热镀锌项目可行性报告

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热镀锌项目可行性报告

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热镀锌项目可行性调研报告

概述

通过大量的调研和分析,镀锌项目环保要求高,经营风险多,市场竞争剧烈,项目回收期长,我们建议暂缓上马。

一、市场分析

1、市场调查

1.1拟建项目的用途调查

热镀锌作为一种金属防腐处理工艺,在交通、石化、电力、冶金及通信等国民经济支柱产业中有着广泛的应用。从上世纪80年代末开始,热镀锌行业经过了一段时期的快速扩张,现已进入充分竞争时期。受2003年、04年制造业投资过热的拉动影响,县、镇一级的开发区又兴建了一大批热镀锌厂。随着国民环保意识和环保要求的不断提高,热镀锌技术也在不断地改进,从而减少了对环境的污染。国家也正在努力研制新型防腐工艺以替代污染较严重的热镀锌工艺。

1.2江苏省内热镀锌生产能力调查

江苏省作为工业大省,热镀锌行业起步较早。现有年镀1万吨以上的镀锌厂约35家,其中苏南22家,苏北13家,10万吨级的1家、5万吨级的5家。众多的厂家以及有限的镀锌业务,导致竞争非常激烈,在价格战的逼迫下。3成左右的厂家已处在停产与半停产的状态。绝大多数厂家的产能利用率只能维持在60%左右。

表1 江苏省内年产1万吨以上的热镀锌厂家统计

1.3产品价格调查及预测

热镀锌加工的价格由市场定价。1988年~1997年10年间,由于镀锌厂家数量不多,而电力、交通、通讯等行业正迎来了新一轮的高速发展期,镀锌需求量远大于供给,镀锌价格暴涨至1800元/吨,而主要原材料锌锭的价格仅9000元/吨,利润率超过50%,高额利润导致投资迅速过热,不仅原有企业规模纷纷扩大,而且数量翻了一番。近5年间价格成直线下跌之势。当前锌锭的价格在13500元/吨左右,热镀锌加工价格在1050元/吨左右,利润率只有3%左右。

表2 镀锌价格及利润对比

1.4 镀锌市场预测

热镀锌作为一种金属构件防腐配套处理,其销售量取决于:

1、上游行业的发展

2、运输距离及价格

3、产品结构

从上游考察,“十一五”期间以及未来的更长的时期内,我国国

民经济仍将保持较高速度的发展,热镀锌加工的业务量仍将保持一定程度的稳定态势。但地区分布差异很大,苏北由于没有大型造船业和石化企业,高速公路建设计划都已经开工,因此,热镀锌项目的主要业务来源于电力构件,只能着眼于钢结构公司杆塔、构支架的配套热镀锌,钢结构公司目前的年生产量在8000吨左右,未来五年年生产量可望逐步达到15000吨。

从地理位置来看,因交通管制、石油价格等因素,导致运输成本上涨很多,业务受地域因素影响很大。苏南镀锌厂分布密集,苏南产品几乎不可能到苏北镀锌。苏北有连云港2家、徐州3家,主要承揽苏北和山东业务。苏中有扬州、泰兴、靖江、高邮、江都等众多热镀锌厂家,主要承揽苏中、苏南业务。淮安则因地理位置处于不利地位,加上没有大型的上游行业的支撑,镀锌厂已经倒闭1家,涟水、楚州新建个体镀锌厂2家也几乎瘫痪,因此拟建热镀锌厂的年业务量应定位在1万吨左右。

从产品结构来看,电力铁塔80%左右使用于中型的锌锅,20%左右的产品才需要大型锌锅,因此,拟建热镀锌厂是否需要满足钢结构公司全部产品的镀锌,也是一个课题。

二、环境保护

2.1 项目主要污染物

工业废水:酸洗液(盐酸)、钝化液(六价铬化物)、含锌及其化合物水溶液;

工业废气:镀锌炉、烘干炉排放的二氧化硫、氮氧化物、一氧化物、烟尘、硫酸雾、盐酸雾;

工业废渣:煤渣、酸洗液中的固体沉淀物。

“三废”所含有毒物质及其危害:锌经加热产生的氧化锌蒸气、钝化液中的铬化物、废水生产的固体沉淀物均为有毒物质。酸雾吸入人体会引起呼吸道炎症、对眼粘膜、皮肤有强烈的刺激作用,对机械设备的表面也有一定程度的腐蚀作用。锌锅中加热后挥发出的锌气对人体有一定的毒害作用。废酸不经处理排放会对土质、水源、水生物等有着强烈的污染。

2.2 项目拟采用的环境保护标准

热镀锌金属表面处理属于二类工业,对环境有一定程度的污染,在立项、建设和运营过程中应严格准循国家环境保护有关的法律、法规和条例,现行标准有:

a、《中华人民共和国环境影响评价法》

b、《建设项目环境保护管理条例》

c、《国务院淮河流域水污染防治暂行条例》

d、GBJ4-73《工业“三废”排放试行标准》

e、GB8978-1996《污水综合排放标准》

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》热镀锌项目需有市级以上环保部门指定权威机构编制项目环境影响报告书。《国务院淮河流域水污染防治暂行条例》第二十二条规定:禁止在淮河流域新建镀锌、制革等小型企业,限制该类大中型企业,建设该类企业时,须事先征得省人民政府环保部门的同意,并报国务院环保部门的备案。

2.3 治理环境的方案

2.3.1 项目的选址

热镀锌项目属于二类工业,一般规划在二类或三类工业区。淮安

苏源钢结构公司所在地为淮阴区政府规划的一类工业园区,附近有新区政府大楼和法院等机关,因此热镀锌项目不可能被准许在钢结构公司的现有厂区或附近进行建厂。

淮阴区规划等部门建议选址在工业园化工区。尽管有关服务部门正争取使热镀锌项目能就近上马,即使获批建设,环保处理的标准和费用则相当可观,大大增加镀锌成本。

2.3.2 “三废”的处理及综合利用

2.3.2.1酸雾、废水的处理

酸雾、废水的处理是热镀锌项目环境治理的重中之重,酸雾、废水处理效果的好坏直接决定了该项目环评能否通过。通常的做法在酸洗槽的最上方安装一吸风装置,将酸洗槽挥发出的酸雾吸收至吸收塔,吸收塔中为水或一定浓度的碱溶液将酸雾进行溶解或中和,避免了酸雾对周围环境的影响。废酸的处理可通过污水处理装置进行处理,PH值达到排放要求即可。为了能够高标准、高效率地处理废水,宜采用国际国内较先进的成套废水处理设备。

