工作情况反馈单

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反馈人王益川.林禄定反馈时间2015.8.6 反馈内容扶梯自检检查报告

项目名称检查结果

东沙广场(扶梯)6台已检查

刘华舜宏泉商场1台

颐佳商城1台已检查

金盛达建材城3台

天茂百货2台

新万家福超市1台

群豪服饰2台已检查

李来冰/木棠2台

文昌千百汇超市1台

南国超市万福店5台已检查

百源超市2台

昌江鑫南国食品商行2台

白沙龙江阳光1台

永安农贸市场10台

陵水福乐多5台已检查

三亚福乐多5台

整改反馈单(范本)

企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单 评审组: 针对贵组评审中提出的16项问题,我司组织安全委员会全体成员进行讨论,严格按照“三定一落实”的原则进行整改。现已整改完毕,整改情况报告如下: 1、缺少绩效考核奖惩环节内容; 已增加绩效考核奖惩环节内容。 2、缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料; 已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。 3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任; 安全生产费用已根据(财企〔2012〕16号)文件精神按规定提取,并建立安全费用使用台账,按要求实施。安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。 4、安全规章制度未装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中; 安全规章制度已装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中。 5、安全培训教育档案不健全,未见主要負责人安全资格证书; 安全培训教育档案已逐步完善,公司主要負责人安全资格证书已报名培训。

6、隐患排查档案不齐全,现场检查发现有未排查出来的隐患; 隐患排查档案已逐步完善,今后会对现场检查发现有排查出来的隐患进行及时排查。 7、危险源辨识和评估不充分; 今后要加强对危险源辨识学习和评估。 8、职业健康管理档案内容不够齐全,未进行职业危害因素检测; 职业健康管理档案内容已在完善,加强对进行职业危害因素检测。 9、事故应急预案未经专家评审,未报安监部门备案; 事故应急预案正在联系专家评审,后报安监部门备案。 10、事故管理档案不规范;未见事故登记、事故理赔等相关资料; 事故管理档案要逐步规范;事故登记、事故理赔等相关资料要补充。 11、安全标准化内业资料缺少,安全标准化工作评定报告结果未通报,未进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施; 安全标准化内业资料已补充,安全标准化工作评定报告结果已通报,进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。 12、DOP(三丁二辛脂)钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知,并应增设消防器材(灭火机、砂等); DOP(三丁二辛脂)钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知,并应增设消防器材(灭火机、砂等)。

XX公司主要负责人关于组织落实巡察反馈意见整改情况的报告

XXX公司主要负责人关于组织落实巡察反 馈意见整改情况的报告 XX年X月XX日收到省公司第一巡察组(以下简称“巡察组”)整改意见后,XXX公司党委(以下简称“公司党委”)高度重视,组成了以党委书记XX、总经理XX为组长的巡察整改工作领导小组,组织开展巡察整改落实工作。现将有关情况报告如下: 一、履行主体责任抓好巡察整改落实工作情况 (一)动员部署,统一思想认识 5月21日,公司党委召开专题党委会,认真学习领会巡察组反馈意见,深入分析问题症结所在,要求班子成员提高政治站位,带头廉洁自律、带头改进作风、带头整改落实,把整改工作作为近期工作的重中之重,作为首要政治任务抓实抓好。5月22日至25日,公司领导班子成员根据各自分管领域召开责任部门巡察整改工作专题布置会,对反馈意见整改落实方案进行研究布置,进一步细化整改措施和内容,对类似问题举一反三检查,制定具体防范措施。5月28日,公司党委中心组开展集中学习会,学习XX董事长在省公司党委听取第一批巡察情况汇报会上讲话。会议要求,各中心组成员要加强学习和督导,按照岗位职责分工和复合式分工

要求,切实指导基层单位做好当前巡察问题整改等各项具体工作,把省公司党委各项要求落到实处。6月21日,公司党委召开“领导班子巡察整改”工作专题民主生活会,班子成员对照反馈意见,结合自身工作实际,进行深刻剖析,逐一作个人对照检查发言,严肃认真地开展了批评和自我批评,再次统一从严从实落实巡察整改的认识。 (二)加强领导,强化责任担当 按照“照单全收、立行立改、标本兼治”的原则,公司党委建立巡察整改工作责任体系,成立巡察整改工作领导小组及办公室,切实履行全面从严治党主体责任,对巡察整改工作负总责;成立六个整改工作组,对业务领域整改工作负直接责任。坚持领导带头向严处抓、强化措施向深处改、责任追究向实处落、制度“笼子”向紧处扎,把整改事项落实到具体责任领导、责任部门和配合部门,明确完成时限。实行销号制度,强化跟踪督办,坚持“务求实效、上下联动、合力攻坚”的工作要求,采取切实可行的方法,对整改工作逐条逐项抓落实,保证整改事项事事有着落、件件有回音。要求公司上下端正“基层有问题、根子在管理层”的认识,树立“业务问题是表面、思想作风是根本”的意识,坚决把纪律和规矩挺在前面,强化全员纪律意识与行为自觉,坚决做到问题整改不回避、不护短、不手软,坚决把巡察整改落实到实处。 (三)立足常长,促进持续发展

