安全检查表汇总(全套)

安全检查表汇总(全套)
安全检查表汇总(全套)

文件编号:AQJC 健康安全环保小助手

安全检查表

第1版0次修改

受控状态:受控文件

编制:

审核:

批准:

发布日期:2018年8月12日实施日期:2018年9月1日

目录

1、公司级安全检查表(每季一次)

2、车间级安全检查表(每月一次)

3、班组级安全检查表(每周一次)

4、综合安全检查表(每月一次)

5、日常安全检查表(每日一次)

6、季节性安全检查表(每季一次)

7、节假日安全检查表(法定节假日前)

8、电气设备安全检查表(每半年一次)

9、防火防爆及消防安全检查表(每半年一次)

10、防尘、防毒安全检查表(每半年一次)

11、压力容器安全检查表(每半年一次)

12、危险化学品安全检查表(每半年一次)

13、机械设备安全检查表(每半年一次)

14、监测仪表安全检查表(每半年一次)

15、厂房、建筑物安全检查表(每半年一次)

16、安全装置检查表(每半年一次)

公司级安全检查表

火力发电厂全套安全检查表

火力发电厂全套安全检查表

热电车间锅炉重大危险源安全检查表 检查时间: 序号 检查情况检查内容 检查结果隐患整改情况 完好缺陷整改内容整改 人 整改 日期 完成 日期 验证人 1 锅炉是否超温、超压、超负荷现象 2 压力表是否完好?指示是否清晰? 3 各液位计是否完好?指示是否正常? 4 安全阀是否灵敏、可靠? 5 锅炉本体卫生是否干净?是否有漏灰现 象?各处保温是否完好? 6 炉体的平台、楼梯、护栏是否完好牢固 7 锅炉各处照明是否完好?事故应急照明 是否处于备用状态? 8 操作人员劳保穿戴是否符合要求?

9 各风机是否处于正常运行状态 检查人签名: 热电车间动力、照明、配电箱安全检查表 编制单位:热电车间检查时间: 检查情况 检查情况记录序号 检查内容 1 内部接线不凌乱,整齐、卫生干净、符合工艺要求 2 内部端子接线设备符号、命名、编号清晰 3 各路负荷熔丝符合要求,标志清晰 4 配电箱、配电盘接地装置良好,符合要求 5 配电盘或箱门完好 6 配电柜或箱体完好,无破损,封堵良好 7 检修配电箱内装设触电保护器 8 照明灯具完好,电源线路完好,符合要求 9 照明灯具位置合理,亮度充足 10 设备配电柜、箱,控制配电柜上设备的标号清晰 11 室外配电柜或箱防雨设施完好,防潮设施

12 各检修电源配电柜或箱36V检修电源完好 13 各电动机接地线是否完好 14 各电源线路是否规范 15 各配电室门是否用50CM的木板封堵。 16 各与外界连接的电缆沟是否用沙子或保温棉封堵严 17 各电器开关、触头是否存在发热现象 检查人签名: 热电车间起重机械安全检查表 编制单位:检查时间: 序号 检查情况 检查内容 检查情况记录 良好(√) 缺陷(×) 1 行车大梁无裂缝,无变形或严重腐蚀 2 大小跑车及减速箱无异声,油位正常,各限位器正常 3 各靠背轮螺丝、销子无松动,无卡瑟现象, 4 各安全防护装置完好,平台、护栏、扶梯完好 5 各钢丝绳无断股、散股、锈蚀,有涂油保护 6 各控制信号系统、制动器功能可靠灵敏

专项安全检查表

专项安全检查表 工艺安全检查表 序检查检查内容检查方法检查结果备注号项目 1、工艺指标按工艺卡片严格控制。 查看相关工艺文 2、工艺卡片指标临时变动必须按规定1 卡片件、资料及履行审批手续(必须总工程师批准)。管理记录 3、每年或一个运行周期修改一次。 1、岗位职工严格遵守操作规定,按照 工艺卡片平稳操作,巡回检查并有检查标志(按频次拨巡检牌)。 查看相关操作2、操作记录真实、及时、齐全、字迹的 2 纪律工整、清晰、无涂改。记录; 管理现场查验 3、班前会上班长应作安全讲话,班组 安全活动记录要内容完整、真实、工整。 1、检查关键部位管理,监控措施落实情况。 查看培训、2、工艺指标修改和平稳操作情况。关键演 3 部位3、车间、班组事故预案学习及演练情练、校验记管理况。录 4、报警系统准确可靠、定期校验,保存校验记录。 检查人: 检查日期: 安全标志安全检查表 序检查检查检查标准号项目结果 颜色安全标志所用的颜色应符合GB2893规定的颜色。 1 1工厂、车间、厂区内、车间内都应设有安全标志。 2标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,2 使用要求 以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志 牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、褪色等部符合要求时应及时修整或更换。 2在修整或更换激光安全标志时应有临时的标志替换,以避免发生意外的伤害。 3疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞” 标志。

