否建立书面程序,以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/ 过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制? ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标,包括那些为满足产品要求所需要目标?

质量管理体系审核检查表

证据记录判定 4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件?●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制? a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性? b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别,并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保留,则需加以适当的标识?●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系,包括记录的处置

证据 记录 判定 记录是否清晰,易于识别和可恢复? ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调(如:硬拷贝,软盘等) 是否建立书面程序,以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制? ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标,包括那些为满足产品要求所需要目标? 质量目标是否可测量的,并与质量方针保持一致? ●质量成本指标和质量指标值 ●质量目标包括在/与业务计划的联系

最新质量管理体系内审检查表

内部审核检查表 过程审核内容审核发现(包括时间、地点、事实)结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如:经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素,动态更新。 注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。 2.如何识别、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件,在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用,公司是否进行了声明,声明是否适宜。

Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程,包括:是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是否确定这些过程所需的资源;是否分配这些过程的职责和权限;是否按照的要求识别风险和机遇;是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容,是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定;方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应;资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的;对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点,如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问:公司质量方针是什么? 2.方针的制定、实施和保持情况如何;方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件;如何对员工进行宣贯、传达。

工程质量安全手册执行情况检查表.doc

2009年度天津市科技型中小企业技术 创新资金项目(第一批)申报指南说明 科技型中小企业技术创新资金项目申报指南是我市创新资金申报工作中一个十分重要的技术性文件。2009年度天津市科技型中小企业技术创新资金第一批项目申报指南沿用科技部《2008年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》。请企业参照执行。 天津市科学技术委员会 2008年6月

2008年度科技型中小企业技术创新基金 若干重点项目指南 二○○八年四月

前言 科技型中小企业技术创新基金(以下简称创新基金)是1999年经国务院批准,科技部、财政部共同管理的一项专门用于扶持和引导科技型中小企业技术创新活动的政府专项资金。截止到2007年底,共受理了项目申请40000项,经专家评审,累计立项12236项,中央财政资助金额达76亿元,吸引地方资金和社会资金超过400亿元;完成验收5832项,验收合格率达84.3%。创新基金在促进中小企业技术创新,优化科技型中小企业创新创业环境,引导地方与社会资金等方面取得了显著的成绩。 根据国务院办公厅转发的《科技部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》,为了充分体现政府资金的宏观政策导向,明确创新基金年度支持重点和技术领域发展方向,科技部组织专家结合国家经济社会发展需求、科技发展趋势和我国科技型中小企业的特点,修订编制了《2008年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》(以下简称《指南》)。 2008年《指南》继续沿用了2007年《指南》的主体内容,突出了科学发展观和构建和谐社会的要求,加强了对能源、资源、环境等领域关键技术创新的支持,体现了国家“十一五”科技发展规划精神,加强了与国家“十一五”相关高技术产业规划的衔接,注重解决当前市场急需和产业升级的关键技术问题,反映了创新基金工作重点目标的调整。 2008年《指南》增加了对初创期小企业创新项目的成熟程度和相关的特殊要求的说明,进一步明确了对高技术服务业项目的申报要求,明确提出了若干领域中重点项目优先支持的内容。2008年重点项目主要是围绕新能源开发、节能降耗、减少环境污染等主题,选择对产业和行业有影响、带动作用的关键技术和关键创新产品作为突破口,重点支持一批具有较高成长性的科技型中小企业。

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)

质量管理体系审核检查表 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS? 4.1 2.请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些, 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是 什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理? 3.企业QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有8.5.1 效运行和监控? 4.企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(8。1 8。5。1) 5.企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业 QMS是否明确,实施了控制? 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”? 2.索要QMS的文件清单,看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整 性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、

4.2.3 所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位?执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5.查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即: 所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部 门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 6.问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别 和检查? 7.问企业有哪些外来文件?抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记? 8.体系运行以来作废文件有哪些,是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用? 9.企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 注:符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期: 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2.查阅记录清单和3-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进,是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯? 4.问记录的填写有哪些要求,抽查3种,看其是否规范(真实、 4.2.4

