万豪国际酒店营销策划案

万豪国际酒店营销策划案
万豪国际酒店营销策划案

万淙归源、豪华显贵

万豪国际大酒店项目

策划报告

第一部分项目概况及市场

调研分析

一、项目概况

“万豪国际大酒店”项目位于河源市新市区沿江路,由香港运景集团投资开发,注册资金(RMB)3000万元,项目预计投资(RMB)15000万元。该项目规划上属河源市首个集客房、卡拉OK娱乐、桑拿、中西餐饮美食、会议商务服务为一体的按国家五星级标准建造的酒店项目。项目总占地面积为9341.10M2,建筑面积26500M2。

规划项目:住宿:客房:228间(套);

娱乐:卡拉OK贵宾包房、DISCO娱乐场、桑拿贵宾房、棋牌室;

餐饮:中餐、中式食街、旋转西餐厅、茶艺轩;

会议服务:多功能会议室、提供商务会议、新闻发报会、展览会、鸡尾酒会等专业服务;

商务服务:提供全面先进办公设备及宽带上网;

旅游服务:提供旅游资询等服务。

酒店位于河源市新市区中心,毗邻河源文化广场、体育中心,亚州第一高音乐喷泉、东江与新丰江“二龙”相汇、河源市区美景尽收眼底。酒店与火车站、汽车站、国道近在咫尺,距万绿湖风景区只有10分钟车程,到苏家围、桂山等其他风景区也只需20分钟车程,地理位置较为优越。

项目投资战略规划拟建成集旅游景区、旅行服务、高级酒店为一体的旅游集团项目。

现项目酒店设计方案审核通过,第一期客房及旋转西餐厅已正式试业,二期项目预计10月全面动工,2005年月日前全面试业。

二、区域酒店市场分析

(一)河源市酒店业发展概况及项目所处区域市场概况

近几年以来,河源市的经济发展全面提速,外来投资热烈,人民生活水平提高较快。河源市的以其独特的客家文化、美丽的自然风光,被评为“全国优秀旅游城市”,吸引全国、全省的

旅游广大客源。河源业已成为都市人最为热衷的美丽的后花园之一。

从现时调查所得来的情况来看,河源地方经济发展较快,厂商较多,交通方便,旅游客源市场很大。但与之相配套酒店业处于较低的水平。河源市内虽有大小酒店近百家,但却未有一家能为客提供优高标准、高档次服务的酒店。全市只有“新世界”、“假日”两家四星级酒店、三星级酒店不足10家,但其管理水平、经营理念、服务质量水平较低,远落后于省内其他城市。

故“万豪国际大酒店”要在其他开发商未猛醒过来之前,迅速完成自已的品牌建立及资本累计。

打造一个独具特色、高标准、高层次大型的五星级“万豪国际大酒店”,建立一家具有优质服务、出品、卫生的具有高水平酒店(企业)品牌;建设一家休闲、娱乐、轻松漫步可到,充分满足当地消费者对生活全方位、多层次的需求。打破“河源无好酒店”的心理障碍,刺激商家、旅游客及其他消费者在当地的消费。

(二)政治及经济形势

河源市2003年实现生产总值136.85亿元,同比增长16.9%,工业经济提速增效,实现工业总产值91.52亿元,同比增长33.1%,招商引资成效显著。第三产业发展加快,2003年虽然受非典疫情影响,但全市仍接待游客234.83万人次,同比增长4.7%,今年增幅将达20%以上。预期全市生产总值增长15%,工业增加值增长23%,第三产业增加值增长16%,旅游收入增加20%,外贸出口增加15%。这些数据对宏观市场起着积极的支持作用。

(三)城市规划

河源市为国家优秀旅游城市,大力发展旅游业的同时不断完善城市基础建设,加快交通、电力、信息和通信,城市供水及公共设施等建设,河梅、粤赣高速将于2005年底建成通车;2×60万千瓦电厂项目已进入前期工作。预期3至4年河源将成为最适宜人居、旅游和创业的“山水园林城市”。另一方面,市政府不断加大招商引资力度,分别在韩国、广州、深圳举行投资推介会,成效显著,全市投资总额上千万美元的“三资”企业达31家。市区及周边已建成明珠开发区、华嘉工业区、岩前对外经济开发区、华达街工业区等。与此同时,政府着力发展大旅游,构建“一湖两带”大格局。“一湖”即万绿湖;“两带”即以万绿湖、桂山、野趣沟等景区为主体的生态景观产业带,以市区“两江四岸“为依托,上至苏家围、佗城,下延恐龙遗址,越王山的文化旅游产业带。加大旅游市场促销力度,全方位宣传推介河源旅游,河源将成为粤、港、澳城市游客休闲度假必选地

第二部分本项目市场定位策略

一、酒店市场客源分类剖析

1、观光度假旅游:

河源是国家优秀旅游城市,拥有多个著名的旅游风景区,加上政府大力发展旅游业,吸引了越来越多的港、澳、台、东南亚及珠江三角洲的游客。因此,河源市场的主要客源之一是观光度假之旅行团,这一重要市场估计将占客源的50%至60%。

2、娱乐消遣旅游:

河源大型娱乐活动项目相对缺乏,但娱乐、住宿费用较低,能吸引少量短线娱乐休闲散客。根据本地消费群的娱乐消费习惯,本地客源亦是市场的重要组成部分之一。因此,娱乐休闲散客对酒店市场将有一定的支持,估计比重约占20%至30%。

3、商务旅游:

虽然河源目前全力发展旅游业,但同时也大力发展工商业,各大工业区及开发区的企业高层管理人员及其商务活动将为旅游市场带来一定的商务客源。另政府加大招商引资力度以及政府的正常往来接待活动也会对市场提供有力支持。这一市场约占10%至20%。

4、会议、展览、展销会:

河源的经济结构和发展水平限制了这一市场,极有限的展览场地设施造成稀少的展览及展销会,少量的会议可以为市场带来零星的客源,短期之内潜力不大,但中长期具有相当之潜力。

5、机组人员及长包房

河源当地没有机场及大型客运码头,基本上没有机组人员。但由于10多个工业区内以生产企业为主,长包房应有极少量市场。

二、客源(按地域)情况

由于市内现有酒店对这方面缺乏较全面及有系统之统计分析,对酒店间的合作沟通亦较为保留,故只能与各酒店人员的沟通中获得大约数据。

1、市内:由市内企业,政府和消遣活动提供客源,客房方面约占15%—25%。

2、国内:国内客人比重较重,主要是珠江三角洲城市的游客以及部分商务活动客源,约占

60%—70%。

3、国外及行政特区:将以港、澳及东南亚旅游客人为主,约占5%—10%,

4、以个别外资企业提供零星欧美国家客源。

二、目前及未来(短期内)之酒店供应情况

1、市内星级酒店(三星以上的主要竞争对手)之供应情况:

2、邻近在建酒店项目:

三、目前酒店之需求情况及未来展望

1、目前河源市区星级酒店(三星级以上)之需求情况:

注:非典对年住房率影响约为10%至20%

一、目标市场锁定

(一)、本项目客户群定位

1、“万豪国际”的主要客户群来源及主要客户

本项目的客房主力目标客户之一应该是来河源市投资、工作,有一定的事业基础的企业主、企业高级白领人士,来河源观光旅游或洽谈业务的人士、收入中等偏上的当地人;

个人讲究生活的高品质,追求高尚的生活空间,绝不满足于饮食,期望酒店提供的全面优质温馨客房服务、全面商务服务及时尚好玩的娱乐服务。

自信,追求时尚与高雅、浪漫的生活情调,工作相对比较稳定,小有积蓄,希望拥有全方位的服务及私人空间,有个性,崇尚西方生活,喜爱咖啡、网络和音乐,比较感性。

1、作为社会的精英一族,现代人的消费观念已经从过去的一味贪大炫耀变得越来越实在,

并具有更加精明的理财头脑和个人财务计划。

2、注重酒店功能本身及周边配套设置,除了庭院环境及休闲设施外,更关心个性化、环

保、卫生、安全性的服务文化设施等配置。

3、注重酒店的形象定位及创新理念,酒店本身的文化品位,能够体现消费者作为上流社

会的身份特点,满足消费者精神上的需求。

二、本项目市场定位

`1、识别据以定位的竞争优势(项目SWOT分析)

