不合格项整改报告模板

不合格项整改报告模板

2017 年 8 月 18~19 日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查,发生一般不合格 8 项,严重不合格项 0 项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对 8 项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。审查发现,4 个申证单元共同存在以下 8 项不合格。不合格项①3.3 条款,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1 条款,成品检验规程不符合标准要求。分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够,现场调研做得不够。不合格项③5.1.3 条款,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4 条款,主要原材料未进行检验和验证。经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1 条款,工艺监督考核办法不

完善,无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则 5.2.1 条款及质量体系相

关条款理解不够,具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1 条款,未设置质量控制点。据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非

常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款,

未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。不合格项⑧6.2 条款,半成品检验项目不齐全。经调查,车间对半成品各项

指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项①,责令文件管-理-员把铝材检验标准复印发放到检测人员,由质检科、企划部组织培训学习,根据检验标准、检测设备说明书,完善检验规程,并将检验规程存档,同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②,由技术部、企划部到资料管-理-员处领取最新有效检验标准及相关国家标准,学习掌握后改写检验规程,重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③,由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则

5.1.3、5.1.4 条款,完善采购管理文件,增加对新供应商资质审查、原料验

证等内容。

针对不合格项④,责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年,另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

存一年。

针对不合格项⑤,责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法,监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式,对监督检查情况做好记录,整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥,由企划部及生产车间根据工艺流程,把铝棒炉、模具加热炉、

盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。

各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦,由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分,制定记录表格格式,在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧,由企划部、生产车间共同研究,修改生产记录格式,在生产管理条例中做出规定,由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测,并填写生产记录单和检验合格单,记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告,整改时间 8 月 20 日~31 日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作,公司管理更加细化,质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑(集团)有限公司

祝语 :一个人活着,何任何时,是不能无所事事,更不可枸人忧天,怨声载道,必须要有他该做的事情,唯有那样他的心里才会有所寄托,他才会真正的获得快乐。不要抱怨工作的

奔波劳累,其实有的时候,不是工作本身有多么辛苦,而是我们自己的身心感觉的,也许可能真的是累了。

质检不合格整改报告

质检不合格整改报告 篇一:产品抽检不合格项整改报告 产品抽检不合格项整改报告 产品(床头柜/FL-A6011)质量监督抽查不合格的整改报告 市质量技术监督局质量科: 我公司在2021年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下: 一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间:2021年01月23日前申请复查检验(送检)。 四、联系部门:生产管理部 联系电话:0757- 、 传真:0757- 邮政编码:528300 地址:镇 某某酒店家具有限公司呈报 2021年12月22日 篇二:关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告 关于产品质量监督抽检不合格 情况说明及整改情况的报告 新平县市场监督管理局:

在玉溪市质量技术监督局执法人员于20年4月6日依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中,我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》(NO: JQ20335),报告上显示有些单一指标(单块最小抗压强度值)不符合GB5101—203《烧结普通砖》标准,未达到产品质量要求。针对这一情况,公司领导高度重视,立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查原因,制定整改措施,强化责任追究,确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析,发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产设备运转有故障未及时处理,另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题,造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题,加之我公司检验部门未能及时采样分析,生产部门没有及时调整配方,所以造成产品质量出现不稳定,被抽检为不合格产品。 针对查出的原因和存在的问题,一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通,提出整改意见,要求稳定产品质量,加强信息交流和沟通;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析,增加分析频率,发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产品质量达标。另外,为了增加生产设备及技术工艺的可靠性,20年8月,我们利用设备检修机会,对生产工艺进行技术改造,优化生产设备装置,新增两条电子称控制系统,确保各种原料入料准确。 对抽检不合格批次的烧结普通砖,我公司及时进行处理,对同一批次 尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新生产。同时为了杜绝类似质量事故发生,维护公司质量信誉和形象,公司对在这次质量事故中的责任人,供应、质量部长进行严肃处罚。 经过我公司采取的一系列整改措施,我公司产品质量一直保持稳定。20年8月3日,玉溪市质量技术监督管理局陪同云南省质量技术监督管理局的执法人员再次抽检了我公司生产的烧结普通砖;20年9月17日由玉溪市质量技术监督管理局检测中心通知我公司此次复查检测的烧(转载自:https://www.360docs.net/doc/b819129470.html, 小草范文网:质检不合格整改报告)结普通砖合格。

