混 凝 土 外 观 质 量 检 查 记 录

混 凝 土 外 观 质 量 检 查 记 录
混 凝 土 外 观 质 量 检 查 记 录

混凝土外观质量检查记录

工程名称:北塬新城福景佳苑保障住房()号楼

层数单元户型部位问题

检查人:陕西鼎科建设监理咨询有限公司

福景佳苑项目

检查人:陕西鼎科建设监理咨询有限公司

福景佳苑项目

工程质量检查主要内容

**区**河治理工程 质量检查主要内容 一、管理体系检查 1、对施工单位、监理单位资质是进行核查,施工单位、监理单位是否建立质量管理体系、质量管理机构、质量管理制度;管理人员、是否到位。 2、对施工、监理单位的日常检查验收资料、内业管理资料进行不定期检查,检查其是否及时、真实、正确、齐全、规范。 二、对工程使用材料检查 检查进场材料是否符合设计及相关标准要求;是否有见证取样;送检样品所代表的量是否相符;检查检测频率是否符合相关规定;送检材料各项性能指标是否符合相关要求。对不符合要求的材料杜绝使用。 三、实体检查 1、以夹括河治理项目部日常检查记录为主,用检查中有无质量问题次数占总次数的比例作为评分标准,评为优良、合格、不合格。对检查出的问题要督促整改到位。 2、施工、监理单位对施工中发现设计的不足、深度不够等现象,是否及时与设计单位沟通,尽快解决施工中存在的问题。 3、施工、监理单位对工程质量的常规检查;定期和不定期抽查相结合的施工现场检查制度,是否落实,是否形成相应检查记录。 4、监理单位对检查中出现的问题能否及时督促施工单位落实整

改并有相应记录。

5、施工单位逾期不改正或拒不整改的,按合同条款追究其责任和做出相应处罚,并及时向相关单位报告。 6、对工程实体检查不定期抽查 四、行为检查 1、严格落实对施工、监理单位主要人员的考勤制度,对出勤率不满足要求的单位和个人,严格按合同条款进行处罚。检查施工单位的质量管理部门和人员是否落实到位,日常检查、专项检查是否严格按照相关要求执行。 2、加强工程原材料的管理,督促施工单位在材料使用前,完善工程材料、构配件检查、检测、验收、取样送检、登记工作;项目部管理人员应与监理同时作为取样见证人,监督其过程的真实有效。 3、督促监理单位,对施工资料、工程量进行审核;督促驻场监理人员对工程材料、设备、施工质量等方面进行检查或独立检查检测;对出现影响工程质量、安全等方面的问题,及时制止并上报。 4、检查施工单位、监理单位在工程的施工、检查、验收等方面的方法、措施、程序、检测仪器等是否符合相关规程和要求; 5、对在监督检查中提出的问题,督促相关单位在规定的期限内及时按要求整改落实,并严格按照合同条款执行。 **区**河治理工程建设管理项目部