●优势:

●机会

☆河源经济增长势头良好,地方经济较发展迅速,大部分行业收入增加,人们收入水平较提高较快。

☆为旅游城市区域内,客源市场空间较大。

☆地处工业中心区旁,大量工业企业近邻项目所在地,周边各种生活配套不齐全,市场需

求氛围正日趋成熟,利于项目的市场推广。

☆周边无强有力的竞争者,将为本项目入市创造时机。使产品唯一性、排他性,差异化较为明显;

☆酒店与集团内其他旅游项目(客家女旅行社、万绿湖水月湾水上娱乐度假中心、苏家围客家乡村旅游区)构成旅游集团经营格局体系。

●劣势

☆本酒店异军突起,人们的某些新的消费观念和求新观念也许还有一定程度不适合本项目推广;

☆当地消费者可能更多认知“省内其他服务业较发达地区的酒店”;

☆项目规模较大,起点较高,但相应项目所需管理、服务的专业人才供应较为贫乏,对酒店经营、管理水平的提高有一定限制;

●威胁

☆区域内市场消费能力相对有限;

☆区域对比周边其他区域酒店开发较慢,

☆客源市场消费观念有待改变;

2、本项目项目概念

本提案的目的在于强调酒店的主题定位,加强推广力度,充分结合主题定位,原则上“高端客房、餐饮、娱乐为主,以商务、会议为辅”在市场上宣传、推广,力争改变消费者原有认识。彻底摆脱不利因素,树立酒店形象,在对外媒体上,运用统一的创新的手法,让消费者在心理上、感官上有一个全新的认识。

3 、(品牌)形象定位:

依据上述项目优劣势分析及卖点提炼,可以确定其如下市场形象定位——豪华显贵、精品服务:

时尚生活新起点——河源市首家高品质酒店,开创精英时尚休闲商务旅游生活起点;

豪华显贵、轻松支付——豪华设施、精品服务,轻松自在,薪水消费,自由挥洒人生;

优越?原味都市——河源核心,完善配套,打造舒适、自在、畅意,完全时尚服务;放

飞心情的地方……,休闲、交流、沟通、商务、娱乐无不彰显时代气息。

三、价格定位(略)

总之,在项目入市初期,为了消除项目一期的不利因素和负面影响,使项目一炮走红,尽快打响知名度,可以拟订一个月优惠期,进行市场推广,以便迅速强占市场,制造热卖场,引起目标客户群的广泛关注,并利用“羊群心理”的消费心理,逐步推出创新的服务卖点,保持市场热度。

【项目顺利推广前提要素】

(1)工程按期推进,物业形象依照规划概念实现

工程进度如约展开、按期完成,并确保规划、设计概念(环境规划、外立面风格、户型设计等)全新的充分实现,以及新型材料、品种的有机选用,施工质量的有效监控,将高素质的小区规划、独特新颖的立面风格、人性化环境等实景展现给市场,将会直接、有效推促物业的价值提升。

(2)社会环境质量的进一步改造

充分利用酒店的社会资源和公关手段,加对酒店对外的公关活动,营造酒店良好的社会亲和氛围。

(3)高标准酒店管理经验的引入

高标准的酒店管理是高档次酒店的重要组成部分,追求高质素生活空间人们的服务的要求不断提高,要求我们不断提供优质酒店服务。酒店的酒店管理跟上发展趋势,因此,高标准的酒店管理对本酒店价值提升具有十分重要的作用,更有利于酒店重新树立项目形象、良好口碑以及未来开发高附加价值的项目系列品牌。

(4)营销推广的高质量保证

有效利用专业酒店策划手段,在公司形象策划、项目包装、酒店氛围营造、平面广告创意、设计和制作、媒介策略、促销活动实施等所有环节,以高于社会平均水平的推广策略和实施手段,逐步建立个性化、具有高标准服务水准酒店品牌形象。

(5)加强客户积聚能力、自我运筹能力的充分利用

充分利用自身酒店商圈区域客源资源,通过销售人员登门拜访、发出免费酒会券、软饮券

及举行特别节目营销活动等形式,积累客户对酒店的正面形象;依靠部分具有市场引导效应和凝聚作用的重点目标客户的开发(如本地有实力的企业到店消费),制造良性市场口碑,倚势提高品牌价值和市场信誉。

第三部分酒店经营预算

第一项房务项目:

一、预计收入(年): 根据市调查数据结合酒店实际情况,

酒店预期平均房价:300元/间/晚;

预期酒店平均住房率为:70%~85%;

预期房务项目年收入为:

平均房价╳房间数╳平均入住率╳天数(一年)

=300元╳208间╳75%╳365=17,082,000.00元

二、预计支出(年):

1、固定资产折旧(地价及建筑30,000,000.00元,空调及其他设备7,800,000.00元,家电及家私2,500,000.00元);

估算年均计提折旧:

1,500,000.00元+975,000.00元+500,000.00元=2,975,000.00元;

2、低值易耗品摊销(预计投资800,000.00元):800,000.00元;

3、水、电费:816,000.00元;

4、员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:700,000.00元

5、燃料:240,000.00元

6、清洁、绿化、洗涤费用:170,000.00元

7、税金:450000元

7、办公费及其他费用:120,000.00元

三、预订酒店房务毛利为:95%

四、预计酒店房务项目年毛利为:收入╳毛利率=16,227,900.00元

五、预计项目年利润为:毛利-支出=9,956,900.00元

第二项娱乐项目

一、桑拿部:

1、预计收入(年):

营业收入:根据市调查数据结合酒店实际情况,

酒店预订平均房价:180元/间/双钟/客;

预期酒店平均日计客为:280/间/两粒钟/客;

预期桑拿项目年收入为:

平均房价╳日均客数╳天数(一年)

=180元╳280人╳365天=18,396,000.00元

2、营业外收入:

技师培训费、管理费、住宿费等,每年预计可收:1,000,000.00元

3、预计费用支出(年):

固定资产折旧(地价及建筑18,000,000,00元,空调及其他设备7,200,000.00元,家电及家私2,000,000.00元);

年均计提折旧:

900,000.00元+900,000.00元+400,000.00元=2,200,000.00元;

低值易耗品摊销(预计投资800,000.00元):800,000.00元;

水、电费:900,000.00元;

员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:500,000.00元

燃料:500,000.00元

清洁、绿化、洗涤费用:200,000.00元

税金:700,000.00元

办公费及其他费用:120,000.00元

4、预计酒店桑拿毛利为:85%

预计酒店桑拿项目年毛利为:收入╳毛利率=15,636,600.00元

预计项目年利润为:毛利-支出+营业外收入=10,716,600.00元

二、卡拉OK及DISCO项目:

1、预计卡拉OK及DISCO收入

营业平均日收入:32,000.00元

预期项目年收入为:日均收入╳天数(一年)=32,000.00元╳365=11,680,000.00元

营业外收入:

推广员管理费、住宿费等,每年预计可收:1,000,000.00元

赞助费及其他:900,000.00元

合计:1,900,000.00元

2、预计支出(年):

固定资产折旧(地价及建筑20,000,000.00元,空调其他设备7,600,000.00元,家电及家私3,000,000.00元);

估算年均计提折旧:

1,000,000.00元+950,000,000.00元+600,000.00元=2,550,000.00元;

低值易耗品摊销(预计投资700,000.00元):700,000.00元;

水、电费:60,000.00元;

员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:700,000.00元

节目费:960,000.00元

清洁、绿化、洗涤费用:170,000.00元

税金:650,000.00元

办公费及其他费用:120,000.00元

预计酒店毛利为:75%

预计酒店项目年毛利为:收入╳毛利率=8,760,000.00元

预计项目年利润为:毛利-支出+营业外收入=4,210,000.00元

第二项餐饮

一、中餐项目(年):

1、营业收入:根据市调查数据结合酒店实际情况,

预计项目年收入为:

平均日均收入╳天数(一年)

=50,000.00╳365=18,250,000.00元

2、预计费用支出(年):

固定资产折旧(地价及建筑20,000,000.00元,空调及其他设备3,800,000.00元,家电及家私2,700,000.00元);

