县上半年经济运行情况汇报材料

县上半年经济运行情况汇报材料
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县上半年经济运行情况汇报材料

各位领导、同志们:

按照会议要求,我就五原县上半年经济运行、固定资产投资、明年的固定资产投资计划和申请上级投资项目情况报告如下:

一、上半年经济运行的基本情况

(一)整体经济运行良好

上半年,全县完成地区生产总值97225万元,同比增长23.1 %,其中:第一产业完成增加值12932万元;第二产业完成增加值44006万元;第三产业完成增加值40287万元,分别比去年同期增长15.6%、31.4%和17.4%。全县财政收入完成10909万元,同比增长20.4%,城镇居民人均可支配收入达到3646元,同比增长10.1%,农民现金收入为1437元,同比增长11.1%。

(二)农业生产情况

种植结构进一步优化,全县农作物总播面积达到196.53万亩。其中:小麦56.33万亩;葵花63.83万亩,比上年增加1.48万亩;番茄种植达13.59万亩,同比上年增加5.87万亩;甜菜5.14万亩,同比增加2.42万亩;西甜瓜6.5万亩;籽瓜、葫芦3.56万亩;玉米种植34.13万亩,同比增加7.53万亩,优质牧草10万亩。在市场引导下,蔬菜种植达15.23万亩,同比增加6.45万亩,瓜类7.25万亩,同比增加1.75万亩。种植结构呈现“四增五减”趋势,即:杂交花葵、番茄、甜菜、西甜瓜面积增加,小麦、玉米、油葵、籽瓜、葫芦面积减少。在番茄、小麦、葵花等主导产业的推动下,我县建基地、壮龙

头、兴市场,农民市场组织化程度显著提高,全县有80%以上的农户融入到了产业化经营中。畜牧业的发展逐步走向高效型,加快了畜种改良步伐,引进新品种,上半年,全县牲畜存栏达127.8万(头)只,其中,羊111.8万只,猪13.4万口,奶牛2.6万头。出栏牲畜190.43万(头)只,其中羊出栏132.8万只。

(三)工业经济快速发展

上半年,受投资增长的惯性作用和新建投产的重点项目的有力地拉动,工业经济快速增长,全县独立核算工业企业实现工业总产值57426万元,增长49.12%,规模以上工业企业实现工业总产值40609万元,增长26.4。

(四)财政和金融运行良好。财政总收入完成10909万元,同比增长20.4%,完成全年预算的44.7%。其中,地方财政收入完成7285万元,同比增长6.1%;上划中央税收完成2602万元,同比增长18.7%。财政总支出完成16177万元,同比增长13.1%。全县社会消费品零售总额达33694万元,比上年增长15.0%。全县金融机构各项存款余额达到186649万元,增长11.4%,各项贷款余额达到110523万元,增长5.4%,城乡居民储蓄存款达到153934万元,同比增长22.4%。

(五)第三产业加速发展。

上半年全县的交通运输业呈现出强劲的增长势头,货物运输周转量达到4493万吨/公里,同比增长39.7%;旅客运输周转量达到4664万人/公里,增长20.2%。随着五洲商城、京原超市连锁店等企业的开业运营及全县40万平米商住房的开发,物流业和房地产业发展势

头强劲。

二、固定资产投资和重大项目进展情况

1-6月份,全县开工项目59项,累计完成固定资产投资95740万元,同比增长53%,完成市确定目标25亿元的38%。其中:续建项目19项,完成投资26185万元;新开工项目40项,完成投资69555万元。按行业分:农牧林水完成投资4000万元;工业完成投资50983万元(其中电力完成投资10000万元);交通完成投资2002万元;城市基本建设完成投资17395万元(其中:房地产开发完成投资15750万元;市政建设完成投资1645万元);行政及社会事业完成投资1330万元;市场建设完成投资30万元;其它完成投资10000万元。

今年全市确定专项推进重大项目53个,其中我县20个。1-

6月份开工4项,完成固定资产投资40773万元。其中:中基公司新建四座番茄厂项目完成投资29173万元,正在安装设备,八月中旬投产;五原热电联产项目完成投资10000万元,三大主机已招标,冷却塔基础工程已完工,正在进行零米以上工程建设;五原县肉羊基地项目, 完成投资1500万元;五原县奶源基地项目,完成投资100万元。其它项目预计8月中旬陆续开工。

