建筑工程施工现场检查整改反馈单

建筑工程施工现场检查整改反馈单
建筑工程施工现场检查整改反馈单

建筑工程施工现场检查整改反馈单

总承包部:

我单位承建的晋中市城区王湖保障性住房二期5#、8#住宅楼工程,经检查存在的以下问题,已于2014年5月31日整改完毕,现将整改结果上报,请予核查。工程主要整改内容:

整改单位:山西建筑工程(集团)总公司晋中市城区王湖保障性住房二期工程5#、8#楼项目部

项目负责人:

整改后照片

整改内容:必备规范和学习整改内容:必备纸质规范

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整改内容:重新制定了工程质量通病防治措施整改内容:楼面外露电管的保护

医疗器械经营企业现场检查整改报告doc

医疗器械经营企业现场检查整改报告篇一:医疗器械企业整改报告 医疗器械的整改报告! 1、0605:企业质量管理机构建立企业所经营药品的质量标准的质量档案未包括质量标准。 责任人员:质量管理部负责人***,采购部负责人***。整改措施: (1)、重新学习药品经营质量管理规范中有关药品质量档案所包含内容加深认识。 (2)、对公司所有药品质量档案进行自查,按相关规定检查是否还有相同问题。 (3)、责成采购部负责人***联系生产厂家要求其提供产品的质量标准。 2、3502:验收药品时未能对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行 逐一检查。 责任人员:验收员** 整改措施: (1)、认真学习了gsp检查标准对验收的要求,对药品验收的内容和要求有了新的认识 和提高; (2)、教育验收人员在以后药品验收过程中,严格按标准要求,对药品外观性状;药品

的包装、标签和说明书以及有关要求的证明或文件等内容进行检查,切实进行验收检查; (3)、验收人员声明在以后药品的验收工作中认真按gsp 要求认真执行。3、3510:验收首营品种乙型肝炎病毒标志物检测试剂盒(胶体法)时无该批号药品质量 检验报告书。 责任人员:质量管理部负责人***。整改措施: (1)、责成质量管理机构全体人员从新学习药品管理法律法规、药品经营质量管理规范 提高认识。 (2)、责成采购部负责人***联系生产厂(本文来自:小草范文网:医疗器械经营企业现场检查整改报告)家要求其再提供乙型肝炎病毒标志物检测试剂盒 (胶体法)的药品质量检验报告书。4、4102:存放于冷库的药品未实行色标管理。责任人员:仓管员:**。整改措施: (1)、认真学习了gsp检查标准对色标管理的要求,对药品的色标管理有新的认识和提 高; (2)、对冷库中已有的区域按gsp检查标准对色标管理的要求进行划分。5、4105:常温库的药品大便隐血(fob)检测试剂盒(胶体金法)(批号XX01109/3、

施工现场安全隐患排查整改报告

施工现场安全隐患排查整改报告 我项目部于5月19日接到《朝阳区住房和城乡建设委员会关于开展朝阳区建设工程施工现场安全生产规范主体行为排除安全隐患专项行动的紧急通知》,立即在5月21日召开专题会议进行了传达学习,同时成立了安全隐患排查整改领导小组。按照文件要求,于5月21日由项目经理王平俊牵头,生产副经理、总工程师、安全员、技术人员等有关人员组成的检查组深入施工现场进行安全隐患排查,针对存在的问题及时进行了整改。现就排查整改落实情况汇报如下: 一、成立了安全安全隐患排查整改领导小组 组长:王平俊 副组长:刘远坤、陈与太 成员:李江、肖常胜、赵和平 二、安全生产责任制落实情况 为明确责任,建立了“企业法定代表人安全生产承诺制”、以及各安全生产负责人与施工人员的“安全生产责任制度”,并以各项目组主要负责人为成员的安全生产领导小组。对各管理人员提出了“管生产必须管安全,管安全必须懂生产”的高层次要求。各专业作业队均配备了专职安全员,项目部制定了适合本工程特点的安全生产岗位责任制,并对安全生产责任制进行了层层分解,严格落实责任主体,

真正做到了职责明确、责任到人、各思其职,确保了安全生产工作的顺利开展。 三、安全生产管理机构设置及安全生产法律法规执行情况 企业在项目部设立了安全文明办公室,主要负责职工生产、生活安全及文明施工,成员由各专业作业队专(兼)职安全管理人员及各项目组主要负责人组成。开工初期项目部就配备了一系列安全规程,并由项目部安全文明办公室根据工程进展组织学习,通过学习使广大职工懂得自己的权利和义务,增强安全知识,由“要我安全”转化到“我要安全”的自觉意识上来。 四、安全生产管理制度建立及落实情况 对企业负责人和安全管理人员以及所有施工人员,项目部根据工程特点编制了安全生产操作规程、安全作业指导书等指导性文件,并形成了安全生产制度汇编,包括:安全生产培训制度、例会制度、劳保用品管理制度、内部事故调查处理制度、企业负责人和项目负责人现场带班制度、安全生产检查制度等,在施工过程中由安全文明办公室负责各项制度落实,具体如下: (1)对进场人员实行“三级”安全教育,并严格遵守安全生产培训制度、安全技术交底制度,对所有进场人员进行岗前培训和安全交底,经考核合格后上岗,所有特种作业人员一律持证上岗。 (2)严格遵守安全生产例会制度。项目部每月召开一次安全生产例会,总结评价本月安全生产实施情况,对暴露出的问题及时总结经验教训,并部署在下月安全生产工作计划中进行重点防范。