混凝土配合比原始记录

共3页第1页 校核: 主检: 配比名称 (设计、施工要求) 抗渗混凝土(泵送) C30及P6,坍落度100~120mm 委托编号 HP0700001 样品编号 HP0701001 试验环境条件 温度20±5℃ 湿度>50% 检验类别 委托检验 施工方法 机械振捣 收样日期 2007.01.06 检测依据 JGJ55-2000 试配日期 2007.01.08 材料情况 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 山东水泥厂 P.O32.5R 安定性合格 预测强度合格 泰安 中砂 μx=2.7 含泥量0.5% 泥块含量0.3% 济南 碎石 符合5~25mm 含泥量0.5% 泥块含量0.3% 针片状0.7% 省建科院 NC -4泵送剂 液状 掺量2.5% 饮用水 省建科院 PNC 膨胀剂 粉状 掺量8% 黃台电厂 Ⅱ级 配合比 计算式 1、计算配制强度f cu ,o =f cu ,k +1.645σ=30.0+1.645×4.0=36.6 (MPa) 2、确定水泥28d 抗压强度实测值ce f =32.5×1.10 ≈36 (MPa) 3、计算水灰比W/C=a α.ce f /(f cu ,o +a α.b αce f )=0.46×36/(36.6+0.07×0.46×36)=0.44 4、确定用水量m wa =180(kg/m 3) 5、计算水泥用量1c m =180/0.44=409( kg/m 3 ) 6、确定粉煤灰用量:取代率f =15%,超量系数K =1.3 mf =409×15%×1.3=80( kg/m 3 ) 7、计算膨胀剂用量p m =409(1-15%)×8.0%=28( kg/m 3 ); 8、计算外加剂用量j m =[409(1-15%)+409×15%×1.3] ×2.5%=11( kg/m 3 ) 9、实际水泥用量1co m =409(1-15%)×(1-8%)=320 ( kg/m 3 ) 10、确定砂率βs=35% 11、假定混凝土的重量2420 kg/m3得:mg=1171 ( kg/m 3 ) ms=631-(409×15%×1.3/2.2-409×15%/3.1)×2.6=588( kg/m 3 ) 试件尺寸 100×100×100 (mm ) 试配体积 25L/35 L 试配方法 机械搅拌、振实 计 算 配合比 材料名称 水泥 砂 石子 外加剂 水 膨胀剂 粉煤灰 每m 3 砼材料用量(kg) 320 588 1171 11 180 28 80 重量配合比 1 1.84 3.66 0.03 0.56 0.09 0.25 试配重量(kg) 8.00 14.70 29.28 0.28 4.50 0.70 2.00 拌合物 性 能 坍落度 105 mm 保水性 良好 粘聚性 良好 表观密度 2410 kg/m 3 / / / / 调整情况 不需调整(若调整,写明如何调整?调整后拌合物性能?) 备 注:此计算配合比可作为强度试验用基准配合比。(若经调整,写明调整后配合比) 主要设备 名称、型号 搅拌机 振动台 / / / 设备编号 SB/H-01 SB/H-02 设备状态 正常 正常

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公司质量记录表格 大全

X X有限公司 质量记录 版本: A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期: -03-03 实施日期: -04-03 目录

章节文件名称文件编号 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》 GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》 GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》 GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》

GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》 GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》 GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》 GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》 GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》 GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》 GLSC14.0-JL02

23 《会议签到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》 GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》 GLSC16.2-JL02 目录 章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》 GLSC16.3-JL01

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x x x x x x x x有限公司 质量记录 版本:A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期:2008-03-03 实施日期:2008-04-03

章节文件名称文件编号 1 《考核表》 2 《文件记录发放登记表》 3 《改进计划》 4 《不符合项报告》 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》 7 《生产通知单》 8 《物资收发卡》 9 《设施设备维修保养记录》 10 《人员培训计划表》 11 《培训考核登记表》 12 《采购计划》 13 《供方评定记录表》 14 《合格供方名录》 15 《进货验收记录》 16 《不合格品登记评审表》 17 《检验报告》 18 《检验原始记录》 19 《检验设备周期校准计划》 20 《产品召回记录》 21 《内部审核计划》 22 《内部审核报告》 23 《会议签到表》 24 《管理评审计划》 25 《管理评审报告》 26 《防蝇防鼠检查记录》 27 《每日卫生检查记录》 28 《员工健康登记表》 29 《交接班记录》

章节文件名称文件编号 30 《工作服清洗发放记录》 31 《消毒液配制记录》 32 《设备清洗消毒验收记录》 33 《人员档案总目录》 34 《人员基本情况表》 35 《各类证书目录》 36 《历年学习考核登记表》 37 《任命文件目录》 38 《培训需求申请表》 39 《人员培训》 40 《岗考核申请表》 41 《工作人员登记表》 42 《采购文件审批表》 43 《仪器使用记录》 44 《质量记录登记表》 45 《质量记录借阅表》 46 《质量记录销毁表》 47 《物资设备入库出库台账》 48 《检验设备清单》 49 《检验设备维护保养记录》 50 《检定和效验记录表》

质量检查制度

安徽身新型城镇化建设(中小企业产业园)项目质量检查制度 编制: 审核: 审批:

十七冶安徽省新型城镇化建设(中小企业产业园)工程项目经理 部 二〇一六年八月

目录 1.编制目的 (1) 2.施工范围 (1) 3.成立质量检查小组 (1) 4.部门职责 (1) 5.工作程序 (1) 6.施工质量检查策划 (1) 7.质量检查形式 (3) 8.信息反馈制度 (8)

