安全检查表汇总-(1)

安全检查表汇总-(1)
安全检查表汇总-(1)

应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式

进行隐患排查。

【条款释义】

隐患排查的组织方式主要有综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检

查、日常检查等。

综合检查是以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面检查。

专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查,及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。

季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。

节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查,特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。

日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导

和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查。

综合性检查表检查人:时间:

专业性安全检查表

节假日安全检查表

检查人员: 检查日期:

季节性安全检查表

电气安全检查表

汛期安全检查表

汛期安全生产检查表 企业名称:青岛双星国际地产(青岛)有限公司分管领导签字:日期:2015年7月11日序号单位自查隐患整改结果备注(防范措施) 1 新疆 塔里 木 塔吊标准节螺丝松动立刻将螺丝紧固要求塔吊工及安全员定时对塔吊进行自查围挡墙加固不到位安排人员对围挡墙进行加固定期检查 作业时间安排不合理 要求各班组调整作业时间,避开高 温时段 合理安排工作时间防暑降温用品缺乏购买防暑降温用品每天供给绿豆水及防暑药品 现场灭蝇情况不理想增加灭蝇手段增加灭蝇设施投入 2 中建 八局 炼胶车间外架拉结杆件不 足,缺少斜撑 加设斜撑与满堂脚手架临时拉结 1、安排专人做好脚手架基础沉降观测 2、结构浇筑后与建筑物结构进行可靠拉结 3、脚手架上严禁集中堆放材料等荷载 电缆沟回填不及时,边坡 上配电箱应及时挪开,以 免发生安全隐患事故 及时安排土方回填,做好配电箱转 移到安全区域并加固到位 分段进行回填土施工,分批转移配电箱和电缆,电缆线 进行埋地铺设,配电箱做好固定 钢结构屋面个别檩条未固 定,易发生掉落伤人事故 及时将檩条安装好,不能及时安装 的做好临时加固 檩条能安装多少便放置多少,边放置边安装,严禁放置 大量檩条后进行安装,每天做好安装计划,安排专人监 督发现松动及时进行加固 3 中国 二十 二冶 深基坑临边防护 已使用脚手架、密目网、警戒线进 行围护 及时做好基坑临边防护工作,随主体施工同事进行施工用电开关箱内存在一 闸多机现象 拆除多余设备,增加开关箱严格安装临时用电规范做好施工用电工作脚手架扫地杆个别部位缺 失 加设部分拆除缺少扫地杆 脚手架拆除时严格按照施工方案进行拆除,必须执行拆 除验收手续施工现场材料堆放混乱 合理堆放材料,废旧物料统一分类 堆放 以“青岛市安全文明工地标准图册”为参照执行

企业安全检查的分类及方法示范文本

企业安全检查的分类及方 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业安全检查的分类及方法示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全检查是一项综合性的安全生产管理措施,是建立 良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之 一,也是企业防止事故、减少职业病的有效方法。 检查包括企业安全生产管理人员进行日常检查,企业 领导进行巡视检查,操作人员对本岗位的设备、设施和工 具进行经济性检查。各类人员经常深入作业现场进行安全 检查,有利于及时掌握情况、发现问题,从而解决问题。 一、安全检查分类 安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检 查、节假日前后的检查和不定期检查。 (1)日常性检查,即经常的、普遍的检查。企业一般 每年进行2—4次;车间、科室每月至少进行一次;班组每

周、每班次都应进行检查。专职安技人员的日常检查应该有计划,针对重点部位周期性地进行。 1)生产岗的班组长和工人应严格履行交接班检查和班中巡回检查; 2)非生产岗位的班组长和工人应根据本岗位特点,在工作前和工作中进行检查; 3)各级领导和各级安全生产管理人员应在各自业务范围内,经常深入现场进行安全检查,发现不安全问题及时督促有关部门解决。 (2)专业性检查是针对特种作业、特种设备,特殊场所进行的检查,如电焊、气焊、起重设备、运输车辆、锅炉压力容器、易燃易爆场所等。 (3)季节性检查是根据季节特点,为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。如春节风大,要着重防火、防爆;夏季高温多雨多雷电,要着重防暑、降温、防汛、防