不合格整改报告

篇一:不合格项的整改报 不合格项的整改报告 天津市食品药品监督管理局医疗器械处: 2011年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系 考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中,查出我公司在质量 体系运行中存在的问题,并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重 视,及时召开了分析会,本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质 量体系控制程序立即采取了整改措施。 现将整改过程与整改内容汇报如下: 一、10月20日,我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议, 依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》,对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》,责成负责人嫌弃整改并提交此 次内审末次会议审核。 二、12个不合格项的整改情况: 1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述,即:“企业现场未能提供产品的作业指导书、检 查规范;检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符;申请注册 的产品具体治疗功效,但在工业文件中对治疗用水未作要求”。 分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未形成文件。 针对不合格的纠正措施:立即责成办公室提供作业指导书、检查规范;已将 产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求。 纠正措施的处理情况:已经提供作业指导书、检查规范;已经产品名称与注 册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求(详见附件)。 2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述,即:“企业建立的采购控制程序文件中对采购 物资的分类不明确,未将外协的资料进行分门类,不能对采购物资有效控制”。 分析不合格的原因:公司的采购控制计划已确定,属于规范化管理,没有 形成文件。针对不合格项的纠正措施:公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分 类,将外协的资料分门类。 纠正措施的处理情况;已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类, 将外协的资料分门类,能对采购物资有效控制(详见附件)。 3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述,即:“《合格供方名录》与实际供方不一致”。 分析不合格的原因:公司办公室疏于规范化管理,未形成文件。 针对不合格项的纠正措施:企业严格核查供方名录,做到准确、真实。 纠正措施的处理情况:公司完成了供方名录与实际名录的一致。 4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未提供必要的资料。 针对不合格项的纠正措施:企业严格核查供方档案,做到准确、真实。 纠正措施的处理情况:公司提供了供方档案。 5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 条款检查评定存在问题描述,即:“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程;成产现场未能提供作业指导书”。 分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未形成文件。 针对不合格项的纠正措施:公司将确定关键过程/特殊过程;生产现场将提 供作业指导书。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告 篇一:现场评审不符合项整改报告 疾病预防控制中心 资质认定现场评审不符合项整改报告 疾病预防控制中心 XX 年08月20日 现场评审不符合项整改报告书 篇二:内审报告及不符合项整改情况汇报 内审报告及不符合项整改情况总结 为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题: 1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第095号和(XX)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反

WTS-CX-6-XX《合同评审程序》 4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。 2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印,不得书写。 3. 扬州五台山医院司鉴所(XX)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。 针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。通过本实验室各责任人的努力,到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。 通过审核,发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好,对所有检测设备量值溯源工作都已完成,人员的培训都已按照计划完成,实验室的基本设施环境能满足检

产品抽检不合格整改报告

产品抽检不合格整改报告 篇一:产品抽检不合格项整改报告 产品抽检不合格项整改报告 产品(床头柜/FL-A6011)质量监督抽查不合格的整改报告 XXX市质量技术监督局质量科: 我公司在2009年12月23日接到贵局《产品(原文来自:https://www.360docs.net/doc/b819129470.html, 博旭范文网:产品抽检不合格整改报告)质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下: 一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间:2010年01月23日前申请复查检验(送检)。 四、联系部门:生产管理部 联系电话:0757-XXXXX 、 XXXXX 传真:0757-XXXXX 邮政编码:528300 地址:XXXXXXX镇 某某酒店家具有限公司呈报 2009年12月22日 篇二:关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告 关于产品质量监督抽检不合格

情况说明及整改情况的报告 新平县市场监督管理局: 在玉溪市质量技术监督局执法人员于2016年4月6日依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中,我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》 (NO:JQ20160335),报告上显示有些单一指标(单块最小抗压强度值)不符合 GB5101—2003《烧结普通砖》标准,未达到产品质量要求。针对这一情况,公司领导高度重视,立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查原因,制定整改措施,强化责任追究,确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析,发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产设备运转有故障未及时处理,另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题,造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题,加之我公司检验部门未能及时采样分析,生产部门没有及时调整配方, 所以造成产品质量出现不稳定,被抽检为不合格产品。 针对查出的原因和存在的问题,一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通,提出整改意见,要求稳定产品质量,加强信息交流和沟通;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析,增加分析频率,发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产品质量达标。另外,为了增加生产设备及技术工艺的可靠性,2016年8月,我们利用设备检修机会,对生产工艺进行技术改造,优化生产设备装置,新增两条电子称控制系统,确保各种原料入料准确。 对抽检不合格批次的烧结普通砖,我公司及时进行处理,对同一批次 尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新生产。同时为了杜绝类似质量事故发生,维护公司质量信誉和形象,公司对在这次质量事故中的责任人,供应、质量部长进行严肃处罚。