飞检检查整改报告

xxxxxxx市局GMP飞检查整改报告 2016年12月06日xxxxx食品药品监督管理局对我公司进行了药品GMP飞行检查,现场检查结果提出9项缺陷,缺陷整改情况如下: (1)缺陷内容:铝塑包装间一内的筛片机(设备型号:GFQ-300、设备编码:82020002)标示的清洁日期为2015.9.28、有效期至2015.10,已超过清洁有效期;盛装素片的桶和盆为敞开状态,且无标识。 现场检查情况:铝塑包装间一内的筛片机(设备型号:GFQ-300、设备编码:82020002)清洁合格证日期为2015.9.28、有效期至2015.10,已超过清洁有效期;盛装素片的桶和盆为敞开状态,且无标识。 产生缺陷的原因及分析:筛片机(82020002)超过清洁有效期是操作人员清洗筛片机时未注意设备的清洁合格证是悬挂在设备上的,未按规程填写并更换清洁合格证。生产操作人员风险意识不强,未考虑盛装素片的桶和盆为敞开状态,并且无标识会增加素片的污染、交叉污染以及混淆、差错等。 风险分析:清洁设备后不及时更新清洁合格证,不利于设备清洁管理,可能会造成未按要求及时清洁设备,从而造成污染或交叉污染。盛装素片的桶和盆为敞开状态,容易造成素片污染,影响素片质量;盛装素片的桶和盆没有标识,容易造成混淆或差错。。 整改情况:立即更换筛片机清洁合格证(见照片);将过筛后的素片装入塑料袋内,再放入桶内,桶外贴好标识(标识内容:产品名称、规格、批号等),并盖好盖子(见照片);对操作人员进行培训(培训内容见培训登记表)。今后应严格按生产操作规程做好清场,及时填写清场记录、清场合格证;生产开始前应进行检查,确保设备处于已清洁及待用状态。生产现场所有盛装产品的容器都应有标识,加强现场监控避免生产过程中的污染、混淆和差错。见附件 (2)缺陷内容:压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计不能归零,压片间一相对其缓冲间为正压。 现场检查情况:检查时压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计显示不能归零,压片间一相对其缓冲间为正压。

证券营业部现场检查整改报告

证券营业部现场检查整改报告 篇一:证券营业部消防安全检查自查报告 证券营业部消防安全检查自查报告 根据国务院文件《关于开展消防安全检查的通知》的指示精神,营业部领导高度重视,组织全体员工传达公司文件精神,切实加强消防安全工作的领导和部署,严格要求落实营业部制定的安全保卫制度,杜绝火灾隐患,做到防患于未然,保护营业部和投资者的生命财产安全。现将自查情况汇报如下: 一、营业部领导重视消防安全工作,制订了营业部消防安全保 卫制度,按照公司的要求,结合营业部实际情况成立了营业部应急指挥小组,组长由王一同志担任,副组长由李成同志担任。做到责任到人,加强自身消防安全管理,共同做好营业部消防安全工作,不断提高自防自救能力,杜绝各种事故的发生。 二、组织进行消防应急演练 20XX年5月8日,营业部邀请市消防支队的罗队长在营业部楼下操场进行各种消防器材的使用演练,并组织全体员工在营业部场所进行一次消防应急演练,让所有员工亲身体验了各种逃生方法,学到了不少逃生知识。 三、通过自查发现的问题及整改汇报 1、营业部休闲区天面出现渗水情况。

整改情况:已在发现当天和物业公司提出维修要求,物业公司派出维修师傅查看现场指定维修方案,待天气转好进行维修。 2、营业部消防门的闭门器螺丝损坏。 整改情况:已和装修方取得联系,要求尽快修复。 今后,我们要深入开展消防安全宣传、培训、演练活动,增强员工安全意识。做到管理到位、人员到位、措施到位、思想认识到位。认真落实安全责任制,不断完善消防安全措施,确保营业部和投资者的生命财产安全。 篇二:现场检查整改报告 xx药业:现场检查整改报告 证券代码:6003xx(a股)股票简称:xx药业编号:临20XX-027 xx药业股份有限公司 现场检查整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。xx药业股份有限公司(“本公司”)于20XX年11月19日收到中国证券 监督管理委员会vv监管局(“vv证监局”)日期为20XX年11月9日的《现 场检查结果告知书》([20XX]48号)(“告知书”)。针对告知书中所提及的问

医疗器械经营企业现场检查整改报告

医疗器械经营企业现场检查整改报告 篇一:医疗器械经营企业日常检查整改报告及检查表 医疗器械经营企业日常检查整改报告 ***食品药品监督管理局医疗器械科: 贵局于2014年11月11日到我公司进行日常检查,提出了11个一般整改项目,公司负责人与质量管理人员根据项目逐一进行整改。具体内容如下: 1、企业没有专人对各种文件、资料、记录进行管理并按规定存档。 整改措施:任命器械质量管理人员****为专职人员,负责器械文件、资料、记录的整理、存档工作。 2、未开展内部质量审核及管理评审。 整改措施:质量管理部于11月20