存在的问题

(一)农资价格偏高,加大了农业生产成本,减缓了农民增收的步伐,影响了农业生产的进一步健康发展。

(二)加工龙头企业的生产规模不够大,经济实力比较弱,科技含量比较低,农产品深加工链条短。

经济运行分析报告6篇完整版

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业

财政局财政收支运行情况半年总结

财政局财政收支运行情况半年总结 年初以来,财政工作在县委、县政府的正确领导下,在人大政协的有效监督下,以三个代表重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,充分发挥财政职能作用,大力组织收入,更加注重以人为本,积极调整和优化支出机构,保障和服务于各项改革与经济结构调整,保持了财政收支运行的良好势态。一、狠抓财政收入,保持稳定增长今年上半年,我们进一步深化和完善财税体制改革,积极组织收入,严格控制支出,加大财政监督力度,较好地完成了各项经济指标,实现了时间过半、收支过半的工作目标。(一)收入完成情况。1-6月份我县财政全口径预算收入实际完成5,817万元,完成预算11,201万元的51.9%,同比6,736万元下降13.6%。从收入级次来看,地方一般预算收入完成4,051万元,完成预算6,636万元的61%,同比3,105万元增长30.5%,超过省厅要求增幅10个百分点;上划中央收入完成911万元,完成预算2,565万元的35.5%,同比1,030万元减少11.5%;基金收入完成855万元,占预算2,000万元的42.8%,同比2,601万元下降67.1%。在全口径财政收入中,部门完成收入情况是:国税局完成832万元,完成预算2,832万元的29.3%,同比962万元下降13.5%;地税局完成2,734万元,占预算4,528万元的60.37%,同比2,323万元增长17.7%;财政局完成2,251万元,完成预算的52.4%,同比3,278万元下降31.3%,下降原因主要是上年同期基金收入较大,今年我县土地有偿出让规模减少,造成收入同比下降。我县基金收入为非经常性收入。在地方一般预算收入中,部门完成

区统计局经济运行情况分析报告

区统计局经济运行情况分析报告 年是实施“十一五”规划的最后一年,也是有效应对国际金融危机、加快老工业区 振兴的关键之年,更是为“十二五”规划实施奠定良好基础的关键之年。为实现经 济新起点和新跨越,全区深入贯彻落实科学发展观,按照“一二三四五”的总体发 展思路和要求,以工作项目为总抓手,紧抓保增长、保民生、保稳定,一季度全 区经济进一步延续回升向好的势头,实现了良好的开局。 一、一季度主要经济指标预计情况 二、经济运行的主要特点 (一)农业生产情况平稳,农村经济预期良好。 今年我区加大了各项强农惠农政策的力度,农民生产的积极性进一步高涨。今年 以来,我区气候、地墒条件良好,小麦生长总体向好,夏粮有望获得好收成。畜 牧业生产略有增长,一季度,全区猪、羊、家禽存栏量分别为3.8万头、3万只、72.4万只。肉类产量3835吨,同比增长9.6%;禽蛋产量2643吨,同比增长9.7%;奶类产量974.4吨,同比增长8.8%。 (二)工业生产稳步提高,经济效益加快回升。 (三)项目建设加快推进,固定资产投资持续快速增长。 (四)假日经济效应明显,消费品市场繁荣活跃。 (五)对外贸易恢复性增长,实现了开门红。 (六)财税状况有所好转,金融市场运行平稳。 (七)居民收入稳步增长,物价水平持续走高。 三、经济运行中存在的主要问题 虽然全区经济发展呈现良好态势,但是国际金融危机的影响和不确定因素依然存在,当前我区经济企稳回升的基础仍不稳固,经济社会发展形势不容乐观。 (一)工业企业发展仍然面临诸多困难。 作为区经济支柱的工业,增长的基础仍然不稳,企业增效的形势仍较严峻,提升 规模工业经济效益的压力依然较重。 二是工业企业能源供应严重不足。我区的企业(陶瓷、耐火材料等)均以清洁燃料——天然气为主,但目前,企业普遍存在天然气供应压力不足的情况,达不到 窑炉供热要求,生产出来的产品质量也达不到要求,严重影响了企业的生产经营。此外,企业的生产经营还受到限电措施的影响,电价的上涨使企业的用电成本增 长了2.3%。 (二)对外贸易形势依然严峻。 由于国际经济形势尚不明朗,外需市场总体仍较为低迷,我区外贸出口仍未摆脱 下行局面。去年以来,全区外贸出口一直呈负增长,而且这种趋势年内难以得到 根本改变。西方国家经济是真正企稳复苏还是短暂回升,存在很大不确定性。危