年均计提折旧:

1,000,000.00元+475,000.00元+540,000.00元=2,015,000.00元;

低值易耗品摊销(预计投资800,000.00元)=267,000.00元;

水、电费:960,000.00元;

员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:1,440,000.00元

燃料:168,000.00元

清洁、绿化、洗涤费用:72,000.00元

税金:450,000.00元

办公费及其他费用:90,000.00元

3、预订酒店中餐毛利为:55%

预计酒店中餐项目年毛利为:收入╳毛利率=10,037,500.00元

预计项目年利润为:毛利-支出+营业外收入=4,575,500.00元

二、西餐项目(年):

1、营业收入:根据市调查数据结合酒店实际情况,

预计项目年收入为:

平均日均收入╳天数(一年)=27,000.00╳365=98,550,000.00元

2、预计费用支出(年):

固定资产折旧(地价及建筑7,000,000.00元,空调及其他设备850,000.00元,家电及家私500,000.00元);

年均计提折旧=556,250.00元;

低值易耗品摊销(预计投资500,000.00元)=167,000.00元;

水、电费:840,000.00元;

员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:744,000.00元

燃料:156,000.00元

节目费:12,000.00元

清洁、绿化、洗涤费用:72,000.00元

税金:200,000.00元

办公费及其他费用:80,000.00元

3、预计酒店西餐及茶艺轩毛利为:60%

预计酒店西餐项目年毛利为:收入╳毛利率=5,913,000.00元

预计项目年利润为:毛利-支出+营业外收入=3,085,750.00元

二、食街项目(年):

1、营业收入:根据市调查数据结合酒店实际情况,

预计项目年收入为:=4380,000.00元

2、预计费用支出(年):

固定资产折旧(地价及建筑3,000,000.00元,空调及其他设备800,000.00元,家电及家私250,000.00元);

年均计提折旧=300,000.00元;

低值易耗品摊销(预计投资200,000.00元)= 67,000.00元;

水、电费:96,000.00元;

员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:600,000.00元

燃料:96,000.00元

清洁、绿化、洗涤费用:50,000.00元

税金:15,000.00元

办公费及其他费用:30,000.00元

3、预计酒店食街毛利为:65%

预计项目年毛利为:收入╳毛利率=2,847,000.00元

预计项目年利润为:毛利-支出+营业外收入=1,458,000.00元

第三项行政

1、预计费用支出(年):

固定资产折旧(地价及建筑8,500,000.00元,空调及其他设备1,000,000.00元,家电及家私500,000.00元);

车辆:3,000,000.00元

年均计提折旧=2,150,000.00元;

水、电费:180,000.00元;

员工薪金、保险、津贴、伙食及其他福利支出:1,080,000.00元

燃料:24,000.00元

清洁、绿化、洗涤费用:36,000.00元

办公费及其他费用:60,000.00元

2、预计项目年利润为:-3,530,000.00元

第四项酒店整体预算

1、固定资产投资:150,000,000.00元;

2、首期低值易耗品投资:3,800.000.00元

酒店首期投资(RMB):153,800,000.00元

3、酒店年度资产及易耗品折旧:15,547,250.00元

4、酒店年度水、电费:4,392,000.00元

5、酒店年度燃油支出:1,184,000.00元

6、酒店年度人力资源费用:5,764,000.00元

7、酒店年度节目费支出:972,000.00元

8、酒店年度清洁/绿化/洗涤费用:770,000.00元

9、酒店年度税金预算:2600,000.00元

10、酒店年度办公及其他费用:620,000.00元

11、预计酒店年度收入为:79,643,000.00元,酒店整体毛利:59,422,000.00元.

12、预计酒店年度利润为:30,472,750.00元

利润:所有者权益=20%.

备注:酒店的房屋折旧期限为20年,

汽车折旧期限为两年(约合10万公里),

机械设备、电话系统折旧期限为8年,

空调系统、音响设备折旧年限为6年,

电脑系统及其他固定资产折旧年限为5年。

酒店营销策划方案

华丰国际饭店营销策划方案 一、酒店定位 酒店经营项目以客房、会议、餐饮、娱乐为主。 二、酒店S W O T分析: 优势(S): 1.品牌优势:在区域内具有相当知名度和影响力。 2.交通便利,靠近高速,有停车场。 3.产品优势:酒店整体定位商务、婚宴市场。 4.地理位置:毗邻沈丘高速路口,北邻220国道通往郸城,距离中华槐 园风景区距离较近。 劣势(W):附近写字楼较少,商务客户数量有限。 机会(O): 1.虽自身周边商务企业较少,但辐射区域较大,临近高速。及综合性会 议。商务、婚宴选择的重要参考因素。 3.可利用自身本土特色餐饮品牌优势,吸引更多大众消费人群。 威胁(T): 目前围绕县城已开业4、5家大型商务酒店,且大多为商务、宴会、会议 型酒店,行业竞争激烈。 三、基本经营方式 (1)营销工作 1、销售部人员组合分为:销售与公关。销售部负责开拓市场,扩大酒店入驻率及吸引新的客源。公关部负责在店客户关系管理,将进店的每位宾客转化为忠实客户,

发展会员以及会员卡销售,加大客户在店综合消费。两者工作紧密结合。每位销售人员拟制定相应销售任务及每月新开发客户数量,公关人员指定会员发展任务及会员卡销售任务。重视每一位客户,确保进店客人都有销售人员跟进,发现并开发客人消费潜力,以招徕更多新客户。 2、客房营销在利用网络、自媒体逐步扩展客源的情况下,以订房中心和周边企事业单位为启动点,逐步带动全局。 4、重视开拓式销售。在区域内投放一定量线下广告宣传,路牌、车体、商业路演、线下活动赞助接入和分众传媒楼宇广告等。 5、利用店内公关、宣传行为潜移默化对客反复灌输。大堂、电梯间、客房、餐厅等营业区域增加宣传品,水牌、导视系统等将酒店客房、餐饮、会议、休闲等设施在无形中潜移默化的植入消费者心中。再由店内公关人员进行引导,加深。最终促成消费。 6、先于酒店全面经营开始,建立实用的营销数据、客史档案收集、分析、使用规程。 7、转变传统观念,酒店市场营销并不简单的是经营销售。而是了解调研客人的合理需求和消费欲望,确定酒店的目标市场,并且设计,组合,创造适当的酒店产品以满足市场需要,从而为酒店盈利。 8、利用各种营销平台,将各个渠道(订房中心、团购)客户转化为酒店直接客 源(会员、粉丝)。并定期推出营销活动(最新优惠组合、新特色菜、抽奖 等),加强与客人互动,了解客户消费需求。提高客人忠诚度和满意度。 9、利用新媒体,建立自己的自媒体公众号,并结合营销吸粉,每天推送一些养 生健康知识小贴士和酒店的最新优惠信息,定期组织线上结合线下的活动, 形成线上粉丝引流到线下消费。 (2)部门配置

XXX酒店的4p营销策划书

XXX酒店的4p营销策划书 所谓4p 理论其实就是从产品Product 、价格Price 、渠道 Place 、促销Promotion 。四个角进行营销策略的分析。 1.产品Product 。从市场营销的角度来看,产品是指能够提供给市场被人们使用和消费并满足人们某种需要的任何东西,包括形产品、服务、人员、组织、观念或它们的组合。 酒店产品的特殊性决定了活动营销在其整个营销工作中的突出地位。从酒店经营活动的本质来看其本身就是一个营销活动。简单地从评判活动成功的要素来看,通过活动营销所带来的销售额就是评判酒店活动成败的一个重要因素,尤其是把活动当作一个简单的经济事件来看更是如此。 2.价格(Price ),是指顾客购买产品时的价格,包括折扣、支付 期限等。价格或价格决策,关系到企业的利润、成本补偿、以及是否有利于产品销售、促销等问题。 影响定价的主要因素有三个:需求、成本、竞争。最高价格取决于市场需求,最低价格取决于该产品的成本费用,在最高价格和最低价格的幅度内,企业能把这种产品价格定多高则取决于竞争者同种产品的价格。 价格策略在酒店营销中占有举足轻重的地位。按照传统营销理论,它为4P's 营销组合中的一个P(Price 价格)。在服务业7P's 营销组合中,价格策略同样扮演着重要角色,是不可或缺的营销策略之

