环保产品认证工厂检查内容和需准备的材料

环保产品认证工厂检查内容和需准备的材料
环保产品认证工厂检查内容和需准备的材料

环保产品认证工厂检查内容

参加人员:

检查组成员:组长1名、检查员1名(或以上)、特约专家1名

厂方参加人员:质量管理者代表、与申报产品相关的生产、技术各部门负责人等一、首次会议议程:

(一)介绍双方成员

(二)检查组长宣读工厂检查依据、内容和检查方式

依据CCAEPI-GK-305环境保护产品认证工厂质量保证能力要求。

检查内容:范围覆盖所申请认证产品的所有加工场所和所涉及的活动。包括与制造该产品有关的质量体系所涉及的部门、岗位、设施相关的质量活动。

共涉及10个方面,24个质量要素。

检查方式:查看资料、记录,结合察看现场;

(三)请厂方代表介绍工厂总体情况及所申请认证产品的生产过程、安装过程和质量管理情况

二、工厂检查内容:

(一)现场检查内容:

* 原材料、元器件进厂检验、存放

* 生产过程中关键工序的质量控制情况,包括生产设备使用、维护,岗位人员操作水平及操作规程、作业指导书等

* 例行检验、出厂检验情况,包括试验室条件、检验仪器、器具的使用、维护及定期计量校验,检验人员水平等

* 产品生产一致性

检查通过察看、提问等方式进行

(二)文件材料审查内容:

* 质量手册文件、企业标准

* 程序文件及作业指导书

* 运行记录

三、末次会议议程:

总结检查情况,宣布评审结果,提出纠正/整改要求和建议,签署《环境保护产品认证工厂检查评审报告》。参会人员同首次会议。

环保产品认证工厂检查需准备的材料

质量管理文件、企业标准、产品设计文件、工艺文件、产品安装调试文件、相关的(标准、工艺、关键元器件/原材料)产品变更管理文件等。

文件化的文件资料控制程序、对供应关键元器件/原材料的供应商的选择、评审和日常管理程序、关键元器件/原材料的检验程序、例行检验和确认检验程序、不合格品控制程序、内部质量审核程序等。

产品标准定期评审记录、外协件及原材料(元器件)检验/验证记录、例行检验和确认检验记录、检验和测试设备(器具)校准记录、对不合格品采取措施的记录、顾客投诉及纠正措施记录、内部质量审核记录、产品安装调试记录、生产设备维护档案等。

企业安全生产检查记录表

企业安全检查记录表 企业名称:法人代表(负责人电话: 检查结果 序号检查内容 符 不符 合 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发) (1)是否建立主要负责人安全生产责任制。 (2)是否建立分管负责人安全生产责任制。 (3)是否建立安全管理人员安全生产责任制。 (4)是否建立岗位安全生产责任制。 (5)是否建立职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 ( 1)是否设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员。 3. 组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文 件形式下发) (1)是否有安全教育培训制度。 (2)是否有安全生产奖惩制度。 (3)是否有安全会议制度。 (4)是否有安全检查制度。 (5)是否有隐患整改制度。 (6)是否有安全设施、设备管理制度。 (7)是否有作业场所是否有防火、防爆、防毒管理制度。 (8)是否有作业场所职业卫生管理制度。 (9)是否有劳动防护用品(具)管理制度。 (10)是否有事故管理制度。 是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位 (11) 上公示。 ( 12)是否有事故应急救援预案并报当地安监部门备案。 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、 记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况) (1)是否有安全会议台帐。 (2)是否有安全检查台帐。

检查结果 序号 检查内容 符合 不符 ( 3) 是否有隐患整改台帐。 ( 4) 是否有安全设施登记、维护保养及检测台帐。 ( 5) 是否有职业卫生检测台帐。 ( 6) 是否有安全费用投入台帐。 ( 7) 是否有事故台帐。 ( 8) 是否有重大危险源登记档案。 ( 9) 是否有应急救援预案演练记录。 5. 安全培训教育 (企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格) ( 1) 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格, 并取得安全资格证书。 ( 2) 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格。 ( 3) 新职工入厂是否进行了三级安全教育培训。 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 (1) 是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已报安监部门备案。 (2) 企业的危险化学品是否已登记。 三、现场安全管理情况 1. 总体布局 (1) 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于 5m 。 (2) 甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于 2 级。 (3) 易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。 2. 消防设施 (1) 甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或 100mm 和两个直径为 65mm 的栓品; (2) 消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求,室外消火栓的间距不应超过 120m 。 根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择, 配置数量应符合规范 要求; 在同一灭火器配置场所, 当选用同一类型灭火器时, 宜选用操作方法相 (3) 且不得影响安全疏 同的灭火器; 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点, 散;手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或灭火器箱不得上锁。 3. 生产区域 生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴(设置)安全标志 (1) 和警示标志(识)。

节能环保日常检查记录表

节能环保日常检查记录台帐 单位:高家岩煤矿年份:2017 年;月份: 3 月日期 结果 检查项目 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 存在问题检查人 1 工作环境卫生v v v v v v v v v v v v v v v v无 2 遵守制度规程v v v v v v v v v v v v v v v v 3 电器、设备检 查保养、防护 v v v v v v v v v v v v v v v v 4 三废处理v v v v v v v v v v v v v v v v 5 消防检查v v v v v v v v v v v v v v v v 6 出勤和受伤v v v v v v v v v v v v v v v v 7 个人防护v v v v v v v v v v v v v v v v 8 水电使用v v v v v v v v v v v v v v v v 9 相关方管理v v v v v v v v v v v v v v v v 10 其它事项o o o o o o o o o o o o o o o o 说明:1.日常检查控制指定专人进行, 2.正常或符合填“V”;不符合填“X”,并说明情况;没有涉及填“O”

节能环保日常检查记录台帐 单位:高家岩煤矿年份:2017 年;月份: 4 月日期 结果 检查项目 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 存在问题检查人 1 工作环境卫生v v v v v v v v v v v v v v v无 2 遵守制度规程v v v v v v v v v v v v v v v 3 电器、设备检 查保养、防护 v v v v v v v v v v v v v v v 4 三废处理v v v v v v v v v v v v v v v 5 消防检查v v v v v v v v v v v v v v v 6 出勤和受伤v v v v v v v v v v v v v v v 7 个人防护v v v v v v v v v v v v v v v 8 水电使用v v v v v v v v v v v v v v v 9 相关方管理v v v v v v v v v v v v v v v 10 其它事项o o o o o o o o o o o o o o o 说明:1.日常检查控制指定专人进行, 2.正常或符合填“V”;不符合填“X”,并说明情况;没有涉及填“O”

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

工厂安全生产自查记录表

安全生产检查自查记录表 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发:) (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 (2)分管负责人安全生产责任制 (3)安全管理人员安全生产责任制 (4)岗位安全生产责任制 (5)职能部门安全生产责任制 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:) (1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 (2)安全生产奖惩制度 (3)安全会议制度 (4)安全检查制度 (5)隐患整改制度 (6)安全设施、设备管理制度 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度 (8)作业场所职业卫生管理制度 (9)劳动防护用品(具)管理制度 (10)事故管理制度 (11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确(12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况:) (1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位 (2)安全检查台帐根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查 (3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果 (4)安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范 (5)特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范 (6)职业卫生检测台帐记录完整、规范 (7)动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范 (8)事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整 (9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰

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