经济运行工作汇报材料

经济运行工作汇报材料 今年以来,我们以市委、市政府开展“三年活动”为契机,切实强化“思想再解放,作风再转变”两大动力,牢牢把握“十二五”开局之年的第一春,围绕打造“生态保护示范区”、“休闲旅游集聚区”、“绿色经济先行区”、“美丽乡村展示区”、“老区全面小康引领区”等五区目标,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,大力实施“新型城镇化推进”、“特色生态经济发展”、“农民持续增收致富”、“基础设施对接提升”、“基本公共服务共享”等五大工程,力争在推进中心镇建设、提升产业发展层次、统筹城乡区域发展、营造优良生态环境、建设和美幸福社会上实现新突破。一季度,全镇完成工业总产值 4.47亿元,同比增长8.3%。其中规模以上企业实现产值1.28亿元,同比增长7%;实现销售1.21亿元,同比增长 5.8%;实现利润370万元。商贸规模企业实现销售2607万元,同比增长11.5%。工业技改投资1353万元,同比增长 6.1%。商贸企业投资3050万元。我们主要抓好以下四项工作: 1、圆满完成乡镇党委换届试点工作。 我镇被确定为今年乡镇党委换届、两级试点单位,于3月上旬正式开始试点工作。镇党委把试点工作作为今年工作的重中之重,克服时间紧、要求高、任务重的困难,超前谋划,严格程序,周密安排,精心组织。在、两级乡镇党委换届试点工作领导小组和蹲点指导组的全程指导下,经过全镇党组织和广大党员的共同努力,换届试点工作取得圆满成功。采用“两推一选”方式,产生镇党代表77名。其中一

线代表31名,占41%,妇女代表22名,占28.6%;45周岁以下41名,占53.2%;大专及以上文化程度45名,占58.4%。有外来务工人员代表和大学生村干部代表,推选出来的党代表覆盖全镇各个领域、代表各个层面,充分体现代表的先进性、广泛性和代表性。4月12日召开了党员代表大会,差额选举产生镇党委委员8名、纪委委员5名。其中党委班子中女性2名,本科以上学历7人,平均年龄39.8岁;纪委班子中女性1名,本科以上学历5人,平均年龄38.6岁。换届后的班子结构更加优化,整体素质进一步提升。试点期间,为进一步扩大党内民主,我们在坚持规范操作的基础上,也进行了一些有益尝试。探索实施了“两推一选”的代表推选方式,推行了党代表履职和辞职“双承诺”制度;采用了公开和全额定向的方式党委班子和纪委班子候选人;推行了党委委员候选人陈述制度;建立了党代表退出制度和换届纪律监督测评制度,达到了试点预期效果。 2、扎实推进有关重点实事工程建设。 今年,我镇不断强化项目突破,推动项目攻坚。节后第一周,我们就召开全镇工作动员大会进行全面部署,连续召开4次书记办公会议,分别听取有关重点项目工程的进展情况,研究对策,落实措施,一批重点工程得到扎实推进。一是镇中路整治改造工程。在去年基本完成对正蒙街整治改造的基础上,对镇中路街景整治。目前,已基本完成店门广告牌的统一设计安装。4月底开始,将进行污水网管铺设、自来水管网改造、道路浇制、强弱电线入地等一系列工程,预计在9月底全部完工。二是集镇自来水改造工程。在完成后扬岙水库至集镇引水总管的基础上,逐步推进对集镇居民小区的自来水支管的改造,并按照一户一表标准安装水表。三是台湾健峰培训城项目。前期150

财政预算执行情况和预算草案的报告

财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表: 我受镇人民政府委托,向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告,请予审议,并请列席代表提出意见。 一、关于2015年镇财政预算执行情况 过去的2015年,是实施“十二五”规划的收官之年,也是全县“摘帽”快跑,二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下,根据年初提出的工作目标和任务,坚持以党的十八届五中全会精神为指导,以科学发展观为统领,牢固树立“促进发展,保障民生、科学理财,加强监管”十六字理财观,认真履行财政职能,按照上级制定的财政收支体制,积极组织收入,努力控制支出,力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力,镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算,具体各项预算收入和支出情况如下:(一)一般公共预算收入情况。2015年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元,完成了年度核定计划数945万元的158.46%,比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%;其增长的主要原因是:增值税累计收入567.54万元,比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元;主要增加

原因是2014年12月税收在今年入库;营业税累计收入305.36万元,比去年同期收入375.1万元减少了69.74万元,其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多;企业所得税累计收入305.36万元,比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元,主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加;个人所得税累计收入72万元,比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元;资源税累计收入5.45万元,去年无此项目收入;城建税累计收入121.25万元,比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元,主要企业缴纳城建税比去年增加;房产税累计收入26.54万元,比去年收入41.35万元减少了14.81万元;印花税累计收入29万元,比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元;城镇土地使用税累计收入26.99万元,比去年同期收入33.54万元减少了6.55万元;耕地占用税累计收入24.37万元,去年无此项收入;契税累计收入 15.38万元,比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。 (二)一般公共预算支出情况。2015年度一般公共预算累计支出1523.22万元,完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%,比去年同期支出958.81万元增长了58.87%,其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出392.47万元,县中心镇培育专项资金支出50万元,其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加,具体分项支出情况如下:

成本分析情况报告(范例)