最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

雨季(汛期)安全检查表

雨季(汛期)安全检查表 1 安委会召开情况 (4分) 项目安委会议的定期召开情况 2 安委会部署安排的工作落实情况 2 2 安全培训教育 (4分) 项目新员工的安全培训、书面考试情况 1 对设备厂家现场工代的安全培训、安全考试情况 1 公司部署的专项培训、学习的具体落实情况 2 3 三标一体化工作 (4分) 针对重大风险、重要环境因素的控制措施实施情况 2 人身伤害、火灾事故等专项应急预案的编审情况 2 4 安全标识标志 (4分) 各类安全宣传条幅、标语,以及安全标牌的设置情况 2 施工区域内的安全警戒线、标识标志的设置情况 2 5 安全工作例会 (4分) 安全工作例会的召开情况,查会议纪要、会议签到表等记录 2 对公司及上级单位下发的安全文件的学习、传达及落实情况 2 6 安全监督检查 (4分) 安全专工的日常安全检查情况,查工作联系单、安全检查通报及处 罚通知单等记录 4 7 安全隐患整改 (4分) 项目自查时的重大安全隐患整改情况,查监理单位或施工单位存档 的整改反馈单等管理台帐 2 公司安全检查要求整改事宜的闭环管理情况,查整改回复单等记录 2 8 安全专项活动 (4分) 各类专项安全活动的前期策划工作 2 专项活动具体开展情况,查工作总结及相关照片等 2 序号条款检查内容标准分实得分检查记录项目安全管理工作(共计40分)

9 安全事故管理 (4分) 轻伤和严重未遂事故的上报、调查及处理情况 2 在公司委托的情况下,其它事故的调查分析及善后处理情况 2 10 安全内业管理 (4分) 项目安全资料的分类归档、规范化管理情况 2 安全日志、周报、月报及报表等安全信息的及时报送情况 2 防洪防汛措施(共计60分) 11 防洪防汛管理 (12分) 是否成立有应急领导小组,工程现场有24小时值班表 1 是否制定有应急预案,并根据实际需求进行了培训或演练 1 项目现场范围内的防汛重点监控部位清单 1 现场临建设施、设备仓储区的门窗临时封闭或封堵措施 1 抽水泵、雨衣、电筒、沙袋等抢险设备和物资的储备情况 1 紧急情况下的人员撤离及安置方案 1 汛期前对雨水、污水管道及其他排污管道的疏掏、清障和维护 1 降雨期间是否安排专人对深基坑、塔吊、脚手架等进行巡查 1 塔式起重机基础防浸泡措施制定、实施情况 1 沿海地区是否制定了大型设备的防汛、防台安全措施 1 户外的大型宣传广告牌的加固措施或需要临时拆除 1 台风期间的人员外出管理工作 1 12 防雷接地措施 (8分) 烟囱和冷却塔等高大建筑的防雷接地措施 2 塔式起重机、高大脚手架防雷接地措施 2 施工电梯、井字架、龙门架等高架设施的防雷接地保护措施 1 地处空旷部位的临时彩板房的防雷接地保护 1

日常安全检查表

附录四/05 (AQ—04—05) 日常安全检查表 受检单位(部门)工程名称(地点) 检查时间检查部门 检查内容人员情况: □施工作业情况□安全防护用品使用□按要求着装□其他工器具及材料: □工器具使用□车辆使用□施工电源□其他 安全措施: □工作票使用□安全施工作业票使用□安全措施□其他 文明施工及环境保护: □施工现场□生活设施□环境保护 抽检或其他检查内容: 违章行为 及 安全隐患 限期整改意见整改执行 情况复检复检人: 日期: 现场负责人:检查人员: 说明:检查情况符合要求填“√”不符合要求填“×”,没有此项不填。检查内容不限于本表所列范围。

