最新-樟井小学年度经费预算方案 精品

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晋江市罗山街道樟井小学年度经费预算方案

根据工作计划,参照经费预算实际执行情况,制定《樟井小学年度经费预算方案》。

编制要求:重视预算编制。制定预算是“领导一把手工程”,部门领导要亲自抓预算编制工作,成立部门预算工作小组,立足从学校大局出发,将本部门年度工作任务“货币化”,围绕工作重点,做好工作项目立项可行性论证,使预算体现办学战略思维与全局意识。编制原则:以学校(法人机构)为预算编制一级单位,经费支出以学校办学业务为基础,包括学校属下所有部门的经费支出项目,包括集团行政、财务、物资、基建、招生、后勤服务等公共部门经费均列为学校预算范围,当年未列入预算但按工作实际确实必须支出的项目,一律按预算外经费申报处理。

领导小组:

组长:官道骏

副组长:李美飒

成员:吴明鸣陈建宏王恭连

编制依据:以学校工作计划为依据,按工作项目为立项,提供充分预算依据,教学设备等固定资产要有数量、规格、单价、总额等量化指标,预算必须贴进实际教学活动,与实际工作接轨。固定工资、工效工资等人员经费继续列为学校的预算项目,其中工勤人员按50%分摊列入学校经费。跨年度的经费预算可以分年度进行测算。

具体预算:

经费一:人员经费

1.人员工资、社会保险费、住房公积金,按教职工编制测算。

2.职工福利费,依据实际由校方编制。

3.助学金(学生经费预算),学生活动经费(含学团组织活动、学生处负责的文体活动、德育活动经费、心理辅导费、毕业生经费、学生工作教材费、学生活动设施维持费等学生活动经费)