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标签不合格整改报告 篇一:产品抽检不合格项整改报告 产品抽检不合格项整改报告 产品(床头柜/FL-A6011)质量监督抽查不合格的整改报告 XXX市质量技术监督局质量科: 我公司在XX年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下: 一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间:XX年01月23日前申请复查检验(送检)。 四、联系部门:生产管理部 联系电话:0757-XXXXX 、 XXXXX

传真:0757-XXXXX 邮政编码:528300 地址:XXXXXXX镇 某某酒店家具有限公司呈报 XX年12月22日 篇二:产品不合格整改报告 产品抽检不合格项整改报告产品(床头柜/fl-a6011)质量监督抽查不合格的整改报告xxx市质量技术监督局质量科:我公司在XX年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后, 高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照 国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下: 一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理 水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前 预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告 一、问题描述 根据公司内审发现的问题,在本次内审中有以下不合格项: 1.采购程序不规范:在采购过程中,存在未按照公司规定的流程进行操作的情况,采购凭证缺失或不完整; 2.品质控制不严格:产品出货数量与出货单据不一致,存在未对产品进行全面检查的情况; 3.进货发票核对不及时:存在进货发票核对不及时导致发票遗失或错帐的情况; 4.文档管理不规范:存在文档保存不完整或未按照规定的时限进行销毁的情况。 二、整改方案 为了解决上述问题,我们计划采取以下整改措施: 1.采购程序规范化:制定并完善采购操作流程和规定,确保每一次采购都按照规定的流程进行。同时,加强采购凭证的管理,确保完整性和准确性; 2.品质控制加强:在产品出货前,设立严格的检查程序,确保产品数量与出货单据一致。同时,加强对产品的全面检查,确保产品质量符合要求;

3.进货发票核对及时性:制定并规范进货发票核对的时限,加强对进货发票的管理,确保每一张发票都得到及时核对和记录,并防止遗失或错帐的情况发生; 4.文档管理规范化:建立健全的文档管理制度,规定每一份文档的保存时限和销毁程序,并确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。 三、整改计划 为了确保整改的顺利进行,我们计划按以下步骤进行: 1.采购程序规范化:在整改前,制定一份采购操作流程和规定,并对所有采购人员进行培训,确保每个人都清楚公司的采购规定。整改后,将每笔采购经过严格的按照规定的流程操作,并做好采购凭证的管理。 2.品质控制加强:制定并发布产品出货前的检查流程和标准,确保每一次产品出货前都经过全面检查。同时,加强对产品出货数量与出货单据的核对,确保一致性。 3.进货发票核对及时性:制定并公布进货发票核对的时限,明确每一张进货发票的核对责任人,并加强对核对结果的记录和审查。同时,建立进货发票遗失或错帐的问题反馈机制,及时解决此类问题。 4.文档管理规范化:制定并公布文档管理制度,明确每一份文档的保存时限和销毁程序,并分配专人负责文档管理工作。同时,建立文档管理的监督机制,确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。 四、整改效果评估 为了评估整改方案的有效性,我们计划在整改完成后进行内审,对整改措施的执行情况进行评估。具体评估内容包括采购程序的规范性、品质

产品质量问题整改报告

产品质量问题整改报告 产品质量问题整改报告模板 产品质量是顾客满意的基础,为使顾客满意产品种群内质量竞争加剧,加快了产品质量进化。下面是爱汇网店铺为大家整理的产品质量问题整改报告模板,供大家阅读! 产品质量问题整改报告篇1 公司各相关部门: 针对8月份各主机厂家提出的产品质量缺陷及销售部门月报反映的质量缺陷,归纳得出我司生产供货的产品多存在以下质量缺陷:产品颜色色差、色母花、毛刺或修边不齐、变形、顶白、熔接痕、缩痕、油污、杂质、未覆膜、喷涂不均或漏喷、丝印漏网。 为了确保对注塑及喷涂产品质量有影响的各工序按规范作业,以保证这些检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足客户的需求,现我部规范职责并提出以下整改措施: 1 、职责 技质部品质主管负责注塑原辅料、在制品和成品的检验和监督,及时向生产部门反馈质量情况,巡检应负责按产品作业指导书或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制。 并对当班的注塑、挤出、喷涂件等产品入库前全面检查,检验中如有疑问及争执,须由品质主管或部门领导协调处理,并报公司相关分管负责领导。 2、过程的实施; 注塑、挤出、喷涂在产品生产操作过程中,操作工做好自检,技质部做好开机前的产品生产的产品首检封样,首件并填写《首检记录单》,巡检员同时做好生产中的产品巡视抽检工作,并填写《巡检记录表》,巡检时如发现操作工对自检不合格的产品,并报当班班长,应及时要求当班操作工进行返工,并对返工产品 进行记录和标示,并对返工产品进行复查,直至达到产品质量要求。巡检员巡检产品检验控制按《注塑件及喷涂件检验指导书》要求

