内审头五年

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内审头五年

内部审计头五年

专业看凭证

序言

本小说仅供内审、内控人士学习、参考使用,切勿用于商业用途。

案例均来自年光男人的《我的内审生涯》和《我的内控生涯》,如内容有雷同,实属巧合。小说的案例部分中的主人公的名称均为我虚构如有雷同,实属巧合。

内审头五年的大致思路,如果用20个字来总结就是初出茅庐、略有小成、大有涨进、按步就搬、大业可成。

初出茅庐:内部审计职业前景、内部审计部门建设、八大循环的常规审计略有小成:离任审计、效益审计、舞弊审计、信息系统审计等非常规审计、4S店内部审计、商业地产内部审计、物流行业内部审计

大有涨进:安排审计行程、选择跳槽的选择、撰写审计报告、进行doa(授权管理)及coc(企业道德管理)管理、

按步就搬:内控体系简介、内控体系搭建、内控自评

大业可成:搭建内审信息化平台、信息平台维护

以上这些我都经历过,所以在每部分后面,我将与大家分享一些生活中或者工作的一些有趣案例。

本小说的版权归专业看凭证所有,如需抄袭其内容,作为案例或者培训教材使用,请邮件告知本人。

本人的邮箱号码是276757861@https://www.360docs.net/doc/b43599976.html,。

专业看凭证

第一部分:初出茅庐

第一节各审计职业发展前景

在从事内部审计工作之前,我们先来了解一下,审计职业的分类,各自的职业发展前景。

审计按照被审计的对象分,一般分为三类:社会审计、政府审计和内部审计。

社会审计,也就是会计事务所审计,站在第三方的角度对公司和企业进行财务类的审计,俗称外部审计:

收入:四大事务所,是刚毕业的人,尤其是财经专业毕业人的首选。四大意味着高收入,第一年的收入往往是在企业从事财务工作收入的2倍左右。四大事务所中德勤的加班补贴和差旅补贴高于其他三大事务所,安永的综合收入在四大事务所中较低。国内的事务所的第一年收入较低,低于内部审计收入,主要原因是在第一年的收入没有提成收入,加班费补贴。在内资事务所干过的都知道,虽然合同里写了50元一小时,但那是忽悠。

职业培训:大型事务所有完善的职业技能培训体系,四大、立信会计在入职后,一个月内有专业技能培训。

工作环境:笔记本电脑、excel的审计底稿、网线、名片盒、西装一套。出差入住商务酒店,如如家、汉庭、莫泰168、7斗星、速8、7天、格林豪泰等。

工作内容:审计的目的对企业或者公司的财务报表的真实合理性做评价。填制一系列的审计底稿,通过审计底稿上的数字勾稽关系来确认资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益表等四张报表数据合理性。另外还辅以会计凭证,发询证函、盘点物品来验证特定数字。除了报表的审计工作,社会审计还涉及到内部控制审计、鉴证审计、尽职调查等工作。

工作时间:对某个公司的审计分两步,初审和年审,初审在11月份开始,所以社会审计在年底比较忙。在7、8月份比较闲,这时你可以申请考试假,可以有1个月的休假时间。

专业技能提升:提升了excel使用技能,形成初步的审计技能。

职业发展:四大事务所意味着镀金。在四大事务所的1年工作经验相当于其他同类型工作的2-3年。在四大事务所干满3-4年出来后,一般可以胜任审计经理或者财务经理。

纵向职业发展:审计员、资深审计员、项目经理、业务经理、合伙人。

横向职业发展:咨询公司、投资银行、企业的内部审计经理、企业的财务经理等。

职业适用对象:未结婚的男生、女生,四大事务所招聘无专业限制,国内所招聘限制于财务专业。

事务所的收入,如果从单位时间来看,收入还是偏低。

由于事务所工作强度较大,所以有拿到事务所offer的同学,起码在毕业前一年把身体练得倍儿棒,或者做到吃嘛嘛香。

有好的身体才有好的前途。

政府机关审计,政府机关内部开展的对经营收支的审计:

收入:新人收入较高,补贴很多,尤其是季度奖、年终奖,这些奖金和补贴

加起来往往是好几个月基本工资。

工作环境:笔记本电脑、excel的审计底稿、网线。出差入住公司指定酒店。

工作内容:经济效益审计和离任审计。

职业培训:定期参加审计协会举办的国有企业审计培训。

工作时间:很轻松,一般有大把的时间用于考证书。

专业技能提升:形成初步的审计技能。

纵向职业发展:审计科员、审计科长、审计部长。

横向职业发展:财务科长、财务部长

职业适用对象:女生或者喜欢安稳工作的男生,无专业限制。进入某些央企,除了通常的笔试、面试,还需要对你进行政治审查。大型国有企业在招聘审计人员的时候喜欢会计学硕士,如MPACC。虽然这个会计学硕士与其说是上学不如说是认识各公司中层管理者,与MBA这种形式差不多。但是很多大型企业往往喜欢学历论,特别是国企,并将这个作为拦路虎,也有点萝卜招聘的嫌疑。另外财务工作本身门槛较低,很多在大学选择了冷门专业的人在毕业后将财务岗位作为转变自己职业的第二选择。为了得到进一步的提升,通过在研究生阶段读MPACC。这也是为什么现在这种学位读的人很多的客观原因。

内部审计,公司开展的对自身经营和财务的审计:

收入:收入一般,比同级别的财务高一些。由于出差频率较多,因此在差旅津贴以及加班津贴上较多,可以弥补收入一般的情况。港资、台资、日资企业等这类型的企业,由于企业性质造成收入普遍较低,除非迫不得已,不推荐进入此类企业就业。

工作环境:笔记本电脑、excel的审计底稿、网线。出差入住公司指定酒店。

工作内容:审计类工作,含经营审计、财务审计、信息系统审计和舞弊审计;咨询管理类工作,如内控培训、企业道德文化培训等,即本小说在第三部分涉及到的doa和coc管理。所以从工作内容来看,内部审计工作的内容涵盖很多,而不是一般意义上的财务稽核工作。

职业培训:几乎没有,都是在工作中学。

工作时间:连锁、百货、餐饮企业、商业地产的内审,由于门店或者子公司居多,所以出差频率较多,待遇也偏低。房产开发企业需要做追踪审计,所以单次出差时间较长。制造企业的内审,由于涉及工作比较全面,内容居多,所以加班时间也较多。其他类型的企业如电子商务企业、能源企业、金融企业,工作相对而言比较轻松,收入也较高。

专业技能提升:形成初步的审计技能,熟练掌握ppt、excel 和word技能。

纵向职业发展:审计专员、高级审计专员、审计主管、审计经理、审计总监。如果是港资、台资、日资企业则为稽核员、高级稽核员、资深高级稽核员、稽核课长、稽核经理、稽核长。在港资、台资、日资企业,大陆人的工作职能止步于稽核课长。

横向职业发展:采购经理、仓库经理、财务经理或者分子公司经理等。这个还是看各自的能力和机遇。

职业适用对象:对于内部审计,由于内部审计的职业特性的缘故,往往喜欢招聘男生。而专业限制于财务、金融或者IT专业。

通过以上的分析对比,可以得出一下的表格:

备注:此表格仅适用于毕业第一年从事审计的人员。对比主要从六个维度的进行。其中外部审计不包含四大事务所,内部审计不包含外资公司,也就是欧美企业的审计,也不包含为上市设置的内部审计。

根据这个表格的结果,对刚毕业的人来说:

政府机关审计:收入是最高的,工作也是最轻松的;

内部审计:在专业技能以及人际沟通方面提升最快;

外部审计:在职业发展方面最优,政府审计适用对象最多。

接下来分析三者的关系。

政府机关审计往往包含于外部审计。也就是说政府审计往往是外包的,外包的审计工作如经营效益审计和离任审计。

而内部审计虽然称之为审计,但是其审计模式和最终结果都与外部审计、政府机关审计基本不同。内部审计存在外包的情况,如外包给四大事务所。但是由于会计事务所做的内部审计还是趋向于财务审计或者制度流程检查,原因是不熟悉企业实际情况或者是时间限制。

SOX审计,这个其实也包含在内部审计中,由于作业模式和一般的内部审计要求和工作方式有部分不同,作为特殊审计提出。SOX审计适用于欧美企业或者在美国上市的企业。

我的个人对sox404的评价趋向于小批量抽样的流程检查。

外企SOX审计:

收入:收入高,一般高于四大的基本工资。

工作内容:SOX审计。

工作时间:工作相对而言比较轻松。每个月根据SOX审计底稿进行抽样审计,并出具审计报告。

专业技能提升:形成初步的审计技能。

纵向职业发展:审计专员、审计经理、审计总监。

横向职业发展:财务经理或者分子公司经理等。

职业适用对象:对于SOX审计,在英语能力上比其他类型的审计职业更加需要,如能有6级证书、中级口译证书,能加分,无专业限制。在一块,企业青睐四大出来的。

如果做SOX审计,能做到审计总监,就很黑皮了。基本上收入是一般企业内审总监的2倍左右。

刚毕业的大学生,在选择审计工作的时候,可以根据自身的职业发展,综合选择未来的发展方向。

当然内部审计是一个蛮考验人的一个工作,很有挑战性嘎。

第二节审计部的发展阶段

Long long ago,有个老板谈了谈他的爆发生涯,拿出来与各位分享。

一次在白马酒店酒足饭饱后,一个认识的老板,姑且称之为吴一栋。喝多了,喝多了就开始吹了:老郑啊,你这几年老是跳来跳去,还只有那么点钱,不如出来和我一起做吧。别看我就读过几年小学,这几年做做工程,每年起码这个数。

40万?