淡季折扣 淡季折扣是为淡季入住酒店客人提供的价格减让,目的在于调节淡旺季销售的不平衡,降低空房率,增加边际收入。高固定成本决定了酒店的必须达到一定的平均入住率才能盈利。而酒店经营的淡旺季非常明显,淡季的成本消耗成为吞噬酒店盈利的黑洞。淡季实行低价或超低价可以吸引旅游团队,刺激旅行社销售的积极性。淡季折扣是一种随行就市的定价方法,属于被动定价,谈不上什么技巧,但在运用的时候如果注意配合宣传,“打提前量”,抢在其他酒店之前动员市场、联络客源,就会变被动为主动,得到意外的收获。 促销折让促销折让是给予专业酒店销售公司、旅行社和网站的促销报酬。它既是一种定价工具,也是一种促销转移手段。专业酒店销售公司、 旅行社和网站处于销售第一线,对市场的需求变化最先感受,最了解,做出的反应相对来讲也最准确和及时,酒店拿出一部分费用作为价格补贴给销售渠道,既可以省却了异地促销的人力、物力耗费,又可以避免促销投入的风险。当然,这种折扣存在多种灵活的操作的方法,比如,如果零售商愿意为酒店做广告、搞促销活动,酒店也可以先支付一半的费用,余下的一半可在以后的购买中以折扣的形式给付。 3.渠道(Place )所谓销售渠道是指在商品从生产企业流转到消费者手上的全过程中所经历的各个环节和推动力量之和。 酒店的营销可以去旅行、旅游景点、社会培训机构、政府行政部门、行业协会、商会、交易中心、展览中心等机构进行营销。重点在

饭店营销策划方案范例

饭店营销策划方案范例 篇一:餐饮策划书范文 餐饮策划书范文 销售政策的制定(以往/现行/计划) 六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估 七. 产品价格方案 2. 影响价格变化的因素和对策 八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 九. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据六、餐厅管理结构店长兼收银 1名,厨师1名,服务生2名。 七、财务状况分析 1.初始阶段的成本主要是:场地租赁费用(3万),餐饮卫生许可等证件的申领费用,场地装修费用(5000),厨房用具购置费用,基本设施费用(5000)等 2.运营阶段的成本主要包括:员工工资,物料采购费用,场地租赁费用,税,水电燃料费,固定资本折旧费,杂项开支等。 3.据计算可初步得出餐厅开业启动资金约需12600元(场地租赁费用5000元,餐饮卫生许可等证件的申领费用600元,场地装修费用2400元,厨房用具购置费用1000元,基

本设施费用等2600元)。资金可有父母提供80%,自己积蓄20%。 4.每日经营财务预算及分析据预算分析及调查,可初步确定市场容量,并大致估算出每日总营业额约1500元,收益率30%,毛利润500元。由此可计算出投资回收期约为一个月。市场预测产品定价与定价策略分析区域选择促销策略前期宣传:大规模,高强度,投入较大。后期宣传:重视已有顾客关系管理,借此进行口碑营销。定期具体活动的策划和组织,通过活动时时提醒顾客的消费意识。针对节假日,开展有针对性的促销策略。具体的方式参见上文的宣传媒介和方式分析。第四部分:经营理念和哲学策划 ●消费群体文化素质和生活品位较高,永远不要让自己的咖啡厅落伍,应始终保持高雅的格调,紧跟潮流和消费群体的消费习惯和真实需要;自己的咖啡厅是为高校师生提供咖啡的,要有这种意识――永远和校园生活合拍。 ●顾客不是来喝咖啡的,是来感受一种氛围和文化,寻找一种情感的归属,应该创造一种文化,通过CI设计和活动策划等一系列的实际行为营造这样一种感觉。 ●你不是在经营一家咖啡厅,而是在经营一种年轻的,高品位的,热爱交流和分享的生活,你和你的顾客的关系不是老板和顾客,而是朋友。 ●这是你的咖啡店。每一个员工都应该有这种主人意识,

宾馆优惠活动方案

迎双节促销活动方案 一、时间:月日至月日; 二、活动目标与宗旨: 1.“先蓄势争人气、再稳固而取利”的营销总体策略; 2.让顾客进一步了解酒店,打消对消费档次的各种顾虑; 3.丰富传统节日的庆祝气氛,激发顾客热情消费; 4.充分利用现有资源,调动淡季营业潜力,拓展客户、开发市场; 5.凝聚酒店销售合力,调动全员营销积极性,全盘带动式经营。 三、推销方向: 端午节期间的团队、家庭、散客、常客、宴会客户、重要协作关系客户等。 四、广告宣传定位: 可以“融融端午节,情牵八方客”主题,在广告宣传上出台相应的举措,吸引客源,营造节日消费活动热烈氛围。 五、促销活动组合:以各部门联动配套拉升客源。 1.客房可采取“入住送粽餐”办法,或其它优惠办法,可根据入住量和入住频率,配送相应数量; 2.餐饮可以“端午团圆宴”优惠酬宾办法;?? 3.洗浴采取节日期间相应优惠办法;?? 4.ktv采取节日期间相应优惠办法,?? 5.充值卡消费优惠办法?? 六、广告宣传策划与经费预算??篇二:宾馆促销方案二 宾馆活动策划方案二 圣诞节/元旦即将来临,为了答谢新老客户的厚爱与支持,宾馆特推出圣诞/元旦 佳节特惠促销活动。 一、活动主题:祝你圣诞快乐!本店二次升级开业庆典酬宾活动 二、活动形式 目的:答谢新老客户。 目标客户:宾馆有较大消费支持及潜力客户,新客源开发,散客的固化,老客户的维系。活动时间:2011年12月23日至2012年元月5日 形式:1、短讯平台 2、代金券3、入住送礼 优惠:(1)、凭收到短讯入住的宾客活动期间,所有的房型房价一律8折优惠。 (2)、活动期间入住的客人每人每间可送50元的代金券,本代金券不找零,不 兑现,不得作其它优惠活动使用,只限作下次消费或当天消费3间含3间 以上抵消现金使用。需要加盖本公司的公章方可生效。 (3)入住三重好礼抽奖活动,凡活动期间入住的宾客凭入住相关资料每人每间 都可抽奖一次,礼品不等。分一二三等奖。或房间饮料一律免费。 (4)金卡vip客户的办理。客人相关资料的收集。 形式:活动期间入住客人凭入住单方可享受以上所有优惠活动 三、宣传方式 1、所有的活动都由短讯平台的方式发送至宾客。 2、前厅散客及常住客户推广 3、需安排事宜

酒店营销策划全集-某五星级酒店营销方案

某五星级酒店营销方案 根据目前酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”的思想;为了更好的开展销售工作,制定营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施。 第一章目标任务 一、客房目标任务:万元/年。 二、餐饮目标任务:万元/年。 三、起止时间:自某年某月—某年某月。 第二章形势分析 一、市场形势 1、2001年全市酒店客房10000余间,预计今年还会增加1~2个酒店相继开业。 2、竞争形势会相当激烈,“僧多粥少”的现象不会有明显改善,削价竞争仍会持续。

3、今年与本店竞争团队市场的酒店有: 4、与本店竞争散客市场的有: 5、预测:新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。 二、竞争优、劣势 1、三星级酒店地理位置好。 2、老三星酒店知名度高、客房品种全。 3、餐饮、会务设施全。 4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。 第三章市场定位

作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)国内标准团队。(2)境外旅游团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。 一、客源市场分为: (1)团队 -------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等) (2)散客 -------首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。 (3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司 二、销售季节划分 1、旺季:1、 2、 3、 4、 5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、 2、5,三个月) 2、平季:7、8月份