进行判定执行。 3、过程中环境的控制 注塑件、喷涂件的成品、半成品、合格品和不合格品等,应按规定的区域整齐放置,并按规定进行标识,检验员并有权对过程进行控制和协调。 4、入库前质量控制 产品入库前复检员应对入库的产品进行确认是否合格,合格的产品应在产品合格证上加盖检验章。并做(抽检入库记录) 注塑、喷涂(产品入库员)应根据产品合格证上加盖有检验章标识的产品方可入库,无检验章标识的产品不的入库。经入库前确认不合格的产品,应及时通知当事人进行返工处理,无返工能力的或其它原因造成的不能及时返工的,复检员应作好不合格品标识,并填写(返工记录单),并报相关责任人进行协调处理。仓库应作好产品区域划分,并按相关的《仓库管理规定》要求进行管理,对入库的产品数量进行核实验收,产品合格证上无检验章标识的产品应拒收,作到无证无章产品不接收。 5 、过程的改进 品质管理人员发现问题应及时纠正,进行分析、找出改进的方法,注塑、喷涂等生产部门在生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等),品质部检验人员应对上述过程进行再确认,并重新做出确认,采取措施,确保对影响过程能力的变化及 时做出反应。过程的`测量和监控是监督和控制质量的重要手段和方法,操作人员的自检和巡检员的检验的目的是监督和控制生产过程中的质量和过程效果,需填写相应的检验记录。 6、注塑件、喷涂件产品质量要求: 清洁度要求:产品表面光亮光洁,无脏迹、油污。表面分型面连接圆滑,表面黑店,无磕碰划、桔皮纹,外观可视面无杂质。修边整齐,无锯齿状,修边宽度≤0.5mm,注料口修边整齐,白印不特别明显,装配可视面各处不允许有毛刺。颜色应与色板及封样件颜色相同,没有封样件的符合图纸所标色标颜色,成套零件中,目测无明显色差;整体色泽均匀,线形部分粗细均匀;无明显影响外观的皱纹、气泡、无

不符合整改报告

不符合整改报告 篇一:质量体系不符合项报告整改 篇二:初次现场评审不符合项整改完成情况报告 **************初次现场评审 不符合项整改完成情况报告 中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审组: 2011年10月4日-10月5日,国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审组对***********检测部进行了初次评审,提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力,现已全部整改完毕,现将整改完成情况报告如下: 一、查找原因,制定整改措施,切实进行整改 对本次评审,公司领导非常重视。评审一结束,总经理立即召集检测部全体成员开会,对本次评审所做的工作进

行了总结,通过分析和讨论,大家认为,这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题,暴露了实验室文件控制工作存在漏洞,对认可准则的理解有偏差,导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题,也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上,总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用,要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题,举一反三,逐一分析原因,查找问题的根源,共同研究整改方案,制定整改措施,落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习,大家真正弄清了问题的原因,明确了整改的目的和要求。大家一致认为,本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员 来说是一个极好的学习和促进过

程,必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。 二、对书面不符合项的整改完成情况 (一)实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生 物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。 原因分析:由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系,而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系,行政部在统计合格供应商时粗心大意,忘记对该供应商做供应商调查。 整改完成情况:已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查,索要了其相关资质材料,做了供应商评价,并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。核对其它对检测工作质量有影响的所有供应品和支持服务供应商进行检查,未发现其它未做调查和评价的供应商。(附件1,广东省微生物研

不合格项整改报告

不合格项整改报告 【正文】 一、背景介绍 本次不合格项整改报告是针对公司生产设备的不合格问题进行整改方案的阐述和分析。根据内审人员的检查和检测结果,我们发现了一些不合格项。为了确保公司能够持续稳定地运营,我们需要及时解决并改正这些不合格问题。 二、不合格项分析 1.设备故障 在检查过程中,我们发现部分生产设备存在故障现象,例如设备运行不稳定,无法满足产品要求的生产速度和质量等问题。这些故障严重影响了产品的生产效率和质量。 2.维护保养不及时 部分设备的维护保养工作没有按时进行,导致设备磨损严重,出现了一些隐患。例如设备上的零部件磨损严重,影响了设备的正常运行。 3.工艺操作不规范 部分工作人员在设备操作过程中存在操作不规范的情况,例如对设备的使用方法不了解,造成了设备的一些故障和质量问题。 三、整改方案 1.维修设备

