供应链总部管理制度

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供应链总部管理制度

第一章总则

第一条为规范各总部与产品公司的供应链管理体系,合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能,合理衔接总部与分公司的EPR信息流装,促使各个分公司在宏源总部的领导下,与宏源公司的长远战略保持一致,促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求,合理调配供应商资源,无缝对接双方的财务结算和品质管控体系,特制定本制度。

第二条本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。

第二章职责

第三条产品公司职责

1.各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持

部门及生产车间负责提供内部质量信息(客户服务中心负责提供外部

质量信息)。

2.各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的

选择,参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈,

并负责与供应商签订相关协议和合同。

3.各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供

应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认,并向供应商提供技术

服务。

4.各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件

样品和批量试用确认,并向供应商提供技术服务。

第四条品保部职责

1.负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整

改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进

情况等进行月度考核。

2.负责根据考核结果进行业务量分配,负责考核产品公司对供应商的业

务比例分配执行情况,并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。第五条财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。

第三章供应商选择、评定和考核流程

第六条定义

1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商,其本身具有生产能力,且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。

2、贸易类供应商即中间商,对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力,主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。

3、新增供应商:不在《事业部合格供应商名单》中的,准备增加的供应商。

4、服务对象:事业部合格供应商提供物料的单位(即各产品公司)

5、服务范围:某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。第七条选择、评定和考核流程

1、新增供应商的评定、审批流程

预选(工厂)→审核(产总、主管副总)→预审(品保部长)→预选

审批(事总)→正式送样确认〔技术检验/设计(新产品)〕→小批量

采购(供应)→小批量确认〔技术检验/设计(新产品)〕→现场调查

(品保、技术检验、供应)或函调(品保部)→会审(工厂)→审批

(品保部长)

2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程

提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总)

3、增加服务对象的评定、审批流程

提出(供应)→审核(产总、主管副总)→核准(品保部)→并根据

服务范围不同按流程4或5执行。

4、增加服务范围的评定、审批流程(增加同类别产品):

提出(供应)→审批(产总、主管副总)→备案(品保部)→正式送

样确认〔技术检验/ 设计(新产品)〕→小批量采购(供应)→小批

量确认〔技术检验/设计(新产品)〕

5、增加服务范围的评定、审批流程(增加不同类别产品)

提出(供应)→审核(产总、主管副总)→核准(品保部)→正式送

样确认〔技术检验/设计(新产品)〕→小批量采购(供应)→小批量

确认〔技术检验/设计(新产品)〕→现场调查(品保部、技术检验、

供应)或函调(品保部)→审批(品保部长)

6、质量事故的考核

(1)提出(品保部)→会审(工厂厂长)→审批(品保部部长)

或:(2)提出(工厂)→审批(品保部部长)

7、暂停供货审批流程

(1)提出(品保部)→会审(工厂厂长)→审批(品保部长)

或:(2)提出(工厂)→审批(品保部长)

8、淘汰供应商审批流程

(1)提出(品保部)→会审(产总、主管副总)→审批(事总)

或:(2)提出(产总)→审核(主管副总)→复核(品保部长)→审批(事总)

9、暂停供货后整改完成恢复供货的审批流程

提出(工厂、品保部)→审批(品保部长)

10、年度供应商资格评审流程

编制(品保部)→审核(品保部长)→会审(厂长、产总、主管副总)→审批(事总)

第四章新增供应商的申报、评审和审批

第八条供应商的选择(以下无特殊说明均指外协外购件供应商)

1、选择条件:生产能力、技术和质量保证能力强、生产管理正常、价格合理。对有安全性能要求的物料,须提供产品安全认证证书等资料。

2、选择供应商时应优先在《事业部合格供应商名单》中选取,如《事业部合格供应商名单》的厂商无法满足采购需求,可按下列规定向品保部提出新增供应商的申请:

(1)在制品:生产供应部门组织填写“候选供应商审批表”(附表1),交工厂厂长、产品公司总经理、主管副总审核后,向品保部申报。

(2)新产品:设计部门把供应厂商的资料(有关其规模、产能、生产和

检测设备等资料)交生产供应部门,生产供应部门确认现有供应商资源无法提供该物料时,填写“候选供应商审批表”,交工厂厂长、产品公司总经理及主管副总审核后,向品保部申报。与供应商的业务交往由生产供应部门和品保部衔接,设计部门不得擅自新增供应商。

第九条新增(候选)供应商的预审和审批。

1、新增(候选)供应商的预审(指外协外购件类新增供应厂商):品保部接到“候选供应商审批表”后,组织对新增供应商进行质量保证能力的预审。

(1)预审方式:现场调查和函调

●现场调查:品保部组织工厂的生产供应、技术、检验等有关部门对供应商进行现场调查,由品保部组织填写“供应厂商资料信息调查表”(附表2)、“供应商质保能力现场评审报告”。

●函调:因路途遥远,而无法进行现场调查的供应商,由品保部发出函调资料。

(2)预审内容:资金承受能力、生产能力、技术和质量保证能力等。

2、候选供应商的审批

(1)外协外购件类供应厂商的审批

品保部根据预审结果,在“候选供应商审批表”里填写评审意见,报事业部总经理批准。

(2)贸易类新增供应商的审批

生产供应部门组织填写“贸易类供应商审批表”(附表3),连同新增

贸易类供应商的营业执照、税务证等,交工厂厂长和产品公司总经理

审核,并报品保部,由品保部报事业部总经理批准。

事业部总经理批准后,由品保部将“候选供应商审批表”或“贸易类供应商审批表”,反馈到产品公司的生产供应、财务科和事业部财务部等部门。财务部门以此作为可付款供应厂商的依据。