酒店营销策划方案范本

酒店营销策划方案精品范本 现在阶段,酒店业竞争日益激烈,消费者也变得越来越成熟,这就对我们酒店经营者提出了更高的要求。在即将来临的xxxx年我们计划对我们酒店做出一系列方案,如酒店品牌形象塑造,酒店品牌推广,如开业庆典活动策划,2月14号情人节活动策划,春节年夜饭销售方案,因本地风俗习惯都偏爱春节前后举办婚礼,婚宴市场开发方案等等,吸引消费者到我店消费,提高我店的品牌效益和经营效益。 【一】市场环境分析 1、我点尚未营业,暂时不去讨论研究我店经营中存在的问题 2、周围环境分析 尽管我县的整体消费水平一般,但我店的地理位置特点(我店位于xx大道县城中心繁华地带,是去xx风景区的必经之路)其位置优越,交通极为方便。来xx风景区旅游的游客或考察的政府官员休息的最佳酒店。随着国家的宏观政策,提倡并推广农村城市化,帮助农民创业,培训农民个人技能,增加农民就业岗位,提高农民人均收入,使农村走向小康村的美好蓝图。虽然我店是四星级高档酒店,但只要有消费能力就是我们的客户、就是我们的上帝。所以县城周边居民就是我们的潜在客户群,有待我们开拓这一市场。 3、竞争对手分析 风景区内的酒店和xxx大酒店他们有雄厚的资金实力,有良好的软硬设施,是我们非常强劲的竞争对手,他们的弱势是离县远,市场

定位高,目标市场单一,他们主要针对旅游业和政府接待这一市场。xx国际大酒店总的经营状态还可以,地理位置也还优越,但现在随着竞争日益激烈,他们最近的客房折扣太大,标准间熟客一百四都开过,和xx相差无几,他这种行为是会员行动却忽视会员营销的形式。是提高了客房入住率,但严重损害了酒店品牌形象的塑造,和酒店本身的定位有冲突。如果让客人办一张会员金卡,那效果会不一样。xx 大酒店、xx大酒店、xx国际大酒店这是县城档次较好的酒店。他们总体经营状况还不错,但也有经营上的通病: (1)目标顾客群定位不太准确,过于狭隘。主要原因是酒店过多,供大于求,而且经营模式雷同,没有自己的特色或定位过高,消费者难以接纳,另外就是部分酒店服务质量存在一定问题,影响了服务质量问题。例:xx大酒店在几年前想开通农村婚宴市场,是拉到了客户。但在菜品质量上没有下功夫,他们的忽视导致间接没有充分尊重到客户。婚宴结束有的人说菜口味不好,有的说分量太少,总之给客户的第一影响就是饭店的菜还没农村家里烧的好,最后其酒店餐饮部经营不善只好找个人承包,到最近才收回来重新装修。 (2)新闻宣传力度不够,没能在市场上引起较大的轰动效应,市场知名度较小,市民不能够深入了解,对其特点、服务、宴会标准、客房价格等等一概不知。不相信可以做实验,在街上找十个人,你问他们酒店的名字他们肯定知道,问服务项目和价格,特点深入了解的人肯定不多。 (3)我店周围还有不少快捷宾馆、小旅馆、小餐馆。虽然其在

酒店客房营销策划方案

酒店客房营销策划方案 方案一:酒店客房营销策划方案 因孔祖大酒店新店开业,XX县的客源暂时没有新的变动,将来夏邑县的客房市场将出现"僧多粥少"的局面,为了稳住我们酒店在夏邑的龙头地位,刺激市场消费,开拓潜在客源市场,本部特作以下调整: 一、活动时间:20xx年4月XX日起—20xx年5月XX日; 二、活动地点:XX大酒店; 三、活动主题:温馨享受午夜房,特价标间天天有,打折金卡新体验,会员充值任您选; 四、活动目的:在原来的基础上更新设施设备和实施新的经营战略,使客房服务多样化; 五、促销对象:住店散客; 六、活动宗旨:完善酒店客房软件管理模式及提升客房创新意识,为客人提供个性化服务; 七、活动内容: 1)午夜房:从7月XX日起,实施午夜房(当日凌晨1点入住——当日中午12点退房),仅限酒店商务单、标间,房价为:99元/间/晚,酒店将视行情定活动终止日期; 2)特价标间:从7月XX日起,酒店每天推出特价房(108元/间),每天推出5间,如当日满房或房量较紧则停止。 3)打折金卡:从7月XX日起,推出酒店打折金卡,金卡售价30元/张,

购卡后即可享受房价每间/夜打折30元的优惠,如原房价168/间变为138/间,每张卡每天可开房3间。同时打折金卡可在洗浴享受每位洗浴XX元的优惠。 4)会员充值卡:从7月XX日起,推出会员充值卡,2000元起充,充值2000元赠送1000元。会员充值卡开房价格在前台最低优惠价的基础上打6。6折。 八、宣传推广: 1、人力推广:各部门互相配合在适当时间为客人宣传本次活动内容和优惠措施,并邀请相关客人入住体验; 2、媒介推广:大堂易拉宝海报1个、电梯广告1个、巨幅喷绘1幅,大力宣传本次活动内容, 广告标题:温馨享受午夜房,特价标间天天有,打折金卡新体验,会员充值任您选;广告内容: 活动时间:20xx年7月XX日起; 活动地点:XX大酒店酒店; 1)午夜房(仅限商务单、标间) 当日凌晨1点入住——当日中午12点退房,房价为:99元/间/晚; 2)特价房 酒店每天推出特价房(108元/间),每天推出5间; 3)打折金卡 从7月XX日起,推出酒店打折金卡,金卡售价30元/张,购卡后即可享受房价每间/夜打折30元的优惠。 4)会员充值卡: 从7月XX日起,推出会员充值卡,2000元起充,充值2000元赠送1000

酒店客房营销策划方案

酒店客房营销策划方案 酒店营销策划目的更好的刺激和引导顾客消费。为此为大家整理了关于酒店客房营销策划方案,欢迎参阅。 酒店客房营销策划方案(篇一) 因孔祖大酒店新店开业,XX县的客源暂时没有新的变动,将来夏邑县的客房市场将出现“僧多粥少”的局面,为了稳住我们酒店在夏邑的龙头地位,刺激市场消费,开拓潜在客源市场,本部特作以下调整: 一、活动时间:2xx年4月XX日起;2xx年5月XX日; 二、活动地点:XX大酒店; 三、活动主题:温馨享受午夜房,特价标间天天有,打折金卡新体验,会员充值任您选; 四、活动目的:在原来的基础上更新设施设备和实施新的经营战略,使客房服务多样化; 五、促销对象:住店散客; 六、活动宗旨:完善酒店客房软件管理模式及提升客房创新意识,为客人提供个性化服务; 七、活动内容: 1)午夜房:从7月XX日起,实施午夜房(当日凌晨1点入住;;当日中午12点退房),仅限酒店商务单、标间,房价为:99元/间/晚,

酒店将视行情定活动终止日期; 2)特价标间:从7月XX日起,酒店每天推出特价房(18元/间),每天推出5间,如当日满房或房量较紧则停止。 3)打折金卡:从7月XX日起,推出酒店打折金卡,金卡售价3元/张,购卡后即可享受房价每间/夜打折3元的优惠,如原房价168/间变为138/间,每张卡每天可开房3间。同时打折金卡可在洗浴享受每位洗浴XX元的优惠。 4)会员充值卡:从7月XX日起,推出会员充值卡,2元起充,充值2元赠送1元。会员充值卡开房价格在前台最低优惠价的基础上打6。6折。 八、宣传推广: 1、人力推广:各部门互相配合在适当时间为客人宣传本次活动内容和优惠措施,并邀请相关客人入住体验; 2、媒介推广:大堂易拉宝海报1个、电梯广告1个、巨幅喷绘1幅,大力宣传本次活动内容, 广告标题:温馨享受午夜房,特价标间天天有,打折金卡新体验,会员充值任您选;广告内容: 活动时间:2xx年7月XX日起; 活动地点:XX大酒店酒店; 1)午夜房(仅限商务单、标间) 当日凌晨1点入住;;当日中午12点退房,房价为:99元/间/晚; 2)特价房