经费二:公务费

1、办公费,按教职工人均标准100元/年测算,办公室负责编制。

2.、水电费,参照年实际支出测算,由后勤部负责编制。

3、电话费,由办公室根据电话费支出核准,由办公室负责编制。

4、校园网络维持费,包括网络设备、材料、网络租金等,根据年网络建设计划

5、宣传费,按工作计划,由办公室负责编制。

6、燃料费,由后勤部负责编制。

7、绿化卫生费,按承包合同与校园绿化清洁计划预算,由后勤部负责编制。

8、财务费用,包括银行业务费、贷款利息、校园卡系统维持费、财务软件、税务软件、购置发票、单据印刷费等,由财务处负责编制。

经费三:设备购置费

1.教学设备费,用于实验室、各系部教学办公设备,由教务处、各系负责编制。

2.行政设备费,用于购置办公设备,由办公室负责编制。

4.图书购置费,由图书馆负责编制。

经费四:修缮费

1.零星基建工程费,由基建处负责编制。

2.房屋维修费,由基建处负责编制。

3.室外工程维修费,由后勤部、基建处负责编制。

4.大型设备维修费,由后勤部负责编制。

5.校舍租赁费,按《校舍租赁合同》,由财务处负责编制。

经费五:业务费

1、教学办公费,由教务处编制。

2、教学差旅费,按教学出差计划,由教导处编制。

3、教材资料费,由教务处编制。

4、教学仪器设备维修费,按教学仪器设备原值2%编制,由教务处编制。

5、继续教育经费,按继续教育工作计划,由学校统一编制。

经费六:科研经费

科研业务费、科研设备费、学报经费、科研专项费等经费,由学校负责编制。

经费七:业务接待费

1.学校接待费,由学校办公室负责编制。

2.董事会接待费,由董事会办公室负责编制。

经费八:其他经费

1.职工培训费(指行政人员、教师)。

2.建设经费,财务处统一管理。

经费九:个人所得税,由财务处负责编制。

说明:本方案从2018年9月1日起实施,根据工作实际,进行修改,逐步完善,最终解释权属于晋江市罗山街道樟井小学所有。

晋江市罗山街道樟井小学

2018.8.31

上游中学经费预算方案

上游中学经费预算方案 为规范生均公用经费支出,提高学校自有资金使用效益,起到服务教育、保障教学、促进教学、确保学校安全的作用,特制定此预算方案。 一、生均公用经费开支范围:生均公用经费主要用于与学生学习、活动和生活相关的项目,如教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电维护、交通差旅,仪器设备的维修与更换,图书资料购置、学校特色创建、学生综合素质提升、教师专业发展培训、招待费、学校勤杂人员经费、建筑物及仪器设备的零碎性日常维修、校舍维修、安全隐患整改等。 二、不得纳入生均公用经费开支范围的项目:原则上2000元以上的校舍及其他设备维修、大型设备添置、基本建设费等不能在预算内生均公用经费支出。这类项目可由学校向上级政府提出专项申请(或向社会各界筹措),待批准并下拨资金后实施。 三、生均公用经费使用具体参照比例: 1、创建学校特色费用约可占10%。主要是用于创建办学特色、新课程实施、教学模式改革等方面。 2、学生综合素质提升的费用约可占15%。主要用于学生的实验学习、仪器设备、电化教学、图书资料、体艺科技设施添置维修和学校功能室建设,及用于添置教学教研用途的纸质图书、报刊、杂志等。 3、学生在校期间的公共性支出费用约可占30%。主要用于日常教育教学管理的水电费、校方责任险、资料(通知、回执、作业、试卷)印刷、安全教育、交通、通讯费用、校舍安全隐患整改与维修等。 4、教师专业发展培训的费用约可占5%。主要用于教师业务培训、课题研究、教学交流合作的相关支出。 5、教学教研活动费用约可占10%。主要用于质量检测、教研活动开展、组织、评选等。

6、招待费、各项活动餐费等约10%,主要用于日常工作招待、会议(活动)用餐、办公用茶的购买等。 7、学校德育工作经费约可占15%,用于德育工作活动的保障、德育环境的建设、各项先进工作的创建等。 8、预留预备费用可占5%。 以上各项支出上下浮动不得超过3%。 四、生均公用经费应预算科学、操作规范。学校将按照“收支平衡、厉行节约、专款专用”的原则,严格按此规定的使用比例,实行自下而上的专项预算编制制度,在学校财务公示栏公示,并报上级财务核算中心备案。 五、健全生均公用经费的使用监督机制。学校将制定生均公用经费的实施细则,细化支出范围与标准,明确经费使用的检查与监督方法,建立内部控制和审计机制,及时处置不按规定使用生均公用经费的做法,严禁出现挤占、挪用、截留、平调学校生均公用经费等违规现象。 上游中学 2012.9

学校年度预算方案

学校年度预算方案 (一)机关各部(室)、中心及直属单位 校内各机关部(室)、中心及直属单位2016年综合预算包括部门常规经费预算、专项资金项目预算和由相关部门管理的公共经费支出预算: 1、部门常规经费预算:为进一步深化部门预算编制改革,适应学校大部制改革,从2011年起,对机关职能部门及直属单位日常公用经费(即部门常规经费)试行了定员定额管理,五年来运行情况良好。2016年继续推行定员定额管理,按照学校核定的人员编制和定额标准直接核拨到大部或职能部门,核拨到大部的常规定额经费由大部统筹考虑使用,如各大部需将该定额经费分配到所属各办公室使用,需填列《预算经费二次分配表》。 2、专项经费预算(包括常规性专项经费和建设性专项经费):需要向学校申请专项经费的单位,请认真编报《专项资金项目申报书》,同时填写《专项资金项目支出预算汇总表》。申请常规性专项经费的部门原则上不得超过上年学校预算安排经费,因特殊情况超出部分必须说明原因和依据。对于2015年度单位已申报,学校未批复的专项项目,根据工作需要可再次报送。如无特殊原因或突发事件发生,严格按下达的年度预算执行,年内不再追加单位预算,如年底存在预算结余资金,为提高预算执行率,确需经费二次分配的单位,务必于当

年8月30日前提交分配明细,逾期财务部门将不予转拨,学校单位提前做好项目细化工作。 已经过学校党委会或校长办公会决策,尚未安排预算资金的项目一并纳入2016年预算进行申报,并附相关决策依据。 5、公共经费支出预算 全校的水电气支出预算由总务部根据学校能源管理办法,结合学校能源实际支出情况填报《能源支出预算表》。 二、2016年预算要求 1、学校要高度重视并指派专人负责2016年部门预算编制工作,加强对学校预算编制工作的统一领导和组织协调,全面、准确、科学、合理地编制2016年部门预算,避免因预算编制不周密而影响明年工作的正常开展,确保本年度部门预算申报理由充分,内容完整,重点突出,数字准确,编报及时。 2、学校在编制部门预算时要坚持全面、协调、可持续的科学发展观,促进各方面协调发展,以保安全、保稳定、保运转、促发展的思路安排预算。要坚持“节约”与“集约”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平