第十条技术文件的发放和样品确认

1、供应商采购标准、技术要求的提供

开发部门提供新产品样品的图纸、采购标准和技术要求;在制品由技术检验部门提供。供应商领用的所有技术资料(包括技术更改通知)必须由生产供应部门专人负责,送品保部核实,盖“文件审查章”后由生产供应部门按照《文

件和资料控制程序》发放资料,并做好发文登记。

2、样品确认

(1)生产供应部门通知供应厂商提供样品,供应商把样品提供给生产供应部门,生产供应部门填写“样品检验/试验确认单”(附表4),如样品是在制品样品,交给检验部门检验、确认,如属新产品的样品,交设计部门组织检验、确认。如设计部门无检测手段,可委托技术检验部门检验,检验人员记录检验和试验相关的数据,交设计部门确认。

(2)技术检验部门或设计部门(新产品)负责对样品的检验和试验结果进行确认,并将相关信息反馈给生产供应部门。未通过确认时,生产供应部门须通知供应商再送样。

(3)产品公司无法进行的检测项目,须由供应商提供相应的检验报告,供应商有检验能力的,由技术检验部门确认其检验的可靠性;无检验能力的,须由供应商委托国内、外权威检验机构进行检验、试验,把报告交品保部存档。

(4)样品确认时间要求在接收样品后两天内完成,如需做寿命试验、型式试验的电器零部件,要求七天内完成确认工作。特殊要求(如:电热管、电路板、磁控管、高压变压器、电脑板除外)。

(5)确认部门在样品确认完毕后,在一天内把《样品检验/试验确认单》交生产供应部门和品保部,样品确认合格,由生产供应部门组织小批量试用,试用完毕,确认部门把小批量试用报告送生产供应部门和品保部。

第十一条小批量采购和小批量确认

1、在制品样品确认合格后,由供应部门进行小批量采购,数量≤1000件。

2、新产品的样品确认合格后,由设计部门根据新产品开发的进度,书面通知生产供应部门,由其进行小批量采购,数量≤1000件。

3、生产供应部门下达小批量采购订单时,在订单上注明“试用物料”,供应商提供物料时,必须在送货单上注明“试用物料”字样。

4、进仓的试用物料由仓库填写“物料批量试用确认单”(附表5)报检验部门进行检验/试验。经技术检验部门或设计部门(新产品)确认该批物料是否可试用。不可试用的,则反馈生产供应部门,要求供应商改进后重新送货;可试用时,由生产供应组织批量试用。

5、试用部门进行试用,并将试用结果记录、反馈给技术检验部门或设计

部门(新产品)确认。

6、确认部门把确认结果反馈生产供应部门,如批量试用确认不合格,由生产供应部门责成供应商改进后再批量试用或试制;确认合格,组织首批进货试用,并按以上流程执行。

7、新增供应商必须通过品保部对其质量保证能力进行评审,报事业部总经理批准后方能送样和小批量试用。

8、所有技术更改必须书面发出更改通知,供应商有权拒绝口头通知的技术更改。同一种物料的技术更改原则上不得超过三次,如超出三次以上的更改,必须向工厂厂长提交技术更改的报告,说明多次更改的理由。

第十二条候选供应商转为合格供应商的申报

1、供应商在正常供货后,一个月内供货质量稳定,由生产供应部门填写

“供

应商综合评定审批表”(附表6),技术检验部门在“供应商综合评定审批表”上填写供应商的供货质量和技术保证能力的评定意见,由生产供应部门向品保部提出转为合格供应商申请。

第十三条合格供应商评定和审批

1、品保部根据该候选供应商在一个月内的供货质量情况、合同完成情况、服务质量等进行综合评定;

2、品保部在“供应商综合评定审批表”填写综合评定意见,附上候选供应商的“候选供应商审批表”、“供应厂商资料信息调查表”、“供应商质保能力现场评审报告/函调报告”、“样品检验及确认报告”、“小批量试用确认报告”,报品保部部长审批。

3、在一个月内供货质量不稳定,品保部将对该候选供应商再次进行现场调查,验证问题整改效果。如在三个月内产品质量不稳定,严重影响工厂生产运作,品保部将按制度暂停其供货。

4、经审批合格的供应商名单,品保部以“事业部供应商更改通知单”的形式反馈到财务部及工厂相关部门。

5、供应商评审资料由品保部负责收集、归档。

第五章合同、协议的签定

第十四条经审批的候选供应商,在小批量试用合格后,从开出小批量试用报告后,生产供应部门在15天时间内,必须与供应厂商签订有关协议和合同。

1、外协外购件类供应商签订:①加工承揽合同;②知识产权保护协议;

③商标使用管理合同(涉及商标时);④质量保证协议。

2、贸易供应商签订:①采购合同;②质量保证协议。

第十五条以上协议签订后送品保部备案、产品公司保留原件。供应商应严格按照签订的协议、合同要求履行职责和义务。供应商违反协议、合同时,对其按合同、协议规定进行处罚。协议、合同期限不得超过12个月。过期须重签。

第六章供应商考核

第十六条品保部负责执行供应商的考核,供应商的考核分为质量事故专项考核、月度考核、年度考核和业务量分配执行考核。

第十七条质量事故考核

1、质量事故包括(但不限于以下):