日开展了一次器械内部质量审核及管理评审。 3、未能提供培训记录。 整改措施:根据新颁布的器械法律、法规,11月19日安排了一次全员培训,并建立培训档案。 4、除质量管理人员外其他技术人员不在岗。 整改措施:根据目前器械的人员要求,重新招聘技术人员,目前该工作正在开展。 5、未能提供有效期限内的健康证明。 整改措施:直接接触器械的质量管理、仓储人员未完成体检的,由办公室安排去防疫站体检,已于11月25日完成。 6、未能提供经营产品注册证书复印件。 整改措施:由业务部及时与器械供应商联系,索取经营品种的有效注册证书,至11月27日已追回大部分证书,

还有部分正在索取中。 7、未能提供不合格产品和退货产品的管理制度。 整改措施:由质量管理部门起草医疗器械不合格产品和退货产品的管理制度,已于11月23日完成。 8、未能提供医疗器械质量跟踪制度。 整改措施:由质量管理部门起草医疗器械质量跟踪制度,已于11月23日完成。 9、未能提供医疗器械追溯制度。 整改措施:由质量管理部门起草医疗器械追溯制度,已于11月23日完成。 10、未指定专职人员负责不良事件监测。 整改措施:任命器械质量管理人员****为不良反应监测报告负责人,负责公司经营的医疗器械不良反应监测报告工作。 11、未能提供售后服务记录。 整改措施:由质量管理人员完善记

整改反馈单(范本)

企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单 评审组: 针对贵组评审中提出的16项问题,我司组织安全委员会全体成员进行讨论,严格按照“三定一落实”的原则进行整改。现已整改完毕,整改情况报告如下: 1、缺少绩效考核奖惩环节内容; 已增加绩效考核奖惩环节内容。 2、缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料; 已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。 3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任; 安全生产费用已根据(财企〔2012〕16号)文件精神按规定提取,并建立安全费用使用台账,按要求实施。安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。 4、安全规章制度未装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中; 安全规章制度已装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中。 5、安全培训教育档案不健全,未见主要負责人安全资格证书; 安全培训教育档案已逐步完善,公司主要負责人安全资格证书已报名培训。

6、隐患排查档案不齐全,现场检查发现有未排查出来的隐患; 隐患排查档案已逐步完善,今后会对现场检查发现有排查出来的隐患进行及时排查。 7、危险源辨识和评估不充分; 今后要加强对危险源辨识学习和评估。 8、职业健康管理档案内容不够齐全,未进行职业危害因素检测; 职业健康管理档案内容已在完善,加强对进行职业危害因素检测。 9、事故应急预案未经专家评审,未报安监部门备案; 事故应急预案正在联系专家评审,后报安监部门备案。 10、事故管理档案不规范;未见事故登记、事故理赔等相关资料; 事故管理档案要逐步规范;事故登记、事故理赔等相关资料要补充。 11、安全标准化内业资料缺少,安全标准化工作评定报告结果未通报,未进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施; 安全标准化内业资料已补充,安全标准化工作评定报告结果已通报,进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。 12、DOP(三丁二辛脂)钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知,并应增设消防器材(灭火机、砂等); DOP(三丁二辛脂)钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知,并应增设消防器材(灭火机、砂等)。

XX公司主要负责人关于组织落实巡察反馈意见整改情况的报告

XXX公司主要负责人关于组织落实巡察反 馈意见整改情况的报告 XX年X月XX日收到省公司第一巡察组(以下简称“巡察组”)整改意见后,XXX公司党委(以下简称“公司党委”)高度重视,组成了以党委书记XX、总经理XX为组长的巡察整改工作领导小组,组织开展巡察整改落实工作。现将有关情况报告如下: 一、履行主体责任抓好巡察整改落实工作情况 (一)动员部署,统一思想认识 5月21日,公司党委召开专题党委会,认真学习领会巡察组反馈意见,深入分析问题症结所在,要求班子成员提高政治站位,带头廉洁自律、带头改进作风、带头整改落实,把整改工作作为近期工作的重中之重,作为首要政治任务抓实抓好。5月22日至25日,公司领导班子成员根据各自分管领域召开责任部门巡察整改工作专题布置会,对反馈意见整改落实方案进行研究布置,进一步细化整改措施和内容,对类似问题举一反三检查,制定具体防范措施。5月28日,公司党委中心组开展集中学习会,学习XX董事长在省公司党委听取第一批巡察情况汇报会上讲话。会议要求,各中心组成员要加强学习和督导,按照岗位职责分工和复合式分工

要求,切实指导基层单位做好当前巡察问题整改等各项具体工作,把省公司党委各项要求落到实处。6月21日,公司党委召开“领导班子巡察整改”工作专题民主生活会,班子成员对照反馈意见,结合自身工作实际,进行深刻剖析,逐一作个人对照检查发言,严肃认真地开展了批评和自我批评,再次统一从严从实落实巡察整改的认识。 (二)加强领导,强化责任担当 按照“照单全收、立行立改、标本兼治”的原则,公司党委建立巡察整改工作责任体系,成立巡察整改工作领导小组及办公室,切实履行全面从严治党主体责任,对巡察整改工作负总责;成立六个整改工作组,对业务领域整改工作负直接责任。坚持领导带头向严处抓、强化措施向深处改、责任追究向实处落、制度“笼子”向紧处扎,把整改事项落实到具体责任领导、责任部门和配合部门,明确完成时限。实行销号制度,强化跟踪督办,坚持“务求实效、上下联动、合力攻坚”的工作要求,采取切实可行的方法,对整改工作逐条逐项抓落实,保证整改事项事事有着落、件件有回音。要求公司上下端正“基层有问题、根子在管理层”的认识,树立“业务问题是表面、思想作风是根本”的意识,坚决把纪律和规矩挺在前面,强化全员纪律意识与行为自觉,坚决做到问题整改不回避、不护短、不手软,坚决把巡察整改落实到实处。 (三)立足常长,促进持续发展