泗泊河小学经费预算方案

泗泊河小学经费预算方案 为了保证我校义务教育经费保障,我校通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。 一、指导思想 以上级教育主管部门的精神和我校《学校工作计划》为指导, 认 实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主真落 题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好学校硬件建设,提升服务育人意识。突出创建节约型学校,资源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 ,一,加大建设节约型学校力度,加强学校财产管理。 1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先,加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其 接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支次,严格控制公务 出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待,严限就餐陪同人数。严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,责任到人,做到物尽其用。对学校财产

尽量发挥效用,确保学校财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施,引导师生增强节约意识,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本,提高资源利用率。 2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩学校日常开支,合理安排资金使用计划。 最后,在资金充足的情况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,达到一年四季有绿色,提升绿色学校与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。 ,二,加强学校财务制度管理,坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章,加强财产管理,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》,杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学期,我校经费基本满足了办公支出,我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好学校工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,促进学校各方面工作又好又快地发展,为精心打造教育品牌作出更大的贡献。 三、2012春经费预算表 项目金额备注一、收入项目 84882.5 二、支出预算项目 1、人员支出 10000.00元 福利支出 2000.00元 食堂人员支出 8000.00元 2、公务支出

经费预算方案

苏村小学评估年度预算文件 为了保证农村义务教育经费保障,我校通过分析学校经济状况完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。 一、指导思想 以县教育局《2013年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好学校硬件建设,提升服务育人意识。突出创建节约型学校,资源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 1、加大建设节约型学校力度,加强学校财产管理。 (1)增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先,加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育。学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其次,严格控制公务接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待 严限就餐陪同人数。严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对学校物资购入、

使用、管理、存储、更新、报废等环节。建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,责任到人,做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用,确保学校财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施引导师生增强节约意识,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本,提高资源利用率。 (2)合理编制资金预算,规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩学校日常开支 合理安排资金使用计划。 最后,在资金充足的情况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,达到一年四季有绿色,提升绿色学校与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。 二 加强学校财务制度管理,坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章,加强财产管理,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费,严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》,杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学年,我校经费基本满足了办公支出 我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方

学校装修经费预算方案

学校装修经费预算方案 一、项目概述 1、开展年级:小学四年级 2、学科:数学、信息技术 3、简介:这是一个面向小学四年级学生的远程协作学习项目,来自上海城郊结合部和市区的两所学校,并携同上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校),共同研究两所学校装修所需经费预算…… 二、学校团队 1、项目学校: 上海市闵行区蔷薇小学 上海市广灵路小学 上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校) 2、项目师生: 项目教师: 黄海蓉马亚琴夏海涛陈晓羽 项目学生: 四年级学生30人 上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校)10人 三、学习目标和任务 学校因抗震加固需重新装修,作为学校的小主人,学生也有权利和义务参与学校的重大事件,通过自己的实践调查,结合数学知识,给学校一份费用预算的合理化建议。参与学校加固装修的经费预算过程,让学生体验数学来源于生活、服务于生活,在亲自动手实践和操作的过程中,运用所学的数学、信息技术等学科知识,解决实际问题,增强学生的主人翁意识。 学习任务: (一)测量大小,记录数据。

各校学生使用不同的测量方法(卷尺测量、绳子测量、步距测量等)测量出教室的长宽高、走廊的长宽等,并记录好数据。然后根据所学知识计算出教室需粉刷的面积、走廊、教室需要铺地砖的面积,并利用网络开展各校学生信息交流。 (二)市场调研,收集信息。 学生走向社会,进入市场,开展涂料、地砖的品种、规格、价钱的调研,并形成调查小结。 利用网络开展各校学生市场调研的信息交流。 (三)处理信息,完成预算。 1、整理信息 (1)根据调查所知每平米需刷涂料用量,结合学校需粉刷的面积大小 计算出涂料所需经费。 (2)根据调查所知各类规格的地砖大小、单价,结合学校需铺地砖的面积大小计算出不同品种所需的总价。 2、处理信息 根据之前整理的信息,选择出价节省的方案。 3、合理建议 依据预算,向学校提出合理建议——花最少的钱,使得效益最大化。 (四)作品制作,交流反思。 根据研究活动的过程和结果,制成PLT作品,并进行交流反思。 四、问题的预置 学生根据教师提供的环境,提出了以下感兴趣、有探究意义的问题: (一)怎样测量教室、走廊的大小?有哪些测量的方法? (二)市场上有几种规格的地砖? (三)我校应选择哪种规格的地砖进行装修,花费最少?