(1)进货检验不合格造成停产、转产。

(2)未按时按量交货造成停产、转产、成品未按时出货。

(3)市场批量退货、返工、返修。

(4)进货检验合格,但在使用过程中造成返工、让步接受、报废、停产或转产。

(5)对美的品牌和形象造成不良影响。

品保部负责质量事故的调查和责任界定,各公司财务科负责对质量事故造成的经济损失进行评估,根据评估结果按下列条款进行处罚:(1)造成直接经济损失低于1万元以下(含1万元),对供应商处以直接经济损失10%的追加罚款.(不足500元按500元处罚)。

(2)造成直接经济损失在1万元以上5万元以下(含5万元),对供应商处以2000~10000元的追加罚款。

(3)造成直接经济损失在5万以上或对美的品牌和形象造成不良影响的,

对供应商处以10000~30000元的追加罚款。

(4)当质量事故不易评估直接经济损失时,对供应商视情节轻重,处以500~5000元的追加处罚。

(5)因供应商造成的质量事故的处罚包括:造成的直接损失处罚和以上

四项的追加处罚。

第十八条供应商故意将不合格物料混放在合格品中,或明知是不合格品却冒

充合格品提供给产品公司,一经发现,对该供应商处以该批物料价值5倍的罚

款或取消供应商资格。

第十九条未经各产品公司开发部或技术检验部门确认、同意,擅自更换、更

改零部件规格型号或供应厂家的,对该供应商处以2万元以上的处罚或取消供

应商资格。对因此而造成的直接经济损失也一并处罚。

第二十条供应商供货数量/重量与其“送货单”不符时(不足),视其不足之

轻重,对其不足之物料处以5~10倍的处罚。

第二十一条对提出整改要求而未执行的,对该供应商处以500~1000元的处

罚。

第二十二条供应商月度考核

1、品保部在每月15日前向各产品发公司发出“供应商----月份考核报告”。此报告内容有“供应商---月份进货质量总结”、“供应商----月份业务分

配比例报告”。

2、月度考核标准

序号考核项目权数比重考核标准

1批次合格率50%考核得分=批次合格率*50%

2进货质量考核10%退货扣2分,退货后让步接收扣2分,返工/挑

选扣2分

3使用过程中质量考

20%导致转产、返工每次扣3分,影响出货扣4分

4交货期/量考核20%满足生产周期而影响生产计划每次扣3分,影响出货每次扣4分。生产周期不足,满足生产急需时,每次加4分。

说明:(1)以上考核2-4项扣分不封底,允许出现负分。

(2)对考核不符合要求或其它原因需暂停供货时,由品保部或各产品公司填写“供应商处理申请表”,并按以上审批流程执行。

3、月度业务量分配标准

(1)投标中标的供应商,品保部根据其中标比例作为业务分配的基准。

(2)非投标的供应商,品保部与工厂厂长、生产供应部门一起,根据供应商的实际生产能力确定各供应商的业务分配比例基准。

(3)品保部根据以上两个基准制订出《事业部供应商业务分配标准》,由品保部主管领导批准。

(4)品保部按照《事业部供应商业务分配标准》为基准,结合每月供应商的考核得分,实施供应商业务量的奖惩办法。具体奖惩标准如下:

(5)生产供应部门负责组织执行“供应商----月份考核报告”,如因供应商产能不足、供货质量等原因需要调整业务分配额,生产供应部门必须在二天内向品保部提出调整业务量申请报告,品保部对有关供应商进行调查如属实,由部长审批申请报告。

(6)贸易类供应商的月度考核结果不与业务分配量挂钩。

第二十三条业务量执行情况月度考核

品保部对产品公司的供应商业务量分配执行情况进行监督考核,每月22日前提交上月“供应商业务分配执行情况报告”报主管副总及事业部总经理。第二十四条违反业务量分配制度的处罚条例:

1、如无故调整业务分配比例额度超出5%-15%,扣罚业务员300元,采购经理500元并通报。

2、无故调整业务分配比例额度超出15-25%,扣罚业务员500元,采购经理1000元并通报。

第二十五条供应商应付款月度监控抽查

品保部对供应商的应付款情况进行月度监督抽查,每月在30日前提出“供应商应付款监督抽查报告”,向主管副总及事业部总经理汇报。

第二十六条年度考核

1、年度考核标准

第三十条年度考核得分低于70分的外协外购件类供应商和90分以下的原材料类(贸易类)供应商,由品保部按供应商淘汰审批流程执行,不列入下一年度合格供应商名单。

第三十一条各产品公司不得单独处罚供应商,其考核职责一律归口品保部。由品保部调查仲裁,填写“供应商处罚单”(附表7)。

第三十二条供应商的淘汰

1、以下原因可提出淘汰供应商或减少供应商服务范围:

(1)产品需要或管理需要而对供应商进行重新确定时;

(2)供应商产品质量经常性的严重影响生产并造成严重不良后果时;

(3)发生重大质量事故、月度或年度考核不符合要求时。

2、由品保部或工厂提出淘汰供应商申请,填写“供应商处理申请表”(附表8),并按以上审批流程执行。

第三十三条供应商服务对象和服务范围的增加

事业部合格供应商是各产品公司供应商共享资源,各产品公司需增加供应商服务对象或范围时应填写“供应商增加业务范围/服务对象申请表”(附表9),按以上审批流程执行。

第七章物料招标工作的管理流程

第三十四条产品公司按照事业部《价格与招投标管理办法》执行,在进行物料招投标前,向品保部提交物料招标的计划,计划内容包招标物料的名称、参与投标单位名称和数量、招标计划时间等,由品保部审查参与招标单位的是否符合招标资格。