2.增加维护保养工作 我们将建立更加严格的设备维护保养计划,并落实到位。每台设备的 维护保养工作将按照计划进行,防止因疏忽导致设备的过度磨损和故障。 同时,我们也将培训相应的维护人员,提高其维护保养技能。 3.培训与教育 对工作人员进行设备操作和使用方法的培训,提高他们的操作技巧和 安全意识。通过设备操作规程、工艺流程的培训和教育,使他们能够正确 操作设备,减少设备故障和质量问题的出现。 4.加强内部质量管理 加强内部质量管理,建立完善的质量管理体系,包括设备管理、工艺 管理、人员管理等。通过对质量管理的全面落实,确保产品的质量稳定性 和可靠性。 四、整改效果评估 我们将设立整改效果评估周期,并对整改后的设备和工作人员进行定 期检查和评价。通过对整改后的设备运行数据和产品质量数据的跟踪监控,以及对员工培训效果的评估,来评估整改效果的有效性和可行性。 五、总结与展望 通过本次不合格项整改,我们能够彻底解决设备故障、维护保养不及 时和工艺操作不规范等问题,呈现出良好的整改效果。我们将持续关注和 改进设备运行和质量管理,确保公司的生产能力和产品质量得到持续提升。

不符合项整改报告模版(优秀6篇)

不符合项整改报告模版(优秀6篇) 不符合项报告篇一 12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请,201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审,在评审过程中,发现了8项不贴合项,针对评审组指出的不贴合项,我厂高度重视,立即组织实施整改,现整改完毕,就整改情景报告如下: 不贴合项一:更-衣室私人物品与工作服混放 原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚; 整改措施:里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服,在外间单独放置;整改完成(自检验收情景)情景:个人物品和衣服放在外间,里间更-衣室放置和更换工作服,到达卫生要求; 相关证明附件:见照片一。 不贴合项二:洗手消毒处为手动龙头 原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视硬件设施要求;整改措施:已更换为脚踏式水龙头 整改完成情景(包括自我检查验收情景):能够做到手不接触龙头,到达卫生要求; 相关证明附件:见照片二。 不贴合项三、八:内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分;原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视不一样卫生区域应分开控制卫生; 整改措施:隔断车间,分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理,整改(自检验收情景)情景:整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通,贴合卫生要求; 相关证明附件:见照片三。 不贴合项四:加工车间灯无防爆设置; 原因分析:对食品生产企业卫生要求重视不足,硬件更新不及时;整改措施:更换有防爆罩的日光灯; 整改(自检验收情景)情景:光照充足,如灯管爆裂不会散落到车间或产品上,贴合卫生要求; 相关证明附件:见照片四。 不贴合项五:成品库存放产品无信息标识; 原因分析:仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,内部监管不严格; 整改措施:印刷标识卡,成品库所有产品明确标识; 整改(自检验收情景)情景:已标识清楚; 相关证明附件:见照片五。 不贴合项六:内包装库存有礼品袋等物品; 原因分析:对内包装管理重视不够; 整改措施:将礼品袋等其它物品转移到其他仓库; 整改(自检验收情景)情景:已将其它物品转移,经检查整改措施有效; 不贴合项七:厂区平面图局部与实际不符。 原因分析:沿用了老的建筑平面图,忽视所致; 整改措施:已重新绘制; 相关证明附件:见附件(平面图2)。 经过此次评审和整改,我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识,在今后的工作中,加强过程管理和硬件投入,保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。

gsp认证现场检查不合格项目整改报告2022年三篇

gsp认证现场检查不合格项目整改报告2022年最新三篇 gsp认证现场检查不合格项目整改报告1 ******药店文件 ****[2021]5号 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告********药品监督管理局: 药店于2021年月日接受了GSP认证检查组的现场检查。检查发觉有一般缺陷3项需要整改。检查后,药店特别重视,组织了GSP 认证缺陷项目整改小组,由企业负责人****担当组长负责工作,对每条缺陷进行了缘由分析、风险评估,确定整改措施并明确整改责任人及整改期限,逐条落实。经整改小组的检查,在规定的期限内达到了整改要求,完成了整改工作,现汇报如下: 一、一般缺陷1:12607药品质量信息收集不够全面 1.缺陷表述:药品质量信息收集不够全面,只有互联网收集的外部质量信息,缺少企业经营管理汇总等方面的内部质量信息。 2.缘由分析:由于质量管理人员工作疏漏,没有对企业的内部经营状况汇总等其他渠道质量信息加以收集利用。 3.风险评估:该缺陷为偶然缺陷;缺陷会导致质量信息不能得到充分利用,增加企业质量管理的风险,风险评估为低等。 4.整改措施:由质量负责人****负责在10月18日前收集企业