产品认证内部质量体系审核计划和检查表

产品认证内部质量体系审核计划和检 查表

20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的: 评价公司×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件;公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规 ………………………… 3、审核的范围: 公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况: 公司于 2月21~22日进行内部审核,对质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。 4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核,经过审核认为公司质量管理体系运行符合GB/T19001- 标准要求,体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求,维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项,经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。 公司初研究决定,公司根据当前市场的需求,应扩大产品经营范围,促进企业生产经营的持续发展,为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营,为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作,对上

述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核,以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据,着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检测资源等。 5、本次安排内审时,应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求,对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程:按公司质量手册(A/0版)中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法:采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表: 8、内审实施前由审核组长按本方案编制具体实施计划。 以上方案是否适宜,请总经理批示。 综合室:乔秀华 5月20 日 总经理意见:同意 总经理:徐济长 5月21 日

质量管理体系审核检查表

质量管理体系审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员: 审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定1.请管代谈谈的策划、运行时间及建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进? 4.1 2.请总经理谈谈企业的主要管理过程的四大过程有哪些,总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照循环的规律来确定和 8.1 管理? 3.企业过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有 8.5.1 效运行和监控? 4.企业及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(8。1 8。5。1) 5.企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业是否明确,实施了控制? 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”? 2.索要的文件清单,看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业要求的所有文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、4.2.3 所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗文件控制位?执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5.查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前4.2.2) 是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 6.问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别和检查? 7.问企业

质量管理体系检查表序号

ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程(管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程)其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗,对外包过程如何实施控制(纳入采购过程实施有效控制)(了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制)及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用过程图、生产流关系程图等图示吗?)(建立体系机构图;过程识别:体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标,确定职责和权限)c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中(采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程)d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源(人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准)的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩(过程能力、过程目标实现情况)(监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么)析这些过

称 b)哪些过程是必须进行测量的(对过程监视测量、对产品监视测量) c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息(如选用适当的统计分析技术) d)分析的结果说明了什么,如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施,以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗,有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进(设定新的目标并采取相应措施)结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度,能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系(输入、输出、接口和界面)是用文字、还是用过程图描述,是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限,抽查有关文件发布前得到批准状况,包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号 在建立质量管理体系过程中,如何识4.1 别过程,明确输入和输出(包括谁负 责,如何组织,以什么形式明确等)? 如何明确这些过程间输入、输出的接4.1 口关系,识别过程顺序、过程网络? 如何明确这些过程开展的活动、活动4.1 的准则和方法,以便有效运作和控 制? 使用何资源和信息(如指导操作的文4.1 件、相关过程运行的状况等),使过 程良好运行,并进行有效的监视? 对这些过程如何进行监视、测量、分4.1 析,如何利用有关信息达到预期的目 标和持续改进?

对外包的影响到产品符合性的过程,4.1 在质量管理体系中是如何明确要求 的? 审核员:部门代表:部门其他人员:年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号 4.2.1 是否明确了质量管理体系文件的层 次、内容? 4.2.1 编制了哪些质量管理体系文件?是 如何考虑的?是否适宜? 4.2.2 质量手册适用范围是否明确?是否 包括了删减的细节和理由?是否明 确了覆盖的产品? 4.2.2 质量手册是否包括了标准中要求的

六个形成文件的程序(或引用)?对 其他重要的质量活动要求是否形成 文件? 4.2.2 质量手册中对受审核方体系的主要 过程的叙述是否充分?是否包括了 输入、输出、资源、活动等?是否表 述了过程的相互作用? 4.2.2 质量手册是否受控(包括标识、发放、 换版等)? 审核员:部门代表:部门其他人员:年月日 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 共页第页 不符合报 序审核项目标准章、条审核检查记录 告单编号 是否编制了有关文件控制的程序文4.2.3 件?

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