第三十五条如参与投标的单位不是事业部合格供应商,由品保部先对投标单

位进行工厂现场调查,(电器零部件送样合格才能参与投标),中标后由生产供应部门在七天内按新增供应商的评审程序办理报批手续。

第八章紧急(临时)采购的控制

第三十五条紧急(临时)采购是指合格或候选供应商无法提供该物料,而生产急用需要向其他供应商采购。此外,发生以下特殊情况时,生产供应部门也可提出紧急(临时)采购的申请:

1.当某供应商为该物料的唯一合格供应商,发生送货不及时或质量问题

而影响生产时。

2.采购部门需要采购某些不常用的特殊物料(即一年内采购量、批次、

金额)均较少时。

第三十六条紧急(临时)采购时,由生产供应部门填写“紧急(临时)采购申请单”(附表10),附“紧急采购物料的报价单”交品保部部长审核,工厂厂长批准方能采购。向财务部申请付款时须附已经审批的相关资料。

第三十七条采购部门必须将已经批准的“紧急(临时)采购申请单”交工厂技术检验部门一联,技术检验部门按“检验和试验控制程序”进行进货检验,所采购物料必须经检验测试合格后方可采用。

第三十八条电器零部件不允许紧急采购。

第九章质量改进与管理输出

第三十九条对供应商的质量改进,应以每月及日常质量信息为工作依据,对供应商提出明确的改进要求,填写“供应商质量问题反馈单”(附表11),并及时跟踪、验证,将质量改进的效果反馈各产品公司。

第四十条管理输出是供应商明确和潜在的质量问题改进的重要措施,是供应商资源管理从满意度到忠诚度过渡的重要手段之一。下面情况须进行管理输出(不限于以下):

1、日常质量问题多或涉及面广。

2、管理或公司发展的需要。

3、存在重大或潜在的质量或管理问题;

第四十一条在进行管理输出时,应根据存在的质量或管理问题制定管理输出的计划,包括管理输出的内容、双方配合的人员、达到的目的及验证达到目的的方法。以“-----公司/厂管理输出计划”的形式报部门主管批准后执行。第四十二条管理输出的方式多种多样,诸如:供应商培训班、协助其建立质量保证体系、充当管理者或顾问、代其招聘其急需人员等。管理输出结束后,实施者应提交管理输出总结报告。

第十章附则

第四十三条本制度由品保部制定、修改、解释,自下发之日起执行。事业部此前下发的所有相关制度同时废止。

第四十四条本制度质量事故和质量问题的考核处罚一部分弥补各产品公司的

损失,另一部分纳入事业部质量基金。

附表:

1.候选供应商审批表

2.供应厂商资料信息调查表

3.贸易类供应商审批表

4.样品检验试验确认单

5.物料批量试用确认单

6.供应商综合评定审批表

7.供应商处罚单

8.供应商处理申请表

9.供应商增加业务范围申请表

10.紧急(临时)采购申请单

11.供应商质量问题反馈单

家庭电器事业部

二OO一年五月十日

候选供应商审批表

版号:A 表号:

MJB-T-014

供应商名称物料名称

单位地址规格型号

联系人/电话

服务对象

(√)

□风扇公司□电饭煲公司□饮水机公司□微波炉公司□其他提出原因:

经办人签名/日期:部门负责人签名/日期:

厂长意见:

签名/日期:经营单位负责人\主管副总意见:签名/日期:

管理输出与品质保证部预审意见:

部长签名/日期:

事业部总经理意见:

签名/日期:

预选(单位)→审核(主管副总)→复审(品保部)→审批(事业部总经

理)

美的集团家庭电器事业部

供应厂商资料信息调查表

版号:A 表号 MJB-T-021

单位名称物料名称/规

单位地址物料特性分类□A类□B类□C类

单位基本情况电话号码传真号码

开户银行银行帐号

企业性质法人代表厂房面积厂长(经理)注册资金流动资金年生产能力职工人数技术人员

主要产品

附表2:

贸易类供应商审批表

版号:A 表号: MJB-T-023

固定资产

(元)

流动资金(元)

服务对象

(√)

□风扇公司□电饭煲公司□微波炉公司□饮水机公司物料名称规格/型号技术参数

提出原因:

经办人签名/日期: 部门负责人/日期

工厂厂长意见:签名/日期:经营单位负责人\主管副总意见:签名/日期:

品保部意见:

签名/日期:

事业总经理意见

签名/日期:

提出 (工厂)→审核 (产总、主管副总) →会签 (品保部 ) →批准(事

业部总经理 )

美的集团家庭电器事业部

样品检验/试验确认单

表号:MJB-T- 010 版号:B NO.

供应商名单物料名称

附表4

规格型号样品数量适用产品

目的(√)□更改模具□新产品开发□增加业务范围

□代替原有物料(注明被替代的物料规格型号、厂家等)

附件(√)□检验报告□安全认证证书:□CCEE □UL □CSA □GS、CE □其它(请注明)

检验/试验项目技术要求检验/试验结果委托/日期:检验员/日期:主管/日期:

确认意见

□符合:□再送样□暂停送样□另选供应商□改进后送样

改进要求:

□符合:□建议小批量试用件。

确认人/日期确认部门负责人/日期:

新产品:委托(生产供应)→检验、审核(技检)→确认、审批(设计

负责人)

在制品:委托(生产供应)→检验、审核(技检)→确认、审批(技术

负责人)

美的集团家庭电器事业部

物料批量试用确认单

表号:MJB-T- 011 版号:B NO。

供应商名

物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量

试用原因□更改模具□新增物料□新产品开发□其它(请注明):

□代替原有物料( 替代 )