酒店营销方案范文

酒店营销方案范文 根据目前酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”的思想;为了更好的开展销售工作,制定营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施。 第一章目标任务 一、客房目标任务:万元/年。 二、餐饮目标任务:万元/年。 三、起止时间:自年月---- 年月。 第二章形势分析 一、市场形势 1、2004年全市酒店客房10000余间,预计今年还会增加1~2个酒店相继开业。 2、竞争形势会相当激烈,“僧多粥少”的现象不会有明显改善,削价竞争仍会持续。 3、今年与本店竞争团队市场的酒店有:鸿运大酒店、海外大酒店、海口宾馆、海景湾大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等。 4、与本店竞争散客市场的有:泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等。 5、预测:新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。 二、竞争优、劣势 1、三星级酒店地理位置好。 2、老三星酒店知名度高、客房品种全。 3、餐饮、会务设施全。 4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。 第三章市场定位

作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)国内标准团队。(2)境外旅游团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。 一、客源市场分为: (1)团队 -------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等) (2)散客 -------首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。 (3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司 二、销售季节划分 1、旺季:1、 2、 3、 4、 5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、2、5,三个月) 2、平季:7、8月份 3、淡季:6、9月份 三、旅行社分类 1、按团量大小分成A、B、C三类 a类:省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。 b类:神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。 c类:其它。 *按不同分类制定不同旅行社团队价格 (1)稳定A类客户,逐步提高A类价格。 (2)大力发展B类、C类客户,扩大B、C类比例。

酒店市场营销策划方案

酒店市场营销策划方案 篇一:酒店营销策划书 酒店营销策划书 随着全球经济一体化进程的加快,市场竟争日趋激烈,由于独特与新颖,特色酒店能够形成一种轰动效应,却呈现出明显的生命周期。因为地域化的不足,所形成的特色无法和酒店所在地的城市精神有机融合,品牌化力量受到削弱;由于体系化的不足,特色缺乏强有力的支撑系统,功能的影响力受到限制。因此,特色极易被模仿和复制,随着同质竞争者的不断出现和顾客的消费疲劳,特色成为一种共性,产品便走到了它的生命周期。 因而酒店要想在激烈的市场竞争中占有一席之地,首先要对营销环境进行市场调查和分析,与竞争对手进行比较:其次要确保产品的质量,合理运用营销

策略:最后要不断学习更新新的营销战略,完善售后服务。 二、目标市场和市场定位 1、目标市场—高质量的消费对象 由于具有鲜明的文化特色与个性特征,除少部分的猎奇者以外,吸引来的消费者绝大多数是对生活有较高品位的客人,体味特色,感受氛围成为他们购买酒店产品的重要动机。酒店实际上成为爱好相同、兴趣接近、具有共同语言的人群集聚地。人们到此消费,除满足基本的生理需求外,更注重精神上的享受与共鸣。 2、市场定位—时尚特色酒店(打造金华地区首家精品特色酒店) 独特性、新颖性、文化性是特色酒店生存与发展的基础。酒店的文化取材可以古今中外、包罗万象,凡是人类文明的结晶均可成为选择的目标,而我们的硬件设施则必须追求:时尚、个性、舒适。通过引入独特的自然、文化资源以及现代科技成果赋予酒店外型、氛围

或者服务产品某种与传统酒店相区别,能够给消费者带来独特感受的酒店。 三、市场营销战略 作为酒店经营者既要研究符合和突出我酒店特色的内部促销手段,更要一切以顾客为中心,从市场出发,在专业化地细分市场的前提下,制定科学的营销策略,以便有针对性地开发市场。所以我们在酒店开业前期筹备阶段,应围绕以下几方面进行工作。 1、产品(或服务)创新是成功营销的出发点 需要我们做的就是深入研究和挖掘客户的需求,推出适应消费市场的产品,使酒店产品能满足客户多元化的需求。如何设计和包装我们的产品是我们需要考虑得。 2、整合的媒体宣传 人们无时无刻不受着媒体的影响,报纸、电视、广播、杂志等,都是我们酒店进入市场很好的推销途径,借助现代化的传播手段,酒店可以迅速地在更

酒店营销策划书

2013-2014学年度第2 学期《酒店营销与策划》期末考查 题目: 1、撰写《某某酒店2015年营销策划书》,或《某某酒店2015年餐饮(客房)营销策划书》,或《某某酒店2015年商务市场营销策划书》,或《某某酒店2015年婚宴市场营销策划书》,或《某某酒店2015年会展市场营销策划书》。 2、要求: (1)选择某一个特定的酒店(肇庆本地或你的家乡某酒店); (2)进行背景和SWOT分析; (3)谋划该酒店2015年的营销目标和营销理念; (4)进行清晰、确准的营销定位,力求主题特色明显,优势突出; (5)进行符合定位要求的酒店产品组合策略、服务策略、环境策略、分销渠道策略、促销策略的谋划; (6)进行酒店营销效果预测与营销预算;营销组织设计与控制。 3、字数不少于3000字。排版规范。

4、完成时间:2014年6月27日前,上交打印稿。

《某某酒店营销背景和SWOT分析》一、背景分析 (一)酒店内部资源条件分析 1、酒店位置 2、酒店硬件与特色分析 3、酒店的组织结构与文化分析 (二)酒店营销环境分析 1、消费者需求与消费行为特征分析 2、竞争状况及主要竞争对手分析 (三)酒店经营现状分析 1、酒店经营业绩 2、酒店存在的问题及其原因 二、SWOT分析 (一)酒店优势分析(S) (二)酒店劣势分析(W) (三)酒店机会分析(O) (四)酒店威胁分析(T) 三、结语 总体评价及营销基本思路衍生

《2015某某酒店营销组合策略策划》一、酒店营销定位与理念、目标 (一)酒店目标市场选择及定位 (二)酒店经营理念与营销目标注意目标分明 二、营销组合策略策划方案 (一)产品组合策略 1、基本产品组合策略 2、主题产品组合策略 3、新产品开发策略 (二)酒店定价策略 (三)酒店分销策略 (四)酒店促销组合策略 1、公关促销策略 2、广告促销策略 3、人员促销策略 4、营业推广(促销活动):主题促销提案,选择一个主题进行策划比如:“圣诞节”、婚庆、商务会议主题促销活动 三、预期达到的效果

酒店营销策划方案

在20xx年我们计划对我们的营销作出一系列的调整,吸引消费者到我店消费,提高我店经营效益。 一、市场环境分析: 1.我店经营中存在的问题(1)目标顾客群定位不太准确,过于狭窄。 总的看我市酒店业经营状况普遍不好,只要原因是酒店过多,供大于求,而且经营方式雷同,没有自己的特色,或者定位过高,消费者难以接纳,另外就是部分酒店服务质量存在一定问题,影响了消费者到酒店消费的信心。 我店在经营中也存在一些问题,去年的经营状况不佳,我们应当反思目标市场的定位。 应当充分挖掘自身的优越性,拓宽市场。 我酒店目标市场定位不合理,这是导致效益不佳主要原因。 我店所在的金桥区是一个消费水平较低的区,居民大部分都是普通职工。 而我店是以经营粤菜为主,并经营海鲜,价格相对较高,多数居民的收入水平尚不能接受。 但我店的硬件水平和服务质量在本区都是上乘的,我们一贯以中高档酒店定位于市场,面向中高档消费群体,对本区的居民不能构成消费吸引力。 (2)新闻宣传力度不够,没能在市场上引起较大的轰动,市场知名度较小。 我店虽然属于xx集团(xx集团是我市著名企业)但社会上对

我店却不甚了解,我店除在开业时做过短期的新闻宣传外句再也没有做过广告,这导致我酒店的知名度很低。 2.周围环境分析尽管我区的整体消费水平不高,但我店的位置有特色,我店位于xx国道旁,其位置优越,交通极为方便,比邻商院、理工学院、机电学院等几所高校,所以过往的车辆很多,流动客人是一个潜在的消费群。 大学生虽然自己没有收入,但却不是一个低消费群体,仅商院就有万余名学生,如果我们可以提供适合学生的产品,一低价位吸引他们来我店消费,这可谓一个巨大的市场。 3.竞争对手分析我店周围没有与我店类似档次的酒店,只有不少的小餐馆,虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力,但其以低档菜物美价廉吸引了大量的附近居民和学生。 总体上看他们的经营情况是不错的。 而我们虽然设施和服务都不错,但由于市场定位的错误,实际的经营状况并不理想,在市场中与同档次酒店相比是处于劣势的。 4.我店优势分析(1)我店是隶属于xx集团的子公司,xx集团是我市的著名企业,其公司实力雄厚是不容质疑的,因此们在细致规划时,也应充分利用我们的品牌效应,充分发掘其品牌的巨大内蕴,让消费者对我们的餐饮产品不产生怀疑,充分相信我们提供的是质高的产品,在我们的规划中应充分注意到这一点来吸引消费者。 (2)我店硬件设施良好,资金雄厚,而且有自己的停车场和大面积的可用场地。