4设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。 5在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾??易燃物”、“当心火灾??氧化物”和“当心爆炸??爆炸性物质”等标志: 3 检查与维修a.具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等 的入口处或防火区内; b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防 火区内; 6设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90?。 7室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m。 8室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m。 9设置在道路边缘的标志牌,其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m,标志脾下边缘距路面的高 度应在1.8—2.5m之间。 检查人: 检查日期: 压力容器安全检查表 序检查项目检查内容检查结果备注号 基本参数是否齐全 名称标牌、安全使用证是否齐全: (1)要有设备名称、制造铭牌和安全使 用证并在检验有效期内使用 1 铭牌标志 (2)设备名称、制造铭牌和安全使用证 应挂在醒目的位置 (3)超期未检要有批准手续 1安全(1)有应定期校验标志阀 (2)应灵敏可靠,手动试验是否灵活有2爆破片效 3爆破安(3)铅封完好铅封印记显示记录是否在帽全2 4减压定期校验有效期内附阀件 (4)外观无异常 5易熔寒 6紧急 切断

银行安全检查表

xxxxx银行安全检查登记表 检查时间:年月日 评估内容及评分标准扣分项目存在问题实际分值一、营业场所安全(15分) 检查方法:实地检查营业场所物防技防设施,营业场所周边环境状况,检查录像回放质量。 物防设施︵8分︶1、二层以下窗户未安装金属护栏或采取相应防护措施(如安装具有防弹、防爆功能的透明防护屏障和入侵探测装置等)的扣0.5分; 2、与外界相通的出入口未安装坚固的金属防护门或防盗安全门的扣0.5分; 3、金属防护门锁具不符合标准的扣0.5分; 4、场所外有围墙但未安装防止爬越的障碍物或周边报警装置的扣0.5分; 5、现金业务区出入口未安装防尾随缓冲式电控联动门或联动门不能正常使用的扣5分; 6、现金出纳柜台结构未采用砖石或钢筋混泥土结构(因楼面承重等原因经公安机关主管部门批准采用其他建筑方式的除外),柜台高度低于80mm、宽度小于500mm的扣3分; 7、现金出纳柜台上方未安装透明防护板的扣5分; 8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板无检测合格报告、安装形式不符合标准或长、宽、高、面积及其上不封顶不符合标准的扣2分; 9、现金业务柜台的台面设置或收银槽长、宽、高不符合要求扣0.5分; 10、营业场所未建卫生设施的扣0.5分; 11、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的扣0.5分; 12、未配备自卫器材的扣0.5分。 技防设施︵7分︶ 监 控 设 备 (1)二级以上风险营业场所与外界相通的出入口未安装视频监控装置的扣1分; (2) 二级以上风险营业场所现金业务区未安装监控装置的扣3分;; (3)二级以上风险营业场所非现金业务区未安装监控装置,不能实时监视营业室内人员 活动情况的扣1分; (4) 二级以上风险营业场所现金业务区视频监控系统不能实时监视、记录现金支付交 易全过程,回放图像不能清晰显示柜员操作和客户脸部特征的扣2分; (5)二级以上风险营业场所出入口视频监控系统的回放图像不能清晰分辨出入大门人 员体貌特征的扣1分; (6) 录像资料保存不到30天的扣2分。 报警 及其 (1)具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网的紧急报警 装置的扣3分;

最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

营业网点机房及UPS配电安全检查表(1)

阳新村镇银行机房及UPS配电安全检查表 检查时间: 一、机房安全管理 序号检查项检查结论详情 1 空调运行情况□正常□不正常 2 是否配备温湿度计□是□否当前温度:当前湿度: 3 是否配备消防器材□是□否 4 网络机柜是否接地□是□否零地偏压:V 5 有无漏水或漏水隐患□有□无 6 有无鼠患□有□无 7 静电地板使用情况□好□中□差 8 机房整洁度□好□中□差 9 UPS工作状态、功率 及相关参数 UPS状态: □正常□不正常 功率:KVA 当前负载:% 输入电压:V输入电流: A 输出电压:V输出电流: A 10 UPS电池使用情况电池品牌:电池出厂日期: 11 最近一次演练电池后 备时间 小时分最近一次UPS放电演练时间: 二、UPS配电安全 1 UPS输入输出进出线线径 2 UPS总输入、总输出空开 容量及输出回路空开容量 大小,火零是否为铜牌连 接 总输入: A 总输出: A 输出各回路: 3 UPS输出各回路电流 4 空开接线是否规范牢靠 5 总输入输出空开及各 分支回路空开接线处 UPS总输入空开接线点温度:UPS总输出空开接线点温度: 分支回路空开接线点温度:

温度; 6 空开及发电机转换开关、UPS插座标识情况 7 UPS输出是否有接入卷闸门或无关大功率设备的情况 8 市电/发电机 转换开关 □老式 手动 铜片温度:接线情况: 闸刀输入进线线径:是否并线接入:□是□否 合闸情况:闸刀限流参数: 闸刀接线点温度: 是否有灼烧痕迹:□有□无 卷闸门接入情况: □新式 自动 工作模式:□自动□手动品牌型号: 切换开关进出线线径:是否并线接入:□是□否 接线是否规范牢靠:□是□否空开接线点温度: 卷闸门接入情况: 二、检查结论 三、整改方案及意见 检查人员(信息科技部):分支行责任人:分管行长:

专项安全检查表..

附表5.8.2.3-1 专项安全检查表--现场布置 记录编号: 检查人: 负责人: 年 月 日 工程项目 (单位) 所有编号: 检查 部位 结果 表示 合 格√ 无此项- 不合格× 检查项目 序号 检 查 内 容 检查 结果 基本要求 1 施工生产区域实行封闭管理 2 主要进出口处设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令标示标牌 3 总体布置应满足防洪、防火等安全要求及环保要求 4 施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生要求 5 交通频繁的的施工道路、交叉路口应按规定设置警 示标志或信号指示灯 6 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志,采取加盖板或设置围栏进行防护 7 临水、临空、临边部位设置不低于1.2米的安全防护拦 生产、生活、办公区、仓库布置 8 选址地质稳定,不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁 9 交通道路畅通,避免与施工主干线交叉 10 车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距符合防火安全要求 11 危险化学品仓库应远离其它区布置 其它 12 办公生活区噪声应符合有关规定 13 生活区大气环境质量不低于GB3095三级标准 14 生活区饮用水符合国家饮用水标准 15 根据施工人员发布情况修建公共厕所或移动厕所 备 注

专项安全管理检查表—施工道路 记录号:工程项目(单位)使用编号: 检查部位结果 表示 合格√无此项- 不合格× 检查 项目序号检查内容 检查 结果 永久道路1 永久性机动车辆道路、桥梁、隧道,按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),并考虑施工运输的安全要求进行设计修建 2 轨道运输线按国家有关规定进行设计、施工 临时道路3 道路纵坡不大于8%,个别短距离地段最大不超过15% 4 道路最小曲线半径不小于15m 5 路面宽度不小于施工车辆宽度的1.5倍 6 单车道在可视范围内应设有会车位置 7 路基基础稳定坚实,排水沟完好畅通 8 在急弯、陡坡等危险路段设有相应警告标志,叉路、涵洞口以及施工生产场所设有指示标志 9 悬崖陡坡、路边临空边缘设有安全墩、挡墙及反光警示标志 10 上部高边坡处理符合安全要求,必要时设有防止坍塌、滚落石的防护措施 11 保持路面完好、平坦、整洁、无堆放器材、弃渣、无积水,并经常清扫、维护和保养 12 交通繁忙的路口、危险地段设专人指挥、监护 备注 检查人:负责人:年月日

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

银行安全检查表

银行安全检查登记表 检查时间:年月日 评估内容及评分标准扣分项目存在问题实际分值一、营业场所安全(15分) 检查方法:实地检查营业场所物防技防设施,营业场所周边环境状况,检查录像回放质量。 物防设施︵8分︶1、二层以下窗户未安装金属护栏或采取相应防护措施(如安装具有防弹、防爆功能的透明防护屏障和入侵探测装置等)的扣0.5分; 2、与外界相通的出入口未安装坚固的金属防护门或防盗安全门的扣0.5分; 3、金属防护门锁具不符合标准的扣0.5分; 4、场所外有围墙但未安装防止爬越的障碍物或周边报警装置的扣0.5分; 5、现金业务区出入口未安装防尾随缓冲式电控联动门或联动门不能正常使用的扣5分; 6、现金出纳柜台结构未采用砖石或钢筋混泥土结构(因楼面承重等原因经公安机关主管部门批准采用其他建筑方式的除外),柜台