再猜?

400万?

嗯。在松江房子都买了好几套。

这几年,你怎么发财的?

我第一年做清包工程(就是甲方单位出材料设备,乙方出人力),赚了20多万。这些钱我都自己拿着,连老婆都没告诉她,因为自己能管住。第三年自己买设备,不做清包了,那年赚了100多万,心想这就告诉老婆,顺带让老婆去读个会计证。哪个工地要多少钱,花了多少,老婆都管着,心里也放心。现在自己开了个公司,一年好几个工地,自己老婆光是管花多少是不行了,现在花4000多块钱请了个会计,也没多少工作,就1个月来2天。

内审部的发展和这个老板对财务的观念一样,往往是公司发展到一定时候的结果。摊子开得太大了,不知道下面的人干得怎么样,把公司的钱花到哪里去了。这时,老板就需要一个帮他通风报信的部门。如果只是夫妻老婆店,也没必要设置这个部门,老板自己掌管着。另外一个是目的是IPO上市的需求,这个捣江湖的居多。

内部审计部门新建立的时候,不是像某些人所说的不是大刀阔斧进行审计,或者是从网上down一套底稿,对着一套外审的底稿,做个穿行测试,再搞个实质性测试。这个时候,审计的方向还是先与老板进行沟通,明确审计部的作用后,做专项审计为主,最好采用全查的模式。在1-3年的部门新建时期,一般采用费用审计以及舞弊审计,之后根据审计发现来规范公司的制度,查漏补缺。这时内部审计部的工作的目的主要是建立内审部门的威信,形成部门的绩效,另外也让其他部门知道内审部是做什么的。而并不是所谓的财务差错检查。如果只是为了解决账务差错,炒掉原来的财务,多花点钱招个新的就可以了,没必要设置一个新的部门。

在内审部设立2-3年后,主要做些什么?

内部审计工作除了一般意义上的审计,还应该有的咨询管理工作。而很多公司在设置内审部门的时候,在内部审计章程里,往往将咨询管理职能疏落掉。

可以说在一个新成立的内审部门,在通过逐渐规范公司制度和作业流程的时候,一般意义上的舞弊审计或者财务帐务查错审计发现的问题会逐渐减少。而此时内部审计部门负责人还是寄希望于例行审计,这时往往将审计工作变成制度流程检查,无法体现出应有的绩效,这就是一般审计部发展到第三年或者第四年的时候,出现的瓶颈。

怎么办,怎么解决这种情况?

这个时候,有人就会提出管理导向审计或者风险导向审计,这类忽悠傻子的概念审计。

管理导向审计不过是内部审计工作中的一部分,而风险导向审计不过是将原

来的关键控制点反说,只不过是1个关键控制点对应了多个风险点,实质上没有重大区别。

拿睡觉打个比方吧。

标准作业流程:晚上11点,老郑穿上防滑拖鞋走进自己家的浴室,用佳洁士牙膏刷牙,然后用硫磺皂洗个澡。洗完后,用吹风机吹干头发,干毛巾擦干身体,穿上睡衣。回到床边,使用挪鸡鸭XXX手机发了个短信给琴儿,之后关灯,钻到被窝里睡觉。

异常流程:如果家里停水,则选择去旁边的澡堂洗澡,流程进入外出洗澡流程。

比如,发现了一个异常现象,今天怎么没发短信给琴儿?

正常审计:一、老郑没钱了、手机停机了;二、老郑,手机没电了。为什么会停机?为什么会没电?这种异常情况会产生什么后果过。通过什么手段才能改善。这就是个正常的审计思路。在后期的案例分析的时候,我会一直不停地提到这种审计思路。

管理导向或者风险导向审计:短信给琴儿,不发短信的风险在哪里?不准时发的风险在哪里?本来发给琴儿的,结果发给垃圾了,风险在哪里?好风险分析出来,之后评价一下,哪个风险高,哪个风险低,之后选择风险规避,风险接受等控制措施。说白了,就是玩个文字游戏。

其实这两者本质都一样。

让我们回顾一下,这三年的内审工作的实质是什么?

对了,是事后审计,也就是说在所有事项都结束后,我再来复核一下。所以明白了对吧。

所以这时候开始就是需要增加coc和doa管理,或者增加事中审计的工作。这个在第三部分进行,我这里是稍微提及一下。

如果用20个字概括内审部的发展,那么就是:建章建制,招兵买马,攻城掠地,韬光养晦,大业可成。

建章建制:建立内审规章和内审制度

招兵买马:招聘一些具有3-4年内审实务工作经验的,而不是外部审计事务所的。

攻城掠地:进行舞弊审计、资产、费用审计

韬光养晦:进行doa和coc管理、常规审计。

第三节审计部组织架构

审计部的组织架构按照汇报的对象分好几种,有挂在总裁下面的、监事会下面的、财务总监下面的、董事会下面的。

不推荐进入财务总监下面的。因为财务部与其他部门是同级部门,而财务部与其他部门是同级部门,审计部是二级部门,往往为后期的审计工作带来很多不必要的麻烦。

作为审计部,按照职能来划分,一般分审计总监一名、审计经理一名、审计主管一名、审计专员3-5名、审计文员一名。

如果是小型的公司,一般设置为审计经理一名,审计员一名。

基本上一个审计部需要最低2个以上人员。并不是说一个人不能审计,而是一个人的审计部容易在设立后夭折。

按照审计人员的技能分,一般分财务审计、工程审计和运营审计。

按照公司类型分,在连锁百货公司,往往在各子公司设置一名审计人员。其主要工作职责就是根据总部审计的要求,每月对特定项目进行查核。这个审计员一般由财务部的财务主管及类似职能人员担任。

审计员一般为工作经验0-3年,审计主管为2-3年,审计经理为5年工作经验以上。审计总监起码在8年以上类似的工作经验。

审计员的主要工作职责是:进行审计作业,填制和整理审计底稿。

审计主管的主要工作职责是:制作审计方案,汇总报告,审核审计报告,辅导审计员进行审计,与被审计部门沟通审计发现。

审计经理的主要工作职责是:编制年度审计计划、安排月度审计、复核。

审计总监的主要工作职责是:规划审计部发展方向,与董事会或者类似职能机构汇报审计部的工作绩效。

现在不专业的HR太多了,一个审计员刚的招聘要求里面就写“需要帮助建立整套内控体系”。

这是招人么。

还不如花50万请事务所做一套,过证监会那是肯定可以的。

单次审计作业,一般由审计经理、审计员组成小组进行作业,一般一个小组为2-4人。当然不排除个别人能力特别强。

第四节得到录用通知书

3.1 如何做前期调查

作为刚毕业的大学生在投简历的方式上,除了参加校园招聘,还有网上海投、专业审计论坛网友介绍的方式。

先谈谈怎么接面试通知?

在你接到面试通知的时候,除了记录面试的时间、地点和面试对象,可以通过与面试通知人的进一步的沟通来了解更多信息。

不妨尝试问一下下面几个问题:

(1)审计部的组织架构设置,是设置在财务部下面,还是直接挂在总裁下。

(2)审计部现有成员数量和审计部成立时间。

(3)审计经理是男的还是女的,是否曾就业于会计师事务所。

当然这三个问题,是有目的的。作为刚毕业的学生,想要从事内部审计,应该去内部审计部已经成立至少2年以上的公司,原因是内部审计还真是需要有师傅带的,一个有丰富内审经验的人带你,胜过自己瞎琢磨。

审计部的组织架构设置在财务部下,这样设置的审计部的审计的范围会有限制,在审计问题的最终改善也有所限制。

为什么这么说?