主题酒店公寓开业营销策划方案

主题酒店公寓开业营销策划方案 1

xxxx主题酒店公寓开业营销策划方案 一、市场背景: (一)长沙市经济状况: ,长沙市全年实现地区生产总值(GDP)2190.25亿元,比上年增长16.0%,增幅提高1.2个百分点,增速为1994年以来的最高水平。在GDP总量中,第一产业实现增加值138.80亿元,增长6.5%;第二产业实现增加值984.83亿元,增长17.0%,其中工业实现增加值771.56亿元,增长21.1%;第三产业实现增加值1066.62亿元,增长16.5%。第一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.4、7.4、8.2个百分点,三次产业对GDP增长的贡献率分别为 2.8%、45.9%、51.3%。按常住人口计算,人均GDP 达33711元,增加5729元,增长14.8%。全年经济运行平稳,四个季度的GDP累计增幅分别为16.2%、16.1%、16.1%和16.0%。 经济结构不断优化。第一产业增加值占国内生产总值的比重为6.3%,比上年下降0.5个百分点;第二产业增加值比重为45.0%,上升1.0个百分点;第三产业增加值比重为48.7%,下降0.5个百分点。非公有制经济增加值1285.38亿元,占全市生产总值的比重达58.7%,上升1.7个百分点。高新技术产品增加值增长20.9%,比GDP增速快 4.9个百分点。 财政收入快速增长。全年地方财政收入262.52亿元,比上年增长 2

48.3%,其中财政一般预算收入174.58亿元,增长31.4%。财政一般预算支出218.17亿元,增长30.5%。 在全省引领地位进一步突出。长沙经济总量在全省的占比为24.0%,比上年提高0.2个百分点,人均GDP为全省的2.3倍,经济总量在长株潭三市中的占比达63.3%。与其它市州相比较,长沙16.0%的GDP增速遥遥领先。 和谐社会建设稳步推进。关系民生的省、市8件实事41项指标全面完成目标任务,其中20项指标超额完成目标任务。 市场价格出现结构性较快上涨。全年居民消费价格比上年上涨5.9%,上涨幅度提高4.7个百分点;商品零售价格上涨4.5%,上涨幅度提高3.3个百分点。城市居民消费价格上涨4.9%,上涨幅度提高3.8个百分点;城市商品零售价格上涨2.3%,上涨幅度提高1.2个百分点。 旅游业稳步发展。全年接待国内旅游者2861.4万人次,比上年增长9.2%;国内旅游收入229.97亿元,增长16.2%;接待入境旅游者50.10万人次,增长23.4%;国际旅游外汇收入3.86亿美元,增长25.4%;国际国内旅游总收入258.9亿元,增长16.5%。 二、项目分析: (一)项目概况: 该项目成立于 .6月、是当前国内最具特色的情侣主题酒店,总店位于市中心,地处长沙市人民西路170号<新青年公寓>酒店距步行街 3

温泉酒店营销策划方案

温泉酒店营销策划方案 篇一:温泉度假酒店营销方案 星湖园温泉度假酒店建议 一、目前感受到的酒店的问题及解决方案从大门进来后两侧绿植杂乱,且草坪发黄发枯,缺乏维护力度;车场车位不清晰,停 车锥式样不统一,部分警戒锥比较老旧,影响整体美观;大堂门口缺乏门童和行 李员进行客户引领服务;大堂女迎宾的工服较为老旧,影响了整 体氛围;大厅的布置和环境氛围不佳(背景音乐、签到台随意性 比较大),责任部门监管不力,客户比较随意,服务人员没有相关提醒;服务人员工作期间聊天,没有对客户的问候,星级酒店的礼仪比较缺乏;客房 部前厅背景墙上的对联挂的不平整;大厅、温泉、餐饮、后厨 等区域的卫生、环境不佳;员工上班期间不按规定着工服;温泉区内功能池文化解读不清晰 针对星湖园目前管理现状,绝大多数是软件问题,可以通过酒店的管理重心转移

以上问题的解决方案可以归结为确定管理体制、建章立制、灌输企业服务文化、加强 培训力度、明确部门责任、建立巡检机制”等几点,具体工作如下: 梳理酒店组织架构,制定酒店新的架构管理体系,定岗、定员、定编; 建立酒店薪酬体系; 重新编制或审定和下发新的规章制度(员工手册和各项管理制度规定); 提炼明确酒店企业核心文化和酒店服务文化主题并加大培训力度; 强化质检培训部,牵头制定酒店年度和月度培训计划并尽快实施; 建立酒店三级质检体系,对酒店管理品质反馈; 酒店能耗三级巡检管理体系; 建立酒店部门第一负责人月度考核机制(明确管理责任); 建立部门工作月度汇报机制。 酒店各项应急预案; 二、为了酒店发展,还应逐渐完善以下方面: 参考酒店营业数据制定新的酒店年度费用预算和经营预算并执行;

酒店营销策划方案

酒店营销策划方案 现今阶段,酒店业竞争日益激烈,消费者也变的越来越成熟,这就对我们饭店经营者提出了更高的要求。在XX年我们计划对我们的营销作出一系列的调整,吸引消费者到我店消费,提高我店经营效益。 一、市场环境分析: 1.我店经营中存在的问题 (1)目标顾客群定位不太准确,过于狭窄。 总的看我市酒店业经营状况普遍不好,只要原因是酒店过多,供大于求,而且经营方式雷同,没有自己的特色,或者定位过高,消费者难以接纳,另外就是部分酒店服务质量存在一定问题,影响了消费者到酒店消费的信心。 我店在经营中也存在一些问题,去年的经营状况不佳,我们应当反思目标市场的定位。应当充分挖掘自身的优越性,拓宽市场。我酒店目标市场定位不合理,这是导致效益不佳主要原因。我店所在的金桥区是一个消费水平较低的区,居民大部分都是普通职工。而我店是以经营粤菜为主,并经营海鲜,价格相对较高,多数居民的收入水平尚不能接受。但我店的硬件水平和服务质量在本区都是上乘的,我们一贯以中高档酒店定位于市场,面向中高档消费群体,对本区的居民不能构成消费吸引力。 (2)新闻宣传力度不够,没能在市场上引起较大的轰动,市场知名度较小。 我店虽然属于xx集团(xx集团是我市著名企业)但社会上对我店却不甚了解,我店除在开业时做过短期的新闻宣传外句再也没有做过广告,这导致我酒店的知名度很低。 2.周围环境分析 尽管我区的整体消费水平不高,但我店的位置有特色,我店位于xx国道旁,其位置优越,交通极为方便,比邻商院、理工学院、机电学院等几所高校,所以过往的车辆很多,流动客人是一个潜在的消费群。大学生虽然自己没有收入,但却不是一个低消费群