9.附则 (8)

1.编制目的 中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设(中小企业产业园)工程项目经理部为提高质量管理水平,通过质量检查与验收活动,确保工程质量符合规定,特制订该施工质量检查与验收制度。 2.适用范围 适用于中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设(中小企业产业园)工程项目经理部对施工质量关键的材料、设备、中间产品、成品的质量检查、验收及涉及人员、设备、技术、方案等的检查。 3.成立质量检查小组 组长:张启宝 副组长:刘菲葛兴光姚玉明 成员:厍龙斌黄再明褚祥祥张崇喜杭达实 4.部门职责 4.1项目经理部质安部质检有关人员负责施工质量的检查、验收。 4.2项目经理部工程技术部负责对现场质量检查活动进行监控。 4.3项目经理部物资供应部负责原材料、构配件、设备采购入库验收。 5.工作程序 5.1现场质检员负责对施工作业班组进行监控检查,发现问题要求立即整改; 5.2项目分管质量领导及质安部质检人员对施工点进行不定期或定期检查; 5.3质量管理领导小组每月组织一次质量综合检查,并向公司技术质量部汇报工作。

6.施工质量检查策划 6.1由项目经理部、工程技术部、质安部等部门,进行施工质量检查的策划,确保质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录,并经项目经理批准后实施。 6.2施工质量检查的一般分工及要求:

质量检查方案

质量检查方案

甘肃省建设投资(控股)集团总公司 关于开展在建工程质量专项检查的方案 各公司、经营单位: 是“十三五”规划的开局之年,为认真贯彻集团总公司苏海明董事长在年中经济工作会议的指示精神,落实苏跃华总经理在总经理办公会上的具体部署,结合住建部“工程质量治理两年行动”的安排,做好集团总公司“十三五”开局之年质量引领工作。 一、总体要求 加强在建工程主体责任的落实,加大在建工程违法违规行为的查处力度,推动建筑工程创新发展。形成以“两年行动”为基础逐步提升的质量管理体系,抓好在建工程的质量标准化管理,集团总公司安排自8月中旬至10月份开展在建工程质量专项检查。 二、检查范围 为做好本次工程质量专项检查,集团总公司科技处成立三个专项检查组,采取突击检查等方式,紧盯基础薄弱、隐患和问题较多的环节,对特级资质管理的项目、中甘国际施工的项目、置业公司开发的项目以及各单位施工的项目进行质量专项检查。对排查出的质量隐患,建立台账,加强跟踪监控,严格要求,督促现场质量隐

患整改落到实处。 三、检查内容 1、质保体系 1)项目管理人员到岗履职、持证上岗情况;项目部人员主体责任落实情况,管理人员签订质量承诺书及考核情况 2)项目部任命文件管理人员配置情况,安装管理人员是否任命;任命文件是否由集团公司发文认可;项目经理、技术负责人与投标、安全、质量备案人员不一致,变更手续是否齐全。 3)施工现场质量管理体系是否健全,对应的施工技术标准、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度是否齐全、有效。 4)各单位、基层公司主体责任落实情况。 5)各单位是否开展建筑工程动态检查情况,检查是否流于形式,是否拿数据说话,对照标准、规范特别是强条应严格执行,是否做到奖罚分明,特别是对存在严重典型质量问题的处罚是否落实到具体人员。 6)分包合同内容对工程质量是否具体要求,施工过程中是否有有效管控记录。分包工程是否有检查、查处记录。分包方案是否经总承包单位技术负责人及专业承包单位技术负责人审核。 7)传达到项目部的单位及行业部门的文件,需要达到的效果

质量检查实施细则

编号:ZL—1002 质量检查实施细则 一、目的 针对控制重点和重复质量问题,加强质量检查力度,保证施工质量。 二、工作范围 工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地工程参照执行本细则,检查结果进入当月检查评比;其它工程由分公司总工组织检查,参照执行本细则,相关记录报工程管理部备案。 三、工作原则 坚持质量责任追究制,对已发生的质量问题(不合格),B类问题处罚项目经理;A类问题处罚分公司分管副经理,工程管理部质量监督员、分公司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。 加大对重复性质量问题(指公司特别强调和着力改进的,分公司、项目部重复出现的质量问题,参照《质量问题类型统计表》)的管理力度,直接作为A类问题实施处罚。 四、管理职责 1、质量问题处罚执行审批制度,管理责任及A类问题的处罚由公司分管副经理审批,B类和C类问题的处罚由工程部管理部长审批。 2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查,对监督检查不到位承担管理责任。

