安全隐患排查治理记录文本
安全隐患排查治理记录
排查治理单位:排查日期:2017.3.15工程名称施工形象进度排查人员
序号隐患名称整改措施整改责
任人
整改时限
复查合格日
期
备注
1 法定建
设程序
□未办理建设工程用地规划许可;
□未办理建设工程规划许可和施工许可;
□施工图设计审查文件;
□没有的或不符合要求;
□安全监督不到位
2 施工企
业市场
行为
□招标发包行为不符合规定存在无证、越
级、超范围承担施工业务;
□存在挂靠、出卖资质和转让施工业务;
□施工合同未按规定签定;
3 人员执
业资格
和行为
□项目经理、项目总监、安全员不在岗的或
安全员配备不到位;
□项目经理、项目总监不具备执业资格或执
业资格与承担项目不适应;
□项目经理变更手续不齐全;
4 法定建
设程序
□未办理建设工程用地规划许可;
□未办理建设工程规划许可和施工许可;
□施工图设计审查文件没有的或不符合要
求;
□安全监督不到位的;
要求加强安全监督工作
2017.03.20
之前
2017.03.20
5 施工企
业市场
行为
□招标发包行为不符合规定存在无证、越
级、超范围承担施工业务;
□存在挂靠、出卖资质和转让施工业务;
□施工合同未按规定签定
总监(项目负责人)
复查人
员
安全隐患排查治理记录2
排查治理单位:排查日期:
工程名称施工形象进度排查人员
序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注
6 安全生
产责任
制
□未建立安全责任制的;
□各级各部门未执行责任制的;
□经济承包中无安全生产指标的;
□未制定各工种安全技术操作规程的;
□未按规定配备专(兼)职安全员的;
□管理人员责任制考核不合格的
7 目标管
理
□未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达
标、文明施工目标)的;
□未进行安全责任目标分解的;
□无责任目标考核规定的;
□考核办法未落实或落实不好的;
要求必须遵守安全生产责任制的考核
制度、落实到每一个人
8 施工组
织设计
□施工组织设计中无安全措施,施工组织设计未
经审批,专业性较强的项目,未单独编制专项安
全施工组织设计,安全措施不全面;
□安全措施无针对性;
□安全措施未落实;
全面实施和落实安全生产措施,安全
生产措施应针对每一个人
9
分部
(分
项)工
程安全
技术交
底安全
检查
□无书面安全技术交底;
□交底不全面;
□交底未履行签字手续;
□安全检查无记录;
□检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定
措施;
□对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期
完成;
加强和完善安全交底的规范性,针对
每一个工种和现场可能发生的安全事
故隐患制定全面的安全交底
10 安全教
育
□无安全教育制度□;新入厂工人未进行三级安
全教育;
□无具体安全教育内容;
□变换工种时未进行安全教育;
□有人不懂本工种安全技术操作规程;
□施工管理人员未按规定进行年度培训的;
□专职安全员未按规定进行年度培训考核或考
核不合格的
规范各个岗位的安全操作规程,把安
全操作规程落实到每一个人的身上,
加强安全教育与培训工作。
11 班前安
全活动
□未建立班前安全活动制度;□班前安全活动无
记录;
12 特种作
业持证
上岗
□未经培训从事特种作业;
□未持操作证上岗;
13 工伤事
故处理
□工伤事故未按规定报告;
□工伤事故未按事故调查分析规定处理;
□未建立工伤事故档案;
14 安全标
志
□无现场安全标志布置总平面图;
□现场未按安全标志总平面图设置安全标志的;
总监(项目负责人)复查人员
安全隐患排查治理记录3
排查治理单位:排查日期:工程名称施工形象进度排查人员
序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日
期
备注
15 安全帽□有不戴安全帽的;
□安全帽不符合标准的;
□不按规定佩戴安全帽的;
强制性要求现场施工人员必须穿戴安全
帽,违者给与严厉处罚
16 安全网
□在建工程外侧未用密目式安全网
封闭的;
□安全网规格、材质不符合要求的;
□安全网未取得建筑安全监督管理
部门准用证的;
17 安全带□未系安全带的;
□安全带系挂不符合要求的;□安全
带不符合标准;
加强安全教育工作,贯彻落实到每一个人,
高处作业人员必须穿戴安全带,违者给与
处罚
总监(项目负责人)复查人员
安全隐患排查治理记录4
工程名称施工形象进度排查人员
序号隐患名称整改措施整改责任
人
整改时限
复查合格日
期
备注
18-1
落地
式脚
手架
工程□按规定要专家论证的脚手架未论
证;
□脚手架未跟上施工进度;
□立杆基础不平、不实、不符合方案
设计要求;
加强脚手架安装搭设的规范性,必
须遵照操作规程上的规定进行施工
18-2 □立杆,大横杆,小横杆间距不符合设
计及规范要求;
□立杆(非架体顶步)未采用对接;
□架体杆件搭接长度不足及扣件连接
数量、间距不符合规范要求;
加强脚手架安装搭设的规范性,必
须遵照操作规程上的规定进行施工
脚手架搭设后必须经过检验方可投
入使用
18-3 □架体连墙件构造和间距不符合规定要求;
18-4 □脚手板未按规范进行铺设;
□脚手板材质不符合要求;
□脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密;
□开口型、一字型脚手架在开口处横向斜撑设置不到位;
19-1