学校装修经费预算方案

学校装修经费预算方案

学校装修经费预算方案 一、项目概述 1、开展年级:小学四年级 2、学科:数学、信息技术 3、简介:这是一个面向小学四年级学生的远程协作学习项目,来自上海城郊结合部和市区的两所学校,并携同上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校),共同研究两所学校装修所需经费预算…… 二、学校团队 1、项目学校: 上海市闵行区蔷薇小学 上海市广灵路小学 上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校) 2、项目师生: 项目教师: 黄海蓉马亚琴夏海涛陈晓羽 项目学生: 四年级学生30人 上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校)10人 三、学习目标和任务 学校因抗震加固需重新装修,作为学校的小主人,学生也有权利和义务参与学校的重大事件,通过自己的实践调查,结合数学知识,给学校一份费用预算的合理化建议。参与学校加固装修的经费预算过程,让学生体验数学来源于生活、服务于生活,在亲自动手实践和操作的过程中,运用所学的数学、信息技术等学科知识,解决实际问题,增强学生的主人翁意识。 学习任务: (一)测量大小,记录数据。

各校学生使用不同的测量方法(卷尺测量、绳子测量、步距测量等)测量出教室的长宽高、走廊的长宽等,并记录好数据。然后根据所学知识计算出教室需粉刷的面积、走廊、教室需要铺地砖的面积,并利用网络开展各校学生信息交流。 (二)市场调研,收集信息。 学生走向社会,进入市场,开展涂料、地砖的品种、规格、价钱的调研,并形成调查小结。 利用网络开展各校学生市场调研的信息交流。 (三)处理信息,完成预算。 1、整理信息 (1)根据调查所知每平米需刷涂料用量,结合学校需粉刷的面积大小 计算出涂料所需经费。 (2)根据调查所知各类规格的地砖大小、单价,结合学校需铺地砖的面积大小计算出不同品种所需的总价。 2、处理信息 根据之前整理的信息,选择出价节省的方案。 3、合理建议 依据预算,向学校提出合理建议——花最少的钱,使得效益最 大化。 (四)作品制作,交流反思。 根据研究活动的过程和结果,制成PLT作品,并进行交流反思。 四、问题的预置 学生根据教师提供的环境,提出了以下感兴趣、有探究意义的问题: (一)怎样测量教室、走廊的大小?有哪些测量的方法? (二)市场上有几种规格的地砖?

学校年度预算方案

学校年度预算方案 (一)机关各部(室)、中心及直属单位 校内各机关部(室)、中心及直属单位2016年综合预算包括部门常规经费预算、专项资金项目预算与由相关部门管理的公共经费支出预算: 1、部门常规经费预算:为进一步深化部门预算编制改革,适应学校大部制改革,从2011年起,对机关职能部门及直属单位日常公用经费(即部门常规经费)试行了定员定额管理,五年来运行情况良好。2016年继续推行定员定额管理,按照学校核定的人员编制与定额标准直接核拨到大部或职能部门,核拨到大部的常规定额经费由大部统筹考虑使用,如各大部需将该定额经费分配到所属各办公室使用,需填列《预算经费二次分配表》。 2、专项经费预算(包括常规性专项经费与建设性专项经费):需要向学校申请专项经费的单位,请认真编报《专项资金项目申报书》,同时填写《专项资金项目支出预算汇总表》。申请常规性专项经费的部门原则上不得超过上年学校预算安排经费,因特殊情况超出部分必须说明原因与依据。对于2015年度单位已申报,学校未批复的专项项目,根据工作需要可再次报送。如无特殊原因或突发事件发生,严格按下达的年度预算执行,年内不再追加单位预算,如年底存在预算结余资金,为提高预算执行率,确需经费二次分配的单位,务必于当年8月30日前提交分配明细,逾期财务部门将不予转拨,学校单位提前做好项目细化工作。

已经过学校党委会或校长办公会决策,尚未安排预算资金的项目一并纳入2016年预算进行申报,并附相关决策依据。 5、公共经费支出预算 全校的水电气支出预算由总务部根据学校能源管理办法,结合学校能源实际支出情况填报《能源支出预算表》。 二、2016年预算要求 1、学校要高度重视并指派专人负责2016年部门预算编制工作,加强对学校预算编制工作的统一领导与组织协调,全面、准确、科学、合理地编制2016年部门预算,避免因预算编制不周密而影响明年工作的正常开展,确保本年度部门预算申报理由充分,内容完整,重点突出,数字准确,编报及时。 2、学校在编制部门预算时要坚持全面、协调、可持续的科学发展观,促进各方面协调发展,以保安全、保稳定、保运转、促发展的思路安排预算。要坚持“节约”与“集约”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,根据部门事业发展规划,参照上年实际收支数与2016年收支预测进行编制。

