TLC-JC-TJ023 拉线衬环检验报告模板 VA.0

TLC-JC-TJ023 拉线衬环检验报告模板 VA.0
TLC-JC-TJ023 拉线衬环检验报告模板 VA.0

旗开得胜

报告编号:×××

<计量标志>

检验报告

1

旗开得胜

产品型号

产品名称拉线衬环

申请单位

检验类别产品认证初次/复评检验

×××××××××检验中心

1

旗开得胜

1

检测报告模板

检测报告 XXXXXXXX检测中心 检测报告单正本ORIGIN 报告编号:NO.2015-10-155B Form NO: XXXX--4--063 Rev:B/0 送检单位安徽XXXXXXXX有限公司委托单号XXXXWT-2015-10-056 样品名称乌梅山楂甘草陈皮样品编号XXXX15101213 样品数量200g 样品状态密封完好 收样日期2015.10.12 检测日期2015.10.12-2015.10.14 生产批号151006 检测依据 BZYJ006-2009 《中国药典》2010年版一部及第二增补本检测项目及结果 TEST CONTENTS AND RESULTS 检查项目检测结果指标单位 亚硫酸盐未检出/ mg/Kg 铅0.99 / mg/Kg 砷0.09 / mg/Kg 铜 2.3 / mg/Kg 六六六0.009 / mg/Kg --------------------------------------以下空白-------------------------------------- 主检人审核编制 授权签字人年月日

XXXXXXXX检测中心Form No: BZYJ-4-062

备注 1. 报告无检测单位“检测报告专用章”无效。 2. 报告无主检人、审核人、授权签字人签字无效。 3. 本报告涂改无效。 4. 全文复制的报告为加盖红色“检测报告专用章”无效。 5. 本报告仅对被检样品负责。 6. 未经检测单位书面许可,本报告不得用于任何广告宣传。 7. 委托单位对检测结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向本中心 提出。 8. 本报告一式两份:本中心存档一份,客户一份。 检测单位:XXXXXXXX检测中心 地址:XX市XX区XX路XX号 电话:XXXX-XXXXXXX 传真:XXXX-XXXXXXX

成品检验工作流程模板

1.目的 规范成品出货检验流程,防止不合格出货,及时发现、纠正产品质量隐患,保证产品质量。2. 适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求

首件检验生产 生产 检验员 OQC组 长 QE PIE/OQC组 长/PQC组长 OQC PIE 生产部 OQC组长 检验员 OQC组长 /PQC组长 /PIE OQC主 管 检验员 PIE 每一订单生产的第一台机送OQC检验 按订单、样机、检验标准或规范、 说明书、ECN、料表、设计文件作 首件检验 填写《首件检查表》(外观、功能) QE对首件及《首件检查表》确认,并 签署合格与否意见 OQC、PQC和PIE对机确认, 不合格发出《OQC检验报告》,注 明首件检查 工程PIE分析原因,发出《坏机 分析报告》 已投产机返工,生产再重送首件 首件检验合格,OQC通知生产线组长在 《首件确认表》上签字确认后,生 产部批量生产 首件检验合格,OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范,《产品检 验抽样规定》,设计文件,批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地 试验 首批检验合格机(配有电源的产品) 抽一箱做24小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机 确认 OQC主管在OQC检验报告上签字确认 OQC在生产部产成品送检单上填写 REJ,注明不良项目,发出《OQC检 验报告》, 工程PIE发出《坏机分析报告》,在 线指导生产线返工,返工后重新送 检 《首件检 查表》 《OQC检 验报告》 《坏机分 析报告》 开始 投产 检查结果首件不合格 首件合格处 批量检验抽检不合格