悬挑
式脚
手架□按规定要专家论证的脚手架未论证;
□脚手架未跟上施工进度;
□悬挑梁与建筑结构的连接及锚固不符合质量要求;
□立杆与悬挑梁固定不牢;
19-2 □脚手板铺设不牢、不严;□脚手板材质不符合要求;□悬挑梁底部防护不严;
19-3 □荷载超过设计要求;□荷载堆放不均匀;
19-4 □架体连墙件构造和间距不符合规定要求;
总监(项目负责人)复查人员
排查治理单位:排查日期:
安全隐患排查治理记录5
排查治理单位:排查日期:
工程名称施工形象
进度
排查人员
序号隐患名称整改措施整改责任
人
整改时限
复查合格日
期
备注
20-1
施
工
用
电□与外电线路小于安全距离且无防护措施;
□防护措施不符合要求,封闭不严;
20-2 □未采用TN-S系统;
□配电箱重复接地不符合要求;
□施工机具外壳保护接零不符合要求;
□高压线附近施工无保护措施;
20-3 □不符合“三级配电二级保护”要求;
□开关箱(末级)无漏电保护或保护
器失灵;
□漏电保护装置参数不匹配;
□违反“一机、一闸、一箱、一漏”
的;
□安装位置不当、周围杂物多等不便
操作;
□箱体内元器件未经“3C”认证或与
存在破损的;
□配电箱内多路配电无标识;
□电箱无门、无锁、无防雨措施;
更换电闸箱的位置,归放到宽
阔有足够空间的位置,没有锁
的闸箱全部安锁,保证除了专
业电工可以开启闸箱,其余任
何人禁止开启闸箱。
20-4 □照明专用回路无漏电保护;
□灯具金属外壳未作接零保护;
□室内灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电;
□潮湿作业未使用36V以下安全电压;
总监(项目负责人)复查人员
安全隐患排查治理记录6
排查治理单位:排查日期:
工程名称施工形象
进度
排查人员
序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日
期
备注
21-2 圆
盘
电
锯
□未设专用开关箱或开关箱不符
要求;
□无保护接零;
□无锯盘护罩、分料器、防护挡板
安全装置和传动部位无防护;
□未做保护接零、无漏电保护器;
安装专用的闸箱
21-3 手
持
电
动
工
具
□Ⅰ类手持电动工具无保护接零;
21-4 钢
筋
机
械
□未设专用开关箱或开关箱不符
合要求;
□未做保护接零;
□传动部位无防护;
□钢筋冷拉作业区及对焊作业区
无防护措施;
21-5 电
焊
机
□未设专用开关箱或开关箱不符
合要求;
□未做保护接零;
□无二次空载降压保护器或防触
电装置;
□一次线长度超过规定或不穿管
保护;
□焊把线接头超过3次或绝缘老
化;
□电焊机无防雨罩;
21-6 搅
拌
机
□未设专用开关箱或开关箱不符
合要求;
□未做保护接零;
□离合器、制动器等安全装置不符
合要求;
□操作手柄无保险装置;
□搅拌机无防护棚和作业台不安
全;
□搅拌机无保险挂钩或挂钩不使
用;
□传动部位无防护罩;
21-7 气
瓶
□气瓶间距小于5m、距明火小于
10m又无隔离措施;
□乙炔瓶使用或存放时平放;□气
瓶存放不符合要求;
□气瓶无防震圈、防护帽;
□氧气瓶未安装减压器;
□乙炔瓶无防回火装置;
总监(项目负责人)复查人员
安全隐患排查治理记录7
排查治理单位:排查日期:工程名称施工形象进度排查人员
序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格
日期
备注
22 模板
支护
□混凝土模板支护工程应论证
的未按要求组织专家论证;
□模板支架立杆材料、间距、
搭接方式、横距、水平杆和剪
刀撑设置不符合规范或未按施
工方案施工;
23 消防
安全
□施工现场使用动明火或施工
中有火种、火源、易燃易爆物
品,
□未做好防护和隔离措施;
□未设置消防器材,或者设置
数量不足;
总监(项目负责人)复查人员
安全检查和隐患排查治理制度及记录
企业安全生产管理台账 台账种类: 安全检查和隐患排查治理制度及记录 单位名称: 苏州雷富新材料科技有限公司台账编号: 04
苏州雷富新材料科技有限公司安全检查和隐患排查治理制度 一、相关法律规定 1、《安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(四)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。第三十八条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 2、《安全生产法》第八十一条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为,导致发生生产安全事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,给予撤职处分或者处二万元以上二十万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 3、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条生产经营单位违反本规定,有下列行为之一的,由安全监管监察部门给予警告,并处三万元以下的罚款:(一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的;(二)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的;(三)未制定事故隐患治理方案的;(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的;(五)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;(六)整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 4、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款:(六)故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的;(七)对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的。 