反馈意见的整改情况汇报

反馈意见的整改情况汇报 篇一:整改反馈汇报材料 将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程B标段 工程质量安全监督检查 整改反馈汇报材料 河南永吉路桥发展有限公司 2014年7月24日 附件3:质量安全督查整改反馈文件格式 关于上报质量安全督查整改情况的反馈报告 将乐县交通运输局: 根据你单位7 月24 日组织的质量安全监督检查意见及下发的《安全检查记录》,我单位立即组织落实整改,并按要求举一反三,对现场质量安全进行了全面排查。截止7 月30 日,经我单

位核实、确认,总体整改情况如下:特此报告。 施工单位:河南永吉路桥发展有限公司日期: 质量问题整改情况汇总表 建设项目:将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程建设单位:将乐县交通基础设施建设有限公司合同段:B 安全内业问题整改情况汇总表 建设项目:将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程建设单位:将乐县交通基础设施建设有限公司合同段:B 合同段 建设单位负责人:监理单位负责人:施工单位负责人: 附件3-3: 普通公路工程质量安全问题整改复查情况确认(施工单位) 篇二:关于作风建设反馈意见整改落实情况及措施的汇报 关于作风建设反馈意见整改落实情

况及措施的汇报 江门市国税局 市作风办: 接到《关于抓好作风建设反馈意见整改工作的通知》(江作风办﹝2011﹞5号后,我局高度重视,先后组织召开了局长办公会、副科以上干部会议,逐条对照群众意见进行归纳梳理,查找分析原因。会后,制定了《关于开展自查自纠,抓好群众意见整改落实的通知》,下发机关各部门和三区国税局,要求对照检查,制定有针对性整改措施。各单位迅速行动起来,紧密结合工作实际,突出重点,举一反三,纷纷制定了整改项目和措施。现将有关整改情况汇报如下: 整改项目一:组织收入工作方面 整改措施: (1)大力组织税收收入。始终如一地坚持?依法征税、应收尽收、坚决不收‘过头税’、坚决防止和制止越权减免税?的组织收入原则,进一步健全有利于科学发展的税收稳定增长机制,实现从经

药店关于GSP认证现场检查整改报告

......大药房GSP认证 现场检查不合格项目整改报告 ...食品药品监督管理局: ...食品药品监督管理局于2015年3月25日对我店进行GSP认证现场检查,经过检查组严格认真、耐心细致地检查,发现我店存在:严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷:10项。 一般缺陷的具体项目: 12607 质量管理人员...负责收集的药品质量信息不全面。 12614 质量管理人员...未负责组织温湿度计等计量器具的校准及检定工作。 13101 企业制定的年度培训计划不全面,未涉及药品的法律、法规等内容。 13102 企业培训工作档案不全,未对企业各岗位人员培训情况进行汇总。 15506 头孢克洛胶囊、注射用奥美拉唑等部分首营品种审核资料未归入药品质量档案。 15901 小儿七星茶颗粒、清肺抑火片等药品未按药品批号查验同批号的检验报告书。 16201 企业营业场所温湿度监测不到位且记录不真实。 16301 企业营业场所未定期进行卫生检查。 16501 企业2015年1月未对陈列的药品进行检查。 17004 企业销售处方药辛伐他汀片、注射用奥美拉唑等未按照规定保存处方或其复印件。 对此我店高度重视,现场检查一结束即着手制定整改计划,组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。经过逐条逐项认真对照整改,已经按照GSP要求完成了整改工作,并落实到有关责任人。 附:GSP认证现场检查不合格项目整改情况表。 特此报告 ........大药房 2015年3月27日

GSP认证现场检查不合格项目整改情况表

条款内容整改措施责任 岗位 落实人完成时间备注 12607 质量管理人 员...负责收集 的药品质量 信息不全 由质量管理人... 通过报纸、食品 药品监督局网 络、杂志等收集 药品质量信息并 分析存档 质量 管理 人员 . .. 2015.3.26 已完成 长期执行 12614 质量管理人 员...未负责组 织温湿度计 等计量器具 的校准及检 定工作 已由质量管理人 员...负责组织定 期对温湿度计等 计量器具进行比 对校准 质量 管理 人员 ... 2015.3.26 已完成 长期执行 13101 企业制定的 年度培训计 划不全面,未 涉及药品的 法律、法规等 内容 根据人员培训要 求,重新制定年 度培训计划,完 善培训内容。已 涉及药品的法 律、法规等内容 企业 负责 人 ... 2015.3.27 已完成 长期执行 13102 企业培训工 作档案不全, 未对企业各 岗位人员培 训情况进行 汇总 根据人员培训要 求,建全企业培 训工作档案并对 企业各岗位人员 培训情况进行汇 总 质量 管理 人员 ... 2015.3.27 已完成 长期执行 15506 头孢克洛胶 囊、注射用奥 美拉唑等部 分首营品种 审核资料未 已对首营品种审 核资料进一步完 善并归入药品质 量档案 企业 负责 人 ... 2015.3.26 已完成 长期执行