出货检验报告

东莞美迪华实业有限公司 出货检验报告 文件编号: 生产日期客户名称出货数量 订单编号物料编号抽检数量 产品名称产品型号良品数 检验依据□《检验规范》□《实物样板》□《BOM表》□《可靠性测试规范》合格率 抽样标准:MIL-STD-105EⅡ级正常检验水平 AQL 严重(Cr)=0 主要(Major)=0.65 次要(Minor)=1.5 Acc/Rej Ac(允收数)0 Ac(允收数)Ac(允收数)Re(拒收数)0 Re(拒收数)Re(拒收数) 检验项目 品质标准要求检验记录判定标准 判定检验工具 外观 CR MA MI 01外箱和彩盒表面不能有破损,划伤试装符合要求。 02外箱箱唛印刷正确,不能有少印多印,字体模糊。 03彩盒条形码需与外箱条形码数字一致。 04产品视窗区符合客户标准。 05吸塑和PVC本体表面不能有明显划伤划痕、变型 06产品表面处理符合客户标准,干净无脏污、胶屑。 07产品表面不能有披锋,变型,拉白,缺料等。 08产品边缘有无缺口,露白,掉皮或附着力不良。 09、整体效果符合样品要求。 10产品LOGO图案、烙印位置、深度符合样板要求。 11材料规格符合客户要求。 颜色01符合颜色样板或上下限要求。 包装01产品编码、名称、标签内容填写是否正确,清楚,包装是否符合包装要求,包装盒、贴纸、纸箱有无破损受潮等。 尺寸01依工程图纸所标识尺寸测量。 可靠性 测试 01按客户要求及相关测试规范测试。 实配检验01与机壳及相关配件配合是否良好,配合缝隙是 否符合标准。 跌落测试01按跌落测试规范或客户要求测试。 合计QA判定□合格□特采□返工□不合格检验员/日期: 备注 审核核准

渗透测试报告模板V1.1

密级:商密 文档编号: 项目代号: YYYY 渗透测试报告 % LOGO Xxxx(公司名称) 20XX年X月X日

/ 保密申明 这份文件包含了来自XXXX公司(以下简称“XXXX”)的可靠、权威的信息,这些信息作为YYYY正在实施的安全服务项目实施专用,接受这份计划书表示同意对其内容保密并且未经XXXX书面请求和书面认可,不得复制、泄露或散布这份文件。如果你不是有意接受者,请注意:对这份项目实施计划书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。

文档信息表

摘要 本文件是XXXX信息技术有限公司受YYYY委托所撰写的《YYYY渗透测试报告》的报告书。这里对本次渗透测试结果所得出的整体安全情况作概括描述,文件正文为全面的分析。 本次渗透测试主要采用专家人工测试的方法,采用了部分工具作为辅助。在渗透测试中我们发现:系统应用层存在明显的安全问题,多处存在高危漏洞,高危漏洞类型主要为失效的访问控制、存储型xss。缺乏对输入输出进行的防护和过滤。 结论:整体而言,YYYY在本次渗透测试实施期间的安全风险状况为“严重状态”。 (系统安全风险状况等级的含义及说明详见附录A) 结果统计简要汇总,如下图 0-1、表0-1。 图0-1 系统整体验证测试整改前跟踪统计图 表0-1 测试对象整改后结果统计表

一、项目信息 委托单位: 检测单位: 二、项目概述 1.测试目的 为了解YYYY公司网络系统的安全现状,在许可及可控的范围内,对XXXX应用系统开展渗透测试工作,从攻击者的角度检测和发现系统可能存在的漏洞,并针对发现的漏洞提供加固建议。 2.测试范围 渗透测试的范围仅限于经过YYYY公司以书面形式进行授权的服务器、网络设置被和应用系统。XXXX承诺不会对授权范围之外的网络和主机设备以及数据进行测试、模拟攻击。

XX检测报告模板XX(DOC)

M : MSXF-2015-07-JC 004 共7页 检测报 XXXXXXXXXXX 消防设施 安全 建筑名称: 内蒙古大唐托克托综合楼 委托单位: 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 报告日期:

^: MSXF -2015-07-JC 004 建筑名称 委托单位 建筑层数 建筑高度 建筑面积 检测 环境条件 抽样方案 编号 检测日期 检测人员 检测地点 (如需附 图) 接地保护 系统 检测类别 检测仪器检测报告 地上12层,地下2层 42米 15961m2 天气:晴环境温度:2C 室内 温度:20C TB TN-C □ TN-S □ TN-C-S □IT □ 委托检测口竣工检测□专项检测□ (首 页) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 第01页共7页 DB15/353.12-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第12部分:消防应急照明及疏散指示系统 DB15/353.13-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第13部分:消防电梯系统 DB15/353.14-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第14部分:消防供电系统 GB50045-1995〈高层民用建筑设计防火规范》 GB50016-200&建筑设计防火规范》DB15/353.1-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》第1部分:火灾自动报警系统 DB15/353.2-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第2部分:消火栓系统 DB15/353.3-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第3部分:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系 统、细水雾灭火系统DB15/353.4-2009《内蒙古自治 区建筑消防设施检验规程》第4部分:消防炮灭火系统DB15/353.5-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第5部分:干粉灭火系统 DB15/353.6-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第6部分:泡沫灭火系统 DB15/353.7-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第7部分:气体灭火系统 DB15/353.8-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第8部分:防排烟、通风和空气调节系统 DB15/353.9-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第9部分:防火门、防火卷帘系统 DB15/353.10-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第10部分:火灾警报和应急广播系统 DB15/353.11-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第11部分:消防电话系统 DB15/353.12-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第12部分:消防应急照明及疏散指示系统 DB15/565《内蒙古自治区建筑电气防火检验操作规 程》 消火栓系统试水检测装置□水喷淋系统试水检测装置□声级计口V数字微压计□压力表□感温探测器试验装置口V四合一测试仪数字测距仪□/垂直度测定仪□多功能坡度测量仪□数字式石英电子秒表口V烟感探测器试验装置□V数字万用表□、/钢卷尺□ 注:符合项填V;不符合项填X;不涉及项打/

不锈钢水箱检验报告模板(内部信息可改)

(2010)WT-QG181 (2010)量认(鄂)字Z68号国质监验字007号CNACL 检验报告 产品名称不锈钢水箱 武汉产品质量监督检验所 2010 年 04 月 18 日

检验业务号:(2010)WT-QG181共2页,第1页产品名称不锈钢水箱 规格型号JCZ100-A 商标/ 委托单位武汉吉成新技术应用有限公司委托单位地址武汉市东西湖区姑李路210号生产单位武汉吉成新技术应用有限公司生产单位地址武汉市东西湖区姑李路210号供样单位武汉吉成新技术应用有限公司供样单位地址武汉市东西湖区姑李路210号样品数量1台检验类别委托 样品基数/ 样品特性一般 抽样地点中一花园样品等级合格 原编号或 出厂日期 2010-04 样品状态完好 到样日期2010-04-25 送样者周四祥 检验技术 依据 Q/WJC01-2005 检验结论经检验,送检样品质量合格。 (检验报告专用章) 2010年 5 月 26日 备注 1、不含箱内水质卫生指标。 批准审核主检

检验业务号:(2010)WT-QG181共2页,第2页序号检验项目标准要求样本检验结果单项判定 1 外观水箱外表应整洁、光滑,不应符合要求合格 有毛刺及明显碰伤。焊接应平 整。 2 材料 2.1 水箱箱体材料应选用符合GB/T17219卫生要符合要求合格 求的不锈钢材质,其机械性能 应符合GB/T3280的规定。 2.2 不锈钢水箱板材厚度2mm±0.2mm 2.1mm 合格 2.3 主要外购零件应符合外购件质量标准,并得符合要求合格 到规定性能。 3 水箱顶孔与孔盖水箱顶应有出入孔口和孔口有出入孔口和孔口盖,口合格 盖。空口径不小于φ420mm,径不小于φ450mm,孔盖 孔盖应开启灵活、关闭严密。开启灵活、关闭严密。 4 不锈钢焊缝抗拉强度≥520MPa 580MPa 合格 5 渗水性注入水的水箱不允许有漏水现符合要求合格 象。 6 密封性盛入水的水箱不允许有漏水现符合要求合格 象。 7 刚度注水的水箱不得导致水箱发生符合要求合格 明显塑性变形。 以下空白 检验员.

检测报告模板

无创产前亲子鉴定遗传咨询报告 一.检测结论 检测结果支持“韩梅梅”胎儿DNA样品与“李磊”提供的DNA样品之间符合孟德尔遗传定律,即DNA样品的提供双方符合生物学亲子关系。 待测样品的累计父权指数(CPI)为+82,亲权概率为>%。在本报告中,胎儿DNA样品为检测对象,男方提供的为待测样品。 二.样品信息 检案号:PPT81 委托人:韩梅梅 检测对象样品:血液 待测样品类型:血液 受理日期:2017年6月29日 检测日期:2017年7月11日 本报告属于实验室科研检测报告,仅对本次送检样本负责,不作为司法鉴定用途。