品质部工作任务清单

通则 001.参与公司质量策划工作; 002. 组织质量计划的制定; 003. 对质量计划的完成情况进行检查和督促; 004. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报; 005. 制订并完善质量部的工作计划; 006. 执行部门工作计划; 007. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促; 008.总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报; 009. 协助起草品质政策,订立质量目标; 010. 组织制订并完善产品检验标准; 011. 监督产品检验标准的执行情况; 012. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决; 013. 协调本部门与其他部门的活动; 014. 协调本部门内部活动; 015.上下级信息的传达与沟通; 016.在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络; 017. 确定本部门的组织架构、岗位职责; 018. 规定本部门下属的管理和监理职能; 019. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况; 020.协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题; 021. 选拔并批准任命下属人员; 022. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估; 023. 对下属的培训工作; 024. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素; 025.组织处理客户投诉; 026. 参与对供应商质量方面的审查; 027. 负责对供应商进行质量方面的辅导; 028. 负责对产品放行的批准; 029. 对合同质量要求的评审; 030.不良物料报废的批准; 031. CER的会签; 032. 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议; 033.接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络; 034.外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准; 035. 完成上司交办的其它工作; 来料控制IQC 036. 制定进料检验和试验程序; 037. 制定、审核和批准《进料检验标准》; 038. 确定进料抽样计划; 039. 进料样板的管理(建档、标识、保管及更新); 040. 安排和组织IQC的日常工作; 041.依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC

反馈意见的整改情况汇报

反馈意见的整改情况汇报 篇一:整改反馈汇报材料 将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程B标段 工程质量安全监督检查 整改反馈汇报材料 河南永吉路桥发展有限公司 2014年7月24日 附件3:质量安全督查整改反馈文件格式 关于上报质量安全督查整改情况的反馈报告 将乐县交通运输局: 根据你单位7 月24 日组织的质量安全监督检查意见及下发的《安全检查记录》,我单位立即组织落实整改,并按要求举一反三,对现场质量安全进行了全面排查。截止7 月30 日,经我单

位核实、确认,总体整改情况如下:特此报告。 施工单位:河南永吉路桥发展有限公司日期: 质量问题整改情况汇总表 建设项目:将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程建设单位:将乐县交通基础设施建设有限公司合同段:B 安全内业问题整改情况汇总表 建设项目:将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程建设单位:将乐县交通基础设施建设有限公司合同段:B 合同段 建设单位负责人:监理单位负责人:施工单位负责人: 附件3-3: 普通公路工程质量安全问题整改复查情况确认(施工单位) 篇二:关于作风建设反馈意见整改落实情况及措施的汇报 关于作风建设反馈意见整改落实情

况及措施的汇报 江门市国税局 市作风办: 接到《关于抓好作风建设反馈意见整改工作的通知》(江作风办﹝2011﹞5号后,我局高度重视,先后组织召开了局长办公会、副科以上干部会议,逐条对照群众意见进行归纳梳理,查找分析原因。会后,制定了《关于开展自查自纠,抓好群众意见整改落实的通知》,下发机关各部门和三区国税局,要求对照检查,制定有针对性整改措施。各单位迅速行动起来,紧密结合工作实际,突出重点,举一反三,纷纷制定了整改项目和措施。现将有关整改情况汇报如下: 整改项目一:组织收入工作方面 整改措施: (1)大力组织税收收入。始终如一地坚持?依法征税、应收尽收、坚决不收‘过头税’、坚决防止和制止越权减免税?的组织收入原则,进一步健全有利于科学发展的税收稳定增长机制,实现从经