因为首先财务部与其他部门是平级部门,而审计部是财务部下属的二级部门,所以权限就比被审计单位低一级。

俗话说,官大一级吓死人,其实在企业里也是。

另外,建议刚毕业的大学生避免去一些纯粹为上市,而招聘了四大的人做审计经理的公司。不是说事务所的人不专业,而是因为会计事务所的审计工作与内部审计的理念与做法存在很大差异,事务所的人缺少的是实务经验。内部审计不是光靠发现问题说明有多严重。内部审计除了发现问题,还应提出确实可行的改善方案,在这一块就需要有丰富的经验,而不是忽悠的本事,提出来的解决方案必须具有可操作性。

在得到面试通知后,接下来要做的就是去网上找与该企业相关的信息。

(1)已经去过该公司面试或者笔试的人员的体会记录。这些可以通过专业的应届生网站找信息,如https://www.360docs.net/doc/b43599976.html,。或者是大学城论

坛、学校的网站。

(2)公司业绩情况,将来的发展前景:如去巨潮网或者公司网站,通过简单地查看资产负债表和损益表,了解该公司的去年的业绩。

(3)公司的福利待遇,工作氛围:百度贴吧,分智网。

比如通过财务报表的分析,发现盈利是负的,或者在百度贴吧等负面消息比较多,那么在面试的时候就要注意到这个问题。

记得有家在深圳的研发公司,在笔试题目就写得如果公司对你罚款你会怎么认为。网上一查,这个公司居然有100多条罚款条列,连吃饭餐巾纸多用、饭剩下了、办公桌子上有食品的都要罚钱。这种公司文化的自以为很彪悍,其实人员流失率很大,所以不去也罢。

其实做这些调查的目的只有两个,一个是通过笔试面试,第二个是是否要接受这个录用。而是否接受录用则分两块:公司提供的福利待遇以及公司的工作氛围。

福利待遇意味着你可以有多少钱,有多少可以休息或者旅游的日子。如你住房需要1000元,工资只有2000,那么这种待遇一般不会去接受。如果接受,那就是第二种因素。

工作氛围如同事、上下级关系,企业文化等。

记得之前有个事务所出来的,白天干活的时候,嘻嘻哈哈。快到下班时间就说,今天我们加下班吧,一加加到11点。这种做给老板看的表面现象有什么用。

记得有家台资企业,需要你会唱旺旺歌,每天要做旺旺操。有的是上下班需要通过电子检测,还有搜身。有的是周五需要穿很难看的T恤。

千奇百怪的企业文化啊,真受不了,能不能正常一点。

3.2 如何应对面试

面试除了面试人的知识结构与人际沟通与职位的匹配程度,还会面试你的职业发展目标。在与你将来的老板面试的你时候,需要储备一些内控、内部审计、会计方面的知识。这里推荐基本内部审计的入门的资料,这些资料非常容易理解。

内控的资料:18个内部控制指引、财政司对指引的解读

内审的资料:索耶审计学、舞弊检查

会计的资料:会计上岗证的基础会计

当面试结束的时候,如果面试的人说,“我们将在一周内通知你面试结果。”或者“我们还有其他应聘的人需要综合考虑一下。”。这说明你没戏了。

内部审计面试题目汇总

内审面试问答.doc

内部审计就业误区:

1、酒店里的日审和夜审是内部审计么?

酒店里的日审和夜审主要做的工作是日常数据的汇总工作,如住宿酒店的客人在水吧消费了哪些吃的,在浴室用了哪些保健用品等等。所以从这个角度来说,日审和夜审就是数据汇总员。

2、财务部里面的稽核是内部审计么?

财务部里面的稽核主要是对财务核算及入账凭证做复核,比如费用会计做的帐做错了等等。有点类似于内部审计,但是局限于财务入账审核。

3、连锁百货企业的门店督导是内部审计么?

门店督导主要是对门店销售做培训和维护门店的外观形象。比如测温度、色差,公司标识,柜台是圆形的突出尖状的等等。

4、保险公司的金融分析师是内部审计么?

保险公司的后期支持部门什么都不缺,缺的就是卖保险的。其实很容易识别,通知你面试的时候,你一定要问一下在什么网站看的信息,具体的岗位名称叫什么。如果含糊不清的,就是卖保险的。

5、ISO内审是内部审计么?

ISO内审是内部审计的一种,偏重与生产管理。这个内审是有专门的iso协会来定期检查。企业里面的iso内审员,主要做的工作就是管理iso文档。

6、职位进行了变更?

面试通知人在通知你的时候,说内部审计这个职位已经招聘满了,还有其他职位是否考虑。说将来职位空出来了就可以转过去。

这个其实我不大建议去面试。往往这个职位的发展前景和机会都比较差。

第五节如何快速适应

先让我们熟悉一下什么叫内部审计,主要做什么工作。

好吧,先看一下cia的正规定义:

内部审计是一种独立、客观的确认与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

这个概念比较抽象,现在,你只需要知道有这么个定义,在本小说的后期,通过实务作业,你就可以理解这个概念的定义。

在熟悉内部审计的概念后,怎么来快速适应内部审计工作。

对于新人来说,熟悉内部审计工作,最重要的不是审计底稿也不是内审手册,而是尽快熟悉工作模式。

所以有2个东西是必须要最先熟悉的,第一个就是公司的SOP,标准作业流程。第二个就是审计部已经形成的审计报告和审计底稿。

为什么需要熟悉这两个?先让我们来了解一下内部审计的作业模式。

第一条为什么要看sop,看工作底稿不是更好么?

内部审计的工作模式就是:将实际作业情况与标准进行核对,核对之后形成异常的情况,将异常的情况进行分析,分析产生的影响,之后分析作业人的动机是失误还是有意作业。最后就是根据公司的作业标准,提出相应的改善建议。

所以对工作作业标准的一个充分认识是你今后进行内审工作的前提。

第二条前期的审计报告的阅读非常重要。

(1)因为审计报告是经过审计经理及审计总监复核后的成果。通过这一块的学习,可以熟悉你的领导的写作风格和写作习惯。因为审计的最终成果都是就是形成书面的审计。通过使用你领导习惯的词汇和描述方式将对你的审计发现的撰写的通过有很大帮助。不然领导就会和事务所的那些人一样,给出你一个一个Q,之后你的任务就是去消Q。其实消Q的很大一部分原因是你的写作方式不适合老板的阅读方式。也不是说拍什么马屁,而是采用了“自己人”的作业模式。让老板读他喜欢的方式。

老板本来是个上海宁,早饭就是喜欢泡饭加个腌菜的,就不要强行说服老板吃大饼,尤其是大葱大饼。

(2)通过对审计底稿的阅读,可以熟悉审计思路和模式。因为通过内审手册之类的学习,只是学习了审计套路。而且很多公司的内审部往往只是将空白的审计底稿,汇总了一下就形成了内审手册。并未将每个审计作业的审计方案进行单独归类和整理,这也是导致很多内审新手,无法很快上手的原因。因为审计方案在撰写的时候,往往将本公司的专业术语给加上去了。如果不是专业人士很难理解。如台资企业喜欢把凭证说成传票,如果没人说过或者去查过百度,就很难理解。

在熟悉了对你来说非常重要的2个资料后,我们再来学习其他资料。

再下来是对内审部门的资料的整体学习。作为内审部的资料,一般有内审章程、内审制度。

内审章程是告诉其它部门,内审是干什么工作的,有什么权利。而内审制度是告诉本部门的人该做什么,怎么做。

当时在第一家单位,将公司所有的sop打印出来,装订成了一册,一共1800页。看归看,但是在实际内部审计作业中,可以称得上是作业标准的,还是蛮少

的。

那是纯粹欺负新人的。

刚才谈到的是对内审工作的知识、技能的储备。接下来是内审工作经常会涉及到的内容,就是出差。

出差,如果你经常旅游那无所谓,如果未出过差,那么需要注意什么。

作为出差,可能会乘飞机,一般你在办理登记手续的时候,地勤会问你,需要什么样的座位。如果你乘坐的是小飞机,建议你一般选择靠近前排走道或者紧急出口的位子。

记得一次在哈尔滨,晚上下大雪,飞机还晚点了。10点多起飞的,是春秋航空的小飞机,一路颠簸的,差点就剩下给小董写遗书了。

出差的时候,日常用品,多带几件内衣,宾馆洗衣服非常不方便。当然如果公司可以给你报销洗衣费是无所谓的。

另外就是,在当地的报刊厅买便宜点的IP电话卡。主要是打电话给自己的女朋友用呗。

其他是无所谓带什么的。

新人入门误区:

1、自持名校毕业,鄙视你的主管,认为主管不专业。

这个很可怕,为什么,如果没能力,你的主管的老板会提拔他么。所以肯定有一部分是你现在无法达到的能力。

2、自以为记性好,审计主管交代的工作,未放心上。

由于审计主管,已经习惯了部门的思维方式,所以说话做事就比较简洁,所以在接到任务后,一定要重新一下工作的重点。一方面主管可能有部分未交代,另一方面是自己可以获得更多信息,免于出错。

第六节八大循环简介

八大循环是台资企业对内审审计内容的一个划分,具体来说应该包含如下八项,我这里略微介绍一下,具体如何编制审计方案,进行审计作业详看第七节。

1、货币资金审计循环(融资循环)

2、采购付款审计循环

3、生产审计循环

4、销售收款审计循环

5、固定资产审计循环

6、人力资源审计循环(薪工审计)

7、存货仓库审计循环

8、投资循环(或者成本费用循环)

这八大循环适用于商业企业、生产制造企业,不适用于电子商务、金融类企业。

其他类型审计,如离任审计、经济效益审计等,将在第二部分进行说明。

第七节八大循环之货币资金审计

货币资金审计,往往是内审新人接触到的第一个工作。那么货币资金审计应该包含哪些内容,该怎么做货币资金审计。

货币资金,涉及的主要财务部出纳的工作,具体包含的内容有三个现金、银行存款和票据。

现金:分两块一块是库存现金,一块是备用金,一块是暂借款。

库存现金:为出纳用于财务部门的日常支出,满足出纳日常2-3天日常费用支出即可。超过库存现金上限需要缴存银行。

保险柜内存放过多的现金,主要风险是存在被盗的风险。

保险柜内一般只存放空白票据和库存现金。

备用金一般用于部门的日常使用,一般涉及部门为食堂收银部门、采购部门、司机部门、市场部等。年底需要清零一次。

暂借款一般用于临时的支出,如采购活动、企划活动、出差、交际等。需要在活动结束后,通过发票进行报销处理。

银行存款:银行存款、银行预留印鉴、银行存折

银行账户的开立、销户需要审批。子公司开设银行账户一般需要母公司的授权。长期未使用的账户需要销户。

举个例子吧,公司为了方便收取销房款,就开立了多个银行账户,而转为商业地产后,并未将之前开立的账户进行销户,而是转给了商业地产公司。怎么处理。我当时给的理由也很搞笑。因为事务所对银行账户要进行函证,而这个函证费为130元,是需要被审计单位出的冤大头费。网上银行一看不就知道了,非要函证。时代在进度,事务所的审计还是在手工帐。我就把闲置的账户统计了一下,算了个需要的总函证费。老板一听,一年要白白浪费1000块钱,而且前3年已经浪费了3000多了,关掉关掉,不用的账户都关掉。

银行存款管理:主要涉及到银行余额调节表和对账单。

银行对账单:银行对账单在次月的第一周就可以从银行获取。正规的银行对账单一般有银行的业务部门章。所以如出纳伪造银行对账单,盗取公司存款。这种情况只能说明,这个公司的财务基础忑版了点。为了规避这个常规的问题,所以开始由会计来进行银行余额调节表的编制。银行对账单也不得由出纳接触。

银行余额调节表:是根据出纳的银行日记账和银行提供的对账单进行编制的。由于银行的回执未及时获取或者是企业提前结帐,往往是对账单期末余额与银行日记账不一致的原因。

提到银行存款,所以一般会涉及到银行预留印鉴。银行预留印鉴一般为2个印章,公司公章和法人代表私章。公司公章的刻制需要去公安局备案。

银行存折,一般涉及到利息的计提。

票据:主要以商业票据为主,涉及到应收票据和应付票据。

公司使用的票据一般要设置票据领用登记簿,需要按照票据的银行和票据性质,对购买回来的票据按序进行登记。再领用时,按序进行领用和登记。不得跳号使用,写错需要作废。

应收票据。这个会涉及到票据备用簿,登记所收的票据。票据会涉及到背书和贴现。

现在贴现比较少,为啥,银行将贴现利率提高到了15%。

背书简单点,就是我向A买了东西,但是没有钱。怎么办,刚好B买了东西,但是没给我钱,给了我票据。我在票据后面盖个本公司的公章,交给A。这样,我就不需要交钱给A了。但是如果A到银行将票据进行承兑(让银行给钱),无法承兑,那么我还是有责任的。

好了,货币资金基础知识介绍完毕。接下来,我做了一个通用的货币资金审计方案或者说审计程序,在你没有相关知识的技能下。你可以按照这个来作业。

说明一下,货币资金审计分内控货币资金审计和一般内审审计,关于内控部分将在第四部分提供,所以这里只提供内部审计部分。

待撰写:货币资金审计方案

看来在你进行了这个审计之后,发现了蛮多有趣的异常情况。现在我们来看一些货币审计常有的问题。审计问题发现汇总,我按照性质的严重程度划分为三类,一般、严重、非常严重。这个审计问题发现汇总表,将来会在第五部分内审信息化里面涉及到。

待撰写:审计问题发现汇总

之前介绍的都是一些正常的例行货币资金审计的思路,再来看一些有趣的货币资金专项审计案例:

货币资金审计案例一:乐客多超市收银舞弊案例:

该案例的作业手法与乐购金山、古北店、镇宁店的舞弊手法类似。不妨来分享一下。

Tracy,一个新进某超市的财务主管。

货币资金审计报告样式待撰写:

货币资金审计误区:

1、

第六节八大循环-采购付款审计

作为单个循环的审计,应该包含管理层、业务层和操作层。

管理层是指:

业务层是指:

操作层是指:

还涉及到资金流、信息流、实物流等

资金流:

信息流:

实物流:

采购一般分年度采购预算(全部归到内控中的预算管理,这里就不涉及了。)采购申请、供应商的管理、合同签订、订单管理、比议价管理、验收退货入库、收发票付款。

另外涉及到金额大的采购会有招投标管理。

如果是在外资企业,流程用代码是这样的:PR―PO

先来熟悉一下每个作业的主要内容。

待撰写:采购付款审计方案

待撰写:审计问题发现汇总

采购审计案例一:XX子公司小冰箱采购舞弊案例:

Tracy,一个新进某超市的财务主管。

货币资金审计报告样式待撰写:

采购付款审计误区:

1、

第七节八大循环-仓库审计

在你第一年的时候,你熟悉了一般的例行审计,在第二年,我们来学习一下特殊类型的内部审计。

内部审核末次会议纪要

XX有限公司 内审末次会议纪要 会议流程: 1.双方人员简单介绍 2.介绍: a) 审核性质-内部审核;b)审核依据;c)审核范围;d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的; e)审核日期及审核日程安排-见审核计划(如有删减需进行说明),请受审核组织再次确认。 3.几项说明: (1)审核方法:抽样方法说明。 (2)审核程序及报告方式:a)审核取证及验证方式;b)第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明;c)审核结论,审核报告的出具及分发;d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排;第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。 (3)其他:a)重申受审核组织保证管理体系有关信息(如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等)真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求;b)保密承诺;c)公正申明;d)审核纪律:五不准(见公正性声明);e)请协助配备资源:办公、通讯、交通工具、劳动保护(需要时);f)确定陪同人员:其职责为向导、见证、联络、做好记录;g)末次会议的时间、地点、参加人员;h)在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道;i)有关审核可能被终止的条件;j)关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道;k)是否有需要澄清的。 4.内审报告:见《内审报告》 不符合报告,见《内审不符合报告》。 5.请受审核组织领导讲话: 感谢审核组成员这几天的辛勤工作。 正确对待发现的不符合项。针对此次发现的不符合项,分析其原因,制定纠正措施,举一反三,持续改进管理体系,取得更大的绩效。 编写/日期XX审核/日期XX记录部门:XX 文件编号:XX

地名申请报告

篇一:地名命名请示格式 红头文件 文件号 (以上若无可省) 关于要求命名“xx小区”的请示 慈溪市民政局: 由我单位申报的xx小区位于xx镇(或街道),东至xx,西至xx,南至xx,北至xx,总用地面积x㎡,总建筑面积x㎡,绿地率x%,共几幢住宅楼(或层数)。 现小区总平面图已经过规划部门核准,我们要求申报命名“xx小区”,名称含义是:…… 当否,请予批复。 申报单位 年月日 抄送:慈溪市地名委员会办公室。 申报单位年月日印发 红头文件 文件号 (以上若无可省) 关于要求命名“xx道路”的请示 慈溪市民政局: 因……原因(如:近年来,随城区不断扩大,道路也随之拓宽延伸或新建,为方便群众,加强内外联系),要求命名以下道路: 1、xx路:位于镇(或街道)。东起xx,西止xx。名称含义是:…… 2、xx路:位于镇(或街道)。南起xx,北止xx。名称含义是:…… 3、…… 以上命名当否,请予批复。 申报单位 年月日 抄送:慈溪市地名委员会办公室。 申报单位年月日印发 红头文件 文件号 (以上若无可省) 关于要求“xx小区”更名为“xx小区”的 请示 慈溪市民政局: 由我单位申报的xx小区,因……原因,现要求更名为“xx小区”,名称含义是:……。该小区位于xx镇(或街道),东至xx,西至xx,南至xx,北至xx,总用地面积x㎡,总建筑面积x㎡,绿地率x%,共几幢住宅楼(或层数)。 当否,请予批复。 申报单位 年月日 抄送:慈溪市地名委员会办公室。 申报单位年月日印发篇二:地名命名更名申请报告(范文) 道路命名(更名)申请报告(范本):