三.检测方法 本检测方法使用高通量测序技术,对孕妇外周血中的游离DNA进行测序和分析,筛选出胎儿特异的SNP位点(在本检测中称为信息位点)并与待测样品的测序结果进行比对,检验两个样品是否符合孟德尔遗传定律。具体方法如下: 1.在高速离心机中分离血液,获得血浆; 2.提取血浆和待测样品中的DNA; 3.采用高通量测序和液相杂交捕获技术对样品进行测序; 4.使用超级计算平台对测序结果进行分析; 5.如果胎儿浓度达到要求,出具报告;如果胎儿浓度过低,需要重新抽取 孕妇外周血。 四.检测结果

1.待测样品SNP分型清晰,无污染,符合质控标准; 图1. 待测样品SNP分型图。蓝色和红色用于标识不同的染色体。 2.从检测对象中分析筛选出379个信息位点,符合质控标准; 3.与待测样品SNP分型结果比对后,信息位点中有1个位点不符合孟德尔遗传 定律,错配率为%; 4.所有信息位点在22条常染色体上的分布情况,绿色为符合孟德尔遗传定律 的信息位点,红色为不符合孟德尔遗传定律的信息位点;

室内环境检测分析报告样板

报告编号: 检验检测报告 工程名称: 委托单位: 检测项目: 濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 声明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责、对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制、审核人签字和批准人签字,或涂改、未盖本机构红色检测报告专用章无效。 三、委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。政府行政管理部门下达的指令性任务,被检方对抽检结果有异议时,按政府行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定进行。 四、一般情况下,委托类检测结果仅对所检样品有效。 五、报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。

检验检测单位:濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 共5页第1页 检验检测报告 受委托(委托日期:年月日;委托号:),我公司于年月日~年月日对室内空气质量进了现场抽样、检测,报告如下: 一、工程概况 工程名称: 委托单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位:委托检测 工程描述:本工程位于;结构形式:砖混结构,层数:;建筑面积:;属I类民用建筑;室内装修情况:室内墙面、地面、顶面抺水泥砂浆。 二、检测规模共5页第2页 该工程的工程规模见表1. 表1工程自然间统计一览表

三、检测项目 室内空气污染物:氡、甲醛、苯、氨、和总挥发性有机物TVOC五项。 四、检测依据 委托书:编号为; 该工程图纸:建施全图; 检测方案:编号为; GB50325---2010(2013年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 五、检测方法. GB50325---2010(2013年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》; GB/T18204.2--2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》;GB50325--2010(2013年版)附录F《室内空气中苯的测定》; GB50325--2010(2013年版)附录G《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定》。 六、检测仪器共5页第3页 所用仪器均经检定或校准,在检定或校准有效期内使用,检测环境正常,检测前后仪器功能正常,检测仪器汇总表2。 表2主要检测仪器汇总表

软件测试报告(模板)

编号:JYD-EP-RD-0I2 密级:公司内部公开 ××项目 系统测试报告 拟制人:刘雪桃 审核人: 批准人: [2013年3月14日] 北京竞业达数码科技有限公司 Beijing JYD Digital Technology Co.,Ltd

文件变更记录

目录 1 概述............................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 项目背景 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试目标 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试范围及方法 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 测试环境 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试中止和恢复条件 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试结束准则 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 测试过程.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 测试时间 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 总体概况 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试用例执行率 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 遗留缺陷 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3 测试结论、建议、总结............................................................................................................ 错误!未定义书签。 结论.......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 总结.......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 建议.......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 测试报告补充说明.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 遗留缺陷列表清单.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 参考文档.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

公司内部检查报告

内部检查报告 公司名称: 公司地址: 自查日期:

注:a) 有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择; b)如果选择“是”、“否”均不适合的,请在相应条款处注明原因; 1.概况 1.1申请人/持证人注册名称: 注册地址: 电话(含区号):传真:邮政编码: 联系人姓名: 1.2工厂注册名称: 工厂地址: 电话(含区号):传真:邮政编码: 质量负责人姓名: 制造商注册名称(如与上述不同): 地址: 电话(含区号):传真:邮政编码: 联系人: 1.3认证产品(名称、型号/规格、商标、证书/申请编号):

1.4工厂人数: 1.5工厂获得的质量体系证书: 1.6其他情况: 2.工厂质量保证能力 2.1人员职责和资源 2.1.1职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是?否? b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? 是?否?如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号: 2.1.2资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境? 是?否? 2.2文件和记录 2.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的 文件?是?否? 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是?否? 2.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:是?否?

a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是?否? b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?是?否? c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是?否? 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?是?否? 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?是?否? 2.3采购和进货检验 2.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?是?否? 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?是?否?2.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?是?否? 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是?否? 2.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求? 是?否?工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是?否? 2.4生产过程控制和过程检验 2.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?是?否?2.4.2工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)?是?否?2.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?是?否?2.4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?是?否?2.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是?否?