附录四/05 (AQ—04—05)续上 日常安全检查表使用说明 日常检查表适用于电网建设工程施工班组专职安全员对施工现场的日常例行检查,检查内容分为施工现场的人员情况、工器具及材料、安全措施、文明施工及环境保护四大类。具体检查内容根据当天实际工作情况,可参照以下分解项目进行,检查内容不限于所列范围: (☆号为必检项目,△为抽检项目)。 序号类 别 项目具体检查内容 备 注 1 人 员 情 况 施工作业 情况 ①当天工作安全交底清楚;②施工人员工作任务明确;③安全监护 人明确 ☆安全防护 用品使用 ①正确佩戴安全帽;②2米以上高空作业正确使用安全带;③正确使 用电焊面罩、手套;④正确使用防毒、防辐射用品 ☆按要求着 装 ①穿符合要求的工作服;②工作负责人、安全员佩带标志袖套;③ 禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及裙子;④佩带胸卡 ☆其他 ①无违章指挥、违章作业;②工作人员精神状态良好;③不在禁烟 场所吸烟 ☆抽检项目 ①特种作业人员持证情况及台帐;②作业人员接受安全教育和考试 记录;③作业人员体检表;④人员安全教育培训记录 △ 2 工 器 具 及 材 料 工器具使 用 ①工器具外观及性能良好;②安全用品、受力工器具外观良好,有 检验标签且在合格使用期内;③电动工具按一机、一闸、一保护使 用;④登高工具有防滑措施;⑤安全防护装置符合要求 ☆车辆使用 ①出车前例行检查;②易燃易爆物运输符合规定;③大型材料、设 备绑扎稳固;④无人货混装;⑤自卸车车厢严禁载人 ☆施工电源 ①电源线绝缘层无破损、布置整齐合理;②三相五线制配线且截面 满足负载要求;③使用标准电源箱;④电源箱内所有元件完好,有 触电保安器;⑤分路电源有标识;⑥防水密封良好;⑦电源箱上锁 ☆其他 ①设备材料按划分区域堆放整齐、有标识牌;②工具摆放整齐③ 易燃易爆物存放符合规定;④工器具及材料有防火防盗措施 ☆抽检项目 ①工器具台帐;②工器具试验检验记录;③仓库有制度并由专人管 理,防火、用电满足规范要求;④主要施工机械挂设操作规程;⑤ 大型机械(设备)有安全责任人;⑥大型用电机械(设备)按“一 箱、一机、一闸、一保护”设置 △ 3 安 全 措 施 工作票 ①所列安全措施全部执行;②线路票接地线编号、数量与工作票相 符;③防火重点部位使用动火作业票 ☆安全施工 作业票 ①签发、审查符合要求;②相关人员亲笔签名;③安全防范措施满 足要求并正确执行;④施工作业区明确;⑤副票同时使用 ☆ 安全措施 执行情况 ①施工方案经审核批准;②按施工方案作业;③各工序及单项作业 严格执行相关规程规范;④使用易燃易爆物(电焊氧焊等)有防 火措施⑤施工区域有明显有效的警示隔离措施 ☆其他 ①各工序、专项作业进行安全技术交底;②停电和带电作业手续齐 全;③临时用电符合要求 ☆抽检项目 ①安健环设施齐全;②有工程合同及安全协议书;③安全管理制度 完整,人员职责明确;④各级签订安全生产责任书;⑤三级安全网 络机构健全,运转正常;⑥制定应急预案与响应并演练⑦按时开展 安全活动、站班会及日常安全检查;⑧配齐有效的规程规范及作业 指导书;⑨各种安全管理台帐齐全;⑩安全隐患整改实行闭环管理 △ 4 文 明 施 工 及 环 保 施工现场 ①环境卫生整洁;②有防暑、防毒等措施;③危险区域设安全围栏 和醒目的警示标识;④安全施工标志数量符合规定;⑤施工现场设 有保健急救药箱;⑥施工人员掌握基本急救知识 ☆生活设施 ①办公生活场所环境卫生整洁,用品摆放整齐;②生活垃圾及时清 理 ☆环境保护 ①按环境因素清单控制污染;②现场设有废弃物回收装置;③做到 “工完料尽场地清”;④在有农作物、林木、植被等施工场所时有保 护措施 ☆抽检项目 ①生活用电符合标准;②临时建筑符合有关安全规范;③垃圾、废 料分类存放并及时清理;④严禁在建工程建筑兼作住宿 △

(完整word版)本质安全知识100题

本质安全管理体系相关知识100题 一、相关术语 1、危险源:可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 重大危险源:长期地或临时地生产、加工、搬运、使用、或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 安全生产事故隐患:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,企业应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2、风险: 某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。 3、危险源辨识: 对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别,并分析其产生方式及其可能造成的后果。 4、风险评估: 评估风险大小的过程。在这个过程中,要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。 5、风险预控: 根据危险源辨识和风险评估的结果,通过制定相应的管理标准和管理措施,控制或消除可能出现的危险源,预防风险的出现的过程。 6、危险源监测: 在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查,并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。 7、风险预警: 对生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测,并对其风险大小进行预期性评价,及时发出危险预警指示,使管理层可以及时采取相应的措施的活动。 8、不安全行为: 不安全行为又分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人类行为,如员工的违规行为;而广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人类行为,既包括可能直接导致事故发生的人类行为,也包括可能间接导致事故发生的人类行为,如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿的安全管理来说,员工的不安全行为属于狭义的不安全行为,而管理者的不尽职行为则属于广义的不安全行为。 9、管理对象: 是管理对象单元的一种划分,是对危险源的总结和提炼,是通过管住管理对象实现对危险源的控制或消除。 10、管理标准: 是一种标尺,是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理(对象)标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。 11、管理措施: 是指达到管理标准具体方法、手段。 12、PDCA管理模式: 是戴明提出的一种循环管理模式,包括计划、实施、检查和改进,从管理的计划到改进是一种闭环的管理。