3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改,对整改措施不落实或落实不到位承担管理责任。 4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证,对验证不及时、不准确承担管理责任。 五、工作程序 1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和落实,检查结果计入《内业检查表》。 2、工程管理部安排的工程项目分管责任人同时作为质量监督员,结合日常工作,每周检查不少于两次,并形成《业务检查记录》;对检查发现的质量问题,及时制止和处置,评估损失和影响,并通过《不合格通知单》及时反馈。日常质量检查结果计入《外业检查表》,占外业检查评分的40%。 3、工程管理部每月组织一次质量大检查,内业检查占质量检查评比的40%,外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据《质量问题类型统计表》进行减分,A类问题每项扣5分,B类问题每项扣3分,C 类问题每项扣2分,未统计列入的一般质量问题每项扣1分。 4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因,制定整改措施并监督实施,制定并实施内部质量管理(处罚)措施,督促质量问题的整改,验证结果及时反馈工程管理部。 5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围,对在建工程进行质量检查评比,检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。 6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚,分别为A类问

日常质量检查表

梁忠高速路面分部日常质量检查表(路面分部) 检查人:检查日期:年月日 检查内容检查标准或要求是否达标存在问题描述限期整改时 间 整改责任 人 整改验 证 备注 水稳施工水 稳 垫 层 垫层压实度(压实度≧98%,每一作业段检查6处以上) 是否合格 垫层厚度(垫层设计厚度为20,每1500-2000m2检查 6点1)是否合格 是否存在明显离析现象 纵断高程(允许偏差+5—-10,水准仪测量,20m一个 断面)是否合格 边坡平面是否平顺、稳定 宽度及坡度(一般填方顶宽12.745m,底宽13.145m 挖方顶宽11.665m,底宽11.765m)是否符合设计要求 表面平整度不大于12 碾压有无明显轮迹、“弹簧”现象 养护(及时覆盖土工布养护,养护七天,保持土工布 表面湿润)是否合格 交通管制是否合格

梁忠高速路面分部日常质量检查表(路面) 检查人:检查日期:年月日 检查内容检查标准或要求是否达标存在问题描述限期整改时 间 整改责任 人 整改验 证 备注 水稳施工水 稳 底 基 层 垫层压实度(压实度≧99%,每一作业段检查6处以上) 是否合格 垫层厚度(垫层设计厚度为20,每1500-2000m2检查 6点1)是否合格 是否存在明显离析现象 纵断高程(允许偏差+5—-10,水准仪测量,20m一个 断面)是否合格 边坡平面是否平顺、稳定 宽度及坡度(一般填方顶宽11.455m,底宽11.805m 挖方顶宽11.155m,底宽11.255m)是否符合设计要求 表面平整度(不大于12)是否合格 碾压有无明显轮迹、“弹簧”现象 养护(及时覆盖土工布养护,养护七天,保持土工布 表面湿润)是否合格 交通管制是否合格

质量记录表格CMA

人员一览表 表码:****-QR-08-01-2016 职务(岗 序号姓名性别身份证号码文化程度 职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 位) 专业资料.

职务(岗 序号姓名性别身份证号码文化程度 职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 位) 专业资料.

人员档案目录 表码:****-QR-08-01-2016 人员姓名职务档案编号 工作范围 序号案卷名称备注 01 □人员基本情况登记表 02 □身份证复印件 03 □毕业证书(以当前最高学历) 04 □用工合同 05 □上岗证复印件 06 □职称证书复印件 07 □专业技术职务任职资格证书(执业资格) 08 □任命书或聘任书 □人员培训记录-原始记录、试卷、证明(培训证书 09 等)复印件 10 □专业技术能力评价记录(资格确认记录) 11 □质量监督记录 12 □奖罚记录