附表5:

检验结果

检验/试验项

检验要求检验/试验结果

检验员/日期:审核/日期:

试用要求本批物料: □可以试用□不可以试用

试用注意事项:

确认人/日期

试用单位:试用日期:负责人/日期:

确认意见□符合:□现场调查或函调□正常采购

□不符合:□多次试用不符合,另选供应商□改进确认后再小批量试用件。

改进项目要求:

确认人/日期:确认部门负责人审批/日期:

新产品:报检(仓)→检验(技检)→试用要求(设计) →试用(车间)→确认

(设计)→试用报告传递(生供)→(品)

在制品:报检(仓)→检验(技检)→试用要求(技术) →试用(车间)→确认

(技检)→试用报告传递(生供)→ (品)

技术检验或(设计)部门在填写“试用要求”完毕后,交一联报告到仓库,作为仓

库可否发货的凭证

美的集团家庭电器事业部

供应厂商综合评定审批表

附表6:

版号:A 表号:MJB- T - 015

供应链管理办法

供应链管理办法 第一章总则 第一条为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系,实现采购行为的规范、高效、透明、可控,保障项目收益最大化,特制订本办法。 第二条本办法适用于公司及控股子公司。 第三条组织机构 1、经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构,负责供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、《合格供应商名录》的审批。 2、营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构,负责谈判人任职资格的审批、《合格供应商名录》的审核,对于供应链管理中出现的问题出具处理意见。 3、产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、技术验证,负责供应商开发、准入评价及日常管理,负责组织外购产品的商务谈判,负责推荐谈判人;负责《投标设备成本》的核算、批准,负责《采购预算变更》(金额增加)的批准。 4、销售负责项目土建成本的核算,《投标报价成本》的批准,推荐供应商;负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 5、资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行,负责项目资金收支计划的制定、发布及执行。

6、风险控制中心负责相关制度的拟定,负责《合格供应商名录》的更新及发布,负责对制度执行情况进行监督、检查,对执行结果进行汇总分析及定期发布。 第四条岗位职责 1、谈判人 1)负责供应商准入谈判; 2)按照采购成本下浮的目标,完成年度、季度、月度谈判工作; 3)在项目交付阶段,按照单项合同价格下浮目标,完成谈判工作。 2、主设计师 1)项目投标阶段,负责《投标设备成本》核算; 2)项目深化设计完成后,按照工程实施方案调整《投标设备成本》; 3)完成《项目采购预算》的导入。 3、大项目经理 1)负责项目土建成本的核算; 2)负责审核《投标设备成本》。 4、工程项目经理 1)负责拟定《项目设备进场计划》; 2)负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 第五条供应链管理原则

建设工程材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安

排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及 时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 四、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把

供应商新产品项目管理规定

1目的 为规范供应商的选择、评定、考核以及管理,促进供应链不断优化,推动产品品质提升和成本降低,特制定本规定 2 范围 2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM产品供应商。 2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行; 3开发原则 3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的; 3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的; 3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商; 4 职责 4.1管理者代表:负责供应商厂家的最终审定; 4.2各产品部 4.2.1负责本职能范围内物料的采购。 4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购,生产过程控制、采购合同及技术协议的签订; 4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。 4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出,具体执行《合同管理规定》; 4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。 4.3工艺设备:负责外协外购件模具的开发与归口管理,具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。 4.4质量管理部 4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》,管理合格供应商档案; 4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3负责送样产品的检测,并出具公司级《检验报告》。 4.4.4负责对相关过程进行监督,并根据监督结果采取相应措施。 4.4.5负责《质量协议》的拟定,会同采购业务员同供应商签订。

4.5企业管理部: 4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。 4.5.2信息管理:负责ERP系统合格供应商数据的录入。 4.6财务部: 4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。 4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。 5 定义 物料管理分类:具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。6工作程序 6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序

供应商管理制度和流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

企业如何实施供应链项目管理

企业如何实施供应链项目管理 任何一项管理的理念,都要有一个工具和载体来实现。如何用信息技术的手段,利用软件平台来支撑供应链管理理念?从软件技术角度来讲供应链管理平台本 身主要有那些技术功能?供应链管理系统的技术架构是怎样的?在 中国经营环境下本土企业应该用什么样的实施方式做供应链管理项目比较好? 这四个问题实际也是任何从战略上认同供应链管理的企业下一步要讨论的问题,只有对这四个技术选择问题认识清楚了,才能真正从技术实现上把握供应链管 理的价值和实现方式。 一、供应链的业务环境 一般的业务环境,企业主要有两部分,一个是企业内部的管理,一个是和企业 外部的沟通;从工作流程来看一个是进口企业供应制造部分,一个是出口企业 销售部分;从供应链管理来讲主要是供应渠道和销售渠道。 提起供应链,在国内很容易把供应链跟物流等同起来。但实际,供应链理论内 涵应该包括物流、信息流、资金流等,最重要的就是链上的信息协同。从新产 品的开发,企业就开始与合作伙伴进行沟通;物料的采购与供应商协同;企业 内部的经营业务决策分析是上游和下游信息充分掌握基础上,根据销售情况和 物料供应情况来进行协同决策;销售是与市场、销售队伍、渠道批发商,客户 服务和终端的协同工作。 供应链作为一种资源配置的手段,通过供应链挖掘渠道上的存量资源,以降低 整个链条上的成本,从而替代企业传统的内部成本挖潜。 通过协同计划和降低订单的处理周期来提高客户响应速度。订单和和销售、制造、物料采购都有关系。订单的处理协同过程的完善程度,处理周期的长短, 直接影响企业内部的生产成本,更重要的提高渠道广义资金的周转。 合理计划和优化业务流程,供应链条上的价值创造靠外部行为的协同。利用网 络技术建立动态的协同网络,包括建立密切的合作关系。现在企业已经把着眼 点放在企业外部,充分利用社会资源。企业内部的资源挖潜,降低消耗、降低 成本、提高效率这些空间已经很小了,特别是管理比较优秀的企业内部压缩的 空间越来越小了,但是整个价值链上的价值空间和效率空间却比较多。如何重 新配置资源,扩大本供应链可用资源,挖潜在资源,优化存量资源,这是供应 链管理要解决的问题。 降低整个渠道上的业务成本,通过电子交易和业务标准,降低整个业务成本压 下来;通过降低库存和生产周期,降低渠道上的库存是为了生产周期合理的控制,提高生产效率;形成一个密切的合作伙伴关系,合作伙伴之间的共生共赢,共同降低成本,提高利润。 二、不同的产品如何帮助企业解决供应链问题