高度低于80、宽度小于500的扣3分; 7、现金出纳柜台上方未安装透明防护板的扣5分; 8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板无检测合格报告、安装形式不符合标准或长、宽、高、面积及其上不封顶不符合标准的扣2分; 9、现金业务柜台的台面设置或收银槽长、宽、高不符合要求扣0.5分; 10、营业场所未建卫生设施的扣0.5分; 11、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的扣0.5分; 12、未配备自卫器材的扣0.5分。 技防设施︵7分︶监 控 设 备 (1)二级以上风险营业场所与外界相通的出入口未安装视频 监控装置的扣1分; (2) 二级以上风险营业场所现金业务区未安装监控装置的扣 3分;; (3)二级以上风险营业场所非现金业务区未安装监控装置,不

能实时监视营业室内人员活动情况的扣1分; (4) 二级以上风险营业场所现金业务区视频监控系统不能实时监视、记录现金支付交易全过程,回放图像不能清晰显示柜员操作和客户脸部特征的扣2分; (5) 二级以上风险营业场所出入口视频监控系统的回放图像不能清晰分辨出入大门人员体貌特征的扣1分; (6) 录像资料保存不到30天的扣2分。 报警及其他技防设施 (1)具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公 安机关110联网的紧急报警装置的扣3分; (2)现金业务区未安装2路以上(含2路)独立防区的紧急报 警装置的扣2分; (3)一级风险营业场所现金业务柜台未安装连续记录的声音 符合装置的扣0.5分; 评估内容及评分标准扣分项目存在问题实际分值 技防设施( 7分报 警 及 其 他 技 (4)一级风险营业场所与外界相通出入口未安装入侵报警装 置或入侵报警装置不能及时准确报告入侵异常事件的扣1 分; (5) 一级风险营业场所的入侵报警装置不具备与照明、视频 安防监控及声音复核设备联动功能的扣0.5分;

企业各专业专项安全检查表

安全检查表 编写人: 审核人: 批准人:

目录 日常安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。春季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。夏季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。秋季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。冬季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。厂房建筑专项安全检查表.. (3) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (4) 电气和机械设备专项安全检查表 (5) 防火防爆和安全设施专项安全检查表 (7) 防尘防毒专项安全检查表 (9) 压力容器专项安全检查表 (10) 锅炉专项安全检查表 (12) 气瓶专项安全检查表 (17) 危险化学品专项安全检查表 (19) 仪表专项安全检查表 (20) 综合安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。春节节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。国庆节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。

装饰施工阶段安全检查表完整

装饰施工阶段安全生产管理检查表 工程名称:大连银行蜀源路小微支行装饰装修工程表一检查日期:年月日项目检查内容检查情况扣分情况 装饰施工方案1.有无施工方案 有无2.方案是否经过审批 有无 安全教育 1.有无安全教育制度有无扣1分 2.是否坚持先培训,后上岗有无扣1分特种作业 1.特殊作业人员是否进行安全培训有无扣1分 安全技术交底1.有无书面安全技术交底单有无扣1分3.交底是否履行签字手续有无扣1分 安全检查整改1.隐患整改是否定人、定时、定措施 有无 2.是否如期完成隐患整改有无扣5分 材料堆放1.按照总平面图规划材料堆放区域有无扣1分 2.现场材料是否规整、分类清楚有无扣1分 3.现场材料是否占用通道有无扣2分 作业环境1.垂直作业上下有无隔离措施有无扣1分 2.是否设置满足施工要求的照明设施有无扣1分 3.高空作业区域是否隔离并设置安全警示牌有无扣1分 脚手架施工方案1.有无施工方案 2.施工方案是否经审批 3.高度超过规范规定是否设计、计算或经公司审批 安全标志1.有无现场安全标牌布置总平面图有无扣1分 2.是否按总平面图设置安全标志有无扣1分 *四口管理1.“四口”防护现场是否挂牌,洞口有无防护措施有无扣5分 2.照明设施是否齐全有无扣1分 安全网立 网 1.在建工程外侧是否用密目式立网封闭 平 网 1.是否按规定张挂平网、网内有无杂物 2.平网有无准用证,平网材质、规格是否符合要求 安全带 1.安全带、系挂是否符合标准,是否按规定系安全带 安全帽1.有拆除及外墙作业和高空作业下,有无不戴安全帽有无扣2分 2.安全帽、佩带是否符合要求有无扣1分 检查人:被检查人:

化工安全检查表

靖江乙炔气厂安全检查表 安全基本情况 主要产品乙炔[溶于介质的] 使用危化品碳化钙(43025)丙酮(31025)次氯酸钠(83001)液氮(22005) 危险源(点)丙酮储存区、使用区易燃易爆乙炔充装区易燃易爆碳化钙储存区、使用 区 易燃易爆液氮使用区、储存区中毒 乙炔气柜易爆 重大危险源情况乙炔储气柜、充装 区、气瓶储存区等 乙炔气柜40m3,16套乙炔气充装装置及气炔气瓶 中丙酮等 一、基础管理检查要点 序号检查项目检查内容检查结果1 安全生产行政许可查安全生产许可证是否在有效期内。 2 安全生产规章制度(1)安全费用投入保障制度 (2)压力容器、压力管道等特种设备的使用管理及定期检验制度 (3)计量器具与仪器仪表检验制度 (4)气瓶检查登记制度 (5)气瓶储存、发送制度 (6)安全设施维护保养制度 (7)资料保管制度 (8)安全生产检查制度 (9)事故管理制度 (10)劳保防护用品的使用管理制度(11)动火、用火管理制度 (12)安全教育培训制度 (13)安全例会制度 (14)安全设备、设施管理制度 (15)特种作业人员管理制度 (16)作业场所职业卫生安全管理制度(17)特种设备管理制度 (18)安全检查和事故隐患整改管理制度(19)安全生产奖惩制度 (20)危险化学品储运管理制度 (21)易制毒化学品安全管理制度

(22)重大事故责任追究制度(23)重大危险源安全管理制度 3 安全生产责任制(1)厂长岗位责任制 (2)副厂长岗位责任制 (3)安全科岗位责任制 (4)生产科岗位责任制 (5)技术质量科岗位责任制 (6)设备动力科岗位责任制 (7)车间主任岗位责任制 (8)带班长岗位责任制 (9)设备管理员岗位责任制 (10)充装前检查岗位责任制 (11)充装岗位责任制 (12)气体分析岗位责任制 (13)气瓶收发岗位责任制 (14)仓库保管岗位责任制 (15)压力容器操作岗位责任制 (16)义务消防员岗位责任制 4 安全操作规程(1)碳化钙(电石)储存、使用岗位安全 操作规程 (2)乙炔发生器岗位安全操作规程 (3)乙炔贮气柜岗位安全操作规程 (4)乙炔气除杂提纯安全操作规程 (5)压缩机安全操作规程 (6)乙炔高压分子筛除水安全操作规程(7)空瓶检验及补加丙酮安全操作规程(8)危险化学品装卸、保管、贮存安全操作规程(9)乙炔气充装安全操作规程 (10)配电房值班、维修电工安全操作规程 (11)废渣处理岗位安全操作规程 (12)废水处理岗位安全操作规程 5 安全生产责任保险 或风险抵押金缴纳 情况 查安全生产责任保险保单或银行风险保证 金缴纳存单。 6 安全管理机构、专职 安全员配备情况 查企业设置安全管理机构和配备专职安全 员文件(按总局41号令要求配备专职安全

2020年(安全管理套表)安全检查表大全

(安全管理套表)安全检查 表大全

评价检查表 现代科学管理方法安全性评价检查表(101 表)2 劳动安全卫生规章制度安全性评价检查表(102 表)3 规划与计划安全性评价检查表(103 表)4 安全技术措施安全性评价检查表(104 表)5 劳动安全卫生教育检查表(105 表)6 特种作业人员培训、复训检查表(106 表)7 劳动安全卫生档案评价检查表(107 表)8 安全合格班组抽样检查表(108 表)9 工业气瓶安全性评价检查表(201 表)10 化学品库安全性评价检查表(202 表)11 油库(站)安全性评价检查表(203 表)12 液化气站安全性评价检查表(204 表)14 煤气站安全性评价检查表(205 表)15 制氧站安全性评价检查表(206 表)16 压力容器安全性评价检查表(207 表)18 乙炔发生站安全性评价检查表(208 表)20 锅炉与辅机安全性评价检查表(209 表)21 工业管道安全性评价检查表(210 表)22 木料场所安全性评价检查表(211 表)23 工厂建筑安全性评价检查表(212表)24 涂装作业场所安全性评价检查表(213表)25