申请单位文件:瑞安市xx镇人民政府文件 文件号:xxx字(200x)xx号 标题:关于要求命名“xx路”的报告 主送单位:瑞安市地名委员会 主文内容:应包括: 1、申报命名(更名)的道路基本情况:包括所在 位置(起讫点)、走向、长度、宽度及建设情况; 2、申报命名(更名)的道路取名情况或变更原因。 附件:《申报道路命名基本情况表》 注:若申报命名的道路多于一条的,应填此表篇三:济南地名命名申请材料 地名命名申请材料 (前四项均一式四份,盖公章) 1、**(拟命名的楼盘名称)地名命名申请书 2、**(拟命名的楼盘名称)平面位置示意图 3、**(拟命名的楼盘名称)楼座分布示意图 4、**(拟命名的楼盘名称)地名命名更名申请表 5、**(拟命名的楼盘名称)规划、土地许可证复印件 以下内容摘自《济南市地名管理办法》(1998年7月17日济南市第十二届人民代表大会常务委员会第三次会议通过;1998年8月14日山东省第九届人民代表大会常务委员会第三次会议批准;2003年6月25日济南市第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议修订;2003年7月25日山东省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议批准) 第七条地名的命名应当遵循下列规定: (一)维护国家主权、领土完整和民族尊严,有利于人民团结,符合社会道德风尚和人们的认知习惯; (二)体现当地历史、文化、地理或者经济特征,与城市规划所确定的使用功能相适应,符合命名对象的性质、功能、形态、规模和环境等实际情况; (三)一般不以人名、外国地名和外国词汇音译的词语作地名,禁止使用国家领导人的名字作地名; (四)一地一名,名地相符,派生地名与主地名相协调; (五)用字符合国家通用语言文字的规定。乡(镇)一般以乡(镇)人民政府驻地的村名命名。 第八条地名由专名和通名两部分组成。专名反映地名的个体属性,通名反映地名的类别属性。不得仅用专名作地名或在同一地名中使用两个通名。 第九条本市市区内新建居民区的名称使用下列通名的,应当符合下列规定: (一)小区:居住总户数在三千户以上,并有与其相配套的公共服务设施; (二)花园:绿地率不低于百分之四十; (三)园、苑:绿地率不低于百分之三十五; (四)山庄:依山而建,绿地率不低于百分之四十五; (五)别墅:建筑物容积率不超过零点五。 本市市区内新建大型建筑物使用大厦作通名的,应当是具有一定体量和高度的单体建筑物。本市市区内新建居住、商业、办公等用途的建筑群使用城作通名的,以居住为主的,占地面积应当在一百万平方米以上;以科技、工业、商业为主的,占地面积应当在五万平方米以上。 本市市区内新建商业、办公等用途的建筑群使用广场作通名的,占地面积应当在八千平方米以上,相对完整并有二千平方米以上集中公共场地(不包括停车场、消防通道)。 使用前四款规定以外的通名的命名条件,由市人民政府制定并公布。第十条下列范围内的地

【优质】贷款申请书红头文件模板word版本 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 贷款申请书红头文件模板 篇一:企业借款申请书红头文件 ********矿业有限责任公司文件 定良发[201X]06号签发人:*** 借款申请书 ******支行: 一、基本情况 我公司是****年*月注册成立的有限责任公司,注册资金***万元,注册号码 *********,组织机构代码*******,住所:*******,法定代表人****(身份证号***************,家住***********)。公司是由自然人*****出资组建的有限责任公司;经营范围:**************************** 公司成立以来,不断引进先进的公司制度,夯实公司管理基础,构建优良的公司文化,“质量是金,服务是心”的经营宗旨,讲信誉,守合同,团结拼搏,与时俱进,建成一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。公司经营状况良好,管理能力较高,营运能力和盈利能力较强,信誉度高,发展前景可观。 二、企业经营情况 公司成立以来,在整个国民经济发展良好的大环境下,经营规模 不断扩大,经营效益逐年增加。截止*年底资产总计*万元,其中:货币资金*万元、应收账款*万元、存货*万元、固定资产*万元;负债总计*万元,其中:应付账款*万元、应交税金*万元;所有者权益*万元,其中:实收资本*万元、未分配利润*万元。全年实现销售收入*万元,利润总额*万元,净利润*万元。 三、申请借款情况 公司*年与*******有限公司签订了供货******万元的合同,需资金****万元,特向贵行申请流动资金借款******万元,期限二年。

内部审核末次会议讲话稿

内部审核末次会议讲话稿 末次会议主要是提出审核发现和结论,下面就是学识网小编给大家整理的内部审核末次会议讲话稿,仅供参考。 内部审核末次会议讲话稿范文(一): 首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。 一.本次审核的目的、依据、范围和方法 1. 内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。 2. 审核的依据:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。 3. 审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4. 审核的方法: 与被审核部门、岗位人员交谈; 观察被审核部门、岗位人员的作业过程; 阅相关的文件资料和记录; 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

二.审核情况的总结 1. 本次内审的不符合项 我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处,本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。 2. 宣读不符合报告(见附件) 3. 审核结论 发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。 三.被审核方在管理工作上的成绩 本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、 市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。 四. 要求 1. 所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验

内部审核首末次会议.doc

首次会议 一、出席会议的人员签到 二、人员介绍(由审核组长代表审核组讲话) 大家好!受公司的委托,由我们几个人组成本次内部审核的审核组,来对公司的质量体管理系进行审核。我先介绍一下我们审核组的成员。我叫XXX ,是公司聘用的内部审核员,担任本次审核的组长。下面再介绍一下审核组的其他成员,这位是XXX 先生,这位XX 小姐,他们都是公司聘用的内部审核员。接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下,看大家有什么意见。 三、介绍审核的目的、依据和范围 1、审核的目的:这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系 与 ISO9001:2000 标准的符合性和有效性。 2、审核的依据:包括四个方面:一是ISO9001:2000 标准;二是公司的质量管理体系文件;三是合同;四是相关的法律法规。 3、审核的范围:XX 产品的设计和制造(产品+主要过程) 四、明确审核计划 开会之前,我们已将审核计划发到各个部门,在这里,我再宣读一下审核计划,看大家有无补充或修改意见。 五、简单介绍审核方法 本次审核是一次抽样调查活动,我们将尽量保证抽样具有代表性。在审核过程中,我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录,并和有关人员进行

交谈,通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。从中寻找客观证据,评价质量体系运作是否符合 IS09001: 2000标准的要求,是否符合法律法规的要求,是否符合合同要求,是否符合本公司质量管理体系文件的要求。 需要说明的是:本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求,但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查,我们只能采取抽样调查的方法来进行审核,因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中,各部门还要进行自查,尽量把所有不符合标准要求的问题找出来,并进行纠正,需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。 六、审核的结果 本次审核我们是从正面来寻找客观证据(主要是符合性的证据),当然,在审核过程中,也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。对此,我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。就是:正面审核,负面报告。不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。 严重不符合项是指严重不满足规定的要求,可能导致质量管理体系失效,导致过程控制能力的严重降低或丧失、或导致顾客的严重不满意的客观事实; 一般不符合项是指轻微不满足规定的要求,不会导致质量管理体 系失效,不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客不满意的客观事实。 审核结束以后,审核组将会以审核报告的方式对公司质量管理体系做出评价意见和结论。如果不符合项较多,或者不符合项分布范围较广,我们会绘制不符合项分布表来帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节。

物业管理服务收费申请报告 红头文件

关于物业管理服务收费标准的申请 XX物字2013第[ 1 ]号 XX市物价局: XXXX物业管理有限公司成立于2007年10月31日,资质等级为X级,资质证书编号:XXXX。公司目前负责位于兰州市城关区XXXX小区的物业管理。现将有关情况汇报如下: 一、基本情况 XXXXX小区共有4栋32层的高层住宅,住696户,总面积为14余万㎡,4栋高层住宅各安装3部高速电梯。并建有1栋6000余㎡的二层会所、12000㎡的二层独立商铺(目前部分空置)。小区采用二次供水、供电,配置楼道亮化、园区路灯照明设施、园区水景小品、智能监控系统及可视对讲系统。小区容积率为3.78,绿化面积约9000m2。设有地下机动车停车场,有停车位312个,地下自行车棚停车位80个。机动车停放配备了智能卡管理系统,