售后服务信息反馈单.doc

售后服务信息反馈单--A( 客户确认 ) YD/QR032-A公司留存项目名称 客户信息姓名:电话:地点: 售后服务任务 售后经理签字:时间: 预计工作时间 服务内容 (工作内容及 遗留问题) 本公司服务人员签名:时间: 以下用户签字确认 1.是否完成了用户要求的工作□是□否(注明:)2.完成的效果:□很好□好□一般□不太满意 3.售后服务人员工作效率:□高□一般□低 4.售后服务人员工作态度:□良好□一般□较差 5.是否对用户作了必要的培训:□是□没有 6.服务人员到离现场时间:年月日到达年月日离开 7.客户负责人验收确认及意见建议: 单位名称盖章:验收负责人(签字):电话:时间: 该单备档 :售后服务部注:验收负责人签字处必须由客户负责人亲自签字,严禁调试人员自己 填写或是找人代签,否则由此产生的经济纠纷和法律责任,由调试人员承担。

售后服务信息反馈单--B (公司考核) YD/QR032-B公司留存项目名称 服务时间自年月日至年月日共计:天本次服务费用 本公司产品 型号、数量 现场调试投运□没有□是投运日期: 用户反映的情况 现场查到情况 处理办法、过程、 结果(若有返修 情况必须注明产 品编号)概述 遗留问题及 拟解决方案 销售信息填表人部门是、否有后续项目: 售后人员签字: 联系人:电话: 日期: 部门经理 公意见 司签名:日期: 批 阅公司领导 审批 签名:日期: 该单备档 :售后服务部 注:除“销售信息”外其余项目为必填。要把从出差开始到售后完成情况详细填写,作为报销和考核依据,客户确认部分必须由客户负责人签字及加盖公章,否则不予报销差旅费。此表也作为售后人员工作考核依据。

质量部工作任务清单

质量部工作任务清单

目录 项目页码通则 (2) 来料控制 IQC (3) 制程控制 IPQC (4) 终检控制 OQC (5) 质量保证QA (6) 品质工程 QE (7) 计量工作 (11) 记录、文档及其它管理 (12) ISO9000工作 (13)

正文 通则 001. 参与公司质量策划工作; 002. 组织质量计划的制定; 003. 对质量计划的完成情况进行检查和督促; 004. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报; 005. 制订并完善质量部的工作计划; 006. 执行部门工作计划; 007. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促; 008. 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报; 009. 协助起草品质政策,订立质量目标; 010. 组织制订并完善产品检验标准; 011. 监督产品检验标准的执行情况; 012. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决;013. 协调本部门与其他部门的活动; 014. 协调本部门内部活动; 015. 上下级信息的传达与沟通; 016. 在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;017. 确定本部门的组织架构、岗位职责; 018. 规定本部门下属的管理和监理职能; 019. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况; 020. 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;021. 选拔并批准任命下属人员; 022. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估; 023. 对下属的培训工作; 024. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;025. 组织处理客户投诉; 026. 参与对供应商质量方面的审查; 027. 负责对供应商进行质量方面的辅导;

售后服务信息反馈单

售后服务信息反馈单--A(客户确认) YD/QR032-A 公司留存 该单备档: 售后服务部 注:验收负责人签字处必须由客户负责人亲自签字,严禁调试人员自己填写或是找人代签,否则由此产生的经济纠纷和法律责任,由调试人员承担。 项目名称 客户信息 姓名: 电话: 地点: 售后服务任务 售后经理签字: 时间: 预计工作时间 服务内容 (工作内容及遗留问题) 本公司服务人员签名: 时间: 以下用户签字确认 1.是否完成了用户要求的工作? □是 □否(注明: ) 2.完成的效果: □很好 □好 □一般 □不太满意 3.售后服务人员工作效率: □高 □一般 □低 4.售后服务人员工作态度: □良好 □一般 □较差 5.是否对用户作了必要的培训: □是 □没有 6.服务人员到离现场时间: 年 月 日到达 年 月 日离开 7.客户负责人验收确认及意见建议: 单位名称盖章: 验收负责人(签字): 电话: 时间:

售后服务信息反馈单--B (公司考核) YD/QR032-B 公司留存 该单备档: 售后服务部 注:除“销售信息”外其余项目为必填。要把从出差开始到售后完成情况详细填写,作为报销和考核依据,客户确认部分必须由客户负责人签字及加盖公章,否则不予报销差旅费。此表也作为售后人员工作考核依据。 项目名称 服务时间 自 年 月 日 至 年 月 日 共计: 天 本次服务费用 本公司产品 型号、数量 现场调试投运 □没有 □是 投运日期: 用户反映的情况 现场查到情况 处理办法、过程、 结果(若有返修情况必须注明产品编号)概述 遗留问题及 拟解决方案 销售信息 是、否有后续项目: 联系人: 电话: 填表人部门 售后人员签字: 日期: 公 司 批 阅 部门经理意见 签名: 日期: 公司领导审批 签名: 日期:

省委巡视组反馈意见整改自查报告

省委巡视组反馈意见整改自查报告 冀州区科学技术局 按照区纪委的安排部署,在全局范围内开展省委巡视组反馈意见整改落实“再回头看”。结合工作实际,严格对照各项规定要求,认真开展了自查自纠活动,查找存在问题,进一步改进工作作风,现将自查自纠情况汇报如下: 一、组织领导 成立省委巡视组反馈意见整改落实工作领导小组,由局长任组长,四名班子成员为成员,负责整改落实工作的领导、决策和部署,听取整改工作情况汇报,研究解决存在的难点问题,推进整改工作顺利开展。下设整改落实工作领导小组办公室,由主管纪检副局长刘永兴任办公室主任,各科室科长为成员,具体负责整改落实工作的协调、部署和推进,及时收集整改落实情况汇报,全面掌握整改工作进展情况,并向领导小组汇报整改工作进展;组织开展调查研究,及时发现并解决整改过程中存在的难点问题;负责与上级部门的联络和沟通,及时了解掌握上级指示精神,抓好贯彻落实。 二、活动情况 (一)成立组织。整改落实小组要切实加强领导,强化措施,狠抓落实。各领导班子成员要以上率下,率先垂范,发挥好带头作用,属于自身的问题要带头改、彻底改;属于分管的问题要督促办、要结果,带动工作扎实开展;要在成立工作小组的基础上,明确责任人员,研究制定方案,精心组织实施,相互配合,形成合力。

(二)细化责任。针对省委巡视组反馈的问题,逐条逐项对照,找准症结,对号入座。针对每一个问题提出具体的整改措施,将每一项整改任务逐一落实到责任科室、明确责任人、确定工作时限。建立整改落实工作推进台帐,确保整改实效。并根据上级相关通知要求,做好整改情况公开工作,自觉接受广大群众监督。 (三)查摆问题。认真对照巡视组整改落实的要求,剖析找准自身工作中存在的突出问题,查摆精神状态、工作作风和工作方法,是否严格执行各项规定和规章制度,看工作举措、工作目标是否都真正落到实处。针对问题,深刻剖析,查找根源,对照检查,开展认真的批评和自我批评。 (四)立行立改。要求机关全体干部都要制定问题清单和整改清单,并根据清单做到即知即改、立行立改,坚持整改到位,使每位干部都能够做到不断完善、不断充实,营造风清气正的机关氛围。 (五)完善制度。通过制定各项制度,全局干部职工都能对照各项规定,做到严格要求自己,从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生,下一步,我们将继续认真落实各项规定要求,在全局上下营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境,为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围。 二〇一七年四月十九日 巡视整改落实专项整改工作 整改清单 单位(盖章):填表时间:2017年4月19日

整改反馈单

四月份工程质量问题整改反馈单工程名称惠客汉餐、黄湾小康楼、香溪五里 主送单位宁夏深中天然气开发有限公司工程技术部 抄送单位宁夏深中天然气开发有限公司生产运营部 整改内容根据存在的质量问题整改要求,现反馈如下: 1:惠客汉餐室内钢制架空管道漆面不平整 2:惠客汉餐DN25支管无支架 3:惠客汉餐楼顶架空管支架未固定 4:黄湾小康楼丝接管生料带未清理 5:黄湾小康楼架空管与电线交叉未做防护 6:香溪五里小区已使用的钢塑转换防腐层损坏,未做成品保护 以上要整改的内容我施工队按要求整改完成。 施工单位项目经理 (签字): 施工单位技术负责人 (签字): 施工单位(公章) 年月日 复查意 见专业监理工程师 (签字): 年月日现场代表: (签字) 年月日

五月份工程质量问题整改反馈单工程名称武警支队、物华林居1、7#楼 主送单位宁夏深中天然气开发有限公司工程技术部 抄送单位宁夏深中天然气开发有限公司生产运营部 整改内容根据存在的质量问题整改要求,现反馈如下: 1:武警支队地埋管管沟清沟不彻底。 2:武警支队调压箱支架角铁规格不符 3:物华林居1、7#施工现场PE管随意堆放 以上要整改的内容我施工队按要求整改完成。 施工单位项目经理 (签字): 施工单位技术负责人 (签字): 施工单位(公章) 年月日 复查 意见专业监理工程师 (签字): 年月日 现场代表: (签字) 年月日

