报销单据粘贴要求内容

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财务部单据粘贴要求

总体要求:

1、所有单据的填写必须使用水笔,严禁使用油笔、铅笔、红笔;

2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上,粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品;

3、单据审核必须按流程走,任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销;

4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。

一、单据粘贴

(一)文字性说明

A、粘贴前先将所有票据归类,同类的发票粘贴在一起,

收据与发票分开粘贴报销单据。

B、所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物

品。

C、所有单据必须粘紧,由上向下、由右向左,一层层平

均粘贴在粘贴单上,上下左右不得超出粘贴单,多出

的部分可折叠起来。

D、坚决不允许以复印件做原始凭证报销,特殊情况需写

情况说明并有相关负责人证明及领导审批。

(二)图片示例

1、粘贴单据示图:

说明:单据的粘贴应如上图所示以整个粘贴单的上下左右边界为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上;单据粘贴不得过于集中于单据的左边,会造成头重脚轻的感觉,令会计很难整理和装订凭证;对于大于粘贴单或报销单等单据的附件,应将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去;粘贴单据整体要有层次感,不要乱七八糟。

2、介绍一次完整的票据粘贴程序:

A、将所有的票据找出;

B、将票据分类(先分类:如公关车票、餐饮票、的士票等;再将同

类的票按面值相同的进行分类)。

C、取一空白的《报销单据粘贴单》(可从行政部前台小处领取)。

D、从粘贴单的右上角开始贴票,每票只需在贴左边一条,不需全部刷上胶水。

E、然后向下错开一定距离贴第二。

F、如此一接一地贴完最右边一条

G、向左再错开一定距离贴第二条。

H、如此循环往复,直至粘满一粘贴单。注意最左边请留出2cm宽的装订线,装订线请不要贴任何票据。至此,本粘贴单完成。

I、如还有很多票据,则另取一空白的《报销单据粘贴单》,重新

开始上述步骤。

J、交通费及招待费要列清单:标明日期、往返地点、金额及事由,另:招待费需注明陪餐人员。

(三)报销单据粘贴单填写要求:必填项:单据数及金额三、单据传递流程

(一)流程图

1.填写付款申请单、差旅费报销单、费用报销单、借款单等2.部门经理确认签字(各部门负责人)

3.财务部会计登记初审及复核

4.副总经理或总经理审批

5.财务部登记消单及出纳安排付款

(二)说明

该流程为费用报销流程,各部门必须严格遵照执行,缺少、违反该流程任何一个环节,财务部有权拒绝办理付款业务,退回责令改正。

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