供应链金融风险管理制度

供应链金融风险管 理制度

供应链金融风险管理制度 1、目的 供应链融资业务是一项高风险的业务,此业务涉及多方当事人,法律关系复杂,运营环节多,本着安全第一、效益第二,防范风险是第一要务的原则,在规范中发展。为了控制供应链融资业务风险,对供应链融资业务的风险进行分类、分析而且确定具体项目的风险等级和风险点,以提出控制措施,确保该业务风险得到有效控制。 2、适用范围 本办法适用于公司的供应链金融业务风险防控管理。 3、职责 事业部各中心依据本制度履行相关职能 4、供应链金融的制度及业务流程 4.1、营销中心负责对符合公司供应链金融业务标准的客户进行收集。客户须满足以下条件 4.2、核心企业上游的供应商:须满足已经支付货款(与本次融资资金使用计划)的30%

4.3、核心企业及其上下游企业选择的行业标准:国家鼓励的新兴战略产业,如节能环保、生物高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等以及其它在传统行业具有优势地位的企业。 5、融资申请表初审 5.1、营销中心部对融资方提交的融资申请表及相关资料(加盖公司公章)的真实性、合法性、有效性、完备性进行初步审核,并签署明确的审查意见。 5.2、风控中心根据营销中心提交的融资申请表、审查意见及客户各项资料进行审查,严格审查融资客户的所提供资料的真实性、融资项目的合法合规性,明确提出审查意见以及防范风险的措施。 5.3、事业部负总裁对风控中心审核经过的客户相关资料及审核意见或意见进行审批是否同意进行进行尽职调查。同时,由事业部秘书向董事长报备经过事业部总裁审批的客户融资申请事项(无论审批是否经过均报备)。 5.4、工作时间:在一个工作日内完成 6、尽职调查 6.1、尽职调查以营销中心为主导,营销中心对事业部总裁审批同意经过尽职调查的客户进行尽职调查,尽职调查的范围及内容包括但不限于资格、资产状况、经营状况、还款能力等内容,尽职调查内容详见附件1—尽职调查报告模板。 6.2、风控中心根据事业部总裁指示是否进行独立进行尽职调查

供应商管理制度

目录 文档信息 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1 总则 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3采购类别 (3) 1.4采购方式 (3) 2 采购活动管理机构 (4) 2.1职责..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 供应商管理 (4) 3.1供应商基本条件 (4) 3.2供应商准入原则 (4) 3.3供应商划分标准 (5) 3.4合格供应商的选择 (5) 3.4.1 合格供应商的评定 (5) 3.4.2 合格供应商的入围流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4.3 供应商淘汰制度 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 采购流程 (5) 4.1采购确定 (5) 4.2下达订单 (6) 5 采购合同管理 (6) 6 验收入库 (7) 7 采购付款管理 (7) 8 采购过程的控制 (8) 9 体系审核 (8)

供应商管理制度

供应商管理制度 一、目的 规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。 二、适用范围 适用于地产各类工程及非工程采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护;同时,负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。 成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察,组织对中标供应商的履约评估,并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。 三、供应商评估分类 (一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。 (二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。 (三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应

商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。 (四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。 (五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。 (六)战略合作供应商:由集团组织的战略招标采购工作,通过资格预审和考察,并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商;战略合作协议合作期限一般签订两年,两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目,均应遵守该战略合作协议,与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。 (七)其他方式确定为战略合作供应商的公司,可依据公司确认的事项审批,将该司列入战略合作供应商名单,并签订相关的战略合作协议。 四、供应商库的建立 (一)所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库,成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料,统一交由集团成本管理中心,经审核后由招采部门录入到供应商库,成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察,确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。 (二)成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息,需要通知这些供应商提交资格审核资料,并通过

供应商管理制度

XX公司 供应商管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范和加强南京公安XX公司采购管理体系,规范公司供应商的选择和管理,优化供应商资源,建立稳定的供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,优化采购成本,进一步规范和加强流程管控,使采购物资的质量、价格、交货期满足规定的要求,以保证XX公司项目顺利推行,根据有关规定,结合我院实际和项目特点,制定本制度。 第二条XX公司供应商管理是指根据XX公司(以下简称“XX公司”)的业务实际需要,对供应商实施的选择和管理办法。 第三条本管理制度适用于商务采购部负责采购实施的货物类、办公用品类、服务类和工程类供应商的管理。 第四条凡XX公司供应商的管理,均适用本办法。 第二章管理机构及职责 第五条商务采购部负责公司供应商开发主导工作,负责组织和协调对供应商进行评价,负责建立供应商评价过程的档案。商务采购部、质量管理部、需求部门、项目管理部和财务管理部组成供应商评定小组,负责供应商的审查。 第六条各部门的主要职责 (一)、商务采购部负责对于XX公司采购物资及采购过程的控制,负责组织对新供应商进行初审和实地考察,完成新供应商评选,建立新供应商评选的档案;负