整改反馈表

附件1-1: 福建省公路水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表(施工单位) 编号:JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书)编号 {2017}闽高股 厦监笺字1号 项目业主福建省高速公路监控中心 厦门分中心 监理单位 北京华路捷公 路工程技术咨 询有限公司 致监理工程师: 我项目部完工测试发现的问题已整改完毕,并形成报告,请予以检查确认。 附件:整改报告 项目经理:项目总工:日期: 监理工程师意见: 附件:复查报告 监理工程师签字:日期: 总监理工程师意见: 总监理工程师签字:日期: 项目业主意见: 质量(或安全)分管领导签字:日期: 附件2-1:

福建省公路水运工程质量安全问题 整改结果清单表(施工单位) 编号:JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书)编号 {2017}闽高股厦监笺字1 号 项目业主福建省高速公路监控中心厦 门分中心 监理单位 北京华路捷公路工程技术 咨询有限公司 序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 1 厦门市监控中心的 OADM设备及泉厦分 公司的OADM设备已 安装到位但还未调 试启用; 泉厦分公司 至厦门监控 中心机房租 用电信光纤 衰耗过大, 现电信已整 改完成光纤 衰耗过大。 已整改 2 视频监控软件未按 福建省地标协议实 现图像显示功能,要 求承包人按照全省 视频联网要求进行 整改,确保统一视频 监控软件可以显示、 调用及存储福建省 地标协议上传的图 像。未连接。 施工遗漏已整改

序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 3 新增高清摄像机软 件版本不支持福建 省地标协议,承包人 应督促厂家更新软 件版本,并通过省高 指测试,确保符合招 标文件技术规范的 要求。 施工遗漏已整改 4 外场监控数据如车 检器、情报板、交调 站等设备的IP地址 未修改为监控数据 网IP地址的,需尽 快修改,实现监控数 据上传省中心。 施工遗漏已整改 5 原有的竣工图纸与 现场实际情况出入 较大,错误较多。如 36号摄像机光纤未 直接接入机房,与竣 工图不一致;泉州分 中心通信机房设备 的竣工图遗漏等。要 求承包人修改完善 竣工图纸,确保与现 场实际施工情况一 致。 竣工图纸错 误,光纤接 线错误。 已整改 6 厦门监控分中心旧 机房设备尚未拆除。 施工遗漏已整改 7 监控大厅塑胶地板 自安装使用至今出 现褪色、接缝不密实 等情况,不满足使用 要求,要求更换。 已更换已整改 8 光缆1第1芯在安防 光缆割接施工的时 候被弄断还没修复, 断点在15号摄像机 处。 施工失误已整改

GSP认证现场检查缺陷项目整改报告

XX医药文件 [2014]015号 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心:受省局审评认证中心委派,2014年x月15日至17日由组长XXX,组员XXX组成的省局GSP认证专家组,依据《药品经营质量管理规》和《XX省药品经营质量管理规认证细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事地进行了客观的评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。 在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。认真总结,讨论了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。现将整改情况汇报如下。 一:XXXX 岗前培训容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训容。 1、原因分析:公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的,进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的容进行了试卷考试。没

有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一试卷进行了考试,职责及操作流程容不突出。 2、风险评估: 不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训计划,实施全员岗前培训工作,按照各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果:已整改到位 5、预防措施:严格按照XXX项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2014年X月X日 二:XXX部分首营企业资质缺少随货同行单样式 1、原因分析:公司制定有首营企业审核制度,容明确要求索取随货同行单(票)样式,但实际工作中(大部分企业只索取到了随货同行单(票)样式的原件,去掉)存在有部分企业未能索取到随货同行单(票)原件,如:XXX。 2、风险评估:

银行现场检查整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除银行现场检查整改报告 篇一:关于农村中小金融机构现场检查工作的整改报告关于农村金融机构现场检查 工作的整改报告 中国银行业监督管理委员会xxxx分局: 根据x银监分局办公室《现场检查意见书》(x监发【20XX】61号)的要求,针对贵局20XX年7月25日至8月19日对我社20XX年贷款风险分类偏离度情况现场检查发现的存在问题,联社领导高度重视,迅速组织人员进行对存在问题进行整改,现将相关情况报告如下: 一、存在问题整改情况 (一)贷款风险分类准确性整改情况 贵局在现场检查中发现我社小部分贷款风险分类不准 确现象,我社在接到贵局整改意见后及时对相关问题进行整改。一是严格按照贷款分类标准进行五级分类,办理展期的贷款及时调整为关注类。检查中发现的20XX年已办理展期的正常贷款11笔、余额148.5万元,现已调整为关注类;

二是不良贷款仍在正常类贷款反映现象已整改完毕,如文福社刘永东贷款因其经营不善,无法按期归还贷款本息,现已下调为可疑类;兴福社张晓辉贷款利息逾期181天以上,现已下调为可疑类;三是20XX年底逾期或展期已到期的关注类贷款17笔、余额40.7万元,现已下调贷款五级分类形态,其中调整为次级类的贷款6笔、余额29万元,调整为可疑类贷款11笔、余额11.7万元。 (二)贷款风险分类基础性工作的整改情况 一是要求各基层信用社依据贷后检查情况按季度对小 额贷款进行风险集中分类,按规定及时调整分类结果;二是不断完善信贷五 级分类系统,确保录入数据的真实性和准确性;三是各社、部严格按照相关制度进行信息收集、信息录入、数据复核等日常操作,确保录入信息真实准确。现场检查中发现x 社、x社贷款台账数据信息录入错误问题已及时整改。 (三)落实风险分类责任,对违规分类的相关信用社、责任人进行通报批评。我社针对现场检查中发现风险分类偏离度问题,根据《蕉岭县农村信用合作联社信贷资产五级分类实施细则》等相关制度规定发出《关于贷款风险分类偏离度检查情况的通报》,决定对x信用社、x信用社、x信用社、x信用社及相关认定责任人给予通报批评,并取消该项考核得分。