锻造机械安全性评价检查表(214表)26 铸造机械安全性评价检查表(215表)27 铸造熔炼安全性评价检查表(215表)28 皮带运输机安全性评价检查表(217表)29 酸碱油槽安全性评价检查表(218表)30 建筑机械安全性评价检查表(219表)31 登高梯台安全性评价检查表(220表)32 工业炉窑安全性评价检查表(221表)34 厂内机动车辆安全性评价检查表(222表)36 机械化运输线安全性评价检查表(223表)37 变配电站及发电设备安全性评价检查表(224表)38 有害作业治理率安全性评价检查表(301表)40 劳动卫生防护设备安全性评价检查表(302表)41 有害作业人员体检安全性评价检查表(303表)42 特种作业人机匹配安全性评价检查表(304表)43 生产场地采光安全性评价检查表(305表)44 通道占道率安全性评价检查表(306表)45 车间设备布局安全性评价检查表(307表)46 车间物料堆放安全性评价检查表(308表)47 生产区域地面状态安全性评价检查表(309表)48 现代科学管理方法安全性评价检查表(101表)

安全检查表计算公式

分值的计算方法 1. 汇总表中各项实得分数计算方法: 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分x该分项在检查评分表中实得分) /100 【例1】《安全管理检查评分表》实得76 分,换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为多 少? 分项实得分=(10x 76) /100=7.6 分 2. 汇总表中遇有缺项时,汇总表总分计算方法: 缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和x 100 【例2】某工地没有搭吊,则塔吊在汇总表中有缺项,其他各分项检查在汇总表实得分为84 分,计算该工地汇总表实得分为多少? 缺项的汇总表分=84/90x100=93.34 分 3. 分表中遇有缺项时,分表总分计算方法: 缺项的分表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和x 100 【例3】《施工用电检查评分表》中“外电防护”缺项(该项应得分值为20 分),其他各项 检查实得分为64 分,计算该分表实得多少分?换算到汇总表中应为多少分? 缺项的分表分=64/(100-20)x 100=80 分 汇总表中施工用电分项实得分=(10x80) /100=8 分 4. 分表中遇保证项目缺项时,“保证项目小计得分不足40 分,评分表得零分” ,计算方法即实得与应得分之比V 66.7%时,评分表得零分(40/60=66.7% )。 【例4】如在施工用电检查表中,外电防护这一保证项目缺项 (该项为20分) ,另有其他“保 证项目”检查实得分合计为20 分(应得分为40 分),该分项检查表是否能得分? 20/40=50% V 66.7% 则该分项检查表计零分。 5. 在各汇总表的各分项中,遇有多个检查评分表分值时,则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 【例5】某工地多种脚手架和多台塔吊,落地式脚手架实得分为86 分、悬挑脚手架实得分 为80分;甲塔吊实得分为90 分、乙塔吊实得分为85 分。计算汇总表中脚手架—塔吊实得分值为多少? (1)脚手架实得分=( 86+80) /2=83 分 换算到汇总表中分值=(10x83) /100=8.3 分 (2)塔吊实得分=(90+85) /2=87.5 分 换算到汇总表中分值=(10x87.5) /100=8.75 分

企业安全检查表一套(完整版本)

安全检查表(本文档为WORD格式下载后可以任意修改) 编制: 审核: 批准: 施行日期: 万能型空白模板非常适合安全员做台账使用稍做修改可用于各行各业

目录 公司级安全检查表 (3) 车间级安全检查表 (5) 班组级安全日检查表 (7) 电气安全检查表 (8) 电梯安全检查表 (10) 消防安全检查表 (12) 消防设施、器材检查记录表(年) (13) 机械设备安全检查表 (14) 职能部门安全检查表 (16) 仓储物流安全检查表 (17) 重大节假日和特殊时期安全检查表 (18) 专项安全检查表 (19) 子公司安全督查表 (20)

公司级安全检查表 组织人检查时间年月日检查人员 计划每年不少于四次检查 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查评价 序号检查项目检查标准检查方法 符合不符合及主要问题 1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好;噪 声、粉尘有控制措施;现场卫生良好, 干净整齐,工位器具定置摆放有序。 查看现场 认真执行设备管理制度,设备维护保 养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、 滴、漏现象,卫生状况良好,设备安 全防护齐全,运转正常。 查看现场 1设备管理 操作人员应严格遵守操作规程和劳保 用品的使用规定。 现场提问 2安全重点 场所、部 位 严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位:办 公楼、生产车间消防控制系统、设备 设施;技术中心化验室、质检室;配 电房、发电机房、空压机房、客货电 梯、压力容器;事业部生产车间、机 修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶 叉车、电锅炉。 查看现场 3消防管理消防器材配备的种类、数量及安置地 点应符合国家标准。消防泵、阀门、 管道等一切设施完好,随时能够正常 使用。消防箱、消防栓、水枪、水带 等完好无损并能正常使用。灭火器及 其附件完好无损,并定期维护、保养, 有记录。火灾报警系统运转正常。消 防通道畅通,应急照明完好。安全警 示标志齐全、醒目,无污损。 查看现场 4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基 础无塌陷,房顶及框架无腐蚀、无开 裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通 风、防汛设施完好;路面平整,地沟 及沟盖板完好无损。 查看现场 5劳保用品工作场所必须按规定正确佩戴和使用 必要的劳动防护用品。 查看现场杜绝违章指挥现象;杜绝违章作业;