检测报告模板资料

整治工程 河道疏浚第三方断面检测报告

河道疏浚第三方断面检测报告 项目负责: 参加人员: 报告编写: 审核: 批准: 检测单位: 注意事项: (1)报告或报告复印件未加盖单位检测试验专用章,均为无效报告; (2)如对本报告结果有异议,请于收到报告十五日内向本单位提出,期限内给予受理。 受理电话(传真): 地址: 邮编:

目录 1 工程概况 (2) 2 检测内容 (2) 3 检测依据 (2) 4 项目检测情况 (3) 4.1 检测时间及主要仪器设备 (3) 4.2 检测工作完成情况 (4) 4.3 提交的成果资料 (4) 5 检测技术方法及质量控制 (4) 5.1平面控制测量 (4) 5.2高程控制测量 (4) 5.3 河道纵、横断面测量 (6) 5.4 检测工作管理及成果质量控制 (7) 6 检测成果 (7) 7检测结论 (10)

检测结论 批准审核主检

河道整治工程 河道疏浚第三方断面检测报告 1 工程概况 河道整治工程位于河道疏浚长度km 。本项目工程建设内容主要为河道开挖疏浚、护岸建设、岸坡绿化等,疏浚、开挖河道概况如表1-1。 为监督检查河道疏浚、开挖施工质量,受业主委托,我中心作为第三方检测单位,在本项目疏浚施工完工后进场检测,采用测量河道横断面图及河底中心纵断面图方式,以全面检测工程河道断面、河底高程是否按设计图纸施工。横断面沿河道每50~100m 左右随机抽检1条,纵断面沿河道中心测量1条。首次检测时间为,复检时间为。 2 检测内容 根据上海市工程建设规范《 水利工程施工质量检验与评定标准》DG/TJ08-90-2014及委托方要求,本项目检测内容及频率如表2-1。 检测内容及频率 表2-1 3 检测依据 检测主要依据设计图纸和相关文件以及相应的规程、规范和标准,如表3-1。 主要规程、规范和标准 表3-1

手机APP测试报告模板

内部资料注意保密 招标手机APP测试总结报告

目录 1.测试概述 (1) 1.1.编写目的 (1) 1.2.测试范围 (1) 2.测试计划执行情况 (1) 2.1.测试类型 (1) 2.2.测试环境与配置 (2) 2.3.测试人员 (2) 2.4.测试问题总结 (3) 3.测试总结 (3) 3.1.测试用例执行结果 (3) 3.2. 安全测试 (4) 3.2.1. 软件权限 (5) 3.2.2. 安装与卸载安全性 (5) 3.2.2. 数据安全性 (6) 3.2.3. 通讯安全性 (7) 3.2.4. 人机接口安全性 (7) 3.3. 安装、卸载测试 (8) 3.3.1. 安装 (8) 3.3.2. 卸载 (8) 3.4. UI测试 (9) 3.4.1. 导航测试 (9) 3.4.2. 图形测试 (9) 3.4.3. 内容测试 (9) 3.5. 功能测试 (10) 3.5.1. 运行 (10) 3.5.2. 注册 (10) 3.5.3. 登录 (10) 3.5.4. 注销 (11) 3.5.5. 应用的前后台切换 (11) 3.5.6. 免登入 (11) 3.5.7. 数据更新 (12) 3.5.8. 离线浏览 (12) 3.5.9. APP更新 (12) 3.5.10. 时间测试 (13) 3.5.11. 性能测试 (13) 3.5.12. 交叉性事件测试 (13) 3.6. 兼容测试 (14) 3.7. 用户体验测试 (14) 4.测试结果 (15)