附件一: 公司年二季度经济运行情况报告(范例) 年季度,公司对个工程项目及 (各公司内部核算单位)共个单位的经济运行情况进行了分析,现将经济运行情况报告如下: 一、公司目前在建及收尾项目整体收益率预测情况 目前公司在建及收尾项目共计个,其中铁路项目个,公路项目个,其它项目个。从公司对各项目的预算评估情况来看,铁路项目产值利润率为 %,公路项目的产值利润率为 %,其它项目的产值利润率为 %,公司所有项目的平均产值利润率 为 %(不含尚未做预算评估的项目)。 二、季度经济运行情况及主要经济指标分析 (一)完成产值情况:二季度各项目共完成产值万元,占公司下达季度计划 的 %;上半年累计完成产值万元,占公司年度计划的 %。上半年完成产值较好的项目有:等项目。 (二)项目盈亏情况: 1、项目整体盈亏情况:二季度对上应计量万元,其中含已完工未计量万元,占二季度完成产值的 %;对下应计价万元,其中含已完工待计价万元,占对下应计价的 %;发生项目其它成本万元(主要是发生的成本),占二季度完成产值的 %;发生项目管理费万元,占二季度完成产值的 %;二季度项目亏损万元,亏损比例为 %。本年对上应计量万元,其中含已完工未计量万元,占本年完成产值的 %;对下应计价万元,其中含已完工待计价万元,占对下应计价的 %;发生项目其它成本万元(主要是发生的成本),占本年完成产值的 %;发生项目管理费万元,占本年完成产值的 %;本年项目亏损万元,亏损比例为 %。上半年盈利较好的单位有等项目;上半年亏损较大的单位有等项目。新上工点等项目,因工作面未打开、大临投入无法形成计量等原因,存在不同程度的亏损。 2、专业化分公司及内部队伍盈亏情况:本年专业化分公司运行基本正常,其中(单位名)二季度完成产值万元,发生成本万元,盈利万元,盈利比例 %,本年完成产值万元,发生成本万元,本年盈利万元,盈利比例 %;(单位名)二季度完成产值万元,发生成本万元,盈利万元,盈利比例 %,本年完成产值万元,发生成本万元,本年亏损万元,亏损比例 %。项目部要做好内部队伍成本的监控、管理、考核工作,及时清理对下计价,稳定职工生产积极性,保证生产顺利进行。 (三)项目及本级管理费使用情况:二季度项目本级管理费总额为万元,占季度完成产值的 %。本年项目本级管理费总额为万元,占完成产值的 %,高于去年度

最新经济运行分析会汇报材料资料

经济运行分析会汇报材料 一、运城焦炭公司1-4月份经济指标完成情况 1-4月份实现营业收入31.48万元,完成全年计划1亿元的0.31%,比上年同期65.97万元,下降34.49万元,降幅52.28%,收入下降原因:煤焦销售业务由于市场波动较大,缺少流动资金,经营风险较大,未开展煤焦销售。 1-4月份实现利润降幅较大。 二、应收账款和涉诉案件清理情况 正在着手安排,对部分欠款单位进行依法诉讼。 三、采取的主要措施 2016年,我们运城焦炭公司要仅仅围绕集团公司“十三五”发展思路,按照集团公司2016年工作安排,结合运城焦炭公司实际情况,我们今年主要抓好六个方面的工作: 1、立即传达贯彻集团公司2016年工作会议精神,强化“马上就办、真抓实干”工作作风,下达2016年经营指标任务,通过深化体制机制改革,实行薪酬绩效挂钩,激发经营活力,

努力完成全年工作奋斗目标。 2、加大清欠力度,由公司领导班子牵头挂帅,责任到人,对已诉讼的案件,配合执法部门,尽快执行。对偿还无力的应收账款,聘请律师尽快进行诉讼,同时要按照集团公司有关奖惩制度,对清收清欠任务完成情况实行重奖重罚,充分调动各责任主体单位和清欠人员的积极性,加快企业资金回收,促进企业健康发展。 3、盘活闲置资产,加快汽车租赁项目和土地开发项目建设,尽快推进企业转型,职工转岗,通过加强职工转岗培训,提高转岗人员的个人素质和专业技能,在企业转型中适应新的岗位,使职工理解支持并主动参与到企业转型改革的工作部署之中。 4、严格按照上级规定和“专款专用”的原则,完善业绩考核体系,业绩考核与职工效益工资紧密挂钩,促进公司向创效型、贸易型转变。 5、对公司现有部室实行大部制改革,按照部门职责职

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告,有兴趣可以看一看。 各位代表: 受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳,为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障,圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 (一)一般公共预算执行情况 2017年,县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元,一般公共预算支出为105891万元。在执行中,由于年内财力发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年,全县财政总收入完成13338万元,占年初预算