安全检查的工具是什么

安全检查的工具是什么 实践证明,安全检查的最有效工具是安全检查表。它是为检查某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。根据安全检查的需要,可以编制各种类型的安全检查表,其中有针对企业综合安全管理状况的检查表,针对厂内主要危险设备设施的检查表,针对各不问专业类型的检查表,还有面向车间、工段、岗位不同层次的安全检查表。对于新设计的工艺设备,还可以制订设计审查用检查表。制订检查表的主要依据是国家的法规和技术标准,企业的安全生产规章制度,同时,还应考虑企业安全生产的实际。制订检查表的人员应当是熟悉系统或该专业工作的安全技术人员、工程技术人员和操作人员。按照安全检查表进行检查,可以提高检查质量,不致漏掉重要的危险因素。安全检查表的制订、使用、修改完善过程,实际是对安全工作的不断总结提高的过程。通过多年实践,可以形成一整套安全检查表标准,提高企业安全管理水平。 如何处理安全检查发现的问题? 检查是手段,目的在于发现问题、解决问题,应该在检查过程中或以后,本着自力更生的精神,发动群众及时整改。整改应实行“三定”(定措施、定时间、定负责人),“四不推”(班组能解决的,不推到工段;工段能解决的,不推到车间;车间能解决的,不推到厂;厂能解决的,不推到上级)。对于一些长期危害职工安全健康的重大隐患,整改措施应件件有交待,条条有着落。为了督促各单位搞好事故隐患整改工作,常用《事故隐患整改通知书》,指定被查单位限期整改。对于企业主管部门或劳动部门下达的隐患整改通知、监察意见和监察指令,必须严肃对待,认真研究执行,并将执行情况及时上报有关部门。 检查中发现不安全因素,应分别情况处理。对领导违章指挥、工人违章操作等,应当场劝阻,情况危急时可制止其作业,并通知现场负责人严肃处理;对生产工艺、劳动组织、设备、场地、操作方法、原料、工具等存在的不安全因素,危及职工安全健康时,可通知责任单位限期改进;对严重违反国家安全生产法规,随时有可能造成严重人身伤亡的装备设施,可立即查封,并通知责任单位处理。

最新工程施工现场全套安全检查表

最新工程施工现场全套安全检查表 目录 一安全防护设施验收记录表 二电工巡视维修工作记录卡 三移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表 四三级动火许可证 五员工三级安全教育个人记录卡 六安全技术交底 七安全教育考试试题(入场教育用的) 八安全管理体系检查表 九接地电阻测验记录 十施工现场临时用电验收单 十一特种作业人员花名册 十二现场安全考核表 十三班前活动记录 安全生产、文明施工与环境管理考核评分表(安全规程)表1 序号内 容基本要求 标 准 分 得 分 总 分 扣分标准

一劳 动 保 护 1、进入施工工地必须戴好安全帽, 并系好帽带;禁止将安全帽坐在地 上。 2 16 不规范戴安全帽每人/次1 分;不戴安全帽并将安全帽坐 在地上每人/次2分。 2、进入施工作业区内不准穿拖鞋、 凉鞋、高跟鞋,严禁赤脚。 2 不规范穿劳保鞋每人/次2 分。 3、进入施工现场不准只穿短库、背 心、裙装,严禁赤膊、光背,女职 工留长发者严禁长发披肩。 2 不规范着装每人/次2分。 4、安全防护用品应经常检查,发现 破损应及时更换。 2 安全防护用品破损不及时更 换每人/次2分。 5、使用磨光机打磨时应戴防护眼 镜,严禁不戴防护眼镜作业。 2 使用磨光机打磨时不戴防护 眼镜每人/次2分。 6、焊工不进行焊接作业时,要戴好 安全帽。 2 焊工在焊接时,不戴好安全帽 每人/次扣2分。 7、使用砂轮机磨削时,用力要均匀, 禁止用杠杆等工具增加工件对砂轮 机的压力。 2 违反操作规程每次扣2分。 8、使用砂轮机磨削时,要戴防护眼 镜并站在砂轮机的侧面操作。 2 违反操作规程每次扣2分。 二安 全 用 电 1、临时电源布置应符合电工安全用 电要求。 2 29 临时电源不符合电工安全用 电要求每次扣2分。 2、严禁施工电线、电缆破损,发现 隐患应及时处理。 2 不及时处理每次扣2分。 3、所有用电场所,禁止使用裸线搭 接电源。 3 使用裸线搭接电源每处3分 4、严禁电源线路浸泡在水中,应将 线路架空。 3 施工电线路浸泡在水中每次 扣3分。 5、严禁非电工人员进行电气作业。 2 非电工人员进行电气作业每 次扣2分。