内部质量信息并予以利用,在以后工作中要求准时收集全部的质量信息并分析利用。 5.整改效果:经过整改,****收集了企业内部质量信息并予以分析和利用。并保证以后要准时收集内部和外部的质量信息。 二、一般缺陷2:13201企业未能对相关人员开展国家有特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。 1.缺陷表述:企业未能对相关人员开展国家有特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。 2.缘由分析:由于培训人对GSP的要求理解不深不透,没有有效的开展特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。 3.风险评估:该缺陷为偶然缺陷;可能会导致企业不能有效的进行特地管理要求药品和冷藏药品的经营管理活动。缺陷风险评估为中等。 4.整改措施:由企业负责人******负责组织特地管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训在11月19日前要求完成培训考核。 5.整改效果:经过整改,企业负责人****对药店员工进行了培训,全体员工考核合格。并保证以后要进一步加强培训工作。 三、一般缺陷3:17201销售拆零药品的人员未经特地培训。 1.缺陷表述:销售拆零药品的人员未经特地培训。 2.缘由分析:由于培训人对GSP的要求理解不深不透,没有有效的开展拆零药品特地培训。 3.风险评估:该缺陷为偶然缺陷;缺陷会导致药品拆零人员不能

【最新】不合格项整改报告-范文模板 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 不合格项整改报告 关于201X年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的 整改报告 201X年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级 工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审 查工作。经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。 一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设 备科、生产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改。 二、事实分析及原因查找。审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负 责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款,成 品检验规程不符合标准要求。分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式 等资料学习不够,现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等 方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料, 另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款,主要原材料未进行检验 和验证。经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有 妥善保管,属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款,工艺监督考核办法不 完善,无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相 关条款理解不够,具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款,未设置质量控 制点。据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规 定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4 条款,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查,公司对特业 人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款,半成品检验项目不齐全。经调查,车间对 半成品各项指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。 三、整改措施。

质检不合格整改报告范文

质检不合格整改报告范文 1. 如何写产质量量问题整改报告 微力课件库 竭诚为您供应优质文档/双击可除产质量量整改报告篇一:关于产质量量监督抽检不合格的状况说明和整改报告关于产质量量监督抽检不合格状况说明及整改状况的报告新平县市场监督管理局:在玉溪市质量技术监督局执法人员于20XX年4月6日依据《中华人民共和国产质量量法》组织的抽检中,我公司生产销售的烧结一般砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》(no:JQ20XX0335),报告上显示有些单一目标(单块最小抗压强度值)不符合gb5101—20XX《烧结一般砖》标准,未达到产质量量要求。针对这一状况,公司领导高度注重,马上组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查缘由,制定整改措施,强化责任追查,确保今后的产质量量全部符合国家相关要求。经排查分析,发觉我们公司在抽检前所生产的本批次烧结一般砖因生产设备运转有毛病未准时处理,另因选购的原材料燃煤所存在的质量问题,形成本批次烧结一般砖消失质量技术问题,加之我公司检验部门未能准时采样分析,生产部门没有准时调整配方,所以形成产质量量消失不稳定,被抽检为不合格产品。针对查出的缘由和存在的问题,一方面我们准时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通,提出整改看法,要求稳定产质量量,加强信息沟通和沟通;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析,

添加分析频率,发觉问题准时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产质量量 2. 请问质量整改报告怎样写 微力课件库 竭诚为您供应优质文档/双击可除产质量量整改报告篇一:关于产质量量监督抽检不合格的状况说明和整改报告关于产质量量监督抽检不合格状况说明及整改状况的报告新平县市场监督管理局:在玉溪市质量技术监督局执法人员于20XX年4月6日依据《中华人民共和国产质量量法》组织的抽检中,我公司生产销售的烧结一般砖被判定不合格。7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》(no:JQ20XX0335),报告上显示有些单一目标(单块最小抗压强度值)不符合gb5101—20XX《烧结一般砖》标准,未达到产质量量要求。针对这一状况,公司领导高度注重,马上组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查缘由,制定整改措施,强化责任追查,确保今后的产质量量全部符合国家相关要求。经排查分析,发觉我们公司在抽检前所生产的本批次烧结一般砖因生产设备运转有毛病未准时处理,另因选购的原材料燃煤所存在的质量问题,形成本批次烧结一般砖消失质量技术问题,加之我公司检验部门未能准时采样分析,生产部门没有准时调整配方,所以形成产质量量消失不稳定,被抽检为不合格产品。针对查出的缘由和存在的问题,一方面我们准时与原料供应商石屏煤矿进