六月份工程质量问题整改反馈单工程名称兆丰学府、香山苑 主送单位宁夏深中天然气开发有限公司工程技术部 抄送单位宁夏深中天然气开发有限公司生产运营部 整改内容根据存在的质量问题整改要求,现反馈如下: 1:香山苑小区立管色环涂刷不符合要求 2:香山苑小区内管道支架使用电焊开孔 3:兆丰学府钢塑出地未封堵: 4:兆丰学府中低压同沟管道间距不足 以上要整改的内容我施工队按要求整改完成。 施工单位项目经理 (签字): 施工单位技术负责人 (签字): 施工单位(公章) 年月日 复查意 见专业监理工程师 (签字): 年月日现场代表: (签字) 年月日

关于巡查反馈问题和意见整改落实情况的报告

关于巡查反馈问题和意见整改落实情况的报告 《关于对市档案局开展巡查工作情况的反馈意见》(东纪派驻二2015]4号)下发后,市档案局党组高度重视,把推进市纪委巡查反馈意见整改落实工作作为头等大事来抓,专门成立了整改工作领导小组和办公室,并召开4次党组会议专题研究整改落实工作,领导班子成员主动认领并承担问题责任,认真分析查找存在问题的原因,研究巡查问题整改落实工作,制定了《关于市纪委巡查反馈问题的整改方案》,针对反馈存在的3个方面的问题,逐条逐项列出具体措施14条,建立了整改台账,把整改事项落实到具体责任领导、责任科室和责任人,明确了完成时限,实行销号制度,逐条逐项抓落实,保证了整改事项事事有着落、件件有回音。及时向市纪委派驻二组报告整改落实情况,积极征求巡查组对整改情况及各项工作的意见和建议,有效保证了整改工作落到实处。 一、整改落实情况 (一)关于“民主集中制执行不到位,班子不团结”的问题 1.严格落实民主集中制。完善制度,制定了《市档案局“三重一大”决策制度(试行)》,明确了“三重一大”事项范围、主要程序和责任追究。认真遵从议事规则和决策程序,对拟在党组会上讨论研究的临时用工招聘、确定年度考核优秀人员、党风廉政建设和反腐败工作实施意见等事项都做到了会前充分酝酿,没有先定调子,会中坚持主要领导末位发言制度,广泛听取意见,充分发扬民主,保证了讨论研究事项的顺利实施,从源头上治理“一言堂”和个人说了算的问题。今年以来,我局落实市纪委巡查整改方案和办公用房管理、车辆运行制度及大额财务支出等事项均采取了集体研究、民主决策。建立了工作沟通机制,实行周例会制度,每周一上午召开工作例会,强化班子成员之间的沟通交流,统筹推进各

中央巡视反馈意见整改结果的报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除中央巡视反馈意见整改结果的报告 篇一:广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告 广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改 报告针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见,结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求,7月分 公司对20XX年到20XX年7月底财务基础工作进行了自查和整改,本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开,具体包括: 一、资金管理 银行账户管理:广东分公司严格按照化肥公司对分公司 账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请,取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在sAp里有相应的银行会计科目,并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》,每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明

细表,及时了解账户使用情况,确保银行预留的账户信息准确无误。 在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途资金的核对工作,要求当日来款当日在JDe中予以核对确认,未取得代付款证明的除外。次日完成sAp系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明,列明未清理原因报财 务经理审核确认,及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金,关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至20XX年7月,不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对,编制银行余额调节表,并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科,然后据此进行调账,确保账实一致。 存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致,无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。 整改措施:定期与湛江农行客户经理沟通,探讨解决方案,及时跟踪银行使用状态,确保农行正常收款。 二、会计核算 1、管理费用 费用报销 广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》,各项费用遵循“预算管理,

整改反馈表

检查表1-1 xxx公路工程 工程现场检查意见书 编号: 致:(承包人) 检查内容及存在问题: 整改意见: 检查人:年月日签发人:年月日抄送:

检查表1-2 xxx公路工程 工程质量整改意见书 编号:承包单位 工程名称工程部位及桩 号 施工日期检查日期 存在问题: 整改意见: 检查人:年月日签发人:年月日抄送:

检查表1-3 XX工程 XX标段 工程整改(返工)通知单(内部) 施工单位:合同号: 监理单位:编号: 工程名称结构层次 施工桩号、部位检测日期 致: 由你队负责施工的工程,在项目经理部年月日的质检中等指标不符合图纸设计/施工规范的质量检验要求,现责令你队于年月日前对该工程进行返工/整改处理,否则该工程将不予计量支付。 附件: 1、分项工程检测记录表; 2、自检情况说明。 质检员:年月日 质检工程师意见: 签字:年月日 项目总工意见: 签字:年月日

附件1-1: 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表(施工单位) 编号:项目名称合同段 整改通知书施工单位 (意见书)编号项目业主监理单位 致监理工程师: 我项目部质量安全问题已整改完毕,并形成报告,请予以检查确认。 附件:整改报告 项目经理:项目总工:日期:驻地监理工程师意见: 驻地监理工程师签字:日期: 项目总监意见: 项目总监签字:日期:项目业主意见: 业主负责人签字:日期:

附件1-2: 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表(监理单位) 编号:项目名称合同段 整改通知书监理单位 (意见书)编号项目业主 致项目业主: 我总监办质量安全问题已整改完毕,并形成报告,请予以检查确认。 附件:整改报告 总监理工程师签字:日期: 项目业主意见: 业主负责人签字:日期:

旅游服务质量意见反馈表

旅游服务质量意见反馈表 尊敬的游客: 欢迎您参加我旅行社组织的团队出外旅游,希望此次旅程能为您留下难忘的印象.为不断提高旅游服务水平和质量,请您协助我们填写此表(在每栏其中一项中打“√”),留下宝贵的意见。谢谢您!欢迎再来旅游! 游览线路:全陪导游姓名: 团号:人数:天数: 游客代表姓名:联系电话: 单位:填写时间:年月日 项目满意较满意一般不满意游客意见与建议日程安排 交通服务 住宿服务 饮食服务 娱乐服务 全陪导游 业务技能 全陪导游 服务态度 地陪导游 服务态度 旅游安全 履约服务 整体服务 质量评价 游客代表签名日期 说明:1、本意见表和旅游团队游览行程表一样,必须由全陪导游随团携带,以备游览质检部门检查; 2、在每个旅游团队流程结束后,全陪导游均要把意见表交由旅行社指定游客代表征询意见, 由其填写意见表; 3、严禁导游擅自填写、伪造游客意见; 4、意见表在接团后,由旅行社作为业务挡案的一部分和团队资料一起归档,作为旅行社和 导游年审、年检的必备材料。 年月日 合同管理制度

1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

XX公司风险提醒服务反馈表(答复国税)

风险提醒服务反馈表纳税人名称(盖章): 纳税人识别号: 第一项: 风险点核实情况说明 我单位是一家从事XX批发的商贸企业,成立于2002年,是增值税一般纳税人,企业法人:XXX。现就国税局对我单位2010年度出现以下指标异常进行说明。 一、进项税额控制额差异率 在2010年度,我单位共抵扣进项税12173.10,其中元月份435.9元,5月份10865.4元,9月份871.8元。其中5月份购原材料122吨(金额61350元),抵扣进项税10429.50元,其余1743.6元是抵扣我单位固定资产—铲车用柴油进项票,当时做账时计入费用核算(后附记账凭证和抵扣联复印件) 二、本期费用推算最低收入差异率 我单位在2010年度由于XX市场全面不景气,全年只销售了268987.95元,但公司持续经营,无论营业额大小,有些费用是必不可少的,尽管加强控制,2010年费用总额116510.81元,其中全年工资占去92280元(员工5人,人均工资1500元),剩下的24230元分摊在12个月也就微乎其微了。可能相对于2010年全年营业额,116510.81的费用稍高,但这是公司运营下去所必须的。 三、存货周期变动率 前文所述,由于2010年销售额极度萎缩,全年只销售了401.57吨XX。在库存量足够的情况下,只有5月份购进122吨XX,其余售出全为库存XX。因而可能造成存货周转变动率的异常。 综上所述,我单位以上3项指标异常,不是因为少计销售收入、多计费用、多转销售成本或是库存计量不准确、扩大进项税抵扣范围等。确是因为XX市场的不景气而造成我单位XX销售经营的不正

常,因而导致以上指标的异常。特此说明,望核实,给予理解。 第二项: 补缴税款情况(单位:元) 税种补缴的税款滞纳金增值税 消费税 企业所得税 提醒中核减 期末留抵税 额 提醒中调整 应纳所得额 提醒中调整 所得税资产 总额 合计 填表人: 填表人联系电话:填表日期: 注意:本表在领取《税收风险提醒告知书》10日内填写,并送交主管国税机关。

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