工贸企业安全检查表(模板).doc.doc

厂址、总平面布置安全评价 依据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等标准、规范,对总平面布置单元进行检查评价,见表5-1。 表 5-1 厂址、总平面布置安全检查表 序号检查内容依据标准检查记录检查结果 厂址位于昆明经开区,符厂址选择应符合国家的工业布 1 2 3 4 GB50187-20 局、城镇(乡)总体规划及土地 12 第条 利用总体规划的要求。 配套和服务工业企业的居住区、 交通运输、动力公用设施、废料GB50187-20 场及环境保护工程、施工基地等12 第条 用地,应与厂区用地同时选择。 厂址选择应对原料、燃料及辅助 材料的来源、产品流向、建设条 件、经济、社会、人文、城镇土 地利用现状与规划、环境保护、GB50187-20 文物古迹、占地拆迁、对外协作、12 第条 施工条件等各种因素进行深入的 调查研究,并应进行多方案技术 经济比较后确定。 厂址应有便利和经济的交通运输 条件,与厂外铁路、公路的连接, 应便捷、工程量小。临近江、河、GB50187-20 湖、海的厂址,通航条件满足企12 第条 业运输要求时,应尽量利用水运, 且厂址宜靠近适合建设码头 合符合国家的工业布局、 符合 城镇(乡)总体规划及土 地利用总体规划的要求。 符合要求。 符合 符合要求。符合 交通较为便利。符合

的地段。 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和 电源与厂址之间的管线连接应 5 尽量短捷,且用水、用电量(特 别)大的工业企业宜靠近水源及 电源地。 散发有害物质的工业企业厂址, 应位于城镇、相邻工业企业和居 6住区全年最小频率风向的上风侧,不应位于窝风地段,并应满 足有关防护距离的要求。 厂址应具有满足建设工程需要的 7 工程地质条件和水文地质条件。 厂址应满足近期建设所必需的场 地面积和适宜的建厂地形,并应 8 根据工业企业远期发展规划的需 要,留有适当的发展余地。 厂址应满足适宜的地形坡度,尽 量避开自然地形复杂、自然坡度 9 大的地段,应避免将盆地、积水 洼地作为厂址。 厂址应位于不受洪水、潮水或内 10 涝威胁的地带。 下列地段和地区不应选为厂址:111、发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区; 2、GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12 第 2.0.9 条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 昆明经开区供电部门负责 供电,电源、水源供应符 符合 合要求。 企业为机械加工行业,满 符合 足相关要求。 根据企业提供的地质资 符合 料,符合相关要求。 符合要求。符合 符合要求。符合 厂址地势相对较高,不易 符合 受洪水、内涝影响 厂址范围内未见此类地 符合 段和地区。

本质安全管理体系

前言 建立本质安全管理体系的背景及意义 煤炭在我国的一次能源构成中一直占70%左右,我国早已成为世界第一产煤大国,而且以煤为主的能源格局在今后几十年内不会发生根本性改变。目前我国拥有各类煤矿2万多座,但我国煤矿事故年死亡人数却占到了世界煤矿事故年死亡人数的80%以上。近年来我国煤矿安全生产工作总体上向好的方向发展,但煤矿安全生产仍存在着许多薄弱环节和深层次问题,形势依然十分严峻。尤其值得注意的是,一些国有重点煤矿的安全形势仍然令人担忧,重大事故时有发生。煤矿重大事故的不断发生不但给国家和人民造成了重大的经济损失,也带来了不良的社会和政治影响。 在煤矿企业中,安全是最重要和最根本的要求。多年以来,我国的煤矿企业积极探索和实践煤炭安全管理理论和方法,尤其是近年来,安全管理受到了前所未有的重视,本质安全管理的思想也应运而生,并在多家煤矿企业得以贯彻执行,取得了初步成效。 神华集团是国内较早探索本质安全管理的煤矿企业。 煤矿本质安全管理体系的建立与推广是一个战略问题,它既是一个系统工程,又是效益工程,煤矿本质安全管理体系的大力推行,必将在很大程度上使煤矿的安全工作走上良性循环的轨道。 考虑到煤矿企业安全管理的现实需要以及安全管理中所存在的一些突出问题,2005年年底,在国家煤炭安全总局组织下,开始研究适合我国国情、符合煤矿实际的安全管理体系,即“煤矿本质安全管理系统研究”。2007年3月在神华集团上湾煤矿和徐州矿务集团权台煤矿开展首批试点工作。