12996万元的102.6%,同比增长30.9%,增收3146万元。其中:地方财政收入完成7847万元(主要收入项目完成情况见附表),占年初预算7785万元的100.8%,同比增长5.8%,增收433万元;中央四税收入完成5491万元,占年初预算5211万元的105.4%,增长97.7%,增收2713万元。 各征收部门完成情况:国税局完成2238万元,占任务2210万元的101.3%,增长117.1%,增收1207万元;地税局完成2780万元,占任务2755万元的100.9%,下降7.4%,减收222万元;财政局完成2829万元,占任务2820万元的100.3%,下降16.3%,减收552万元。 分项目完成情况:税收收入完成4622万元,增长22%,增收833万元;非税收入完成3225万元,下降11%,减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%,同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中,由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素,全县一般公共预算支出完成119431万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算116000万元的103%,下降1.7%,减少2022万元。 (二)政府性基金预算执行情况 2017年,县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元,政府性基金预算支出为3355万元。在执行中,由于年内部分收支发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将政府性基金预算收入调整为8751万元,将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年,全县政府性基金预算收入完成9172万元(主要

2019年地方财政政法经费保障及转移支付资金执行情况汇报材料

20XX年地方财政政法经费保障及转移支付 资金执行情况汇报材料 xx区地处xx市交通枢纽位置,是市政府所在地,常住人口约35万,属经济欠发达地区,地方财政在保证正常运行的前提下,加大了地方政法经费投入力度,强化管理,提高了政法经费保障水平,现就近年来工作汇报如下: 一、政法经费保障机制的做法与成效 近年来,xx区委、政府对政法经费保障给予了高度重视,及时解决政法工作中的实际困难和问题,为政法机关履行职责创造了必要条件。区公安局、检察院、法院、司法局建立了政法经费保障机制,在保障经费限额内对政法部门实行部门预算、核定各项经费支出,同时,对政法部门实行“人员经费按实际,公用经费按标准”的办法进行预算安排,确保正常办公和办案工作需要,在建立政法经费保障机制中坚持了两条原则:一是加大投入,实事求是,根据实际分轻重缓急,统筹安排政法部门的装备经费及主要基础设施建设等支出,以“从优待警、科技强警、科技强检”为重点,贯彻优先保证行政政法机关经费的要求,保证行政政法机关政策性增资经费及时足额到位,保证了行政政法机关的正常运转。18年公、检、法、司安排公用经费2077万元,其中:公安局安排经费1500万元(不包括交警经费,拨付办案中心修建、装修经费、拨付看守所经费等),人均3.25万元、检察院安排171万元,人均2.2万元、法院安排260万元,人均2.43万元、司法局安排146万元,人均3.04万元,以上办案和装备经费共安排

868万元,日常运行公用经费安排1209万元,在政法经费保障体制改革前,xx区政法机关公用经费预算安排为1346万元,其中:日常运行公用经费预算安排为843万元,办案和装备安排为503万元,18年公用经费预算安排比18年改革前增加了731万元。18年我们加大了资金投入力度,其中:公安局安排经费1600万元,检察院195万元,法院为460万元(包括法院18年罚没款返还),司法局146万元,在办案和装备经费预算安排上也有了较大的增长,其中:办案和装备经费预算安排为1088万元,比18年体制改革前增加了585万元,日常运行公用经费安排为1313万元,比18年体制改革前增加了470万元,极大的保障了行政政法机关的正常运转。二是严格执行“收支两条线”规定,各单位按规定收取的各项非税收入,按照“银行代收、财政统管”的办法,实行收缴分离,罚缴分离,确保所有罚没款收入、行政性收费全额缴入国库,同时将政法机关收入全额纳入预算管理,按核定的标准在年初预算中足额安排政法机关正常运转所需的基本支出经费,不留缺口。 二、合理使用中央转移支付办案经费和装备经费 18年自治区下达中央转移支付资金1966万元,其中:公安局办案经费743万元,装备经费558万元;检察院办案经费112万元,装备经费145万元;法院办案经费197万元,装备经费143万元;司法局办案经费26万元,装备经费42万元,我局已于18年12月前将中央转移支付资金足额拨付到公、检、法、司各部门。18年提前下达中央转移支付专项资金1620万元,现已将办案经费全部拨付到用款单位,