实现了智能化管理。 依据国家法律法规和省市相关法规、政策,结合良志〃嘉年华小区的实际情况,物业公司组织机构设置三部一中心,即:清洁绿化部、保安部、机电维修部、客户服务中心。借鉴国内沿海地区物业服务的先进经验和管理模式,按照一级资质物业服务的标准,公司对该小区实行现代化、全方位、高品质的物业服务管理。目前,物业公司为小区配置管理人员10名,服务人员48名,共计58名。公司向小区业主提供的服务项目主要有:公共秩序维护、小区清洁绿化、公共设施设备维护保养及运行、停车管理、小区二次供水供电、冬季供暖、代订报纸杂志等多种项目。 公司确立了“以服务为宗旨,以管理为基础”的经营方针,制定了《XXXX小区物业管理具体实施方案》,在日常服务管理活动中,秉承“贴心服务每一天”的服务理念,坚持“想业主之所想,急业主之所急”,努力为业主提供优质、贴心的服务,使物业管理服务水平得到不断提升,各项工作得到了广大业主的充分肯定,业主的满意率有了较大的提高。 二、主要工作 1、卫生保洁、绿化方面 公司在小区住宅及院落卫生的清扫保持上制定了严格的工作标准。为了不影响业主早晨的上班与出行,保洁部员工早上6点30分开始工作,每栋住宅楼的入户大厅需时时打扫,地面不能有明显的脚印,大厅的大理石台面不能有灰尘。住宅楼的楼道卫生

给政府的申请报告范文3篇

给政府的申请报告范文3篇 篇一:拨款申请报告范文3篇 拨款申请报告范文3篇 拨款是政府或上级拨给款项,本文是小编为大家整理的拨款的申请报告范文,仅供参考。 拨款申请报告范文篇一: XX县财政局: XX镇卫生院xx年基础设施和业务用房改造项目,全部工程于xx年9月竣工并经验收合格,现已经到质保期,按照双方签定合同规定由建设单位即大塘镇卫生院付给施工单位即XXX有限公司,5%的工程质量保证金:壹万贰仟肆佰伍拾元正,请贵局给予拨付可否。特此申请。 XXX镇卫生院 XXXX年XX月XX日 拨款申请报告范文篇二:

发改局: 我公司承建的茸木达乡啄坤村大骨节病易地搬迁点景观环境工程已全部完成,按照合同规定,现特请求贵局给予拨付工程进度款,金额为合同总价xx元的50%,即¥xx元。 xx建筑工程有限公司 20xx年x月x日 拨款申请报告范文篇三: 区沉治办: 由我公司中标承建的老鹰山花苑新建居住组团工程二标段,工程已全部完工,工程总造价约xx万元。现正在收集资料,准备竣工验收工作。 由于该工程中标价格低,按合同所拨付的70%,远远不够工程施工所需的材料费、人工费的支出,现工程已竣工,农民工工资、材料款等急需解决,所以特向贵办申请,请求给予拨付80万元,解决农民工工资、材料款等问题为谢! 特此申请 项目部

20xx年x月x日 篇二:项目申请报告书范文 篇一:项目申请书范文 甘肃省全球基金艾滋病项目 社会组织项目申请书 项目名称:“艾的路上、你我同行”主题反歧视活动申请经费:(元)申请单位:项目负责人:(签字) 联系地址: 邮政编码:联系电话: 电子邮件:联系地址:甘肃省兰州市安宁区营门村一号邮编:730070 填报日期:2010年10 月13 日 填表说明: 1. 凡是申请作为中国全球基金艾滋病项目实施单位,均需要填写此表。 2. 填表前请仔细阅读本次招标指南中提到的相关条款。 3. 申请活动内容必须与艾滋病防治工作密切相关,要有明确的目标人群和受益人群的相关信息。

内审首次会议记录

内审首次会议记录会议时间:2010-10-13 上午9:00 主持人:张丽蓉 与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员 会议内容记要: 1. 与会者签到 2. 会议由审核组长主持,宣布会议开始 3. 组长明确审核的目的 4. 组长明确审核的范围 5. 组长明确审核的依据 6. 组长介绍审核人员的分工 7. 组长请大家确认审核的日程安排 8. 组长强调审核人员客观、公正的原则 9. 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法:提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 10. 澄清各部门的疑问 内审首次会议的发言稿 各位好!

2010年的第一次内审会议现在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合,使得内审活动按计划如期开展。 审核组的成员:第一组:罗锡仲、卓工、况飞娥 第二组:张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度和有效性,确保质量体系的有效运行 审核范围:与质量活动有关的各部门及场所 审核准则:1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同 审核日期:2010年10月14日 审核的方式:审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录,看是看现场,问即与相关负责人交谈; 大家都知道抽样即存在一定的风险,所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责;希望大家理解,希望抱着“有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。 不符合项的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合:系统性或区域性失效 一般不符合:偶然、孤立的片面的 观察项:缺乏足够的证据,有发展成不符合项的趋势 末次会议时间预计于:2010-10-14 下午17:30召开 请总经理讲话 宣布审核工作正式开始

投资项目备案申请报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除投资项目备案申请报告 篇一:企业投资项目投资备案申请报告格式(修改) 企业投资项目备案申请报告 参考提纲 注:为方便各企业投资项目业主开展投资备案申请工作,特编制此参考提纲;本提纲为申请投资备案的一般审查要求,大型项目、特种行业有些内容需进一步补充,小项目可适当简化;本提纲仅供参考。 一、项目基本情况(必填项)1、项目名称: 2、项目承办方概述:**公司成立于**年,公司为**地 注册**性质公司,注册资本**万元,总资产**万元,总负债**万元,净资产**万元,企业共有职工**人,其中:管理人员**人、技术人员**人:公司现有**等专利**项等等内容。 3、拟建地点:**乡(镇)**村**组; 4、建设规模及内容:项目占地面积**平方米,总建筑 面积**平方米,其中:**(建筑物面积)**平方米、**(建筑物面积)**平方米、……….;年生产能力为*****(头/件

/台套等); 5、建设年限:**年**月至**年**月; 6、估算总投资及资金来源:项目估算总投资**万元,资金来源为资本金**万元、银行贷款**万元、其他资金**万元。二、项目选址及用地情况说明 1、项目建设选址简述:**乡(镇)**村**组,是否城市规划区范围内;是否工业园区范围内;是否为自然保护区、重点水源地以及重大生态环境保护等等。 2、用地情况:项目占地面积**亩、用地性质为**,是否符合国家用地政策等等。三、生产工艺与主要技术方案 1、产品方案及设计生产能力:拟生产产品为**,计划修建生产线共**条,每条生产线生产能力为**,总设计生产能力为每年生产**产品件/台/套/头等等。 2、生产工艺名称及主要技术方案: 主要对采用生产工艺、建筑物类型及技术标准;工艺技术装备产品的发展水平,技术依托作一说明。 3、生产工艺过程及主要技术装备: (1)生产工艺过程:**(工艺名称)——**(工艺名称)——**(工艺名称)…………………………; (2)主要技术设备名称及数量:共购置安装设备**台套,其中:**型号**设备**台套,**型号**设备**台套,**型号**设备**台套,**型号**设备**台

各类会议记录格式(参考模板)

各类会议记录格式(模板) 重大决策事项的围 主要包括:党支部换届选举工作,优秀党员评选、预备党员转正、确定积极分子等;工会主席选举、代表推选等;市公司审计、巡察发现的问题,制定整改落实方案等;对外捐赠、赞助;年度先进员工评选、绩效评定、员工处分扣罚等;年度经营目标预算;经营绩效考核方案;合作伙伴的选择及引入;年度广告代理的招标、引入及签约等。重要人事任免的围 主要包括:本单位管理的管理人员的竞聘、任免、聘用、解聘以及后备人选的确定,如本单位部室主任、乡镇负责人及关键岗位人员等。 重大项目安排的围 主要包括:年度投资计划,重要设备和技术引进,采购大宗物资和购买服务,重大工程建设项目等。如各类定点维修费、宣传费、车辆运行费、招待费使用项目确定;房屋购买、租赁等。 大额度资金运作的围 主要包括:年度超预算的资金调动和使用,对外大额捐赠、赞助等。 会议记录分类: 支委会:党支部换届选举工作,优秀党员评选、预备党员转正、