责组织和实施对现有供应商的考核;建立《合格供方清单》并及时更新和完善。 (二)、需求部门在商务采购部的组织下,负责供应商样品的确认,采购货物的技术标准和技术图纸的制订,提供并确认采购货物的技术要求;参与新供应商的实地考察,完成对新供应商的评选和现有供应商的考核;对供方提供的产品技术条件及制造能力进行评定;负责对供应商的技术支援工作。 (三)、质量管理部在商务采购部的组织下,参与新供应商的实地考察,完成对新供应商的评选和现有供应商的考核;审核供应商资质的职业健康安全和环境的资质;负责样品的检验,验证其是否满足规定的要求。 (四)、财务管理部在商务采购部的组织下,参与新供应商的实地考察,完成对新供应商的评选和现有供应商的考核,审核供应商财务及经营状况。 (五)、项目管理部在商务采购部的组织下,参与新供应商的实地考察,完成对新供应商的评选和现有供应商的考核,监督供应商履行合同情况。 第三章合格供应商评选 第七条供应商开发 (一)、XX公司已合作的供应商; (二)、市场调研:商务采购部通过市场调查货其他信息、媒介渠道了解,引入供应商; (三)、推荐:XX公司职员均可推荐供应商; (四)、公开招标:价值较高的货物,可通过公开招标,择优选定年度货物供应商名单。 第八条供应商审查 供应商审查分为初审和实地考察。

合格供应商管理制度

前言 为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为单位、项目建设生产提供可靠的物质保障,特制定本制度。 供应商管理的范围,包括对新供应商录入和合格供应商更新评定。供应商管理的核心是在对供应商资源调查和各单位使用情况反馈的基础上,形成优存劣汰机制,最优化公司的供应商队伍。 《合格供应商》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据,对于未纳入《合格供应商》的供应商,均不得与其签订购销合同。 新供应商的录入 新供应商录入分为调查、评估、审批、试用和使用。 调查 以质优价廉服务好为基础,各单位采购部门根据实际情况,通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式,按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下三种情况单位项目可适当调整: a)个别行业被少数企业垄断 b)被推荐供应商在行业有极高的质量信誉和良好的口碑,且价格合理 c)供应商单一的地材 新增供应商的实力调查,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、供货能力、价格水平、相应产品技术指标、商业信誉、体系认证、主要用户使用情况(业绩、使用寿命),售后服务情况等。 供应商资源调查工作由分管负责人牵头,组织设备物资部等相关部门,根据产品类型开展新增供应商的综合实力调查。调查后,调查小组撰写调查报告、如实填写供应商资料卡,为下一步评审提供重要依据。 评估 供应商及所提供的产品应具备以下条件: 供应商应具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件;具有与供货规模相一致的资金实力;商业信誉良好。 提供的物资满足应使用要求且质量稳定,有足够的供货能力;而设备则应满足生产性能

企业如何实施供应链项目管理

企业如何实施供应链项目管理 任何?项管理的理念,都要有?个工具和载体来实现。如何用信息技术的于?段, 利用软件平台來支撑供应链管理理念?从软件技术角度来讲供应链管理V台本身丄要有那些技术功能?供应链管理系统的技术架构是怎样的?在屮国经营环境卜?木土企业应该用什么样的实施方式做供应链管理项1-1比较好? 这川个问题实际也是任何从战略上认同供应链管理的企业卜?步耍讨论的问题, 只有对这四个技术选择问题认识淸处了,才能贞?用从技术实现上把握供应链管理的价值和实现方式。 ?、供应链的业务环境 ?般的业务环境,企业主要有两部分,-?个是企业内部的管理,?个是和企业 外部的沟通;从工作流程来看?个是进I」企业供应制造部分,?个是出口企业 销售部分;从供应链管理来讲主要是供应渠道和俏售渠道。 提起供应链,在国内很容易把供应链跟物流等同起来。但实际,供应链理论内涵应该包括物流、信息流、资金流等,垠重要的就是链上的信息协同。从新产品的开发,企业就开始与合作伙伴进行沟通;物料的采购与供应商协同;金业内部的经营业务决策分析是上游和下游信息充分掌握基础上,根据销售情况和物料供应情况来进行I办同决策;俏售是与山场、俏售队伍、渠道批发商,’客户服务和终端的协同工作。 供应链作为种资源配置的手段,通过供应链挖掘渠道上的存虽资源,以降低整个链条上的成木,从而韩代企业传统的内部成木挖潜。 通过协同计划和降低订单的处理周期来提高客户响应速度。订单和和销售、制造、物料采购都有关系。订巾?的处理协同过程的完善程度,处理周期的长短,玄接影响企业内部的生产成本,更重要的提高渠道广义资金的周转。 介理计划和优化业务流程,供应链条上的价值创造希外部行为的协同。利用网络技术建立动态的协同网络,包扌占建立密切的合作关系。现加金业己经把着眼点放在企业外部,充分利用社会资源。企业内部的资源挖潜,降低消耗、降低成木、提岛效率这些空间已经很小了,特别是管理比较优秀的金业内部用缩的字间越来越小了,但是整个价值链上的价值空间和效率空间却比较多。如何重新配冒资源,扩大本供应链可用资源,挖潜在资源,优化存虽资源,这是供应链管理要解决的问题。 降低整个渠道上的业务成本,通过电(交易和业务标准,降低整个业务成本压下来:通过降低库存和生产周期,降低渠道上的库存是为了生产周期合理的控制,提髙生产效率;形成一个密切的合作伙伴关系,合作伙伴Z间的共生共贏, 共同降低成本,提高利润。 二、不同的产品如何帮助企业解决供应链问题