关于经济运行情况的汇报

关于经济运行情况的汇报 三季度,宏观经济形势趋稳,全区上下在财经工作领导小组的带领下,以稳健高效的工作举措,有效的推动了区域经济转型升级,区域经济和社会发展呈现出稳中有进的良好发展态势。 一、经济运行总体情况 (一)总体判断 整体来看,三季度区域经济基本延续上半年发展态势,经济运行好于年初预期,财税收入增长好于实体经济。证券市场是本轮增长的主要动力。 (二)主要指标完成情况 总体上,各项主要经济社会发展指标进展情况顺利,预计能完成全年计划,实现“十二五”规划目标。 1、财税收入类指标。1-9 月,完成全口径税收 261.1 亿元,增长 23.67%;区级财政收入 87.28 亿元,增长 15.96%。区级财政收入已完成全年计划 87.12%,超过日历进度 12.12 个百分点。预计全年区级财政收入完成 105 亿元左右,增长 14%-15%。 2、经济发展类指标。1-9 月,社会消费品零售总额完成 236.31 亿元,增长 7.73%,超过日历进度 1.85 个百分点;海关进出口总额 22 亿美元,增长 1.2%,超过日历进度 4.26 个百分点;外商直接投资资金到 位额 3.88 亿美元,同比下降 67.31%,主要还是去年房产项目资金注

入,大幅抬高了基数,年初制定计划时充分考虑到基数因素的影响, 安排了 4 亿美元的目标任务,目前已完成 97.04%。 3、社会民生类指标。1-9 月,全社会固定资产投资完成 58.65 亿元, 增长 77.04%,完成年计划的 92.07%;拆除二级及以下旧里面积 2.09 万平方米,同比增长 2.66 倍;新增就业岗位 19973 个,完成全年计划 的 99.87%;登记失业人数为 3653 个,下降 21.93%,控制在 6800 人 以内。万元增加值能耗上半年下降 3.54%,已经达到市政府下达的“十 二五”规划期目标。 二、经济运行主要特点和亮点 1、金融业推动五大产业税收持续升高。1-9 月五大产业实现税收 247.82 亿元,同比增长 25.63%。其中,金融业是增长的重点,增幅达 到了 1.21 倍,占全部税收的比重达 23.44%,较上年同期提高了 10 个 百分点。其余四大产业,商贸流通业税收同比增长 7.52%;专业服务 业增长 12.55%,较上半年 5.57%的增速明显提高;房地产业增长 24.49%,主要是去年同期房地产业基数较低;文化创意产业下降 5.26%,其中设计服务业增长 1.67%,广告业下降 4.36%。 2、总部经济表现突出。今年以来,总部型企业的发展态势良好,运 行情况优于其他企业类型。其中金融相关的总部企业除证券公司总部外,平安资产管理、电气财务集团;管理型总部辉瑞投资、苹果采购 管理;销售型总部古驰、盖璞均实现了快速增长。 3、楼宇经济集聚度增强。1-9 月百幢重点楼宇实现税收 182.92 亿元,

XX年财政局财政预算执行情况汇报

XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表: 我受**市人民政府的委托,向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算,请予审查,并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化公共保障,全力保增长、保民生、保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 (一)财政预算变动情况 从XX年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算,上报州财政后根据补

助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中,今年10月,根据收支变化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 (二)财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。决算结果是:上划中央两税、所得税完成50,305万元,占年初预算(人代会审议通过,以下相关指标同)51,068万元的98.51%,占调整预算51,832万元的97.05%,同比增长24.41%;地方一般预算收入完成143,211万元,占年初预算136,034万元的105.28%,占调整预算143,196万元的100.01%,同比增长29.52%,占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%,下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845万元,占年初预算80,942万元的103.59%,占调整预算82,744万元的101.33%,同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元,占年初预算187,102万元的103.43%,占调整预算195,028万元的99.22%,同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元(其中:一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元),占年初预算45,998万元的218.50%,占调整预算68,401万元(其中:一般预算68,107万元、政府性基金294万元)的146.94%,

一季度经济运行情况汇报(最新)

2017一季度经济运行情况汇报 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,积极应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种积极因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市情况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。

[工作汇报]乡镇财政所开展工作基本情况汇报

[工作汇报]乡镇财政所开展工作基本情况汇报 乡镇财政所开展工作基本情况汇报 尊敬的调研组领导: 上午好!首先对各位领导莅临关累镇调研表示热烈的欢迎!下面将我镇财政所工作开展的基本情况介绍如下,恳请各位领导给予批评指正。 一、基本情况 关累镇全镇总人口万人,下辖5个村民委员会,46个村民小组,全镇共有七家预算单位。镇财政所编制七人,实有3人,均为大学本科学历,2人持有会计从业资格证,1人持有初级会计职称,3人均为公务员身份,现配备所长一名,统管会计一名,资金会计一名。 二、乡镇财政所职能职责 (一)乡镇财政收支管理,包括乡镇预算单位预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。 (二)履行乡镇七家预算单位财务代管和服务、监督管理、非税收入征管、政府采购、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理、债权债务清理、行票据管理等各项工作。 (三)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务和村帐镇管代理会计核算工作,财政项目资金管理和村组财务公开。 (四)负责村级“一事一议”财政奖补工作。 (五)负责乡镇财政专项资金的管理(如扶贫领域资金)。 (六)负责对农民负担进行监督管理,做好农经统计员工作、农民专业合作社辅导工作、数字乡村上报等相关农经工作。 (七)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。 (八)认真完成上级主管部门和乡镇政府交办的其它事项。 三、主要工作情况 (一)履行职能职责,各项工作有序开展。财政所长主要全面负责财政所工作,做好农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务会计核算工作,负责村级“一事一议”财政奖补工作,负责乡镇财政专项资金的管理(如扶贫领域资金),负责对农民负担进行监督管理、数字乡村上报工作和票据管理相关工作;统管会计做好乡镇财政收支管理,包括乡镇预算单位预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、政府采购、财政转移支付和专项资金监督和管理等,履行乡