2.3.2.2废气处理

加热炉废气处理可采取两种方案1、若加热装置采用煤气发生炉,则采用先进的成套废气处理装置对尾气进行净化使之达到国家排放

标准。2、加热装置采用电炉,不产生任何废气。从长远的眼光看宜选择电炉以彻底解决“废气”问题。

锌锅加热后产生的锌蒸气可在锌锅的最上方安装一布袋吸风罩,将挥发出的锌蒸气进行回收,避免了锌蒸气对周围环境和操作工人的影响。

2.4 环境影响综合评价

热镀锌项目属于国家分类的较重污染工业即“二类工业”,必须严格遵守国家建设项目环境影响评价制度。随着政府对环境保护的越来越重视,政府各相关部门已彻底改变过去“先污染后治理”做法。建设项目环保设施必须与主体工程实施“三同时”原则即同时设计、同时施工、同时投产使用。因此我们拟建镀锌项目首先必须请较有设计经验的设计部门进行总体设计,再经具有国家颁发的环境影响评价资格证书的单位进行环境影响综合评价。

三、投资规模

3.1 生产必备条件

a、酸洗池、清洗池、助镀池、预热炉、加热炉、锌锅、冷却池、钝化池组成的热镀锌生产线一条。

b、车间桥式起重设备3台以上。

c、室外龙门起重设备一台或汽车吊一辆。

d、锌层、锌液检验、试验成套设备一组。

e、成套废酸、废水处理装置一组。

f、成套废气处理装置一组。

3.2 设备选择方案

热镀锌项目投资额的大小主要取决于锌锅的尺寸、加热装置以及环保设备的投资。

热镀锌项目长期运行费用的高低同样决于锌锅的尺寸、加热装置以及环保设备的投资。

3.2.1锌锅的尺寸大小

我们考察了两种方案分别为:

A、大型:长13.5米、深2.2米、两头宽分别2.5米和2米。

B、中型:长11米、深1.8米、宽1.6米。

分析比较如下:

表3 大型、中型锌锅启动成本及利用率比较

方案A优点:满足钢结构全部业务。缺点:启动所须投入较大、锌锅保温成本非常高。

方案B优点:启动所须投入较少、日后的运行和维护成本相对较低。缺点:是不能完全满足钢结构公司构件的镀锌。

3.2.2加热装置选型

我们考察了两种方案分别为:煤气发生炉和电炉两种。

表4 煤气发生炉和电炉成本比较

爆炸,危险程度较高,且须配套的废气处理设备。方案D符合环境治理要求,但其造价和运行成本均较高。

3.2.3环保设备

为了尽可能地减少对环境的污染,使各项排放指标达到治理要

求,避免在工厂运行过程中产生各类环境污染的纠纷,环保设备至少要选择国内最先进产品。国外进口设备的价格极其昂贵,一套热镀锌环保设备总价在200万美金左右。国产为仿造设备,专业技术和效果比进口设备差,设备总价在500万元左右。设备主要包括污水处理装置一套、酸雾处理装置一套、废气处理装置一套等。

3.3 投资总额

3.3.1根据以上几种方案,我们得出相应的投资总额

其中:

3. 3.2启动资金

热镀锌厂启动所需资金一般较大,因此作为一个新办热镀锌企业,启动资金是非常重要的一部分资金投入。

启动资金一般每年都需要投入1次,锌锅检修时需要投入1次。日常运行时需根据生产情况逐步添加锌料、酸液等。

表8 启动资金组成(主要原材料)单位:万元

四、投资分析

4.1 成本分析

以连续生产这一最佳生产状态来分析单位镀件生产成本

4.1.1 原材料成本

a、按照GB2694-2003要求,结合镀件的不同厚度,每吨镀件实际耗锌量在60~70公斤左右,产出可出售渣料:锌渣6公斤、锌灰3.5公斤,每吨镀件耗锌成本为:60*13.5-(6+3.5)*8=734元。注:纯锌:13.5万元/吨,锌灰、锌渣0.8万元/吨

b、镀件预处理及后处理需耗酸、水、助镀、钝化成本为:

每吨镀件耗酸40公斤、水1000公斤、钝化液5元、助镀12元,合计为40*0.6+2*1+5+12=43元/吨

4.1.2动力成本

a、若采用煤气加热,每吨镀件耗煤50公斤、电15度,成本为50*0.7+15*0.7=45.5元

b、若采用电加热,每吨镀件耗电160度,成本为160*0.7=112元。

4.1.3生产人员工资成本

苏北地区现镀锌行业的生产人员工资成本为60元/吨左右。

4.1.4成品包装成本2元/吨

4.1.5“三废”治理费用

煤加热:45元/吨

电加热:40元/吨

综合以上:每吨镀件直接成本电加热991元、煤加热930元。

4.2 经营成果分析

4.2.1 外协、自镀支出比较

作为主要服务于钢结构公司的一个车间,不是企业的利润中心,绝大部分业务不作销售处理。因此,我们以成本的支出和节约作为计算“销售收入”和“经营效果”的依据。钢结构公司年钢构件业务量平均为1万吨,根据镀锌、运输总包协议价1300元/吨计算,年外协支出1300万元。

自建镀锌项目后,每万吨成本支出991万元(电炉)或930万元(煤气炉)

自建镀锌项目后,每万吨运输支出100万元(淮安),200万元(省内),万吨综合运输成本=100*0.3+200*0.7=170万元。其中淮安当地业务约3000吨,外地业务7000吨。

4.2.2经营效果

经营效果=外协镀锌支出—自行镀锌支出—折旧

表9 每万吨业务经营成果单位:万元

优势,所以我们推荐优先考虑使用电炉。这也有利于降低煤炭采购、环保风险。

4.2.3 投资回收

表10 静态回收年限

4.3 风险分析

4.3.1 管理费用风险

镀锌项目定位为钢结构公司的一个车间,在钢结构公司东侧继续增地建设,则管理费用大为降低,主要管理费用是聘请1名镀锌技术专家,2~3名操作专家,年费用10万元左右。发生的税收主要是增值税。

如果项目必须建在离本厂较远的化工工业区,尽管仍作为钢结构公司的一个车间,但须再增加水电设施、生活设施,保安费用、运输费用、管理费用,年均高于50万元。均会导致各方案亏损

4.3.2 不连续生产风险

热镀锌行业最重视连续生产,只有进行不间断生产其生产成本才能有效下降。如果业务量不能连续跟上,势必造成镀锌炉频繁的开、停,造成大量的能源浪费,即使业务间隔时间较短(2-3天),锌锅仍需要采取保温措施。根据经验,每次断续生产,则材料、动力成本增加10%左右。

不连续生产造成镀锌炉频繁的开、停会直接影响加热炉和锌锅的使用寿命,增加设备维护成本。

如果业务断断续续,则造成生产人员不能连续上班,尽管生产人员按件计酬,但因业务原因造成的停工仍需给付生产人员基本生存工资。同时增加了员工队伍的不稳定性,进一步造成产品质量的不稳定性。