省委巡视组反馈意见整改自查报告

省委巡视组反馈意见整改自查报告 冀州区科学技术局 按照区纪委的安排部署,在全局范围内开展省委巡视组反馈意见整改落实“再回头看”。结合工作实际,严格对照各项规定要求,认真开展了自查自纠活动,查找存在问题,进一步改进工作作风,现将自查自纠情况汇报如下: 一、组织领导 成立省委巡视组反馈意见整改落实工作领导小组,由局长任组长,四名班子成员为成员,负责整改落实工作的领导、决策和部署,听取整改工作情况汇报,研究解决存在的难点问题,推进整改工作顺利开展。下设整改落实工作领导小组办公室,由主管纪检副局长刘永兴任办公室主任,各科室科长为成员,具体负责整改落实工作的协调、部署和推进,及时收集整改落实情况汇报,全面掌握整改工作进展情况,并向领导小组汇报整改工作进展;组织开展调查研究,及时发现并解决整改过程中存在的难点问题;负责与上级部门的联络和沟通,及时了解掌握上级指示精神,抓好贯彻落实。 二、活动情况 (一)成立组织。整改落实小组要切实加强领导,强化措施,狠抓落实。各领导班子成员要以上率下,率先垂范,发挥好带头作用,属于自身的问题要带头改、彻底改;属于分管的问题要督促办、要结果,带动工作扎实开展;要在成立工作小组的基础上,明确责任人员,研究制定方案,精心组织实施,相互配合,形成合力。

(二)细化责任。针对省委巡视组反馈的问题,逐条逐项对照,找准症结,对号入座。针对每一个问题提出具体的整改措施,将每一项整改任务逐一落实到责任科室、明确责任人、确定工作时限。建立整改落实工作推进台帐,确保整改实效。并根据上级相关通知要求,做好整改情况公开工作,自觉接受广大群众监督。 (三)查摆问题。认真对照巡视组整改落实的要求,剖析找准自身工作中存在的突出问题,查摆精神状态、工作作风和工作方法,是否严格执行各项规定和规章制度,看工作举措、工作目标是否都真正落到实处。针对问题,深刻剖析,查找根源,对照检查,开展认真的批评和自我批评。 (四)立行立改。要求机关全体干部都要制定问题清单和整改清单,并根据清单做到即知即改、立行立改,坚持整改到位,使每位干部都能够做到不断完善、不断充实,营造风清气正的机关氛围。 (五)完善制度。通过制定各项制度,全局干部职工都能对照各项规定,做到严格要求自己,从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生,下一步,我们将继续认真落实各项规定要求,在全局上下营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境,为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围。 二〇一七年四月十九日 巡视整改落实专项整改工作 整改清单 单位(盖章):填表时间:2017年4月19日

医疗器械现场检查缺陷整改报告 模板

医疗器械现场检查缺陷整改报告检查范围:******************************* 一、缺陷的描述无菌室管理规定文件中未对阳性菌室工作服用后如何处理进行明确规定。 1.10.1 应当明确人员服装要求,制定洁净和无菌工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别 1.1 对应条款及内容相适应,其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。 无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部,并能阻留人体脱 落物。 《无菌室管理规定》文件中“无菌服管理”条款对人员进出管理; 无菌服选择、穿着要求、穿着区域、无菌服使用前检查及存储、灭1.2 缺陷项的补充说明菌要求等做出规定,但未对阳性菌室已使用工作服的清洁消毒和相 关程序做出具体规定,可能造成由于被阳性菌污染的工作服在流转 过程中造成污染。 《无菌室管理规定》文件中“无菌服管理”条款内容参考Y Y/T 0506.1-2005标准,本标准所指“无菌服”的概念是“用于降低由 人员造成的手术室空气污染”;适用于无菌室洁净区。文件编写者1.3 原因分析未考虑到阳性菌室为特殊洁净环境,除满足无菌洁净条件外,还需 要考虑无菌服沾染阳性菌后在后续流转、清洗、灭菌过程中对环境 和人员造成污染和伤害;因此并未规定阳性菌室工作服用后的处理 程序。 该缺陷带来的直接阳性室工作服不及时处理,工作服上携带的阳性菌会引起周围环境 后果的污染及人员的伤害 该缺陷可能发生的 频率 低 该缺陷是否涉及本 次检查范围外的产是 风 品 险 1.4 该缺陷是否会对产 评 品质量产生直接的否 估 不良影响 该缺陷是否对产品 质量存在潜在的风否 险 风险的高低程度低 ①修订《无菌室管理规定》,在第5条(入退管理)中明确进入 (拟)和退出无菌室/阳性菌室的程序;明确阳性试验完成之后对试验 1.5 采取的 整改措 纠正措施 使用过的无菌服、器具及产生的废物/液的处理方法和传递要 求。 施②通过微生物培养试验验证实施按处理程序和措施实施后的无菌 服灭菌和清洁效果。 *****************有限公司1/2