1.测试概述 1.1.编写目的 本测试报告为招标手机APP的测试报告,目的在于总结测试阶段的测试情况以及分析测试结果,描述系统是否符合用户需求,是否已达到用户预期的功能目标,并对测试质量进行分析。 测试报告参考文档提供给用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他管理人员和需要阅读本报告的高层经理阅读。 1.2.测试范围 测试主要根据用户需求说明书和软件需求规格说明书以及相应的文档进行系统测试,包括功能测试、性能测试、安全性和访问控制测试、用户界面测试以及兼容性测试等,而单元测试和集成测试由开发人员来执行。 主要功能包括:用户登录、我的项目、推荐项目订阅、行业资讯、我的收藏、意见反馈、我的CA锁。 2.测试计划执行情况 2.1.测试类型

首件检验报告样本

首件检验报告的主要内容:Content: 1. 首件检验的原因reason for FAI 2. 零部件的基本数据date of the items 3. 检验结果result 4. 文件检查情况documentation check 5. 零部件检查情况check of the components 6. 改进的措施清单及建议list of measures, recommendation 7. 附件appendices 8. 参加人员participants

□特许请求concessionary application 特许请求限制数量quantity:特许请求时间范围period: □特许请求被批准Yes □特许请求被拒绝No 质量部门签字QM Department signature :日期data : 西门子签字Siemens signature:日期data : 放行产品的详细情况:满足第6点的规定义务 results, release given conditions acc. to chapt.6fulfilled pos.: yes: 是 yes1): 是1) no: 否 conditional release of a lot / no. of pieces / time (see point 6) 批量放行条 件/产品号/时间(见第6条) yes: 是 date: 日 期 signature2): 签字2) Yes1): Release with stipulation. The production release is to accept under reserve of conditions mentioned at chapter 6. 是1):按约定放行。在第6章提到的约定条件下接受产品放行。 signature2) release by the leader of the FAI or his deputy 签字2):由首件检验组长或其代表放行。 序列号 necessary 是否必要 received 接收情况 result 结果task 任务编号发布日期版本yes no Yes no o.k. n.o.k. 4.1.1 Q0-Q8质量要求F30000 060 4.1.2 order 订单 4.1.3 approval for certification 证 书认可 ISO900 0(PM-6 1/R03) 2006-1 2-17 4.1.4 list of suppliers for parts or service 零件或服务的供方

内控测试模板

附件7:内控测试报告样本 内控测试报告参考格式 1概述 1.1项目目的 按照XXXX年X月X日签订的业务约定书,本项目的目标是为了按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对贵公司的内部控制有效性进行测试,并识别其关键业务流程中的重大缺陷。我们根据本次测试的结果向贵公司出具书面报告,内容包括在本项目测试期间发现的贵公司重要的内部控制缺陷及其潜在的风险,以及我们的改进建议。 1.2 1.3 ( ( ( 1.4测试的实施 本次测试的计划以及实地测试工作自200X年XX月XX日开始,对XXXX集团有限公司及其测试范围内的子公司实施了访谈、穿行测试和抽样测试等工作,并在200X年XX月XX日完成了现场工作。 1.5有关责任的陈述 本报告的编制依赖贵公司管理层和员工提供为完成我们本测试所必需的相关文件和信息。贵公司管理层应保证其所提供的信息是尽其所知准确的,并且没有任何可能从实质上或形式上误导我们的隐瞒和遗漏。 我们在本报告中所提及的控制缺陷只是我们在现场工作中发现的问题,并不一定全面涵盖了贵公司存在的所有控制弱点;我们提供的改进建议也不可能尽述所有方案。贵公司在考虑实施我们的改进建议时,需要因经营环境和成本效益作适当调整。我们将不会对贵公司的流程、体系和控制提出任何鉴定或保证意见。 贵公司对项目的结果负责,贵公司将对内部控制缺陷的最终评估,决定是否采纳我们提出的改进建议,决定实施报告中的哪些建议应被遵照执行,以及如何实施改进措施等负责。无论现在还是将来,贵公司对建

立并维护一套有效的财务报告内部控制制度都应承担完全和最终的责任。这些内部控制制度包括(但不仅限于)那些用于保证控制目标实现的、及并符合相应法律法规的系统。贵公司管理层有责任及时把发现的内部控制重大缺失和弱点、包括本测试报告提及的控制缺陷、财务报告的错误以及类似事项向董事会汇报;必要时,也应向相关法定监管机构进行报告。 内部控制,无论其设计和执行如何完美,只能为企业控制目标的实现提供合理的保证。这是内部控制本身具有的局限性所致,例如决策时的人为判断失误,以及在执行时的操作错误,都可能导致内部控制失效。此外,无论手工或系统的控制,都可能会因两人或多人的串通舞弊、管理层逾权等因素而失效。