如果选择中型项目,可以保证连续生产,即使有淡季偶尔停炉现象,停炉保温损失相对较低。但这种方案,导致2000吨左右的大型产品仍然需要外协镀锌,而且此类产品在苏北无法外协,必须送到苏南大型镀锌厂,总支出达1400元/吨,从而年支出增加200万元(大大超过其经营成果105或43万元)

如果选择大型项目,可满足钢结构公司所有构件的镀锌要求但生产能力是期望业务量的两倍以上,设备闲置率较高,每次停产保温费

用动辄百万元。因此,必须大力开拓外部市场。如前文所述,我们对苏北市场的拓展只能局限宿迁、盐城两市的铁塔厂,两厂生产能力合计3000吨左右,此外几乎没有市场机会。同时,对两厂的吸引力又不得不放在价格战上,每吨定价应在950~1000元,作为保持连续生产的措施,降低风险。

4.3.3 技术风险

尽管聘请专家并不困难,但招聘合格工人,则十分困难,一是工作环境问题,导致城市工人不会应聘。大量农民工的使用存在2个风险:1、破坏现有员工中下岗职工比例,导致无法享受各项免税优惠政策。2、农民工流动性大,培训费用高,镀锌质量不稳定。

五、结论

结论:热镀锌属于重污染的夕阳行业,在国家产业政策中属于不鼓励行业,通过环境评价的难度较大。该项目须投入大量的资金用于环保设施的建设,运营过程中“三废”治理的成本也较高,且该行业目前处于市场充分竞争状态,利润率极其低下,回收期较长,技术风险几乎无法避免。我们报告结论为:现阶段不宜上热镀锌项目。请集团公司慎重考虑。

淮安苏源钢结构有限公司2005年6月27日

附:

主要设备一览表人民币:万元

咖啡厅项目立项申请报告文档

咖啡厅项目立项申请报告文档 Coffee shop project initiation application report document 汇报人:JinTai College

咖啡厅项目立项申请报告文档 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 项目立项报告,又称项目建议书,按新的投资体制改革 相关政策,项目立项报告主要是国有企业或政府投资项目单位向发改委申报的项目申请。项目立项报告批准后,可以着手成立相关项目法人。民营企业(私人投资)项目一般不再需要编写项目立项报告,只有在土地一级开发等少数领域,由于行政审批机关习惯沿袭老的审批模式,有时还要求项目方编写项目立项报告。外资项目,目前主要采用核准方式,项目方委托有资格的机构编写项目申请报告即可。 《咖啡馆项目立项报告》是为咖啡馆项目建设筹建单位 或咖啡馆项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的具体项目的建议文件,是专门对拟建咖啡馆项目提出的框架性的总体设想。 《咖啡馆项目立项报告》主要从宏观上论述项目设立的 必要性和可能性,从项目的市场和销售、规模、选址、物料供应、工艺、组织和定员、投资、效益、风险等进行深入阐述,

消除决策主体项目选择的盲目性,着力阐述项目的规划设想,极力突显项目的社会和经济效益,达到立项报批的目的。 第一部分总论 一、项目概况 (一)项目名称 (二)项目的承办单位 (三)项目报告撰写单位 (四)项目主管部门 (五)项目建设内容、规模、目标 (六)项目建设地点 二、立项研究结论 (一)项目产品市场前景 (二)项目原料供应问题 (三)项目政策保障问题 (四)项目资金保障问题 (五)项目组织保障问题

××食品项目可行性研究报告

可行性研究报告 单位:食品有限公司 厂址:xx省xx市xxxxxxxxxxx 电话: 手机: 传真: 二00年月日 目录 第一章总论 第一节项目提要 第二节基本情况 第三节项目建设背景与必要性

第四节项目建设的有利条件第二章市场分析及销售设想第一节市场分析 第二节目标市场 第三节销售设想 第三章建设规模与产品方案第一节建设规模 第二节产品方案 第四章原料、燃料及动力供应第一节原料 第二节燃料及动力供应 第五章厂址选择及建设条件第一节厂址选择原则 第二节厂址位置与建设条件第六章工艺方案 第一节基本数据 第二节生产工艺 第七章总平面布置与道路运输第一节总平面布置 第二节道路与运输 第三节绿化 第八章建筑工程 第一节设计依据 第二节建筑工程概述

第三节建筑结构设计说明 第九章公共工程 第一节给排水 第二节供电 第三节供热、通风、制冷与空调 第四节消防 第十章环境保护、安全生产及劳动保护第一节环境保护 第二节安全生产与劳动保护 第十一章设备选型 第十二章组织机构及劳动定员 第一节组织机构 第二节劳动定员 第三节人员培训 第十三章项目实施进度 第一节进度安排说明 第二节项目实施进度 第十四章投资估算与资金筹措 第一节投资估算依据 第二节投资估算 第三节资金筹措和投资计划 第十五章经济评价 第一节基本依据与说明 第二节盈利能力分析

第三节清偿能力分析 第四节不确定性分析 第十六章社会效益 第十七章可行性研究结论 第一节项目可行性研究结论 第二节建议 第一章总论 第一节项目提要 一、项目名称:一种强化营养香肠 二、建设地点:xxxxxxxxxxx(辽宁xx305国道北) 三、项目建设单位:食品有限公司 四、项目主管单位:食品有限公司 五、项目法人代表:俞福禄 六、建设内容 项目建设包括食品加工间、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、、宿舍与食堂等设施。 七、项目建设的指导思想

校园咖啡厅项目可行性研究报告

校园咖啡可行性研究报告 一、项目背景 咖啡是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料,与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。2014年的调查表明:咖啡终端销售市场依次为:咖啡及西式快餐连锁店、星级酒店、西餐厅。随着时代的发展和人们生活理念的进一步改变,咖啡业也在以一种迅猛的速度发展。星巴克年内总涨幅已近两成仍旧门厅若是表明喝咖啡不仅是以成为一 种流行,同时也成了一种文化,一种情调和一种生活方式。随着咖啡文化的流行,校园也成为了咖啡文化入驻的重要场所。咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料,而是一种氛围文化和生活追求。经济和社会的发展必然映射到校园中来,咖啡文化消费在校园市场大有可为。 1.项目单位 2.可行性研究报告编制依据 相关投资法律法规 3.项目提出的理由与过程 目前深圳市南山区分布有众多的咖啡厅,但是深圳职业技术学院内咖啡行业存在着空白,目前无一家咖啡店。而深圳职业技术学院西校区位于有师生2万余人,人口极为密集,有很大的潜在消费人群。同时深圳视野技术学院师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有强烈的追求较高品位的生