整改反馈单

四月份工程质量问题整改反馈单工程名称惠客汉餐、黄湾小康楼、香溪五里 主送单位宁夏深中天然气开发有限公司工程技术部 抄送单位宁夏深中天然气开发有限公司生产运营部 整改内容根据存在的质量问题整改要求,现反馈如下: 1:惠客汉餐室内钢制架空管道漆面不平整 2:惠客汉餐DN25支管无支架 3:惠客汉餐楼顶架空管支架未固定 4:黄湾小康楼丝接管生料带未清理 5:黄湾小康楼架空管与电线交叉未做防护 6:香溪五里小区已使用的钢塑转换防腐层损坏,未做成品保护 以上要整改的内容我施工队按要求整改完成。 施工单位项目经理 (签字): 施工单位技术负责人 (签字): 施工单位(公章) 年月日 复查意 见专业监理工程师 (签字): 年月日现场代表: (签字) 年月日

五月份工程质量问题整改反馈单工程名称武警支队、物华林居1、7#楼 主送单位宁夏深中天然气开发有限公司工程技术部 抄送单位宁夏深中天然气开发有限公司生产运营部 整改内容根据存在的质量问题整改要求,现反馈如下: 1:武警支队地埋管管沟清沟不彻底。 2:武警支队调压箱支架角铁规格不符 3:物华林居1、7#施工现场PE管随意堆放 以上要整改的内容我施工队按要求整改完成。 施工单位项目经理 (签字): 施工单位技术负责人 (签字): 施工单位(公章) 年月日 复查 意见专业监理工程师 (签字): 年月日 现场代表: (签字) 年月日

六月份工程质量问题整改反馈单工程名称兆丰学府、香山苑 主送单位宁夏深中天然气开发有限公司工程技术部 抄送单位宁夏深中天然气开发有限公司生产运营部 整改内容根据存在的质量问题整改要求,现反馈如下: 1:香山苑小区立管色环涂刷不符合要求 2:香山苑小区内管道支架使用电焊开孔 3:兆丰学府钢塑出地未封堵: 4:兆丰学府中低压同沟管道间距不足 以上要整改的内容我施工队按要求整改完成。 施工单位项目经理 (签字): 施工单位技术负责人 (签字): 施工单位(公章) 年月日 复查意 见专业监理工程师 (签字): 年月日现场代表: (签字) 年月日

施工现场安全检查整改报告

篇一:施工现场安全检查整改报告 施工现场安全检查整改报告 篇二:施工现场安全隐患整改报告 ××××××××××工程 安全隐患整改报告 ×××市城乡建设委员会: 根据市建筑管理处下发的《执法检查责令停工改正通知书》-【×建停(管)20××第××号】要求,针对××××××工程当前施工现场的实际情况和安全生产的基本现状,以×.××事故为教训,20××年×月××日我公司立即组织相关人员成立安全隐患整改领导小组,全面负责整改工作的方案制定、措施落实、过程检查、整改验收工作。具体整改工作汇报如下: 安全隐患整改领导小组组长由分公司安全负责人担任,成员为项目经理、生产经理、项目安全负责人、项目技术负责人、安全员。 在进行安全隐患整改之前,召开了项目部全体职工会议,着重讲了这次安全隐患整改的重要性,必须全员提高安全防范意识,重新学习了国家、各级政府有关安全生产方面的法律和法规,重新学习了公司、分公司、项目部关于安全管理的各项规章制度,着重讲了进入施工现场应遵守的纪律,应规范的个人行为,正确使用安全防护用品的方法,每个人都应以×.××事故为教训,高度重视安全生产,严格按操作规程施工,坚决绝堵各种违章施工行为。深刻认识到安全生产的重要性,要求做到天天讲安全,人人讲安全,明白一时大意就出问题,真正认识到不怕一万,就怕万一,安全工作实在太重要了的硬道理。 安全隐患整改领导小组召开项目部和职工会议后,立即组织人员针对现场的实际情况,进行隐患排查,找出存在问题,布置整改内容,确定整改时间。具体的安全隐患检查整改工作是从以下七个方面开展的。 一、安全管理方面 1.进一步落实安全生产责任制,明确项目部管理人员安全生产责任制考核标准,做到人人 有责,奖惩分明。 2.进一步明确管理目标,进行安全责任目标分解,制定责任目标考核制度,认真落实安全 责任目标考核办法。 3.更加严格要求施工组织设计、专项方案编制的全面性、专业性、针对性,规范审批程 序,杜绝形式主义。对照方案中制定的安全技术措施,着重检查落实的情况。 4.加强分部、分项工程的安全技术交底工作,结合本工程特点,做到安全技术的内容和措 施针对性强,切实可行,并跟踪检查安全措施落实的情况,随时纠正施工中不规范的行为。 5.进一步加强公司、分公司、项目部定期检查制度的落实,对每次检查出的安全事故隐 患,整改时做到定人、定时间、定措施。