第2章本质安全管理体系简介 2.1本质安全管理(体系)的概念及相关术语 2.1.1本质安全管理(体系)的相关概念 (1)本质安全管理的定义 本质安全管理是符合中国国情的,以切断事故发生的因果链为根本目标的,以预控为核心的,以危险源辨识和本质安全管理标准、管理措施为基础的,与传统安全管理相比更有效、更科学、更系统的管理,能使我国的煤矿安全状况得到根本改善,达到国际先进安全管理水平的一种现代管理理论和方法。 (2)本质安全管理的目标 本质安全管理的目标是通过以预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参加的、闭环式的安全管理活动,在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞,进而实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全,切断安全事故发生的因果链,最终实现杜绝已知规律的、酿成重大人员伤亡的煤矿生产事故发生的煤矿本质安全目标。 2.1.2本质安全管理的相关术语 (1)危险源:可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 (2)风险:某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。 (3)危险源辨识:对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别,并分析其产生方式及其可能造成的后果。 (4)风险评估:评估风险大小的过程。在这个过程中,要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。 (5)风险预控:根据危险源辨识和风险评估的结果,通过制定相应的管理标准和管理措施,控制或消除可能出现的危险源,预防风险的出现的过程。 (6)危险源监测:在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查,并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。 (7)风险预警:对生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测,并对其风险大小进行预期性评价,及时发出危险预警指示,使管理层可以及时采取相应的措施的活动。 (8)不安全行为:是指一切可能导致事故发生的行为,既包括可能直接导致事故发生的人类行为,也包括可能间接导致事故发生的人类行为,如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。

安全检查表

安全检查表 安全检查是企业行之已久的一项措施,但由于缺乏细致的检查方法,检查中容易漏项,因而影响了检查效果。安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的一种简单实用的工具,它是系统安全分析的初步手段,是比较原始的初步定性的安全分析方法。 第一节安全检查表的定义和特点 一、安全检查表的定义 为了系统地发现工厂、车间,工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统分割成小的子系统,查出不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问的方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查。根据上述顺序编制的表,可以避免有关项目的漏检。这种表称作安全检查表(Safety Check List,简称SCL)。 安全检查的形式很多,有工人在岗位上的自我检查,有各级指导组织的自上而下的检查,有重大节假日的定期检查,也有专业性的安全检查等等。这些检查一般都有领导人员、专业干部参加,虽然也起过一定的作用,但是往往缺乏系统的检查提纲,只能凭几个有经验的人根据各自的经验进行检查,因而有很多缺点,如这种检查容易造成很多漏项;检查时只能观察到一些表面现象而忽略了重大的潜在性危险等。所以,这种检查多半不能受到工人的欢迎和引起人们的重视,也解决不了多少实际问题。 安全检查表在安全检查工作中是一个有效的手段,使用之后,能够大大提高安全检查的效果。这是因为安全检查表是用系统的观点编制的,它将复杂的大系统分割成子系统或更小的单元,然后集中有经验人员的智慧,事先讨论这些简单的单元中可能存在什么样的危险性,会造成什么样的危险后果,如何消除它,由于事先有了考虑,就可以作到周密全面不致漏项。再经过编制人员从单元、子系统以至整个系统详细推敲后,接系统编制出安全检查的详细提纲,以提问方式列成表,作为安全检查时的指南和备忘录。 二、安全检查表的特点 1.具有全面性 由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员,经过充分讨论后编制出来的,所以可作系统化,完整化,不漏掉任何能导致危险的关健因素,因而克服了盲目性,避免了过去那种走过场的安全检查方法,起到了改进检查质量的作用。 2.具有直观性 安全检查表用提问方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人直观地知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用。 3.具有广泛性 安全检查表国家、个人都可以编制,工厂、车间、班组都可以使用,水平不同的人员都可以掌握,因此具有广泛性。