确定积极分子等;工会主席选举、代表推选等;本单位管理的管理人员的竞聘、任免、聘用、解聘以及后备人选的确定,如本单位部室主任、乡镇负责人及关键岗位人员等。 总经理办公会:针对上级审计、巡察发现的问题,制定整改落实方案等;对外捐赠、赞助;年度先进员工评选、绩效评定、员工处分扣罚等;年度经营目标预算;经营绩效考核方案;合作伙伴的选择及引入;年度广告代理的招标、引入及签约等 决策专题会议:年度投资计划,重要设备和技术引进,采购大宗物资和购买服务,重大工程建设项目等。如各类定点维修费、宣传费、车辆运行费、招待费使用项目确定;房屋购买、租赁等;年度超预算的资金调动和使用,对外大额捐赠、赞助等。 按下列顺序依序记录 1.会议名称; 2.会议时间; 3.会议地点; 4.参加会议人员姓名(全部); 5.会议主持人; 6.会议记录人; 7.各发言人发言容(每个人的发言也可只记录重点、关键发言容); 8.会议决定事项(也可能是在会议进行中间分事项决定的,那么就记录在作决定的顺序处,不必集中记录。); 9.有决策事项需要参会人员签字。 例如: 党支部讨论预备党员转正工作会议 时间:2015年**月26日

学习申请报告

学习申请报告 学习申请报告 主要精力用于了日常教学,而很少有机会接触新的课程理念,闭塞的环境非常不利于教师们的健康成长。值此暑假之际,我校决定外出参观学习,引导教师积极参与教学研究,实现自身从“教书匠”向“教育行家”的转变;鼓励教师在教育中出思想、出经验、出成效、出人才,形成自身的教学特色。我们决定,此次学习归来后,每位教师必须写出学习心得。我们相信,这次参观学习活动对我们一定是获益匪浅的,必将极大的促进我校素质教育的开展与新课程的开发,为积极探索我乡初中教育教学,全面实施素质教育具有非常大的意义。因此,恳请给予批准。大津口中学 201X年7月9号 篇二: 《进修学习申请书》进修学习申请书尊敬的XX单位领导: 随着XX单位日益发展,对员工素质要求越来越高,本人在日常工作中感到现有知识的匮乏,在实际工作中常遇到许多技术难题。为了提高自身专业技术和业务水平,开阔视野,拓展思维,完善自我,以适应XX 部门新的业务发展需要,特此提出申请某某函授本科进修学习。进修学校为某某大学,学习时间为201X年X月至201X年X月(共计X 年)。我相信,此次进修学习对我一定是获益匪浅,必将极大的提高我的专业素质,促进我对工作的积极性,提高我对工作的全新认识。我一定会充分利用这次进修学习的机会,逐步提高专业技术和业务水平,争取毕业之后能更好地胜任本职工作,从而更好地服务于XX单位,为XX单位的发展贡献自己的力量。恳请领导给予批准。主管

领导您好我是xx部的xxx我于201X年在公司工作至今,一直以来本人勤勤恳恳,刻苦钻研业务。在公司领导的关怀下,自己的业务技术知识及政治思想觉悟都取得了长足的进步,各项专业技能也已经能够熟练掌握。为更好地服务我公司的发展和进步,并进一步提高自身管理技术水平,学习外部的先进经验应对当前行业水平的高速发展,提高我公司的竞争力,本人希望能够前去参加健峰公司于13年3月17日至3月21日开展的为期7天的项目管理培训班。望院领导斟酌考虑,请审批。在外出进修期间,本人保证严格遵守公司各项的规章制度、工作要求,服从公司的调遣安排,积极锻炼、努力学习,争取按期圆满完成进修。此敬申请人xxx xx部201X年12月28号第二篇: 培训申请书申请书本人______今特申请到福永_______培训中心参加于____年___月___日至____年__月__日由福永_______培训中心开展的第____期____班培训,本人一定认真学习并通过认证考试。如果考试不通过,本次培训中由公司所出的所有费用将由本人负责。认证考试通过后,因深圳市宇达为电子有限公司的出资资助。本人承诺,自当期合同结束日起为公司服务2年。在服务期2年时间内,不管本人因何种原因离开公司,本人自愿归还公司支付的所有培训费用。本人声明: 培训期间,本人的人身与财物安全与深圳市宇达为电子有限公司无关。 此致敬礼!申请人签名年月日第三篇党课培训申请书这次能够参加组织举办的入党积极分子培训班的学习,我感到非常的荣幸,也十分珍惜宝贵的学习机会。在学习期间,我将抱着认真的态度,

内部审核首次会议发言(完整版)

内部审核首次会议发言 内部审核首次会议发言 主持人: xxx 参加人: xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容: 1、会议由审核组组长xxx主持 2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。 3、审核组组长宣读此次内审的目的: 通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。 4、审核组组长宣读此次内审的范围: 本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等· 5、审核组组长宣读此次内审的依据: 1)《201X年民权县环境监测站质量保证计划》; 2)《实验室资质认定评审准则》;

3)民权县环境监测站质量体系文件。 4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。 6、审核组组长介绍审核人员的分工: 第一组 xxx、xxx: 负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx: 负责对实验室、办公室的审核 7、审核组组长宣布此次内审的时间安排: 201X年11月12日月3日结束。 8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。 9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。 10、确定末次会议的时间和参加人员。 2016年十一月十二日 第二篇: 正式审核首次会议 正式审核首次会议 1 会前准备 1.1 与会人员清点、签到; 1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明); 1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);

物业申请书范文砸墙给物业写的申请格式该写

物业申请书范文砸墙给物业写的申请格式该写装修申请 致XXX物业管理公司XX小区管理部 我是XX栋XX单元XX号业主,准备进行房屋装修,受我委托的XXX装饰公司经现场测设,完成了装修设计方案,拟拆除X道非承重墙体。(X道非承重墙体的拆除,对房屋主体结构不存在影响,)望贵部予以核准为盼。特此申请。 XXX小区XX栋XX单元XX号业主签名 xx年8月X日 括号中的文字看情况,若物业不要求,就不要写,若碰到严格的物业,要求写的时候再写。 写那个申请书P用没有 和物业项目负责人面对面谈,用多大的地方,怎么接水,怎么接电,怎么走下水。最关键的,怎么分钱。

谈好了,什么申请书都不用写。谈不好,你写一万字的申请书也不过是给物业当废纸。 你好,可以把物业公司的全称写上去,然后加上物业经理的名字。内容言简意赅,不必罗列太多理由。 最后申请人注明申请的日期,并且要签字盖章。 1、要求:使用物业公司红头文的形式向政府有关部门提报申请。 2、内容:(标题)关于物业管理服务收费标准的申请 ***市物价局: ***公司经***市政府批准,于***年成立,是一家专业从事物业管理、服务及物业经营的独立法人企业,现被****认定为**级资质企业,资质编号为:**** 本公司所管辖的****小区位于******,小区有住宅楼***栋,均为(多层)住宅或(高层)住宅,总建筑面积为*****万平方米,楼道内设有声控感应灯照明,(有无电梯、二次供水、二次供电等阐

述)。物业服务费按建筑面积每月每平方米***元标准计收,二次供水按实际用水量每立方米***元标准计收。物业提供24小时服务(包括公共设施设备的维修养护、保安、保洁、绿化等),公司管理人员有**人,服务人员有***人,其管理水平受到广大业主的一致好评。 公司的具体办公地点位于********。现申请物业管理收费标准,请批复。更多 谢谢回答,还有个问题现被****认定为**级资质企业,请问是资质证书吗?哪个部门颁发的 一般是当地的房管(局)部门颁发,对,是资质证书。 不好意思啊,帮忙就帮到底吧,再问你一个问题,红头文件和红头文有什么区别?我们单位的红头文件都是发给政府部门的,还有文件号 红头文件与红头文没有区别,呵呵,不过像您这样是对的,怎么说也是向政府发文,细心点好,别忘了给我的团队追加点分哦,同时也欢迎您加入我们的团队!