净含量不合格整改报告

净含量不合格整改报告 一、问题描述 近期,经过我公司质检部门对产品进行抽检发现,部分产品的净含量存在不合格情况,与标签上标注的净含量不符合。根据相关法律法规和行业标准,产品的净含量必须符合标签上的标注,否则将影响消费者的权益,损害公司的声誉。因此,我公司决定立即进行整改,确保产品净含量合格。 二、问题分析 1.原因分析 净含量不合格的原因主要有以下几个方面: (1)生产过程中的误差:生产过程中,可能存在设备不准确、操作失误等问题,导致产品的净含量与标签上标注的净含量不符合。 (2)包装过程中的误差:包装过程中,可能存在称量不准确、包装材料质量不合格等问题,导致产品的净含量不符合标签要求。 (3)质检过程中的误差:质检过程中,可能存在抽检不准确、测试方法不规范等问题,导致产品的净含量检测结果与实际情况不符。 2.影响分析

净含量不合格将对公司产生以下影响: (1)损害消费者权益:净含量不合格可能导致消费者购买到的产品实际含量少于标注,影响消费者的使用体验和权益。 (2)损害公司声誉:净含量不合格将影响消费者对公司的信任和认可度,进而影响公司的品牌形象和市场竞争力。 三、整改措施 1.生产过程控制 (1)设备校准:对生产过程中的设备进行定期校准和维护,确保设备准确度和稳定性。 (2)操作规范:制定生产操作规范,明确操作步骤和注意事项,减少操作失误的发生。 2.包装过程控制 (1)称量精度:对包装过程中的称量设备进行检测和校准,确保称量精度满足标准要求。 (2)包装材料质量:严格把控包装材料的质量,确保包装材料无污染、无损坏,不影响产品的净含量。 3.质检过程控制

食堂抽检不合格整改报告

食堂抽检不合格整改报告 在我们平凡的日常里,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。写起报告来就毫无头绪?以下是我帮大家整理的食堂抽检不合格整改报告(通用6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。食堂抽检不合格整改报告1学校本着对学生、对家长、对社会高度负责的态度,严格按照开发区教育工作办公室要求,认真对市教育局、卫生局文件的要求,对学校食堂食品安全进行了一次详细的检查,现将食堂食品安全自查工作汇报如下: 一、成立领导机构,强化责任意识 为了加强对学生集体用餐、食品卫生的安全,确保师生身体健康,进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立了食品卫生安全领导小组:校长为组长,老师专管,实行分工负责,层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查,发现问题及时整改。 组长: 副组长: 成员: 二、自查情况 在学校食堂用餐的:现有学生500余人,教职工20余人。学校本着勤俭节约,让利学生的原则,做好食堂销售管

理工作,把食品安全做为学校工作的重中之重,制定并完善了食堂管理的各项规章制度。 (一)卫生制度: a、食品卫生: 1、应采购新鲜、卫生、无污染的菜肉米面等食品,不得采购和销售腐败、变质、过期食品以及不符合卫生标准的食品。 2、食品的防蝇、防鼠、防尘、防腐设施应正常使用。 3、生熟食品分开存放,切生、熟食品的刀具及砧板分开使用。 4、加工前,菜必须洗净,食物要煮熟,保证饭菜卫生、安全。 5、盛放食品的餐具洗净,定期消毒,销售熟食品必须使用食品夹,不得随意用手取食。 b、个人卫生: 1、食堂工作人员要严格按照上级的要求进行体检,符合要求者才能上岗。 2、要讲究个人卫生,工作时穿戴好清洁工作衣帽,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡和理发,勤洗、勤换工作衣帽。 c、环境卫生: 1、餐厅、厨房等室内外环境按包干范围必须每天打扫,保持清洁卫生,每周要大扫除,做到室内“六面光”,地面干净,墙壁、门窗、天花板无污痕、无涂画、无灰尘、无蜘蛛网,室外无污物,水沟通畅,无臭味,无卫生死角。