二、安全检查制度 (一)企业应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种安全检查
安全隐患排查制度和相应隐患排查治理记录记录
安全隐患排查制度和相应隐患排查治理记录记 录 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
安全隐患排查治理制度和相应隐患排查治理记录1目的和内容 为了建立公司安全隐患排查治理长效机制,加强安全隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本制度。 本制度规定了隐患分类、排查、报告、整改办法。 2适用范围 公司安全经营。 3职责 公司主要负责人应对安全隐患排查和整改负全面的领导责任,应负责组织建立健全公司隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患。 按照“谁主管,谁负责”的原则,各科室负责人为本部门安全的第一责任人,对本科室隐患的排查和整改负主要领导责任。每个职工对本岗位的隐患排查和整改负责,任何科室和个人发现隐患,均有权向公司安全科和公司领导报告。 安全科负责 对查出的安全隐患记入隐患治理台账,建立隐患信息档案,对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核并对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 业务人员 按照职能分工对各自管辖范围内的安全隐患进行排查并监控治理。 4隐患
隐患的含义: 本制度所称安全隐患(以下简称隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 隐患的分类 隐患分为一般隐患和重大隐患 1)一般隐患 是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 2)重大隐患 重大隐患,是指危害和整改难度较大,应当局部停止运行,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5工作程序 组织机构 公司成立安全隐患排査领导小组,分别由公司经理任组长,安全科负责人为成员,主要负责活动开展的日常管理工作。 隐患的排查与报告 1)隐患的排查 隐患排查分为公司排查和基层单位自查两种形式。公司隐患排查领导小组排查出的安全隐患,经安全科汇总后下达《隐患整改通知书》。基层单位按照“谁主管,谁负责”的原则,按照公司《安全检查和隐患整
加油站安全隐患排查整改记录本(全面版)
安 全 隐 患 排 查 记 录 本 加油站年月日
目录 安全生产事故隐患排查制度 (1) 加油站事故隐患汇总登记台账 (2) 安全隐患排查整改记录表 (3) 安全隐患整改照片记录 (4)
安全生产事故隐患排查制度 安全生产事故隐患排查治理管理制度为强化安全生产事故隐患排查治理工作,有效防止和减少事故发生,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局第16号令)、《省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》等规章、文件规定,特制定本管理制度。 一、事故隐患排查治理责任制度 (一)认真落实生产经营单位事故隐患排查、治理和防控的主体责任。 (二)主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 (三)安全生产管理部门具体负责生产经营单位事故隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。 (四)明确生产经营单位所属的各相关管理部门、(冲压车间、维修车间)及各岗位从业人员隐患排查治理工作职责,并认真落实。 二、事故隐患定期排查分析制度 (一)实施事故隐患排查与安全生产检查相结合,对生产经营单位进行定期排查与经常性排查。 (二)每月进行一次定期排查,排查工作由单位主要负责人或分管负责人带领安全生产管理部门人员进行。相关管理部门和下属单位每月不少于一次开展定期排查。 (三)每月召开一次事故隐患排查分析会议,会议由安全生产管理部门,和企业主要负责人召集,相关管理部门负责人、下属单位负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究,部署下一阶段工作,并做好会议记录。