活方式的欲望,有一部分群体消费水平较高,有较多的可支配收入购买非生活必需品。在深职院学院里面经营一家咖啡店,一方面可以丰富教师与学生的生活,另一方面对于经营者而言,潜力巨大,大有可为。在中国,绝大多数消费者把吃西餐当作是一件奢侈的事。柔和的灯光、典雅的装潢、精致的餐具、彬彬有礼的侍应生在好些人看来是一种遥不可及的贵族消费的体现,是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。我们的咖啡厅,将成为同学相聚、情侣交流、与朋友洽谈的首选的浪漫之地。创办咖啡厅的主要目的是给我校在校学生提供实习的机会,让学生在学习的同时参与实践,从而增高学生的综合素质, 因此,由在校学生担当咖啡厅的所有管理和服务人员是该咖啡厅的一大特色。 二、市场分析 1)咖啡行业市场现状分析 对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为啦满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的钱多了,其消费领域也越来越宽。目前拥有高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。消费不仅仅是个人行为,还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素影响。学生到咖啡厅主要是追求一种高品味的感受。咖啡扩展社交更逐渐成为一种时尚的表现。

项目可行性研究报告格式及主要内容

项目可行性研究报告格式及主要内容 目录 第一篇:设置可行性研究报告包括以下内容第二篇:房产可行性研究报告包括哪些内容第三篇:可行性研究报告的主要内容第四篇:项目可行性研究报告的主要内容(参考)第五篇:项目可行性研究报告格式及主要内容正文 第一篇:设置可行性研究报告包括以下内容 设置可行性研究报告包括以下内容: 1、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码(身份证复印件),并附健康体检表(由市级及以上医院出具); 2、所在地区的人口、经济和社会发展等概况; 3、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率; 4、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析; 5、拟设医疗机构的名称(应符合《医疗机构管理条例实施细则》之名称规范,营利性医疗机构须先经工商行政管理部门核准)、选址、功能、任务、服务半径;

6、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制; 7、拟设医疗机构的组织结构、人员配备; 8、拟设医疗机构的仪器、设备配备; 9、拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响; 10、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案; 11、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况(门诊部及以上医疗机构附环保、消防等相关部门出具的符合开设医疗机构的文书); 12、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本); 13、拟设医疗机构的投资预算; 14、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析; 申请设置门诊部、诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站、村卫生室(所)、护理站等医疗机构的,可以根据情况适当简化设置可行性研究报告内容。 选址报告应包括以下内容: 1、选址的依据; 2、选址所在地区的环境和公用设施情况; 3、选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位布局的关系;

咖啡厅合作协议及可行性研究报告

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关于图书馆书吧 合作开发战略协议 总论 随着信息时代来临,获取咨询和知识的方式由于受到电脑、手机等现代工具影响,使得原本就少有看书习惯的国人又分流了一部分,读者的需求与行为发生了变化,在此状况下,如何使现有的“艺术中心”发挥窗口及服务作用、吸引更多市民“多读书、读好书”,我们将不断创新传统管理和服务方式,在图书馆原有功 能结构不变的情况下,为读者提供新颖的阅读享受,并在保持现有“艺术中心”建筑格局不变的情况下,对室内外进行修整,室内突显功能性与文化气息,以舒适、方便优雅为主,室外以景观取胜,这就构建出集学习支持、文化休闲、协作交流功能为一体的一站式服务创新模式。 图书馆是人类的信息知识中心,承担着人类文化遗产的保存功能,是保存、阅览、流通图书文献的场所。“艺术中心书吧”作为图书馆附加服务的中心被引入到室内布局中,形成大开间的一站式入口功能和开放布局,最终图书馆将修整成为环境温馨舒适、设备资源齐全、功能集中的信息获取、知识学习和合作交流的场所。 第一部分、“艺术中心书吧”项目背景与经营性质 一、艺术中心书吧项目背景 随着时代发展,图书馆的配套设施在不断增多,为了给广大读者提供更好的

学习空间、一个幽雅、舒适、休闲的环境,“书吧”也就顺应时代而产生。与此同时,随着生活水平的提高,看书的过程品茗、喝咖啡逐渐成为一种最时尚的生活方式,在最易接受新鲜事物并有着强大而稳定人流量的图书馆,自然应该成为书吧入驻的重要场所。咖啡、茶歇不仅是一种饮食,而是一种氛围文化和生活追求。书吧不单提高了广大读者的生活品味和精神享受,还能为读者们提供一个集阅读交流、创意生活、文化展示、休闲聚友功能于一体的信息交流空间。 2、书吧的经营性质 书吧作为图书馆的附属设施,是政府对社会广大读者提供的公共产品”,是公有非盈利服务场所,它的经营不应以盈利为目的,服务对象是社会广大读者。我们致力于用社会责任感与回馈大众的情怀将服务与市场有机结合起来,并坚持走好“纯公益,非功利之”路,并结合国家精准扶贫政策,咖啡、茶叶、食材的采购均直接来自本省最贫困地区的农民或合作社之手,并为他们做免费展示与陈列,在为读者提供服务的同时,也为善良的人们献爱心搭建平台;书吧全体服务人员的招募,主要来自本社区贫困家庭,并配备一定比列的残障人士,真正做到“关爱弱势,关爱本土”。 3、图书馆书吧的社会活动 1)、推动社会阅读已日益成为公共图书馆最重要的工作之一,方式多种多样,如: 好书推荐、好书交换、展览、阅读讲座和读书会等。其中、读书会是深受政府及公共图书馆重视、读者乐于参与的一项团体阅读活动。今后的读书会活动中,在读书会带领人的倡导下,我们会在图书馆的主页或刊物开辟读书会专栏,普及读书会知识、介绍各类推动读书会的经验、制作精美海报吸引到馆读者,通过这些有效措施让图书馆馆员及读者了解并参与读书会, 展示读书会成果,增加影响力,

【范文】休闲食品项目可行性研究报告 (1)

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第一章项目基本情况 一、项目概况 (一)项目名称 休闲食品项目 休闲食品主要是指人们在闲暇休息时所吃的非主食类产品,消费场景多,涵盖范围大,有着小莫时间,愉悦心情的功效。近年来,我国居民收入水平不断提高,休闲娱乐支出占比逐步提升,当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时,这就给休闲食品的消费带来新的增长点。 (二)项目选址 xxx经济园区 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。 (三)项目用地规模 项目总用地面积37945.63平方米(折合约56.89亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数71.54%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度190.27万元/亩。 (五)土建工程指标

项目净用地面积37945.63平方米,建筑物基底占地面积27146.30平 方米,总建筑面积63748.66平方米,其中:规划建设主体工程47460.04 平方米,项目规划绿化面积4913.61平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3477.05万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量642791.40千瓦时,折合79.00吨标准煤。 2、项目年总用水量14004.98立方米,折合1.20吨标准煤。 3、“休闲食品项目投资建设项目”,年用电量642791.40千瓦时,年 总用水量14004.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.20吨标准 煤/年。达产年综合节能量25.33吨标准煤/年,项目总节能率25.54%,能 源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资12509.26万元,其中:固定资产投资10824.46万元,占项目总投资的86.53%;流动资金1684.80万元,占项目总投资的13.47%。