安全检查表计算公式

分值的计算方法 1. 汇总表中各项实得分数计算方法: 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分x该分项在检查评分表中实得分) /100 【例1】《安全管理检查评分表》实得76 分,换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为多 少? 分项实得分=(10x 76) /100=7.6 分 2. 汇总表中遇有缺项时,汇总表总分计算方法: 缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和x 100 【例2】某工地没有搭吊,则塔吊在汇总表中有缺项,其他各分项检查在汇总表实得分为84 分,计算该工地汇总表实得分为多少? 缺项的汇总表分=84/90x100=93.34 分 3. 分表中遇有缺项时,分表总分计算方法: 缺项的分表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和x 100 【例3】《施工用电检查评分表》中“外电防护”缺项(该项应得分值为20 分),其他各项 检查实得分为64 分,计算该分表实得多少分?换算到汇总表中应为多少分? 缺项的分表分=64/(100-20)x 100=80 分 汇总表中施工用电分项实得分=(10x80) /100=8 分 4. 分表中遇保证项目缺项时,“保证项目小计得分不足40 分,评分表得零分” ,计算方法即实得与应得分之比V 66.7%时,评分表得零分(40/60=66.7% )。 【例4】如在施工用电检查表中,外电防护这一保证项目缺项 (该项为20分) ,另有其他“保 证项目”检查实得分合计为20 分(应得分为40 分),该分项检查表是否能得分? 20/40=50% V 66.7% 则该分项检查表计零分。 5. 在各汇总表的各分项中,遇有多个检查评分表分值时,则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 【例5】某工地多种脚手架和多台塔吊,落地式脚手架实得分为86 分、悬挑脚手架实得分 为80分;甲塔吊实得分为90 分、乙塔吊实得分为85 分。计算汇总表中脚手架—塔吊实得分值为多少? (1)脚手架实得分=( 86+80) /2=83 分 换算到汇总表中分值=(10x83) /100=8.3 分 (2)塔吊实得分=(90+85) /2=87.5 分 换算到汇总表中分值=(10x87.5) /100=8.75 分

石油化工专项安全检查表

-石油化工专项安全检查表

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石油化工专项安全检查表(zjxqlhl001) 检查人: 检查时间: 序号检查项 目 检查标准检查结果检查记录 一《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山等重点行业领域安全生产大检查工作方案的通知》(安监总办〔2013〕73号)中要求的危险化学品领域专项检查内容 (一)危 险化学 品生产 环节。 企业落实“三同时”及安全生产许可证取证审查时不符合项和企业内外部间距不符合规 范要求的整改情况,涉及重点监管的危险化工工艺的建设项目和自动化改造情况,设备维 护保养、检维修作业、生产装置正常开停车和紧急停车及重点危险工艺、重点监管危险 化学品等规章制度、操作规程的制定和执行情况。重点监管的危险化学品特别是光气、 液氯、液氨、硫化氢等有毒有害易燃易爆危险化学品,重大危险源的安全管理情况;完成 提升危险化学品领域本质安全专项行动任务情况;重大危险源监控情况,储罐安全监控检 测情况(液位、压力、温度报警和可燃气体泄漏报警);作业现场安全监督检查,严格执 行直接作业安全标准,有效防范直接作业环节事故情况。 □符合 □不符合 (二)危 险化学 品使用 环节。 使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业与重要场 所、设施、区域的距离和总体布局情况,厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、 工艺合规情况,安全生产管理机构、安全生产管理人员配备情况,企业主要负责人、分管 安全负责人和安全生产管理人员安全资格情况,安全生产责任制、安全生产规章制度、安 全操作规程建立情况,安全评价发现问题的整改情况,重大危险源辨识及安全管理情况, 应急管理情况。 □符合 □不符合 (三) 危险化 学品储 存环 节。 重点检查储存有毒(特别是剧毒化学品)、易燃、易爆危险化学品的企业,大型石油、成品 油储罐区,涉及氯、氨、液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录的化工企业,以及 构成重大危险源的企业和单位。 □符合 □不符合 (四)危 险化学 品经营 环节。 重点检查经营剧毒化学品和交通运输工具用加油(气)站、液化气体充装单位。 □符合 □不符合