2599主题酒店公寓开业营销策划方案

2599主题酒店公寓开业营销策划方案 一、市场背景: (一)长沙市经济状况: 07年,长沙市全年实现地区生产总值(GDP)2190.25亿元,比上年增长16.0%,增幅提高1.2个百分点,增速为1994年以来的最高水平。在GDP总量中,第一产业实现增加值138.80亿元,增长6.5%;第二产业实现增加值984.83亿元,增长17.0%,其中工业实现增加值771.56亿元,增长21.1%;第三产业实现增加值1066.62亿元,增长16.5%。第一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.4、7.4、8.2个百分点,三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.8%、45.9%、51.3%。按常住人口计算,人均GDP 达33711元,增加5729元,增长14.8%。全年经济运行平稳,四个季度的GDP累计增幅分别为16.2%、16.1%、16.1%和16.0%。 经济结构不断优化。第一产业增加值占国内生产总值的比重为6.3%,比上年下降0.5个百分点;第二产业增加值比重为45.0%,上升1.0个百分点;第三产业增加值比重为48.7%,下降0.5个百分点。非公有制经济增加值1285.38亿元,占全市生产总值的比重达58.7%,上升1.7个百分点。高新技术产品增加值增长20.9%,比GDP增速快4.9个百分点。 财政收入快速增长。全年地方财政收入262.52亿元,比上年增长48.3%,其中财政一般预算收入174.58亿元,增长31.4%。财政一般预算支出218.17亿元,增长30.5%。 在全省引领地位进一步突出。长沙经济总量在全省的占比为24.0%,比上年提高0.2个百分点,人均GDP为全省的2.3倍,经济总量在长株潭三市中的占比达63.3%。与其他市州相比较,长沙16.0%的GDP增速遥遥领先。 和谐社会建设稳步推进。关系民生的省、市8件实事41项指标全面完成目标任务,其中20项指标超额完成目标任务。 市场价格出现结构性较快上涨。全年居民消费价格比上年上涨5.9%,上涨幅度提高4.7个百分点;商品零售价格上涨4.5%,上涨幅度提高3.3个百分点。城市居民消费价格上涨4.9%,上涨幅度提高3.8个百分点;城市商品零售价格上涨2.3%,上涨幅度提高1.2个百分点。 旅游业稳步发展。全年接待国内旅游者2861.4万人次,比上年增长9.2%;国内旅游收入229.97亿元,增长16.2%;接待入境旅游者50.10万人次,增长23.4%;国际旅游外汇收入 3.86亿美元,增长25.4%;国际国内旅游总收入258.9亿元,增长16.5%。 二、项目分析: (一)项目概况: 该项目成立于2008.6月、是目前国内最具特色的情侣主题酒店,总店位于市中心,地处长沙市人民西路170号《新青年公寓》酒店距步行街和美丽的黄兴广场只百步之遥,火宫殿、酒吧一条街近在眼前、休闲、购物极为便捷。一方面该项目填补了国内情趣酒店的空白,另一方面,该项目将是续传统酒店业及便捷式酒店业后又一道新兴行业,会带动一大批行业追随者,提高就业率,提升城市品位,拉动城市经济发展。 (二)项目SWOT分析: 项目优势(S): 1、该项目是长沙市首个情趣类酒店。无直接竞争对手。 2、该项目的市场基本处于空白状态,优势明显。 3、2599是继“顺捷短期租房”后公司推出的又一拳头产品、考虑到政策关系等诸多原因、 2599采取分片、分散式管理、实行会员制管理等人性化、细微化、特色化的服务。

某酒店康乐部营销策划书

某酒店康乐部营销策划书

第一部分市场分析 (3) 一、行业发展 (3) 第一阶段 (3) 第二阶段 (3) 第三阶段 (3) 二、行业的需求特征 (3) (一)需求—消费观念 (3) (二)需求—服务创新 (3) 三、消费者分析 (3) (一)按收入水平划分 (3) (二)按职业划分 (3) (三)按消费层次来分 (3) 1.意见领袖 (3) 2.企业家 (3) 3.白领 (4) 4.公众人物 (4) 5.二代消费者 (4) 6一般零散客户 (4) 四、竞争状况分析 (4) 五、对手广告分析 (4) 一、大华运: (4) 二、巨富盛汇: (4) 三、其他: (4) 第二部分会馆SWOT分析5 一、优势: (5) 二、劣势: (5) 三、机会: (5) 四、威胁: ...................... 5第三部分推广策略 (5) 一、广告的目标 (5) 二、目标市场 (5) 三、定位策略 (5) (一)服务的定位: (5) (二)价格的定位 (5) (三)广告诉求 (5) (四)营销推广 (5) 1.商场类合作 (6) (1)服饰类合作 (6) (2)化妆品类合作 (6) (3)珠宝类合作 (6) (4)电器类合作 (6) 2.酒店类合作 (6) (1)A类合作方式 (6) (2)B类合作方式 (6) (3)C类合作方式 (6) (五)我商业模式: (6) 第四部分广告计划 (7) 一、广告目标 (7) 二、诉求对象 (7) 三、发布媒介 (7) 四、公共关系活动计划 (7) 附:名词及专业术语解释 .. 7

会馆目标人群(领袖群体) 第一部分市场分析 一、行业发展 洗浴业在我市发展大致经历了以下几个发展阶段:第一阶段 阶段:90年代以前 业态:澡堂 特点:原始传统日趋没落 性质:单一性/大众化/普通型 第二阶段 阶段:90年代末期~2000年代中期 业态:桑那浴场 特点:西风日渐放量增长 性质:单一性/大众化/普通型 第三阶段 阶段:2000年中期以来 业态:休闲大浴场 特点:现代革命产业升级 性质:综合性/白领化/舒适型 二、行业的需求特征 (一)需求—消费观念 随着近年观念的变化、消费者越来越青睐于高雅而又正规的休闲场所,崇尚健康消费的人越来越多。与传统的KTV、餐饮等休闲方式不同,洗浴自然而又放松,是一种真正能够缓解生活压力,使人轻松下来的休闲方式,充分迎合了生活节奏越来越紧张的现代人士。(二)需求—服务创新 新兴浴场与传统洗浴相比发生了巨大变化。新兴浴场是一种集餐饮、休闲、健身、娱乐、洗浴为一体的服务产业,不仅消费种类多元化,服务也十分完善,有自己独到的特色。 三、消费者分析 (一)按收入水平划分 独立的、有一定的经济基础社交广泛人群。 上班族、具有一定社会生存能力、须巩固个人社交平台人群。 退休族、有稳定经济来源、生活追求健康和谐人群。 (二)按职业划分 企事业老板、职业白领、机关单位干部及职员、社会名流及公众人物占主流,自由及无职业人士等次之。 (三)按消费层次来分 1.意见领袖 并非所有的顾客都对经营同等重要,往往有一些顾客具有强烈的影响力,他的消费行动容易受到其他人的模仿跟风,称之为“意见领袖”。企业以“意见领袖”为拉动整体顾客的突破口,通过有计划地设计一系列不同层面的活动和方案,分阶段分对象一环套一环地逐步投入消费方案(注:方案必须独有、这样才会符合领袖人群传播规律),意在引起意见领袖的主动推荐,利用示范效应和样板效应来进行整体提升。就“我会馆”而言,整合公关“意见领袖”的具体对象包括以下四种人群: 2.企业家 他们是交际活跃频繁的商务人群代表,时刻关注休闲时尚,经常变化交际场合。

某酒店的营销方案

xx酒店营销方案 根据目前酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”的思想;为了更好的开展销售工作,制定营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施。 第一章目标任务 一、客房目标任务:万元/年。 二、餐饮目标任务:万元/年。 三、起止时间:自年月---- 年月。 第二章形势分析 一、市场形势 1、2001年全市酒店客房10000余间,预计今年还会增加1~2个酒店相继开业。 2、竞争形势会相当激烈,“僧多粥少”的现象不会有明显改善,削价竞争仍会持续。 3、今年与本店竞争团队市场的酒店有:鸿运大酒店、海外大酒店、海口宾馆、海景湾大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等。 4、与本店竞争散客市场的有:泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等。 5、预测:新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。 二、竞争优、劣势 1、三星级酒店地理位置好。 2、老三星酒店知名度高、客房品种全。 3、餐饮、会务设施全。 4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。 第三章市场定位 作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)国内标准团队。(2)境外旅游团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。

一、客源市场分为: (1)团队 -------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等) (2)散客 -------首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。 (3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司 二、销售季节划分 1、旺季:1、 2、 3、 4、 5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、2、5,三个月) 2、平季:7、8月份 3、淡季:6、9月份 三、旅行社分类 1、按团量大小分成A、B、C三类 a类:省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。 b类:神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。 c类:其它。 *按不同分类制定不同旅行社团队价格 (1)稳定A类客户,逐步提高A类价格。 (2)大力发展B类、C类客户,扩大B、C类比例。 2、境外团旅行社: (1)香港市场:港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。 地接社:港澳国旅、海王国旅、山海国旅 (2)马来西亚东南亚市场 地接社:天马国际 (3)新加坡:山海国旅 (4)韩国市场--------热带浪漫度假之旅

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