安全标准化-安全检查表汇总全套.docx

文件编号: XTJCHZ-01山东鑫泰水处理技术有限公司 安全检查表 第 1 版 0 次修改 受控状态:受控文件 编制: 审核: 批准: 发布日期:2016年12月15日实施日期:2017 年 1 月 1 日

目录 1、公司级安全检查表 2、车间级安全检查表 3、班组级安全检查表 4、安全管理人员综合安全检查表 5、安全管理人员日常安全检查表 6、季节性安全检查表 7、节假日安全检查表 8、电气设备安全检查表 9、防火防爆及消防安全检查表 10、防尘、防毒安全检查表 11、压力容器安全检查表 12、危险化学品安全检查表 13、机械设备安全检查表 14、监测仪表安全检查表 15、厂房、建筑物安全检查表 16、安全装置检查表 17、锅炉安全检查表

山东鑫泰水处理技术有限公司 公司级安全检查表 检查部门:检查人:检查时间:编号:XTJC-01对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 目的态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向 要求 公司安委会和市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或依 据) 1、厂房内通风情况要求良好。查现场 1工作环境2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。查现场 3、现场卫生良好,干净整齐,工器具定置摆放有序。查现场 1、操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作 查现场及记录记录及时、真实、字迹清晰工整。 2工艺管理2、各联锁装置必须投用,完好;摘除、恢复连锁装置必须履 查现场及记录行相关手续。 3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问 4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录 1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位。查现场 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。查现场 3设备管理3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。查现场 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、 查现场无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 检查结果存在问题整改措施 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合

银行安全检查表

纳雍富民村镇银行银行安全检查登记表 检查时间:2014年1 月6 日评估内容及评分标准扣分项目存在问题实际分值一、营业场所安全(15分) 检查方法:实地检查营业场所物防技防设施,营业场所周边环境状况,检查录像回放质量。 物防设施︵8分︶1、二层以下窗户未安装金属护栏或采取相应防护措施(如安装具有防弹、防爆功能的透明防护屏障和入侵探测装置等)的扣0.5分; 2、与外界相通的出入口未安装坚固的金属防护门或防盗安全门的扣0.5分; 3、金属防护门锁具不符合标准的扣0.5分; 4、场所外有围墙但未安装防止爬越的障碍物或周边报警装置的扣0.5分; 5、现金业务区出入口未安装防尾随缓冲式电控联动门或联动门不能正常使用的扣5分; 6、现金出纳柜台结构未采用砖石或钢筋混泥土结构(因楼面承重等原因经公安机关主管部门批准采用其他建筑方式的除外),柜台高度低于80mm、宽度小于500mm的扣3分; 7、现金出纳柜台上方未安装透明防护板的扣5分; 8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板无检测合格报告、安装形式不符合标准或长、宽、高、面积及其上不封顶不符合标准的扣2分; 9、现金业务柜台的台面设置或收银槽长、宽、高不符合要求扣0.5分; 10、营业场所未建卫生设施的扣0.5分; 11、未配备自动应急照明设备或自动应急照明设备失灵的扣0.5分; 12、未配备自卫器材的扣0.5分。 技防设施︵7分︶ 监 控 设 备 (1)二级以上风险营业场所与外界相通的出入口未安装视频监控装置的扣1分; (2)二级以上风险营业场所现金业务区未安装监控装置的扣3分; (3)二级以上风险营业场所非现金业务区未安装监控装置,不能实时监视营业室内人员活动 情况的扣1分; (4)二级以上风险营业场所现金业务区视频监控系统不能实时监视、记录现金支付交易全过 程,回放图像不能清晰显示柜员操作和客户脸部特征的扣2分; (5)二级以上风险营业场所出入口视频监控系统的回放图像不能清晰分辨出入大门人员体 貌特征的扣1分; (6)录像资料保存不到30天的扣2分。 报警 及其 他技 (1)具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网的紧急报警装置 的扣3分; (2)现金业务区未安装2路以上(含2路)独立防区的紧急报警装置的扣2分;

相关文档
最新文档