雨季汛期安全大检查表表

受检单位 检查项目 部署安排 安全教育 安全检查 防火 防爆 防中毒 中暑 现 场防触电检 查 防机械 伤害 防倒塌 防雷击 防淹溺 放高空 坠落 防污染 防交通 雨季汛期安全大检查表 受检部位 检查内容不符合项记录1、雨季汛期安全生产工作部署情况,各级干部员工 HSE 职责的履行情况;各项生产 环节的安全控制和监管情况。 2、雨季汛期安全生产措施制定及应急物资、设备的储备情况。 3、雨季汛期落实专人值班,值班人员应保持通讯畅通。 开展以雨季“十防”为主要内容的安全教育培训、考核情况。 1、基层单位自检检查情况。 2、现场监督检查情况,规章制度、作业许可的执行情况。 1、按时巡检,杜绝油气跑冒滴漏、安全警示标志齐全、正确穿戴劳保和使用 防爆工具。 2、工业动火严格履行审批程序,现场安全措施落实。 3、电气设备、设施达到防爆要求。 4、消防器材齐全有效,消防通道畅通。 1、进入受限空间作业严格执行作业票制度,安全监护到位。 2、防暑降温工作措施落实到位。 3、按规定配备发放合理的防护劳保用品,并合理使用。 1、用电设备、电力设施保持完好,无老化、破损、电线裸露现象,接地接零 规范且牢固可靠。 2、电工作业认真执行双人作业票制度,佩戴使用防护用品、用具。 3、手持电动工具、移动电器配备漏电保护器。 1、运行设备防护罩齐全完好。 2、检查本单位设备的设计、安装是否合理,是否存在缺陷,防护保险装置、 安全管理措施是否齐全有效。 1、现场围墙、房屋及高大建筑和设施、烟囟无倾斜、断裂和基础下沉等隐患。 2、绷绳齐全牢固。 1、雨季前防雷防静电接地装置完好可靠,检测合格。 2、员工防雷知识掌握及自救情况。 1、排污沟渠护栏无缺失、损坏问题,有明显警示标识,提醒人员巡检或进行 清捞工作时防坠入沟渠,发生淹溺事故。 2、汛期救生装备配备齐全,完好可靠。 3、严禁员工野浴。 1、高空作业必须办理高空作业许可证,系好安全带,加强监护;六级以上大风、 雷雨天严禁高空作业。 2、梯子护栏齐全牢固,做好防滑处理。 1、下水井盖、雨水井盖齐全、无破损、无缺失。 2、排水沟渠完好畅通。 3、排涝站加强巡检,定期清理汇水池,及时打捞水渠内漂浮物。 4、生产场所无跑、冒、滴、漏、渗、乱排乱放现象。 5、生产现场要工完料净场地清,达到“三清四无”。 6、办公场所卫生清洁,无污染物。 7、生产生活垃圾妥善处理。 1.车辆的技术状况性能。 2.加强路检路查工作,杜绝非岗驾驶、酒后驾驶、跑私车。

安全隐患综合检查表

综合检查表 序号: 检查时间:检查范围:检查员: 检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况 实施标准化系统所提供的组织保障情 况指定主要负责人 指定标准化相关责任部门指定各部门主要负责人各部门指定相关的责任人专业技术组织 各部门规章制度执行情况管理层 各管理部门 各基层管理单位 检查与纠正措施执行情况检查出的问题和隐患及整改情况 员工参与标准化系统活动情 况参与安全生产目标的制定 员工安接受全生产规章制度和安全操作规程培训和考核 员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求 参与安全生产会议和安全生产活动 应了解设计与工艺流程变化 与外部机构沟通安全生产相关事项 了解工作场所、设备设施存在的危险源和风险 接受法律、法规和其它要求的培训、考核 参与安全问题(或事故)的调查定期参加体检

检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况 应急响应的准备与演练情况有符合本单位的事故应急救预案 应急救援组织到位 应急通讯、警报、信号等系统完好 应急救援器材充分 按规定进行应急救援演练 做好详细的演练记录 定期进行一次救援演练 标准化作业落实情 况责任制和管理制度制定落实情况良好 作业环境良好 操作规程执行情况良好 劳动防护用品按要求保管佩戴 法律法规与其他要求的遵守 情况法律法规遵守情况良好 标准化与其他要求遵守情况良好 员工的安全行为状 况无迟到早退现象 无违章、违规操作无擅自脱岗 无酒后上岗 无违反法律法规现象无其它违章违纪现象 上级或主 管部门布置的安全检查按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检查 备注: 符合法律法规和其他要求检查记录一项划√; 不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。