项目可行性报告范文

项目可行性报告范文 一、基本情况 1.项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况。 可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。 合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。 2.项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。 3.项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。 二、必要性与可行性 1.项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。 2.项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。 3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。 4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。 三、实施条件 1.人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。 2.资金条件。项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。 3.基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。 4.其他相关条件。 四、进度与计划安排 五、主要结论 项目可行性报告编制要求 一、概述 1 项目概况 1.1 项目名称 1.2 项目承担单位及负责人 1.3 项目起止日期

咖啡店项目可行性分析报告.doc

编号2010212079 投资学论文 (2010级本科) 题目:咖啡屋项目可行性分析报告 二级学院: 数学与统计学院 专业: 数学与应用数学 姓名: 杜云云 学号: 2010212079

咖啡屋项目可行性分析报告 一、项目背景和历史 现代人的生活压力越来越大,越来越多的人开始关注健康。据医学研究报告,咖啡含有大量对人体有益的成分,另外,许多最近的研究报告也显示,咖啡因对人体并没有过去想像中有健康的危害,相反咖啡中的一些成分对人体有很多的保健功效。 随着经济的快速发展,人们生活水平的提高,咖啡已经成为一种代表时尚潮流的消费品,尤其是比较注重追求时尚的青年一代对咖啡的需求量更是与日俱增。咖啡屋是为时尚一族——特别是在校大学生提供休闲娱乐的场所,它所接待的客人以在校大学生为主(同时也包含部分授课教师),而且这些客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等差别不大。 对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为了满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的钱多啦,其消费领域也越来越宽。目前拥有手机、CD机、电脑等高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。尤其是处于热恋当中的情侣更渴望能够有一个温馨舒适的环境与恋人独处。 二、市场需求预测 1、在所调查的本科生总体中,每月生活费主要集中在800到1000之间,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分别占26.2%和21.9%,这三者占据了总体的85.2%,构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见,在物价水平的大环境下,学生消费群体可支配收入不显得特别紧张,同时也并不宽裕。 2、在对咖啡的消费偏好的调查中,可以发现,大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”,大约一半的群体态度为“一般,没有特别偏好”,这两者占据了总体的大部分,不喜欢的顾客只占15%左右。 3、在对咖啡消费频率的调查中,可以发现,有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”,三分之一的顾客选择“偶尔去”,而选择“不会去,没有此需求”的潜在

南通食品项目可行性分析报告

南通食品项目可行性分析报告 投资分析/实施方案

报告说明— 罐头,是一种包装食物的方法。可以是罐装饮料,包括罐头汽水、咖啡、果汁、冻奶茶、啤酒等。也可以是罐装食品,包括午餐肉,包装材料为马口铁。开罐部分沿用开罐器,或有仿易拉罐科技。用的包装物料是铝合金,如今开罐方式多数是易拉罐式,便于使用。 该罐头食品项目计划总投资4130.82万元,其中:固定资产投资3212.34万元,占项目总投资的77.77%;流动资金918.48万元,占项目总投资的22.23%。 达产年营业收入9105.00万元,总成本费用7059.86万元,税金及附加83.21万元,利润总额2045.14万元,利税总额2410.44万元,税后净利润1533.86万元,达产年纳税总额876.59万元;达产年投资利润率49.51%,投资利税率58.35%,投资回报率37.13%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位154个。 采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封的容器,内存商业的食品,经特定处理,达到商业无菌,可在常温下保持较长时间而不致败坏,这种类型的包装食物称为罐头。

目录 第一章项目概况 第二章项目承办单位 第三章背景及必要性 第四章项目调研分析 第五章项目建设规模 第六章项目选址分析 第七章土建工程研究 第八章项目工艺分析 第九章项目环境保护分析第十章安全经营规范 第十一章建设及运营风险分析第十二章节能方案 第十三章实施安排 第十四章投资估算与资金筹措第十五章项目经济效益分析第十六章综合评价 第十七章项目招投标方案

第一章项目概况 一、项目提出的理由 罐头食品通常指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的 食品。罐头食品因为商业无菌,常温下能长期存放。罐头食品是一种特殊 形式的食品保藏方法。由于各类罐头食品在室温条件下能够长期保存,便 于携带、运输和贮存,节省烹调手续,克服了食品品种供应的季节性和地 区性限制,而备受消费者喜爱,尤其是能满足野外勘探、远洋航海、登山 探险等艰苦条件下的特殊需要。 罐头主要是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉及水产动物等为原料, 制成的一种罐装食品,其主要生产流程包括原材料的选购、预处理、装罐、排气、密封、杀菌、冷却等工序,进而得到罐头成品,其中密封和杀菌是 罐头食品制作的两大关键特征。此外,在罐头的实际加工中,生产企业通 常会添加一些香料、甜味剂和酸味剂等来增加食品风味。 二、项目概况 (一)项目名称 南通食品项目 (二)项目选址 某工业新城

咖啡吧的经营损益分析

动漫咖啡吧开发可行性分析报告 报告人:法政系经济法律事务11组 报告日期:2006年5月2日

目录 一、咖啡吧的市场商机与目标市场选择分析 (1)咖啡吧的市场规模 (2)咖啡吧的目标市场分析 (3)咖啡吧目标市场的选择 二、咖啡吧选址分析 (1)商圈的道路交通状况分析 (2)商圈的消费潜力分析 三、咖啡吧的经营损益分析 (1)月营业收入 (2)合理的营业面积 (3)营费用(成本)计算 (4)营损益预算 (5)资风险评估 (6)资回报评估 四、动漫咖啡吧市场定位分析 (1)动漫咖啡吧的消费群体定位 (2)动漫咖啡吧价格定位 (3)动漫咖啡吧店铺布局 (4)动漫咖啡吧消费陈列 (5)动漫咖啡吧服务特色定位 五、分析结论 六、附录 (1)咖啡吧市场细分表 (2)咖啡吧选址方位图 (3)动漫咖啡吧装布局图 前言 经过上一次的训练,本次我们小组对于怎样更好的达成小组合作有了更进一步的认识,本次《动漫咖啡吧开发可行性报告》的制作比上次速度快了不少,但是由于经验有限,故对某些成本的计算以及人流量的计算仍然存在一定的问题。经过一系列的调查,我们的动漫咖啡吧最终决定在四平路2400号开张,经过计算,应该能在4年以后收回成本开始盈利,虽然可能出现一定偏差,但是本报告还是有一定的可行性的。 本次报告分工说明:目录由严雯婷完成,前言及第一部分动漫咖啡吧目标市场选择由黄筱琼完成,第二部分咖啡吧选址分析与最后一部分结论分析由严雯婷完成,第三部分动漫咖啡吧经营损益由赵颖完成,第四部分动漫咖啡吧市场定位由王之怡完成。 一、咖啡吧的市场商机与目标市场选择分析 随着WTO经济的快速发展,人们生活质量的不断提高,饮品日益多样化,咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受,随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻,咖啡不再仅仅是一种饮料,它逐渐与时尚,品味紧紧联系在一起,体现出高品质的现代生活,或是交友谈心,或是商务会谈,或是休闲怡情,尽在一杯音乐弥漫的咖啡中。 总体来说,由于中国市场巨大,咖啡消费增长前景看好,中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要 地位。 (1)咖啡吧的市场规模:

咖啡店项目可行性分析报告

专业: 数学与应用数学 姓名: 杜云云 学号: 咖啡屋项目可行性分析报告 一、项目背景和历史 现代人的生活压力越来越大,越来越多的人开始关注健康。据医学研究报告,咖啡含有大量对人体有益的成分,另外,许多最近的研究报告也显示,咖啡因对人体并没有过去想像中有健康的危害,相反咖啡中的一些成分对人体有很多的保健功效。 随着经济的快速发展,人们生活水平的提高,咖啡已经成为一种代表时尚潮流的消费品,尤其是比较注重追求时尚的青年一代对咖啡的需求量更是与日俱增。咖啡屋是为时尚一族——特别是在校大学生提供休闲娱乐的场所,它所接待的客人以在校大学生为主(同时也包含部分授课教师),而且这些客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等差别不大。 对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为了满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的钱多啦,其消费领域也越来越宽。目前拥有手机、CD机、电脑等高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。尤其是处于热恋当中的情侣更渴望能够有一个温馨舒适的环境与恋人独处。

二、市场需求预测 1、在所调查的本科生总体中,每月生活费主要集中在800到1000之间,占%,其次是800以下和1000以上,分别占%和%,这三者占据了总体的%,构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见,在物价水平的大环境下,学生消费群体可支配收入不显得特别紧张,同时也并不宽裕。 2、在对咖啡的消费偏好的调查中,可以发现,大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”,大约一半的群体态度为“一般,没有特别偏好”,这两者占据了总体的大部分,不喜欢的顾客只占15%左右。 3、在对咖啡消费频率的调查中,可以发现,有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”,三分之一的顾客选择“偶尔去”,而选择“不会去,没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强,和上面的比较之后,我们发现,有一部分潜在消费者(约10%)对咖啡怀有好感,但是需求的意识处于沉睡状态,经过宣传和市场开发,这部分消费者有望成为咖啡和西餐的忠实消费者。 4、在每次的消费额的调查中,可以发现,接受每次10~20元的消费额的消费者占据了%,少于十元占据了%,可以接受20~30的消费额的群体占了%,三者共占了六成以上的份额,这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的,暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。 5、在影响消费的因素的调查中,可以发现,口味和价格是最重要的影响因素,分别占据了%和%,另外气氛和私密性分别为%和%,这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务,同时,重视气氛的营造(私人的空间和宜人的气氛)。 三、项目介绍 项目及承办单位:时间小筑; 经营产品:咖啡、奶茶、果盘、糕点; 经营对象:河西学院全体师生及周围市民; 地址选择:河西学院附近; 实施年限:大约5年。 四、地址和环境 对于咖啡屋的地理位置选择必须要恰当,以便不但能够满足大学生的需求,又能够让他们在最短的时间内去咖啡屋。因此,对于地理位置的选择必须要慎

关于编制调理食品项目可行性研究报告编制说明

调理食品项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.360docs.net/doc/e410048777.html, 高级工程师:高建

关于编制调理食品项目可行性研究报告编 制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国调理食品产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5调理食品项目发展概况 (12)

咖啡项目可行性报告 (2)

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摘要 2018年国内热度最高的饮品为来自海外的洋货—咖啡,从国外大 型连锁品牌加码布局中国市场,到本土新零售品牌席卷市场,再到行 业巨头星巴克携手阿里巴巴达成新零售全面战略合作。可以看出,中 国消费者对咖啡的需求不断提升,中国消费者的咖啡消费模式也在发 生改变。随着便利店咖啡、互联网咖啡等不同模式的兴起,行业早已 摆脱了早期的固有模式,开拓出更多的咖啡消费场景。 根据欧睿咨询统计数据,2018年我国咖啡市场CR5达到74.9%, 且排行前三的品牌均为外资品牌,本土品牌连咖啡、瑞幸咖啡位列第四、五位。海外品牌如星巴克、Costa由于进入中国市场早,品牌影响力大,在我国现磨咖啡市场中仍占绝对主导。综合来看,在我国咖啡 消费市场中,消费者更倾向于外资品牌,本土品牌仍处追赶期。 追溯我国咖啡市场消费模式,在较长时间内,我国的咖啡馆被星 巴克等海外连锁品牌或者小众的独立咖啡馆两类模式主导,消费者对 于品牌的追求大于口味,对于环境计较多过价格,更接近于体验经济。 2010年起,国内开始出现线上咖啡品牌,这得益于我国互联网行 业的快速发展,而2014年后出现的连咖啡、瑞幸咖啡等互联网咖啡品牌,使用“中档品质+低档价格”的产品,适应生活节奏的外卖配送方

式和互联网营销模式,将咖啡从还不够普及的文化象征还原为一种受欢迎的大众消费高品质饮品。 咖啡新零售的出现,在普及咖啡文化的同时,也丰富了咖啡的消费场景。当前,在现磨咖啡领域,除了传统的连锁咖啡店(以星巴克、Costa等为代表)之外,多家快餐连锁也将咖啡添加入饮品菜单,典型如麦当劳麦咖啡、肯德基咖啡等;此外,为消费者熟知的饮品连锁(如COCO、一点点等奶茶连锁)也推出了咖啡系列,众连锁便利店也纷纷购入了咖啡机,想于不断增长的咖啡市场分一杯羹。 根据饿了么发布的排行榜,2018年,我国外卖咖啡使得线下精品手冲咖啡的消费场景丰富起来,线上精品咖啡手冲咖啡的订单量提升153%,外卖精品咖啡的出现,使得这些传统线下咖啡店覆盖不到的场景,成为线下精品手冲咖啡的新增长点;手冲咖啡既能满足消费者对精品咖啡的品质追求,又能满足便捷快速的消费节奏;特别是酸味适中,果香浓郁的小众咖啡豆品类消费需求提升明显。 咖啡本身具备成瘾性,这一特性决定其具备高频次消费的特征。参考其他咖啡成熟国家的消费频率,较高如德国(2018年每人平均咖啡饮用量达到867.4杯),其次如美国(年消耗量388.3杯),香港(年消耗量249.5杯),台湾(年消耗量209.4杯)。而当前中国大陆的平均每