抽检不合格整改报告

产品抽检不合格项整改报告 产品(床头柜/fl-a6011)质量监督抽查不合格的整改报告 xxx市质量技术监督局质量科: 我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后, 高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照 国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下: 一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。 二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理 水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前 预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。 三、落实时间:2010年01月23日前申请复查检验(送检)。 四、联系部门:生产管理部 联系电话:0757-xxxxx 、 xxxxx 传真:0757-xxxxx 邮政编码:528300 地址:xxxxxxx镇 某某酒店家具有限公司呈报 2009年12月22日篇二:关于产品质量监督抽检不合格3 关于产品质量监督抽检不合格 情况说明及整改情况的报告 江苏省工商局: 在省局2009年组织的第一次抽检中,我公司生产的复合肥被判定不合格。5月我公司收 到泗洪县工商局送达的复合肥不合格的检验报告,报告上显示有些单一指标未达到产品质量 要求。针对这一情况,公司领导高度重视,立即组织采购、质检、生产、销售等部门召开专 题会议,针对报告中不合格项目全面排查原因,制定整改措施,强化责任追究,确保今后的 产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析,发现我们从江苏德邦购买的干氯化铵中含氮 量偏差较大,有的含氮量高达25.2%,有的氯化铵含氮量只有23.6%,加之检验部门未能及时 采样分析,生产部门没有及时调整配方,所以造成产品单一养分出现波动,被抽检为不合格 产品。针对报告中含水量超标的问题,主要是热烘炉在出渣过程中,炉内温度波动较大,破 坏了烘干系统的平衡,使烘干机温度不平稳,肥料中的水份没有被完全烘干,超过了规定值。 针对查出的原因和存在的问题,一方面我们及时与原料供应商江苏德邦进行反馈和沟通, 提出整改意见,要求稳定产品质量,加强信息交流和沟通,将江苏德邦从a级合格供方降为 b级合格供方;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪分析,增加分析频率,发 现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产品质量达标。针对产品中水份超标问 题,公司将原有的烘干炉炉膛扩大一倍,增加了两个进煤和出渣通道,杜绝了在清理炉渣过 程中温度波动对产品烘干的影响。另外,为了增加工艺的可靠性,2009年5月,我们利用检 修机会,对生产工艺进行技术改造,优化进料装置,新增四条电子送料机,确保各种原料入 料准确。 对抽检不合格批次复合肥,我公司及时进行召回,对同一批次尚未出厂的产品全部采取 按一定比例加在原料中重新生产其他产品。同时为了杜绝类似质量事故发生,维护公司质量 信誉和形象,公司对在这次质量事故中的责任人,供应、质量部长进行严肃处罚。 经过我公司采取的一系列整改措施,我公司产品质量一直保持稳定。2009年6月,泗洪 农业委员会抽检的我公司生产的复合肥合格(皖蚌检c2009-h1239);2010年6月我公司两次 委托检测复合肥合格(2010hg字ws类第270号、2010sjps-wt0389);2010年11月江苏省工

不合格项报告及整改培训记录

不合格项报告及整改培训记录 一、不合格项报告 日期:XXXX年XX月XX日 报告人:XXX 报告对象:公司全体员工 尊敬的各位员工: 近期,公司进行了一次全面的内审工作,并对各个部门的工作进行了 审核。在此次审核中,发现了一些不合格项,特此向大家报告并做出整改 计划。 1.不合格项一: 问题描述:部分员工在工作中存在违反工作纪律和规范的情况,例如:迟到、早退、在工作时间内进行个人事务等。 影响分析:违反工作纪律和规范,不仅会影响自身的工作效率,也会 影响团队的工作效率,降低公司整体的竞争力。 整改计划:加强员工考勤管理,严格执行工作纪律和规范,对违规行 为进行有效的纠正和处罚。 2.不合格项二: 问题描述:部分员工在工作中存在沟通不畅、信息传递不及时等问题。 影响分析:沟通不畅和信息传递不及时会导致工作流程不顺畅,产生 误解和矛盾,影响团队的团结和合作。

整改计划:加强团队培训,提升员工的沟通能力和信息传递效率,建立良好的沟通机制,并加强上下级之间的互动与交流。 3.不合格项三: 问题描述:部分员工在工作中存在生产质量不达标、工作效率低等问题。 影响分析:生产质量不达标和工作效率低会导致公司产品质量下降,影响公司的声誉和销售业绩。 整改计划:加强员工的培训与技能提升,提高生产效率和质量意识,建立健全的质量控制体系,加强对员工的监督和考核。 日期:XXXX年XX月XX日 培训人:XXX 培训对象:公司全体员工 尊敬的各位员工: 为了解决以上提到的不合格项,我们决定进行一次整改培训,希望借此机会能够加强大家的意识和能力,提高工作效率和质量。 培训内容如下: 1.违反工作纪律和规范的纠正: (1)加强员工考勤管理,严格执行工作纪律和规范。 (2)设立迟到、早退、旷工等违法行为的处罚机制,对违规人员进行处罚,并公示处理结果。 2.沟通能力和信息传递的培养:

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