供应链管理办法

供应链管理办法

供应链管理办法 第一章总则 第一条为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系,实现采购行为的规范、高效、透明、可控,保障项目收益最大化,特制订本办法。 第二条本办法适用于公司及控股子公司。 第三条组织机构 1、经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构,负责供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、《合格供应商名录》的审批。 2、营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构,负责谈判人任职资格的审批、《合格供应商名录》的审核,对于供应链管理中出现的问题出具处理意见。 3、产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、技术验证,负责供应商开发、准入评价及日常管理,负责组织外购产品的商务谈判,负责推荐谈判人;负责《投标设备成本》的核算、批准,负责《采购预算变更》(金额增加)的批准。 4、销售负责项目土建成本的核算,《投标报价成本》的批准,推荐供应商;负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 5、资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行,负责项目资金收支计划的制定、发布及执行。

6、风险控制中心负责相关制度的拟定,负责《合格供应商名录》的更新及发布,负责对制度执行情况进行监督、检查,对执行结果进行汇总分析及定期发布。 第四条岗位职责 1、谈判人 1)负责供应商准入谈判; 2)按照采购成本下浮的目标,完成年度、季度、月度谈判工作; 3)在项目交付阶段,按照单项合同价格下浮目标,完成谈判工作。 2、主设计师 1)项目投标阶段,负责《投标设备成本》 核算; 2)项目深化设计完成后,按照工程实施方案调整《投标设备成本》; 3)完成《项目采购预算》的导入。 3、大项目经理 1)负责项目土建成本的核算; 2)负责审核《投标设备成本》。 4、工程项目经理 1)负责拟定《项目设备进场计划》; 2)负责项目交付过程中的采购执行,包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。

供应商管理制度SOP

供应商管理制度 xxxx有限公司2015年1月

前言 目的:为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,实现使之有章可 循,特制定本管理制度。 范围:本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,均悉依本制度执行。 职责:1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: 1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其他必要事项。 二、供应商调查 (一)供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前,应优先对公司物资合格供 应商名册上的合格供应商进行考察,通过市场调查,了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格 合理的供应商作为候选方,并做好《调查记录表》。 2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组, 对供应商实施调查评价,并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议,供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 (二)供应商调查评价。 1、价格评价。 对供应商所提供的产品价格,暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价: (1)原料价格。 (2)加工费用。 (3)估价方法。 (4)付款方式。 (5)运输方式以及运输费用。 2、技术评核。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

供应商管理制度

供应商管理制度75 【最新资料,WORD文档,可编辑】

供应商管理制度供应商管理流程图

不合格 不合格 合格 年 度 复 查 采 购 基本资料意问卷 列入合格名列 调查申请 淘汰 辅导实施 实施调查 评 评 交 货

合格 适当之奖励 供应商管理制度P852 供应商开发 文件编号:GA01 版本号:生效日期:共页第页 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

采购管理制度

采购管理制度 【最新资料,WORD文档,可编辑】 采购管理制度 1. 总则 为规范公司商务采购工作,特制定本制度。 本制度适用于公司的商务采购/招标活动(含办公用品、工程、设备设施维修/维护等项目)。 2. 采购/招标原则 严格执行询议价程序 采购/招标活动,必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书(含项目完成时间、质量要求及验收标准等); 采购/招标活动,必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价,同时应围绕供应商资信情况进行背景调查,并如实记录; 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上,由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格及采购/招标要求; 临时性应急采购/招标的项目,须向公司领导电话汇报,经授权确认后,可以先予实施,但应于项目实施之日起五个工作日内,补充完善相关审批程序。 采购会审、合同会签制度

采购/招标活动,必须各相关部门共同参与,调研汇总各方意见,形成书面的评估报告,经公司领导审核,并确认最终中标单位; 采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求,拟定《合作协议》,报公司领导审核; 采购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》,报公司领导批准后,予以执行。 职责分离 采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收; 采购/招标过程中,货物质量、数量、交货等问题的解决,应由管理部、项目需求部门根据合同要求及有关标准,与供应商协商完成; 财务部负责对项目采购/招标过程中,相关费用的审核及评估程序合法性的监控。 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致; 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,采购人员应及时反馈信息,由项目需求部门综合评估,变更采购单,经公司领导确认后,再次向供应商发出采购要约。 廉洁制度 所有采购人员必须做到: 自觉维护公司利益,努力提高采购质量,降低采购成本,提高采购效率; 加强学习,提高认识,增强法治观念; 廉洁自律,不能向供应商索取或收受回扣; 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督; 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失; 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序

供应商管理制度

供应商管理制度 一、总则 规范集团公司工程设备、办公用品及其他所需物品采购类的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。 1、为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系。 2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。 二、管理原则和体制 适用于本公司各类采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护。 1、公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3、公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。 4、公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三、供应商评估分类 (一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。 (二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。

(三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。 (四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。 (五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。 (六)战略合作供应商:由集团组织的战略招标采购工作,通过资格预审和考察,并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商;战略合作协议合作期限一般签订两年,两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目,均应遵守该战略合作协议,

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