商务经济运行情况汇报材料

商务经济运行情况汇报材料 今年以来,在县委、县政府的正确领导下,我局紧紧围绕市县经济工作会议精神和商务工作重点,认真落实“一个目标,四个加快”发展战略,全县商务经济运行保持良好态势,现将有关情况汇报如下。一、1至7月份主要经济指标完成情况(一)招商引资稳步推进。今年1-7月,全县共引进市外国内项目19个(其中后续项目11个,新引进项目8个),一、二、三产业合同引进资金亿元,实际到位资金亿元,同比增长%,完成年计划的%。(二)内贸流通稳定增长。1-7月份“家电下乡”产品销售25823台,销售额万元,补贴金额万元;完成“摩托车下乡”销售额万元,共计5772辆,落实财政补贴资金万元。截止7月底,全县“万村千乡”市场工程农家店已累计达到216家,配送率保持在80%左右。1至7月我县社会消费品零售总额实现亿元,同比增长%,低于年计划个百分点。社零消费增幅有所回落,与年计划目标存在一定差距。全县消费品市场运行总体平稳,重要生活必需品供应充足,价格稳定。(三)外贸出口有所下滑。1至7月全县新办出口企业2家,外贸进出口总额722万美元,其中进口总额214万美元,出口总额508万美元,完成年计划的%,同比下滑19%。实现外派劳务62人,完成年计划的%。二、商务经济运行

特点及主要工作措施(一)招商引资质量和效益得到提升。一是着力完善招商引资基础工作。围绕本地优势产业、优势资源,年初与相关部门共同策划,共收集、整理、包装和发布项目20个,进一步建立完善了溆浦招商引资资源库。二是健全工作机制优化发展环境。我们对招商项目,全面实施“五个一”工程,抓好意向在谈、在建、新开工项目的跟踪管理和落实领导帮扶联系制度,为企业创造良好的发展环境。三是围绕第七届“中博会”,推介和引进了一批项目来溆投资,工作成效明显。为了充分展示我县近年来经济发展的新成果、新形象,我县积极组织春和菌业、涉江楼酒业、湘妃酒业、顺成食品、四宝山生物工程科技、君健中药材等6家企业参加湖南省中小微企业博览会。四是在3月份召开了全县扩大开放暨商务工作会议,进一步加大了扩大开放、招商引资工作领导力度,拟出台一系列相关政策文件。五是进一步落实激励政策。对江龙锰业和江兴公司分别兑现了16万元和15万元的税收奖励。(二)内贸流通扩大消费成效显著。一是市场体系建设有序推进。城乡商业网点规划编制工作即将完成,为我县“大商贸、大流通”的格局打下了良好基础。农贸市场和专业市场标准化改造和建设正着手规划和准备,在赴XX县深入调研的基础上,结合本县实际,我县拟升级改造城中农贸市场、规范城南农贸市场、启用大盛农贸市场,并拟定了全县农贸市场标准化改造三年

工程项目经济运行情况分析报告(项目模板)

2012年年度工程项目经济运行情况分析报告(模板) 项目部 一、基本情况 (一)项目基本状况 1、项目构成概况 根据统计,截止2012年12月20日,项目部本年完成产值万元,开累完成产值万元,形象进度如下: 2、项目财务状况及待计价情况 截至12月20日,本年在建项目货币资金存量合计为万元,业主欠拨款万元【业主欠拨款指按业主实际计价扣减质保金应拔与实拔的差额】(其中,属于超计价欠拨款万元),质保金万元,本年对上已完工未计价共计万元,对上已完工未计价的主要内容及原因是:详细数据及文字说明。 本年外欠劳务承包工程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元(外欠款不含库存材料费、半成品),外欠材料款中库存材料费万元,半成品万元;本年对下已完工待计价为万元,对下已完工待计价的主要原因是:;资金成本万元,具体情况见表1。 表1 各项目财务及待计价状况一览表 与去年年度数据对比进行分析: 资金使用计划: (二)2012年年度项目人均完成产值情况 截止2012年12月20日,项目年度人均完成产值万元,如表2所示:

表2 项目年度人均完成产值情况表 备注:职工人数不含项目外聘人员,有人员调动的计算本年综合平均人数。 (三)项目完成产值收益情况 1、项目2012年四季度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进行对比分 析:。 项目2012年年度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %; 项目开累完成产值万元,实现收益万元,产值收益率 为 %; 2、产值收益率未达到公司下达的目标收益率(责任成本目标)的主要原因是: 3、产值收益率反映出来的问题有: 4、风险预警项目 本项目存在哪些较大风险,其中: (1)根据产值收益率数据看,存在较大的效益风险的工程量是:(2)工期风险:(具体说明一下情况,由于什么原因导致工期延后多长时间) (3)法律风险:(具体说明一下情况,由于什么原因导致存在法律纠纷的风险) (4)审计风险: (5)结算风险:(对上变更索赔、调差等方面,对下劳务结算)(6)其他风险: (四)劳务合同的签订情况:

2019年机关事务管理局公务用车运行管理情况汇报材料

20XX年机关事务管理局公务用车运行管理 情况汇报材料 制定出台《xx县公务用车服务中心公务用车改革公务用车入库停放制度》、《xx县公务用车服务中心公务用车改革公务用车加油、维修、保养制度》,进一步堵塞管理漏洞,发挥财政资金最大效益,切实形成一整套完备、有效、严格的公车管理制度。 1.保留车辆的使用管理 (1)县委、政府主要领导实物保障用车2辆,不纳入集中管理,按《实施方案》规定,享用实物保障工作用车相应主要负责人不再领取公务交通补贴,管理工作由相应办公室负责,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。 (2)县级部门保留机要通信、应急保障、行政执法等公务用车65辆,公务调研接待用车4辆,由公车中心实行集中管理,统一调度。严格按照《xx县机关及参公事业单位公务用车制度改革公务出行保障办法》,遵照《xx县公务用车服务中心服务指南》(芦机管函〔2016〕16号)规定的用车流程,向公车中心预约,中心按需派车,出具派车单,费用按月据实结算,有效保障公务出行用车。 (3)乡镇政府保留公务用车11辆,由各乡镇实行编制管理。严格要求各乡镇安排专人管理,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。

(4)特种专业技术用车16辆,由相应单位实行编制管理。严格要求各单位安排专人管理,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。 2.公车中心车辆的运维管理 (1)洗车服务。通过县公共资源交易服务中心挂网招投标,确定了3家服务点,分别是波波、红运、鹏程。 (2)加油服务。通过竞争性磋商的招标方式挂网招标,确定2家服务机构,分别为中石油和沫东加油站。 (3)保险服务。通过竞争性磋商的招标方式挂网招标,确定2家服务机构,分别为中国人保公司和中华保险。 (4)车辆维修保养服务。通过县公共资源交易服务中心挂网招投标,确定县域内3家具有二级及以上汽车修理资质的维修保养机构,提供集中管理车辆维修保养服务。分别是:宏宇、金鼎、华强汽车修理厂。(5)运维费用。实行服务用车相对成本费用核定,综合服务需求及服务时长等因素收费,遵守“基本保本、财政补贴”的原则,实行收支两条线,收入各用车单位的相对成本费用缴财政专户,支出的加油费、洗车费、维修保养费及保险费、车辆年检费、劳务派遣工资、差旅费、驾驶员岗位津贴及外出公务涉及的路桥费、停车费、加油、修车费由县机关事务管理局向县财政申报,纳入财政预算。

关于企业经济运行分析学习心得体会

关于企业经济运行分析学习心得体会 一、对民营经济经济运行分析工作的理解 “经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导,以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”(引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版)。按照上述观点,可以将经济运行分析理解为:经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程,按照科学的政治经济学观点,结合党和国家方针政策,以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验,以便吸取教训、指导未来。 我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析,一般是运用统计资料和调查获得的经济信息,与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究,就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析,真实反映当地民营经济发展态势,肯定成绩、总结经验,发现问题,提出对策建议,为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。 二、抓好民营经济运行分析工作的意义 搞好民营经济运行分析,是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定:中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一,是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测、分析中小企业运行态势;承担中小企业分类、信息收集和发布工作;拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责,必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面 1、政府职能转变后,政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具 体讲,就是通过研究制定方针、政策,引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门,必须把握民营经济运行的基本情况,针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议,这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策,发挥宏观调控职能。 2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题,作为政府职能部门,必须适时搞好 调查研究,分析运行动态,及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题,不断向政府提出应对措施和政策调整建议,为企业发展提供导向性意见,这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须 达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 * 万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计* 万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

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