周岙小学经费预算方案

周岙小学经费预算方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

周岙小学经费预算方案 为了保证农村义务教育经费保障,我校通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。 一、指导思想 以区教育局《2010年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好学校硬件建设,提升服务育人意识。突出创建节约型学校,资源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 (一)加大建设节约型学校力度,加强学校财产管理。 1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先,加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其次,严格控制公务接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待,严限就餐陪同人数。严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完

整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,责任到人,做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用,确保学校财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施,引导师生增强节约意识,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本,提高资源利用率。 2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩学校日常开支,合理安排资金使用计划。 最后,在资金充足的情况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,达到一年四季有绿色,提升绿色学校与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。 (二)加强学校财务制度管理,坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章,加强财产管理,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》,杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学期,我校经费基本满足了办公支出;我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好学校工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,促进学校各方面工作又好又快地发展,为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

楚营小学经费预算方案

楚营小学经费预算方案 为了保证农村义务教育经费保障,我校通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。 一、指导思想 以县教育局《2017年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好学校硬件建设,提升服务育人意识。突出创建节约型学校,资源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 (一)加大建设节约型学校力度,加强学校财产管理。 1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先,加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其次,严格购物审批制度,本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,责任到人,做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用,确保学校财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施,引导师生增强节约意识,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本,提高资源利用率。 2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩学校日常开支,合理安排资金使用计划。 最后,在资金充足的情况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,达到一年四季有绿色,提升绿色学校与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。 (二)加强学校财务制度管理,坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章,加强财产管理,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》,杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学期,我校经费基本满足了办公支出;我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好学校工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,

小学年度经费预算报告

小学年度经费预算报告 小学年度经费预算报告 一、收入预算 我校预计本学年收入(学前班收费)12000元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一)、办公支出11800元。 其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2000元,维修费800元。 (二)、劳务支出7400元。 其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2000元,临时代课费3000元。 (三)、活动费支出2000元。 (四)、设备购置费(购置教室内黑板等)4000元。 (五)、食堂专用材料费11700元。 食堂内洗涤用品700元,工勤人员服装费1000元,燃油费10000元。 以上总预算支出约36900元。 为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。各种支出

凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混 乱 的现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。 2015年3月3日 小学年度经费预算报告[篇2] 一、收入预算 我校预计本学年财政拨款467250元,实际可使用经费共 467250()元。 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一)、办公支出60000元。 (二)、基础建设支出、25000元。 (三)、活动费支出2000元。 (四)、设备购置费(购置课桌、黑板等)20000元。 (五)、电费、电信费、水费、50000元。 (六)、维修费、劳务费、20000元。 (七)、培训费、50000元 以上总预算支出约470000元。 为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的 要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。各种支出凭 证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目 都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的 现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

活动经费预算方案

活动经费预算方案 每个学校根据自己本校的具体情况,拟定活动方案,开展各种文艺活动,并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范文,欢迎查阅! 篇一:大型群众文化活动经费预算方案一、大型群众文艺汇演(万元) (一)活动宣传经费:10万元 1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录播等9万元; 2.节目单、工作人员证牌、打印费(含文件印发、文本印制、资料收集整理等):1万元; (二)乡镇片区初赛经费:万元 1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用:1万元; 2.舞台:4万元(5个赛区×8000元/个); 3.工作人员、评委租车等其它开支:万元。 (三)县城广场复、决赛经费万元 1.广场舞台:32万元; ⑴舞台搭建(含后台候场区男女更衣室及休息室):8万元; ⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕:4万元; ⑶地毯花草:万元;

⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光:8万元; ⑸观众方阵布置、烟花效果10万元。 2.评委补助:1万元; 3.奖励:万元; ⑴奖证:2400元,其中 水晶杯10个×120元=1200元 铜匾6块×200元=1200元。 ⑵奖金:3300元; 一等奖:1个×5000元/个=5000元 二等奖:2个×3000元/个=6000元 三等奖:3个×20XX元/个=6000元 优秀奖:4个×1000元/个=4000元 组织工作奖:6个×20XX元=1XX元; 4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支2万元。 (四)由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目创作经费6万元; (五)参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费6万元。 (六)市里参赛经费:72247元 2支队伍,按每支队伍30人计,带队工作人员及领导预计8人,共计68人。 1.住宿(标间):37间×238元/间×2晚=17612元