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目录 第一章总论 第二章背景及必要性 第三章市场预测 第四章市场营销 第五章产品开发和计算机网络 第六章水电条件建厂规模进度规划第七章劳动定员和劳动安全 第八章环境保护 第九章主要设备和筹资方法 第十章投资估算和效益测算

第一章总论 1.1概况 食用菌系列食品以香菇、黑木耳等食用菌和经过保鲜的竹笋为主要原料,同时加入适当的调味添加剂,采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菇类加工产品,经卫生防疫部门检测,各项指标达到食品卫生标准,是香菇加工的一个新的途径。 项目特点 ⑴食用菌系列产品项目的大规模生产,将为大量食用菌资源寻找出路,带动农业的综合开发,有着良好的社会效益。 ⑵产品生产工艺简单,成本低廉,附加值较高,有较好的投资价值。 ⑶该产品技术属国内首创,又是农副产品加工项目,是我县扶持项目之一,可享受地方政府的多项招商引资优惠政策。 原料供应 近几年来,庆元县致力于香菇产业的发展,建成了“中国香菇城”,在国内外享有较高的知名度。据有关部门统计,98年鲜菇产量达5万多吨,其他食用菌资源也十分丰富。拥有20万亩笋竹两用基地,每年的春季均有大量的鲜笋收购。 项目所用的原料菇为直径2.5厘米左右的鲜菇或小干菇,或者用以切丝的干薄菇,价格较低廉;所用的原料笋可以用做水煮笋罐头剩下的笋脑,成本低廉,利用长期保鲜技术,保证原料的充足供应。 产品的质量标准和技术指标 (1)感官指标: 色泽:保持香菇和竹笋的本色。 滋味及气味:具有香菇、竹笋、木耳经调味后应有的滋味及气味、无异味。 组织及形态:整只香菇或切丝、木耳、竹笋为切丝;表面允许有油层及细少颗粒。 杂质:不允许存在。 (2)理化指标: 净重:30克、50克,允许公差3%,但每批不低于净重。

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咖啡厅可行性报告篇一:咖啡店可行性分析咖啡与茶叶、可可并称为世界三大饮料。球咖啡生产和消费市场均处于稳步增长态势。全球有15 亿以上人口饮用咖啡,年消耗量与生产量基本持平,主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区。 我国咖啡的引进试种已有100 多年的历史。我国咖啡生产经历了曲折的发展历程,主要产区在云南及海南等少数区域。云南出产的小粒种咖啡国际咖啡市场上大受欢迎,被公认为世界上最优质的咖啡之一。XX年云南省咖啡种植面积达到140 万亩,产量达10 万吨,继续保持全国最大咖啡种植生产和出口基地的地位。 据权威部门统计,目前,在中国咖啡消费量每年市场增长速度在10%-15%。有望成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。XX年我国的咖啡消费量达到13 万吨,市场零售额将达到700 亿人民币。北京市场的增长率更是高达18%,全国有13600 家咖啡馆,2200 家咖啡相关企业,从业人数达到50 万人,其消费市场的规模和吸引力,让越来越多的国外企业已经开始关注中国市场,而这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于进入中国的主要原因。 在中国,咖啡一直与西方文化联系起来,在越加开放的环境中成长起来的中国新生代的崛起,使得未来的中国咖啡消费

市场,尤其是高端市场潜力无限。同时,咖啡在提神、燃烧脂肪、强化新陈代谢方面的功效也为大部分消费者所认可,成为咖啡与茶饮料竞争的重要优势。 中国目前人均年咖啡消费量仅为5 杯,远远低于日本、 韩国年人均约300 杯的水平,世界平均值也在240 杯左右。 专家预测,未来十年之内,中国咖啡市场规模可达1 万亿元 人民币,2030 年之前可攀至二三万亿元人民币,从而跻身 世界最重要的咖啡消费国。 在品牌发展方面,中国市场目前几乎被国外品牌瓜分。在现磨咖啡消费市场方面,继星巴克强势入驻中国市场,美 国西雅图咖啡、加拿大百怡、加拿大第二杯咖啡等国际大牌 陆续跟进。雀巢和麦斯威尔等国际品牌则占据了速溶咖啡消 费市场的大半壁江山。 目前,在我国咖啡行业中,比较知名的咖啡连锁系统 有星巴克、上岛、米萝、迪欧、两岸、名典、老树、新岛, 真锅、BLENZCOFFE、ESPRCOFFE、ECOSTACOFFE等E ,其中 以意式咖啡美式风格为经营模式的星巴克规模最大。 除了星巴克之外,其他咖啡连锁体系大多以“日式” 或我国台湾省背景的品牌居多。这类“咖啡店” 往往是以“咖啡”的名义经营各式简餐、西餐、扒类食品;在饮品方面,咖啡、茶、酒水等饮料在店中均有销售。这些咖啡经营主体,也力求对自身品牌与经营模式进行更加明晰的市场定

横店咖啡店项目可行性研究报告

《投资项目评估》 课程作业 题目横店咖啡店项目可行性研究报告作者高思思,胡耀文 院系商学院 专业金融学 年级2009级 学号30905276, 30905123 指导教师袁静

内容提要 《横店咖啡店项目可行性研究报告》是对在横店开设一家咖啡店项目所作的可行性研究报告。项目地址在横店影视城附近。该可行性研究报告通过项目建设必要性分析,项目市场分析,项目店址选择等,表明了其写作目的和实际应用中的作用是为了考察该项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性,进而得出该项目是可行的。 关键词:横店咖啡可行性研究市场分析

目录 内容提要 (2) 一、总论 (4) 1.项目背景 (4) 2.项目概况 (5) 3.投资方概况 (5) 4.该可行性研究报告的研究范围 (5) 二、项目建设必要性分析 (5) 1. 该项目的设立有利于横店影视城及周边服务设施的完善 (5) 2. 该项目的设立有助于满足横店影视城的市场需求,保持供给平衡 (6) 三、项目市场分析 (6) 1.横店咖啡市场环境分析 (6) 2. 横店影视城咖啡市场现状与预测 (6) 3. 横店咖啡店项目的竞争优势分析 (6) 5.项目市场营销策略分析 (7) 四、横店咖啡店项目的装修设计 (8) 五、结论与建议 (8)