医药公司现场检查整改报告

海南***医药有限公司 GSP现场认证检查缺陷项目整改报告 海南省食品药品监督管理局: 贵局GSP检查组在2019年09月11--12日对我司进行了GSP认证现场检查,检查结果:严重缺陷项目0项,主要缺陷项目4项,一般缺陷项目6项。对此,公司领导高度重视,在2019年09月16日上午,我司总经理召开了缺陷项目整改专题会议,制定出缺陷项目整改方案。并要求整改负责人在整改方案规定的时间内完成整改,截止2019年10月20日,公司所有缺陷项目均已完成整改,经我司内审小组核查,结果符合规定。现将整改情况报告如下: 一、(*02301)企业质量管理员兼职其他业务工作,如:运输记录。 根据缺陷项目的内容,专题会议决定如下: 1、本整改项目由质量管理部负责人***经理负责,行政办公室***主任、信息管理员***协助,质量负责人***总监监督。整改完成期限在09月23日前完成。 2、整改措施: (1)在《千方百剂系统》上除去质量管理员的《药品运输记录》和《药品委托运输记录》录入权限; (2)在《千方百剂系统》上增加储运主管的《药品运输记录》和《药品委托运输记录》录入权限; (3)重新修订储运主管的《岗位职责》。增加《药品运输记录》和《药品委托运输记录》的系统录入工作由储运主管负责的条款。 3、整改完成情况:在整改期间,相关员工积极配合、协助,无消极、怠慢等不良现象,整改工作在09月23日前顺利完成。 在09月24日上午,顺利通过了公司内审小组的专项复核检查。所有相关文件记录均归档。

二、(*05103)保温箱不具有传输运输过程中的温度数据及远程、就地报警功能。使用保温箱运输药品的温度记录数据可以被修改。 根据缺陷项目的内容,专题会议决定如下: 1、本整改项目由质量管理部负责人***经理负责,储运主管***、信息管理员***协助,质量负责人***总监监督。整改完成期限在09月30日前完成。 2、整改措施: (1)重新购买2个新的保温箱; (2)购买符合规定的GPRS温度记录变送器; (3)验证保温箱并确认合格,校准GPRS温度记录变送器并确认合格; (4)摸拟或实际操作,证明新的保温箱具有传输运输过程中的温度数据及远程、就地报警功能; (5)摸拟或实际操作,证明使用新的保温箱运输药品的温度记录数据可以被修改。 3、整改完成情况:在整改期间,相关员工积极配合、协助,无消极、怠慢等不良现象,整改工作在09月30日前顺利完成。 在10月08日上午,顺利通过了公司内审小组的专项复核检查。所有相关文件记录均归档。 三、(*05304)冷藏车验证项目未包括开门作业对车厢温度的影响,保温箱验证项目未包括开箱作业对箱内温度的影响和在高温外部环境下进行保温效果的评估。 根据缺陷项目的内容,专题会议决定如下: 1、本整改项目由质量管理部负责人***经理负责,储运主管***、仓库管理员***协助,质量负责人***总监监督。整改完成期限在09月30日前完成。 2、整改措施: (1)重新对冷藏车进行验证,验证项目包括开门作业对车厢温度

gsp现场检查整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除gsp现场检查整改报告 篇一:gsp认证现场检查缺陷项目整改报告 xx医药有限公司文件 [20XX]015号 gsp认证现场检查缺陷项目整改报告 xxx食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心:受省局审评认证中心委派,20XX年x月15日至17日由组长xxx,组员xxx组成的省局gsp认证专家组,依据《药品经营质量管理规范》和《xx省药品经营质量管理规范认证细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。 在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。认真总结,讨论了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,

责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。现将整改情况汇报如下。 一:xxxx岗前培训内容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训内容。 1、原因分析:公司的岗前培训工作是结合新版gsp宣贯一起做的,进行了新版gsp知识点的学习并按照所学的内容进行了试卷考试。 没有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程 的考核。公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一张试卷进行了考试,职责及操作流程内容不突出。 2、风险评估: 不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的 职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训计划,实施全员岗前培训工作,按照各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果:已整改到位 5、预防措施:严格按照xxx项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。

关于巡查反馈问题和意见整改落实情况的报告

关于巡查反馈问题和意见整改落实情况的报告 《关于对市档案局开展巡查工作情况的反馈意见》(东纪派驻二2015]4号)下发后,市档案局党组高度重视,把推进市纪委巡查反馈意见整改落实工作作为头等大事来抓,专门成立了整改工作领导小组和办公室,并召开4次党组会议专题研究整改落实工作,领导班子成员主动认领并承担问题责任,认真分析查找存在问题的原因,研究巡查问题整改落实工作,制定了《关于市纪委巡查反馈问题的整改方案》,针对反馈存在的3个方面的问题,逐条逐项列出具体措施14条,建立了整改台账,把整改事项落实到具体责任领导、责任科室和责任人,明确了完成时限,实行销号制度,逐条逐项抓落实,保证了整改事项事事有着落、件件有回音。及时向市纪委派驻二组报告整改落实情况,积极征求巡查组对整改情况及各项工作的意见和建议,有效保证了整改工作落到实处。 一、整改落实情况 (一)关于“民主集中制执行不到位,班子不团结”的问题 1.严格落实民主集中制。完善制度,制定了《市档案局“三重一大”决策制度(试行)》,明确了“三重一大”事项范围、主要程序和责任追究。认真遵从议事规则和决策程序,对拟在党组会上讨论研究的临时用工招聘、确定年度考核优秀人员、党风廉政建设和反腐败工作实施意见等事项都做到了会前充分酝酿,没有先定调子,会中坚持主要领导末位发言制度,广泛听取意见,充分发扬民主,保证了讨论研究事项的顺利实施,从源头上治理“一言堂”和个人说了算的问题。今年以来,我局落实市纪委巡查整改方案和办公用房管理、车辆运行制度及大额财务支出等事项均采取了集体研究、民主决策。建立了工作沟通机制,实行周例会制度,每周一上午召开工作例会,强化班子成员之间的沟通交流,统筹推进各

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