备案申请报告4篇

备案申请报告4篇 一、格式: 标准的红头文件(有正式文号) 二、题头: 关于×××项目的备案申请报告 三、企业简介: 企业基本情况、主要产品、产量、技术水平和能力 四、主要原因: 扩大生产规模、提高产品质量、技术水平 五、项目内容: 引进(国产)主要设备名称及数量(台/套)。 六、投资额度: 总投资×××万元,其中国产设备投资×××万元,引进设备投资 ×××万元(折合外汇×××美元),土建投资×××万元。 七、资金来源: 企业自筹×××万元,银行贷款×××万元,其它×××万元。xx省企业技术改造项目核准备案申请表 八、如引进设备,则须注明符合《产业结构调整指导目录》中第几条第几款。 九、项目备案申请报告附件 建设项目备案申请报告 开县发展和改革委员会: 为了xxxx,依据xxx,我单位拟建xxx项目。现已完成xxx等准备工作,现申请项目备案登记。特将项目相关情况报告如下: 一、单位基本情况

本单位全称xxxx,单位性质xxxxx,地址xxxx,法定代表人xxx:营业执照(事业单位登记证)号码xxx,法人代码(有关凭证)xxxx,注册资本及行业资质等。 二、项目基本情况 1、项目名称: 2、项目性质: 3、拟建地点: 4、建设规模及主要建设内容:项目总占地面积xxxx平方米,建筑面积xxxx平方米,其中xxx平方米,xxx平方米 5、建设工期及计划开工时间:建设工期个月,年※月开工。 三、项目投资情况 项目总投资万元,其中自筹万元,申请银行贷款万元。 本单位对申报资料的真实性负完全责任。敬请审核准予备案登记。 附:1、《重庆市企业投资项目备案表》(一式五份) 2、单位营业执照(事业单位登记证)及法人代码证 3、其它凭证(资质凭证,移民土地凭证、资金凭证等) (联系人:联系电话: ) xxxxx(公章单位) 二○○八年月日 一、格式: 标准的红头文件(有正式文号) 二、题头: 关于×××项目的备案(核准)申请报告 三、企业简介: 企业基本情况、主要产品、产量、技术水平和能力

内审首次会议发言稿

内审首次会议发言稿文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

内审首次会议发言稿(范本) 各位领导,同事:大家好! 2009年第两次内审首次会议现在开始. 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展. 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件. 审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面: 1.ISO9001:2000标准的要求 2.公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律,法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求

下面,我介绍一下审核的方法: 审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈. 大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果. 接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合一般不符合观察项 严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的. 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的 观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势. 下面,我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版(ISO9001例)

会议记录表本

会议记录表本 在会议过程中,由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来,就形成了会议记录。记有详记与略记之别。略记是记会议大要,会议上的重要或主要言论。详记则要求记录的项目必须完备,记录的言论必须详细完整。若需要留下包括上述内容的会议记录则要靠录。录有笔录、音录和影像录几种,对会议记录而言,音录、像录通常只是手段,最终还要将录下的内容还原成文字。笔录也常常要借助音录、像录,以之作为记录内容最大限度地再现会议情境的保证。 一、会议记录格式 一般会议记录的格式包括两部分:一部分是会议的组织情况,要求写明会议名称、时间、地点、出席人数、缺席人数、列席人数、主持人、记录人等。另一部分是会议的内容,要求写明发言、决议、问题。这是会议记录的核心部分。 对于发言的内容,一是详细具体地记录,尽量记录原话,主要用于比较重要的会议和重要的发言。二是摘要性记录,只记录会议要点和中心内容,多用于一般性会议。 会议结束,记录完毕,要另起一行写散会二字,如中途休会,要写明休会字样。

例文一: 会议名称会议时间 会议地点记录人 出席与列席会议人员 缺席人员 会议主持人审阅签字主要议题 发言记录: 例文二: 公司办公会议记录 时间:一九年月日时

地点:公司办公楼五楼大会议室出席人: 缺席人: 主持人:公司总经理 记录人:办公室主任刘 主持人发言:(略) 与会者发言: 散会 主持人:(签名) 记录人:(签名)

(本会议记录共页) 二、会议记录的基本要求 一、准确写明会议名称(要写全称),开会时间、地点,会议性质。 二、详细记下会议主持人、出席会议应到和实到人数,缺席、迟到或早退人数及其姓名、职务,记录者姓名。如果是群众性大会,只要记参加的对象和总人数,以及出席会议的较重要的领导成员即可。如果某些重要的会议,出席对象来自不同单位,应设置签名簿,请出席者签署姓名、单位、职务等。 三、忠实记录会议上的发言和有关动态。会议发言的内容是记录的重点。其他会议动态,如发言中插话、笑声、掌声,临时中断以及别的重要的会场情况等,也应予以记录。 记录发言可分摘要与全文两种。多数会议只要记录发言要点,即把发言者讲了哪几个问题,每一个问题的基本观点与主要事实、结论,对别人发言的态度等,作摘要式的记录,不必有闻必录。某些特别重要的会议或特别重要人物的发言,需要记下全部内容。有录音机的,可先录音,会后再整理出全文;没有录音条件,应由速记人员担任记

内审 会议发言稿(完整版)

内审会议发言稿 内审会议发言稿 第一篇: 内审首次会议发言稿 内审首次会议发言稿(范本) 各位领导,同事: 大家好! 201X年第两次内审首次会议现在开始. 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展. 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:201X 标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件. 审核的范围: 手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面: 1.iso9001:201X标准的要求 公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律,法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求 下面,我介绍一下审核的方法:

审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈. 大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合一般不符合观察项 严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的. 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的 观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版预演,希望各部门和内审员高度重视。我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的、足够的依据支持内部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现体系运行存在的问题,内审员要坚持原则,提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全所有要

会议记录表格免费

会议记录表格免费 会议记录是指在会议过程中,由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来,就形成了会议记录。“记”有详记与略记之别。略记是记会议大要,会议上的重要或主要言论。 会议记录表格免费一: 会议名称:开阳公司工会文员会工作会议 时间:xx年x月x日 地点:公司三楼会议室 主持人:毛大龙 参加人员:黄立鹏、王梅珍、陈星达、陈运能、张福良、黄炜、林建萍、徐进、李克让、梁慧、朱国定、吕秀君主要内容: 会议首先听取了塘口管理处、北惯管理处、公司三个工会作的20xx年工会工作总结汇报,对公司工会全年整体工作进行了总结。 会议讨论了20xx年的企业文化建设要做好三件事和抓好两个工作重点。三件事指的是:阳关服务伴你行活动的推广工作;办好职工运动会;搞好劳动竞赛。两个工作重点指的是:争创省级模范职工之家和创建省级“青年文明号”。再次强调要加强女工工作,为此会议提出如下要求: 1. 按工会基础工作、党团建、职工岗位培训、专项申

请四部分,补充完善公司企业文化活动计划,由综合事务部拟稿,并提交到领导班子进行讨论。 2. 制订工会工作会议制度,要求两个基层和公司工会每季度定期召开一次工会委员会议,总结本季度的工作情况和下季度的工作计划。 3. 做好工会工作资料的归档保存工作,对每次的工作情况(包括通知、实施办法、结果、图片等)要及时保存,并交到林建萍处统一归档。 4. 准备成立开阳公司女工委员会,由林建萍拟稿。 会议对近期工作做了安排,由综合事务部提交春节庆祝方案要求。此外,会议指出工会委员会要积极参加工会活动,了解员工的心声,提好的意见,做好工会的纽带作用。 会议记录表格免费二: ××公司办公会议记录 时间:一九××年×月×日×时 地点:公司办公楼五楼大会议室 出席人:××× ××× ××× ××× ××× …… 缺席人:××× ××× ××× …… 主持人:公司总经理 记录人:办公室主任刘×× 主持人发言:(略) 与会者发言:

内审末次会议发言稿(精选多篇)

内审末次会议发言稿(精选多篇) 第一篇:2020 内部审核末次会议发言稿(内审组长)v 内审总结会议发言稿内审组长首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极共同,使本次审核能够按照计划的安排准期举行并顺利完成。一.本次审核的目的、依据、范围和方 1.内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与考核依据的切合性,迎接 第三方审核 2.审核的依据:iso900 1、iso1400 1、ohsas18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等) 3.审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款 4.审核的方法:? 与被审核部门、岗位人员交谈;? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程;? 阅相关的文件资料和记录;? 对已完成的质量、环境和职业康健宁静运动的验证。本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查效果,对于 iso900 1、iso1400 1、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的本领举行证明。二.审核情况的总 1.本次内审的不符合项我们在2天的审核过程中,发现绝

大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不切合之处,本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表 2.宣读不符合报告(见附件) 3.审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的全部工作都存在题目。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少大概没有不切合项。因为有些部门在管理体系审核中负担的职能较多,而有些部门在管理体系中负担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部分或职员的依据。三.被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的 第一次内审,是对既往半年各部分工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格根据体系文件实行,对不合理及必要革新的地方,都能积极的提出发起和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的高兴和积极的到场,才确保了公司各项管理工作的连续有用和不断完善。四.要 1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组 再次验证。 2.虽然从内审的效果来看,我们的体系运行状况根本精良。但是还是有许多可以连续革新的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行职员对文件明白不敷,需加强学习等。都另有赖各人通力合作。最后,谢谢列位同事的共同,希望大家一如既往、共同进步。谢谢! 第二篇:2020年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有 限责任公司

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