横店咖啡店项目可行性研究报告 一、总论 1.项目背景 加入WTO经济快速发展的中国,人们的生活水平在不断提高,咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受,随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻。咖啡不再仅仅是一种饮料,它逐渐与时尚、品味紧紧联系在一起,体现出高品质的现代生活;或是交友谈心,或是商务会谈,或是休闲怡情,尽在一杯音乐弥漫的咖啡中。 从国内整体市场上看,统计显示,拥有500万人口的芬兰,每年的咖啡消费量为100万包。而拥有13亿人口的中国如今咖啡年消费量仅为20万-40万包。从这一比较中可以看出,中国的咖啡消费市场前景非常广阔。而同时中国潜在的咖啡消费者约为2亿至2.5亿人,这已与目前世界第一大咖啡消费国美国的市场不相上下。 从增长速度上看,目前中国人的咖啡消费仍然不大,但增长势头非常可观,中国咖啡消费年增长率为15%,而世界咖啡消费年增长率仅为2%。同样有数据表明,1998年起中国的人均咖啡消费量正以30%的速度逐年递增,未来几年中国有望成为全世界最具潜力的咖啡消费大国。 从人均消费上看,欧美的发达国家平均每个人每年的咖啡消费量为500杯以上,有些甚至超过1000杯,如芬兰、瑞典。近邻的日本人年均消费200杯、韩国人年均消费140杯。而目前平均每个中国人每年的咖啡消费量仅有4杯,即使是北京、上海、广州这样的大城市,平均每人每年的消费量也仅有20杯,相比之下,中国的咖啡消费市场有着巨大的发展上升空间。跨入21世纪后,中国经济的飞速增长,人们生活质量的不断提高,饮品日益多样化,咖啡逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加,形成巨大消费潜在市场。 总体来说,由于中国市场巨大,咖啡消费增长前景看好,中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。

2019年咖啡店可行性分析报告

咖啡店可行性分析报告 导语:近年来,随着国人生活水平的提高,喝咖啡,品尝物质 以外的愉悦,也逐渐成为一种时尚的流行。接下来是分享的咖啡店可行性分析报告,欢迎借鉴。 一、咖啡行业历史背景及现状分析 咖啡――世界三大饮料之一,一个西方的舶来品,在中国确是 家喻户晓,有着极为深远的历时背景和现实意义。咖啡、西餐的真正兴起,应该是从20世纪90年代末开始的。其发展速度之快,在短短几十来年时间内,达到了前所未有的行业繁荣。现在随着改革开放经济蓬勃的发展,有着大批的外商和白领长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素,造成了这个咖啡销量不断上升。故咖啡消费主要群体也就是外商、白领、旅游者和居家百姓。20XX 年的调查表明:咖啡终端销售市场依次为:咖啡及西式快餐连锁店、星级酒店、西餐厅。其中咖啡馆及西式快餐连锁店主要由上岛咖啡、星巴克咖啡、真锅咖啡,麦当劳、必胜客这些连锁店平均每月销量在21.18吨,占30.18%,其次星级酒店每月平均销量在16.47吨,占23.47%,西餐厅平均每月销量13.53吨,占19.28%。随着时代的发 展和人们生活理念的进一步改变,咖啡业也在以一种迅猛的速度发展。 二、目标市场分析 1.咖啡市场环境分析 市场的消费人群日益增多,这类消费者追求健康饮食,尤其是 求新、求异的心理特征非常明显。各界成功人士、小资以及一些青少

年都是咖啡厅的主流消费人群,他们并不仅仅满足于寻求美味的食物,对消费环境的要求也越来越高。咖啡厅不仅提供健康搭配的商务套餐,还拥有丰富的菜式和周到专业的服务,就算是一个家庭光临也可以满足每一位成员的需求。咖啡厅还可以提供一个相对安静的环境,让忙碌中的人们有一个很好的休息场所。咖啡厅让消费者感受到的不仅仅是一杯咖啡,一份可口的美食,它所营造的文化氛围,提倡的享受方式,才是最能吸引消费者的独到之处。 2.鸡西市咖啡市场现状与预测 据调查,鸡西具有一班规模的咖啡厅只有几家,所以咖啡事业 的前景十分良好。随着鸡西市经济发展脚步的加快,人们生活质量的不断提高,饮品日益多样化,咖啡逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加,形成巨大消费潜在市场。咖啡无疑已是人们生活中不可或缺的东西,上班来杯咖啡精神百倍,下午茶来杯咖啡心旷神怡,下班后好友成群一起来杯咖啡扩展社交更是种时尚的表现。据调查,中国咖啡市场每年约15%的上升幅度。鸡西现在仅有几家咖啡厅,这肯定不会满足人们的需求,因此本项目咖啡厅的设立,可以充分解决这一问题,体现了本项目的市场前景及可行性 3.咖啡店项目的竞争优势分析 好的咖啡需要有好的制作方法将其色、香、味诱发出来,并且,只有拥有独特的气质独特的工艺才能让它挥发出迷人的气息。我们的咖啡厅以出售各式咖啡为主,极为注重咖啡的品质,引进进口的咖啡机,所有出品均采用经过严格挑选的100%最优质的咖啡豆制成,与

××食品项目可行性研究报告

一种强化营养肠专利项目 可行性研究报告 单位:盘锦鸿禄食品有限公司 厂址:辽宁省盘锦市盘山县甜水乡 联系人:俞福禄金天鸿 二00五年三月十八日 目录 第一章总论 第一节项目提要 第二节基本情况 第三节项目建设背景与必要性

第四节项目建设的有利条件第二章市场分析及销售设想第一节市场分析 第二节目标市场 第三节销售设想 第三章建设规模与产品方案第一节建设规模 第二节产品方案 第四章原料、燃料及动力供应第一节原料 第二节燃料及动力供应 第五章厂址选择及建设条件第一节厂址选择原则 第二节厂址位置与建设条件第六章工艺方案 第一节基本数据 第二节生产工艺 第七章总平面布置与道路运输第一节总平面布置 第二节道路与运输 第三节绿化 第八章建筑工程 第一节设计依据 第二节建筑工程概述

第三节建筑结构设计说明 第九章公共工程 第一节给排水 第二节供电 第三节供热、通风、制冷与空调 第四节消防 第十章环境保护、安全生产及劳动保护第一节环境保护 第二节安全生产与劳动保护 第十一章设备选型 第十二章组织机构及劳动定员 第一节组织机构 第二节劳动定员 第三节人员培训 第十三章项目实施进度 第一节进度安排说明 第二节项目实施进度 第十四章投资估算与资金筹措 第一节投资估算依据 第二节投资估算 第三节资金筹措和投资计划 第十五章经济评价 第一节基本依据与说明 第二节盈利能力分析

第三节清偿能力分析 第四节不确定性分析 第十六章社会效益 第十七章可行性研究结论 第一节项目可行性研究结论 第二节建议 第一章总论 第一节项目提要 一、项目名称:一种强化营养香肠 二、建设地点:辽宁省盘山县甜水乡(辽宁盘锦305国道北) 三、项目建设单位:盘锦鸿禄食品有限公司 四、项目主管单位:盘锦鸿禄食品有限公司 五、项目法人代表:俞福禄 六、建设内容 项目建设包括食品加工间、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、、宿舍与食堂等设施。 七、项目建设的指导思想 项目以营养保健为主,以本地区的养殖业为依托,以国内外市场需求为目标,以高科技为先导,

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