内部控制评价报告模板

内部控制评价报告模板 董事会或类似权力机构声明 【董事会或类似权力机构对内部控制评价报告的真实性负责,应当就内部控制评价报告的真实性做出承诺,本节是董事会或类似权力机构对内部控制评价报告真实性发表的声明。】 一、评价年度内部控制体系建设情况 【本节主要描述评价年度通过内部控制自我更新机制的运行,在内部控制体系建设方面取得的成果,包括但不限于:风险流程映射关系的变化情况、关键控制点和控制措施的增减变化情况、内部控制评价点的增减变化情况、内部控制手册的版本管理情况。】 二、内部控制评价工作的组织和实施 【本节就内部控制评价工作的组织实施情况进行总结,具体包括总体进展情况、评价依据、评价范围、评价程序方法等内容。】 内部控制评价工作的总体进展情况 【本节对内部控制评价工作开展的全过程进行概括描述。】 内部控制评价的依据 【本节描述内部控制评价工作的理论方法依据,例如财政部内部控制规范或具体应用指引,或者集团公司的内部控制评价手册,或者所属单位的内部控制评价手册,或者上述文件的部分内容。】 内部控制评价的范围 【本节主要描述内部控制评价的组织范围、时间范围、内容范围等。组织范围是指在公司哪些单位开展了评价工作;时间范围是指评价工作全过程以及各项阶段工作的开展周期;内容范围是指具体针对哪些业务领域的风险控制点进行了评价。】 内部控制评价的程序和方法 【本节主要描述内部控制评价工作的实施步骤,以及在实施过程中实际使用的评价方法。】 三、内部控制现场测试结果概述

【本节主要描述针对各内部控制要素下的评价点,实施现场测试后得出的直接测试结论,包括但不限于:对内部控制得到有效设计和执行的测试结果、对内部控制失效的测试结果、缺陷描述、缺陷整改方法和整改效果。】 内部环境 【本节主要描述针对内部环境要素下的评价点实施现场测试的结果,应进一步分解内部环境要素的子要素,包括但不限于组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、内部审计,分别从上述各方面整理呈现测试结果。测试结果包括但不限于:评价点中设计和运行有效的部分、评价点中失效的部分、针对失效点所作的具体缺陷描述、针对缺陷内容拟定或采取的整改措施、整改措施的实施效果、未予整改的原因说明。】 风险评估 【本节主要描述针对风险评估要素下的评价点实施现场测试的结果。测试结果包括但不限于:评价点中设计和运行有效的部分、评价点中失效的部分、针对失效点所作的具体缺陷描述、针对缺陷内容拟定或采取的整改措施、整改措施的实施效果、未予整改的原因说明。】控制活动 【本节主要描述针对控制活动要素下的评价点实施现场测试的结果,应进一步对控制活动要素按照重要业务类型进行细分,包括但不限于:资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、担保管理、预算管理、研究与开发、工程项目、法律事务,分别从上述各方面整理呈现测试结果。测试结果包括但不限于:评价点中设计和运行有效的部分、评价点中失效的部分、针对失效点所作的具体缺陷描述、针对缺陷内容拟定或采取的整改措施、整改措施的实施效果、未予整改的原因说明。】 信息与沟通 【本节主要描述针对信息与沟通要素下的评价点实施现场测试的结果,应进一步对信息与沟通要素的内容进行细分,包括但不限于:反舞弊、财务报告披露、信息系统管理,分别从上述各方面整理呈现测试结果。测试结果包括但不限于:评价点中设计和运行有效的部分、评价点中失效的部分、针对失效点所作的具体缺陷描述、针对缺陷内容拟定或采取的整改措施、整改措施的实施效果、未予整改的原因说明。】 内部监督 【本节主要描述针对内部监督要素下的评价点实施现场测试的结果。测试结果包括但不限于:评价点中设计和运行有效的部分、评价点中失效的部分、针对失效点所作的具体缺陷描述、针对缺陷内容拟定或采取的整改措施、整改措施的实施效果、未予整改的原因说明。】