招生方案及经费预算

西安科技大学高新学院 2009年榆林地区招生运作方案 第一部分:(榆林市)招生方案 一、前期宣传(时间:2009年4月29日——2009年5月8日) 1、前期市场调研的主要内容: 1)针对所在招生区域(榆林市)的学校数量、考生数量、班级数量、升学数量、经济状况(来源渠道)、对民办院校的认可度及外出求学的欲望。 2)调查学校的具体位置(应把非重点中学暨榆林市一中、二中、三中、四中、实验中学、华栋中学及一所补习学校作为招生工作宣传的重点)、交通路线及周围环境等。 3)了解所在区域的风土人情(注:利于沟通—电访、家访) 开展调研工作: 1)购买所在区域城市地图 2)通过当地人了解情况(学校),榆林市第一中学教务处主任建立了私人关系 3)通过当地教委、主管部门查询等 4)摸清目标初、高中的活动时间表 2、前期需要准备资料 1)招生简章 3000份 2)学生调查问卷2000份 二、高考宣传(时间:2009年6月5日——6月8日) 1、宣传方式:考生集中的住宿宾馆、招待所进行试探性的宣传 2、高考期间宣传:利用当地高校的学生在高考期间散发简章,其中重点考生区域本人散发,对于有意向的家长及时预留联系方式 三、招生驻点(时间:2009年6月10日——2009年8月15日) 1、考后结束到公布成绩(6月11日——6月25日) 1)利用前期收集的考生材料对考生进行QQ或者电话联系,取得学生的基本信任。 2)利用前期联系的驻地高校榆林学院的学生代理联系学生 2、第一次填报志愿(2009年6月28——6月30日) 1)高考填报志愿期间:结合考生估分填报志愿组织相关的咨询活动;到学校或者当地招生办收集联系学生。结合前一阶段收集的学生信息,确定线下考生,开始联系,约其来驻点咨询,争取其报名。 3、第二次填报志愿(2009年7月1日——7月5日) 1)该阶段考生已经知晓成绩,填报志愿相对于前一次更具有针对性,联系学生填报三本志愿,同时收集报考我院的学生信息。

唐集小学2013年春季经费预算方案

唐集乡中心小学经费预算方案 为了保证农村义务教育经费保障,我校通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。一、指导思想 以县教育局《2013年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导,认真落实县教育工作会议精神,坚持科学发展观,以教育内涵发展为主题,规范管理,均衡发展,强化后勤保障,做好学校硬件建设,提升服务育人意识。突出创建节约型学校,资源节流,勤俭办学。严格收费及财务管理,科学理财,努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 (一)加大建设节约型学校力度,加强学校财产管理。 1、增强办学绩效意识,牢固树立勤俭办学理念,创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先,加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育,学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下,不使用照明灯具,杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源,防止电资源无效流失。其次,严格控制公务接待,完善公务接待制度,竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则,实行对口接待,严限就餐陪同人数。严格控制接待标准,不搞超规格接待,不讲排场、摆阔气。再次,严格购物审批制度,本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节,建立固定资产帐目,做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度,健全手续,责任到人,做到物尽其用。对学校财

产尽量发挥效用,确保学校财产的安全管理。推行精细化管理,严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施,引导师生增强节约意识,培养良好的节约习惯,推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本,提高资源利用率。 2、合理编制资金预算,规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则,在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下,尽量压缩学校日常开支,合理安排资金使用计划。 最后,在资金充足的情况下,做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地,使校园绿化美化面积逐步扩大,校园处处有生机与活力,达到一年四季有绿色,提升绿色学校与绿化先进单位的水平,充分利用校园环境对学生进行教育。 (二)加强学校财务制度管理,坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章,加强财产管理,充分利用好现有的教学设备,发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费,严禁有偿带生、办班、补课等现象,并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》,杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学期,我校经费基本满足了办公支出;我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下,把有限的资金用于最需要的地方,全力做好学校工作,以安全做保障,以全面提高教育教学质量为目标,促进学校各方面工作又好又快地发展,为精心打造教育品牌作出更大的贡献。 三、2013年春经费预算表