安全检查分类和方法标准范本

操作规程编号:LX-FS-A22749 安全检查分类和方法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全检查分类和方法标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 安全检查是一项综合性的安全生产管理措施,是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一,也是企业防止事故、减少职业病的有效方法。 检查包括企业安全生产管理人员进行日常检查,企业领导进行巡视检查,操作人员对本岗位的设备、设施和工具进行经济性检查。各类人员经常深入作业现场进行安全检查,有利于及时掌握情况、发现问题,从而解决问题。 一、安全检查分类 安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节

本质安全型水电企业星级查评标准-完整详细的安全检查表

附1-1-2 本质安全型水电企业星级查评标准 序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注 1 人员要素150 1.1 组织机构10 (1)企业未成立以“一把手”为主任的安全生产委员会,未以正式文件公布,或未根据人员变动 及时调整 10 (2)企业安全保证体系和监督体系不健全,未设立独立的安监机构。10/项(3)企业未按要求每年至少召开一次安委会会议、每月召开一次安全生产分析会和安全网例会, 形成会议纪要并予以公布 5/次 1.2 安全生产 责任制 20 (1)企业未制定各部门、各岗位安全职责规定 5/部门 2/岗位 (2)企业安全生产第一责任人未认真履行本岗位安全生产责任,如:未及时批阅上级安全文件并 提出贯彻要求,未主持召开年度安全工作会议和月度安全生产分析会,未建立、健全本单位安全 生产责任制,未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,未组织制定并实施本单位安全生 产教育和培训计划,安全生产费用投入不足,未督促、检查本单位的安全生产工作,未及时消除 生产安全事故隐患,未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,未及时、如实报告 生产安全事故,未按“四不放过”原则处理不安全事件,未主管安全监督管理机构等 10/项 (3)企业其他领导人员未按照“党政同责、一岗双责”、“管业务必须管安全”、“管行业必须 管安全”、“管经营必须管安全”的要求,落实本岗位安全职责 10/项 (4)企业领导人员未按规定每月至少参加1次班组安全活动3/次 — 27 —

序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注 1.3 人员配备 和准入 25 (1)企业未建立和完善人员资格确认和准入制度 无制度10分,未按 规定执行2/人次(2)企业安监部门专职安监人员少于3人,岗级低于同等生产职能部门主要专业岗位5/项 (3)外协用工资格不符合相关要求,外协用工超许可范围工作10/人 1.4 教育培训25 (1)未依法对从业人员进行与其所从事岗位相应的技能、安全教育培训,外包单位作业人员、劳 务派遣人员、实习人员未纳入企业从业人员统一培训管理 5/人(2)新入职、工作岗位调整生产人员或新工艺、新技术、新设备、新材料应用时,未根据相关要 求及时进行安全培训并经考核合格后上岗 2/人(3)各级安监人员、注册安全工程师未定期开展培训及知识能力更新2/项(4)发电企业员工未能掌握安全生产九项基本技能2/人 1.5 个体防护20 (1)安全工器具和劳动防护用品未按《劳动防护用品配备标准(试行)》规定配备至相关人员2/人 (2)工会未将安全工器具管理纳入劳动保护监督的重要内容,未及时纠正安全工器具和劳动防护 用品管理中的违法、违章行为 5/项 (3)企业车间或班组未建立各类安全工器具和劳动防护用品清册,且未分类编号,实物与台帐不 一致,未定臵摆放 5/项 1/件 无清册5/项,未定 臵管理1/件(4)未按照相关规定对各类安全工器具和劳动防护用品进行检查、检验和试验,并分类妥善保管5/项 (5)进入现场人员未正确佩戴防护用品、使用安全工器具2/人 1.6 现场作业50 (1)未建立重大及危险性作业管理人员到位监督管理制度10/项(2)现场所有作业前未进行危险点分析,制订落实防范措施,危险点分析不全面,未从人、机、 环、管四方面进行分析 5/项(3)未按照集团要求在重点区域、危险作业人员作业前(开工前)进行“手指口述”10/项(4)工作人员精神状态、身体状况、知识与技能不符合工作要求2/人(5)现场检查发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律20/人(6)电气、高处(交叉)、起重(特种)、动火、动土(基坑开挖)、危化品、水上(水下)、特殊地 质区域、隧道、拆除爆破、有毒有害、易燃易爆、有限空间等作业(场所)未按照规范规程执行 5/人(7)不顾安全生产盲目抢工期,违反规程从事危险性较大工作、疲劳作业20/项(8)对外委工程外协人员未落实全过程、不间断监护管理,八小时外工作(非工作时间)失去监 护作业 10/项 — 28 —

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