污水水质检测实验报告模板

污水水质检测实验报告模板 污水水质检测实验报告模板 实验题目:实验2-9校园内湖塘接纳污水水质监测姓名:学号:班级:组别:指导教师: 1.实验概述 1.1实验目的及要求 校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS、NH3-N、PO43-。1.2实验原理 (1)重铬酸钾法测定污水COD实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。 重铬酸钾法测COD的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。(2)污水中悬浮物(SS)的测定 测定方法:用0.45m滤膜过滤水样,留在滤料上并于103-105℃烘至恒重的固体,经103-105℃烘干后得到SS含量。(3)污水氨氮的测定---纳氏试剂分光光度法 测定范围:本方法测定氨氮浓度范围以氨计为0.050mg/L-0.30mg/L。

测定原理:氨氮是指以游离态的氨或铵离子形式存在的氨。氨氮与纳氏试剂反应生成黄棕色的络合物,在400nm-500nm波长范围内与光吸收成正比,可用分光光度法进行测定。 1.3实验准备(仪器、材料、试剂及注意事项)(一)重铬酸钾法测定污水COD实验条件:(A)仪器 微波闭式COD消解仪、氟塑消解罐,25mL或50mL酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。(B)试剂 重铬酸钾标准溶液(c(l/6K2Cr2O7=0.2500mol/L),试亚铁灵指示液,硫酸亚铁铵标准溶液{c(NH4)2Fe(SO4)26H2O=0.1mol/L},H2SO4-Ag2SO4溶液(C)测量范围0.25mol/L重铬酸钾溶液测定大于50mg/LCOD,0.025mol/L测定 5-50mol/L的COD值。 (二)污水中悬浮物(SS)的测定仪器及注意事项 烘箱,分析天平,干燥器,孔径为0.45um、直径45-60mm滤膜,玻璃漏斗,真空泵,内径为30-50mm称量瓶,无齿扁嘴镊子,蒸馏水或同等纯度的水。注意事项: (1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。 (2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,摇均匀待沉淀物下降后再过滤。(3)也可采用石棉坩埚进行过滤。 (三)污水氨氮测定的试剂、材料、仪器及注意事项试剂和材料: (1)无氨蒸馏水:在每升蒸馏水中加0.1mL浓硫酸进行重蒸馏。或用离子交换法,蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱来制取。无氨水贮存在带有

内部测试报告总结模板V1.1

XX项目第X轮测试报告 20XX年XX月XX日

修订记录

目录 1文档简介 (4) 2文档目的 (4) 3面向对象 (4) 4测试概况 (4) 5测试分析 (5) 5.1测试概况 (5) 5.2缺陷分析 (5) 5.2.1按轮次统计 (5) 5.2.2按严重程度统计 (5) 5.2.3按模块统计 (6) 5.2.4按产生原因统计 (7) 5.2.5按缺陷发现效率统计 (8) 5.3严重缺陷 (9) 6测试总结 (9)

1文档简介 本文档为XX系统的第X轮测试总结报告,对测试执行情况、测试结果进行了分析。 2文档目的 目的在于总结此次测试的执行情况和测试结果,分析被测系统的质量情况与遗留问题风险。 3面向对象 本文档的阅读人员包括测试人员、质量部经理、项目经理和需要阅读本报告的其他高层领导。 4测试概况 项目名称: 项目经理: 提测人: 测试经理: 开发人员: 测试人员: 测试时间:20XX年X月X日至20XX年X月X日。 测试模块:

5测试分析 5.1测试概况 201X年X月X日至201X年X月X日,XX项目的第X轮测试工作已全部完成。测试模块包括XX、XX,涉及功能测试、性能测试、数据测试、易用性、容错性、稳定性等多方面的测试。 累计BUG数量XX。 5.2缺陷分析 5.2.1按轮次统计(第一轮测试不需写该部分) 截止目前,本项目共进行X轮测试,BUG总数为XX个。第一轮BUG量XX,第二轮BUG量XX,等等。 同时可以分析:本轮测试较上轮测试新增的BUG量、遗留未解决的BUG量、反复出现的BUG,等。 表1:每轮测试BUG数量说明 5.2.2按严重程度统计 该项目共发现BUG XX个。其中包含严重问题XX个,较严重问题XX个,一般性问题XX个,建议性问题XX个。BUG严重等

相关文档
最新文档