学校公用经费预算分配方案

学校公用经费预算分配方案 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国义务教育法》的相关规定,按照松北区 财政局学校公用经费预算分配计划,结合各单位实际经费收支情况,制定本方案。 一.公用经费分配指导思想 1、真实性原则。即要做到实事求是、稳妥可靠、量入为出、收支平衡。预算收支的 预测必须以学校发展规模为依据,对每一收支项目的数字指标应认真测算,力求各项收支 数据真实准确。 2、完整性原则。即要将学校的预算内、外财政资金和其他依法取得的收入及相应的支出全部纳入预算,统一管理,统筹安排,综合编制预算。对各项收入、支出预算的编制做到不 重复不遗漏,不得在预算之外保留收支项目。 3、重点性原则。即要做到合理安排各项资金,尤其要合理安排各项支出。本着“一要吃饭,二要建设”的方针,既要突出重点,又要兼顾一般。要按照保工资、保运转、保安全、保 发展的顺序,先保证基本支出,后安排项目指出;先重点、急需项目,后一般项目。 4、科学性原则。即对每一收支项目的数字指标要运用科学合理的方法,其表现为:有利于学校的协调、健康、可持续地发展。 5、透明性原则。即学校的收支要公开、透明,要减少经费支出中的主观性,使经费支出更加规范、合理,要加强对预算编制和实施全过程的监督。 二、公用经费分配依据 区财政局、教育局主要依据实际在校学生人数,同时兼顾不同规模学校运转的实际情况。 三、公用经费使用范围 根据黑教联发[2007]5号文件规定:学校公用经费开支范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,零星仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债 务等方面的开支。 四、公用经费使用要求 1、按照《松北区财政财务管理制度汇编》《区教育局公用经费管理暂行办法》的规定,细 化支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范的经费、实物等管理程序,厉行节约, 提高经费使用效益。 2、制定本校及对下的公用经费申报、审批和管理办法。 3、各单位必须建立物品采购登记台帐,建立健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任,严格管理。

中小学经费预算制度

中小学经费预算制度 为了加强对学校经费的使用和管理,加强民主理财,使有限的资金发挥更大的效益,特制定本预算制度。 第一条预算编制的指导思想: 坚持依法理财,严格经费管理,坚持民主理财,做到校内财务公开。 第二条预算编制的原则: 统筹安排,量力而行,保证重点,略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、教研的需要,注意重点项目经费的安排,严格控制公务费的开支。 第三条预算方案的制定程序: 财会人员每年10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算,对下年度收支情况认真匡算,制定综合财务预算计划草案,提出安排的初步意见,提交校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会人员向主管财务校长汇报。 第四条经费管理办法: 量入为出,指标分解,分片使用,统一管理。 1、全校人员经费(包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费),由财会人员按国家政策和学校的有关决定确定,书面通知中心校财会人员。由中心校财会人员实行统一管理、核算。 2、公务费、业务费、设备购置费、修缮费,根据年度计划由学校统筹管理;办公费、差旅费、业务招待费,根据学校财政实际情况把支出控制在学校财政允许范围之内。

3学校财会人员本着开源节流的原则,当家理财。作为经济责任人,要从严从紧把好经费开支关口,力求用有限的经费办更多的实事,产生更大的办学效益。避免超支。 4、分配到各科组的经费,要按学校有关规定使用与管理。 第五条经费使用规定及审批程序: 1、在预算经费指标之前,学校只能作维持正常运转的日常费用开支。 2、财会人员要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、设备购置费、修缮费的有效使用。办公费、差旅费、业务招待费方案,学校要从严控制执行。 3、市区财政局、教育局下达的专项经费,必须专款专用。 4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和规章制度。在规定的范围内,本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者,财会人员有权拒绝支付相关费用。 5、各科组使用指标范围内的预算经费开支时,按下列权限和程序审批: (1)100元以内,先由科组长审核,再由校长“一支笔”审批。 (2)不在预算经费计划安排内的开支,由各科组写出专项报告,报主管财务校长特批。 6、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由工程结算员预审,然后由副校长审核,最后报主管校长审签。

学校装修经费预算方案

学校装修经费预算 方案 1

学校装修经费预算方案 一、项目概述 1、开展年级:小学四年级 2、学科:数学、信息技术 3、简介:这是一个面向小学四年级学生的远程协作学习项目,来自上海城郊结合部和市区的两所学校,并携同上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校),共同研究两所学校装修所需经费预算…… 二、学校团队 1、项目学校: 上海市闵行区蔷薇小学 上海市广灵路小学 上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校) 2、项目师生: 项目教师: 黄海蓉马亚琴夏海涛陈晓羽 项目学生: 四年级学生30人 上海市闵行区弘梅小学(民办务工子女学校)10人 三、学习目标和任务 学校因抗震加固需重新装修,作为学校的小主人,学生也有权利和义务参与学校的重大事件,经过自己的实践调查,结合数学知识,给学校一份费用预算的合理化建议。参与学校加固装修的经费预 2