三、事故隐患治理和监控制度 (一)对排查出的各类事故隐患,安全生产管理部门及相关管理部门、下属单位分级建立《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。 (二)对一般事故隐患,由隐患所在的部门、下属单位负责人组织立即整改。整改难度较大或需一定数量的资金投入,由隐患所在部门、下属单位编制隐患整改方案,经安全生产管理部门审核、单位负责人批准后组织实施,并由安全生产管理部门对整改落实情况进行验收。 (三)在事故隐患整改过程中,应当采取相应的安全防措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。 四、重大事故隐患管理制度 (一)对排查出的重大事故隐患,主要负责人或分管负责人组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估,确定事故隐患的类别和具体等级(一级重大、二级重大、三级重大),并提出整改措施建议。 (二)对评估确定为重大的事故隐患,及时填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》经主要负责人签字并单位盖章后,报当地主管部门或安全生产监管部门。 (三)及时组织编制重大事故隐患治理方案,方案应包括以下容: 1、隐患概况;
安全隐患排查整改报告.doc
安全隐患排查整改情况汇报 霍邱县住建局: 根据住建管<2013>53号文件精神,结合本工程实际情况,项目部经理牵头,组织安全员、技术负责人、施工员、各班组长结合工程具体情况进行全面隐患排查,特汇报如下: 1、高大模板支撑系统排查: 本工程11#楼一层框架模板正在施工,搭设钢管脚手架前,回填土已经过多次打夯和浇水沉降处理,沉降基本稳定,搭设脚手架立管下面垫双层模板,距地150设扫地杆,扫地杆下在基础梁上垫150大方木,确保不下沉,检查中发现脚手架剪刀撑偏少,个别立杆下面松动悬空,现场作好记录,并书面通知木工班组限时整改。 2、施工处脚手架排查情况: 本工程7#、8#、10#外墙装修正在施工中,外脚手架正在使用,存在错层施工情况,检查中发现存在错层施工高处落物隐患,现场记录,项目部立即采取模板在悬挑钢梁层进行全隔断封闭,限1周内完成,检查中发现8#楼19层个别悬挑钢梁木楔松动,有连墙杆被拆现象,现场责令架子工班组立即派人全面检查,并由安全员复查。 3、检查各分项、专项施工方案 经技术负责人全面清查资料,各专项工程施工方案齐全,已安装的施工机械备案手续齐全,维保记录齐全,维修保养情况属实,特种操作工人证相符。 4、施工用电检查 检查中发现现场各楼层施工照明用电搭接混乱,有乱搭现象,现场责令电工立即拆除,并配备各楼层专用电箱,箱内配专用插孔(多组)备用。 5、电梯作业部门检查 检查中发现6#楼、8#楼施工时有电梯离开后作业层门不关现象,当天开会,明确规定由电梯司机负责关门,并建立罚款制度,立即执行。 2013 福建九建建筑工程有限公司阳光假日城二期项目部年4月24日篇二:安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议 安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议 濉溪县初级中学 2012.03.15. 根据淮北市市教育局的《关于开展校园安全隐患排查的通知》,我校为切实加强学校各方面的安全工作,杜绝重大安全事故的发生,对学校各方面安全状况进行了全面的排查,取得了很好的效果,现将有关情况汇报如下: 一、严格落实通知精神。 接到教育局的通知后,学校马上召开班子会议,校长对通知精神做了具体传达,由校长亲自部署,组织、指挥,主管领导具体负责,对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。 二、严格完善落实各项规章制度。 完善了《濉溪初中安全预案》、《门卫职责》 三、成立了“安全监督小组”。 以张雪峰校长为组长的学校安全工作组织机构,进一步明确了责任分工。对学校楼道、门口进行监督,定点值班,并严格地责任到人,一名领导带两名教师,每天负责学生上下学、上下操等集体活动的监管,以确保校园的安全。 组长:张雪峰 副组长:北楼,陈存云南搂,赵传生 组员:北楼二层,易勇
隐患排查及整改记录
隐患排查及整改记录 隐患排查记录表 排查日期: 2019年1月 20日 序号:201901 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 变配 电室 绝缘工具1、绝缘工具检测过期。 2 电气 线路 低压线路1、线路敷设未穿管。 3 防雷 设施 防雷检测1、建筑物未定期进行防雷检测。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。
排查日期: 2020年4月 10日序号:202002 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 低压 线路 安全电压和 触电防护 1、存在随意拉设电线现象,各类电线电缆应穿管 固定安装。 2 现场风险告知牌 风险告知卡 1、门口缺风险告知牌。 2、重要作业岗位缺风险告知卡。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。
排查日期: 2020年7月 10日序号:202003 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 特种 设备 空压机、储 气罐 空压机、储气罐安全阀、压力表未定期检测 2 职业 健康 职业危害 因素检测 1、裁剪等存在职业危害的场所未进行噪音、粉尘等 职业危害因素的检测。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。