算过程,让学生体验数学来源于生活、服务于生活,在亲自动手实践和操作的过程中,运用所学的数学、信息技术等学科知识,解决实际问题,增强学生的主人翁意识。 学习任务: (一)测量大小,记录数据。 各校学生使用不同的测量方法(卷尺测量、绳子测量、步距测量等)测量出教室的长宽高、走廊的长宽等,并记录好数据。然后根据所学知识计算出教室需粉刷的面积、走廊、教室需要铺地砖的面积,并利用网络开展各校学生信息交流。 (二)市场调研,收集信息。 学生走向社会,进入市场,开展涂料、地砖的品种、规格、价钱的调研,并形成调查小结。 利用网络开展各校学生市场调研的信息交流。 (三)处理信息,完成预算。 1、整理信息 (1)根据调查所知每平米需刷涂料用量,结合学校需粉刷的面 积大小计算出涂料所需经费。 (2)根据调查所知各类规格的地砖大小、单价,结合学校需铺 地砖的面积大小计算出不同品种所需的总价。 2、处理信息 根据之前整理的信息,选择出价节省的方案。 3

招生方案与经费预算

科技大学高新学院 2009年地区招生运作方案 第一部分:(市)招生方案 一、前期宣传(时间:2009年4月29日——2009年5月8日) 1、前期市场调研的主要容: 1)针对所在招生区域(市)的学校数量、考生数量、班级数量、升学数量、经济状况(来源渠道)、对民办院校的认可度及外出求学的欲望。 2)调查学校的具体位置(应把非重点中学暨市一中、二中、三中、四中、实验中学、华栋中学及一所补习学校作为招生工作宣传的重点)、交通路线及周围环境等。 3)了解所在区域的风土人情(注:利于沟通—电访、家访) 开展调研工作: 1)购买所在区域城市地图 2)通过当地人了解情况(学校),市第一中学教务处主任建立了私人关系 3)通过当地教委、主管部门查询等 4)摸清目标初、高中的活动时间表 2、前期需要准备资料 1)招生简章 3000份 2)学生调查问卷2000份 二、高考宣传(时间:2009年6月5日——6月8日) 1、宣传方式:考生集中的住宿宾馆、招待所进行试探性的宣传 2、高考期间宣传:利用当地高校的学生在高考期间散发简章,其中重点考生区域本人散发,对于有意向的家长及时预留联系方式 三、招生驻点(时间:2009年6月10日——2009年8月15日) 1、考后结束到公布成绩(6月11日——6月25日) 1)利用前期收集的考生材料对考生进行QQ或者联系,取得学生的基本信任。 2)利用前期联系的驻地高校学院的学生代理联系学生

2、第一次填报志愿(2009年6月28——6月30日) 1)高考填报志愿期间:结合考生估分填报志愿组织相关的咨询活动;到学校或者当地招生办收集联系学生。结合前一阶段收集的学生信息,确定线下考生,开始联系,约其来驻点咨询,争取其报名。 3、第二次填报志愿(2009年7月1日——7月5日) 1)该阶段考生已经知晓成绩,填报志愿相对于前一次更具有针对性,联系学生填报三本志愿,同时收集报考我院的学生信息。 2)在各个高中登记下线考生的信息,并且与学生交流以便让学生来驻点咨询。 4、驻点咨询阶段(2009年7月6日——8月6日) 1)此阶段为出成绩期间:跟踪学生宣传;针对学生来驻点咨询的,详细讲解我院的优势,使得学生报名。 2)咨询报名预录取阶段:结合招生点实际情况,提前向考生公布驻点咨询、报名时间; 5、驻点期间主要的事项 ①适当加大招生经费的投入,适当扩大招生区域及招生布点数量; ②加大广告宣传力度,进一步维护和提升学院的知名度和美誉度; ③充分利用信息化技术和现代手段,利用和“外派面对面”的营销模式进行推广,确保本年度招生总体目标的顺利完成。 ①抓住非统招生重点阶段的宣传工作,力争使报考自学考试的学生进行确认、报名、登记; ②编制考试报考手册,为就读学生提供考试的相关政策及法规; ③制定切实可行的招生各阶段的宣传目标及具体措施。

学校经费预算报告

学校经费预算报告 一、收入预算 我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费*** 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一)、工资福利支出*** 其中:基本工资***津贴补助*** (二)、对个人和家庭的补助*** 其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*** (三)、商品和服务支出**。 其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。 (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。 以上总预算支出约**万元。 要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品

采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。校园建设及 维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。 *****小学 ****年*月**日 [篇2] 一、收入预算 我校预计本学年收入(学前班收费)120XX元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一)、办公支出11800元。 其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费20XX 元,维修费800元。 (二)、劳务支出7400元。 其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费20XX元,

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