13 □反映其技术能力的其他材料 人员基本情况登记表 表码:****-QR-01-03-2016 姓名性别出生年月 籍贯民族政治面貌 身份证号参加工作调入时间 年月毕业于学校专业文化程度 年月毕业于学校专业家庭住址电话 工作经历 培训 (获奖)

情况 登记 备注 专业人员上岗能力评价表 表码:****-QR-01-04-2016 岗位名称岗位性质□管理岗位□技术岗位拟入职人员年龄 任职条件学历条件 能 力 确 认 □达到 □未达到 能 力 证 明 描 述工作经验 □达到 □未达到 专业知识 □达到 □未达到 职称要求 □达到 □未达到 岗位资质要 求 □具备 □不具备 其它培训要 求 □经过 □未经过

菲律宾D厂混凝土试配方案

菲律宾马利万斯二期2×660MW燃煤电站项目 混凝土试配方案 编制:日期: 会签:日期: 审核:日期: 批准:日期: 上海电力建筑工程公司 二0一七年一月

目录 1.工程概况 (1) 2.混凝土配合比设计有关技术要求 (1) 3.试验依据 (1) 4.原材料的选择 (2) 4.1水泥 (2) 4.2粉煤灰 (2) 4.3骨料 (2) 4.4外加剂 (2) 4.5拌合水 (2) 5.主要设备及人员安排 (2) 6.混凝土试拌方案 (3) 7.混凝土成型参数及其试验成果 (3) 8.施工配合比的选择 (4)

1.工程概况 根据菲律宾马利万斯二期2×660MW燃煤电站项目,本标段混凝土施工配合比试验是委托中心试验室。根据具体工程设计技术要求,特制菲律宾马利万斯二期2×660MW燃煤电站项目工程混凝土施工配合比试验方案如下: 2.混凝土配合比设计有关技术要求 3. 编制依据 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011) 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002) 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2005 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) 《混凝土外加剂》(GB 8076-2008) 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 《GNPower Dinginin发电站混凝土配合比试验技术要求》

4.原材料的选择 4.1水泥 选用扬州海螺水泥有限公司生产的C150 TYPEⅠ水泥 4.2粉煤灰 选用粉煤灰开发分公司生产的级粉煤灰 4.3骨料 细骨料 粗骨料 4.4外加剂 选用 4.5拌合水 选用 原材料选择好由材料部门报审资质及通知业主见证取样送检试验室。 5.主要设备及人员安排 5.1主要机具准备 5.2人员配备

现场检查记录 格式

被检查单位: 地址: 检查时间: 检查情况:XXXX行政执法人员,并聘请XXX有限公司专家煤矿进行检查。执法人员向矿方出示了执法证件,告知了有关事项。该矿采矿许可证号为,安全许可证为。该矿为煤与瓦斯突出矿井,主采XX煤层为煤与瓦斯突出煤层,煤层瓦斯含量为XXm3/t,瓦斯压力XXMPa,XX年瓦斯鉴定结果为:相对瓦斯涌出量XX m3/t,绝对瓦斯涌出量XX m3/min,煤层不易自燃,煤尘无爆炸危险性。矿井设计生产能力为XX万吨/年,XX年核定生产能力为XX万吨/年。矿井采用一对底板斜井开拓,矿井现生产水平为第二水平(XX),第一水平(XX)已采完,第三水平(XX)尚未涉及。设有主、副井各一个,南一、南二、北一、北二四个风井,采用分区对角式通风,通风方法为机械抽出式。矿井水文地质条件中等,矿井一般涌水量75 m3/h,最大涌水量115 m3/h,属。矿井现有21、22、23、24等4个采区,布置有2165-2采面、2265-1采面、1165-2N准备采面、2461-1风巷、236-150m北石门北抽采巷等5个采、掘工作面,以及216-150m北石门北抽采巷,目前均处于停工状态,本次检查均纳入检查范围。经检查,发现存在以下违法行为及问题: 1、2265N-2采面回风巷上出口与巷道连接处超前压力影响范围内巷道高度低于 1.6m;不符合《煤矿安全规程》第97条的规定(5.30) 2、2265N-1采面现已处于收尾阶段,确定的停采线不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第49条关于“当煤巷掘进和回采工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时,工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m”的规定 3、2265N-1采面作业规程: 1)复审表中1~4月复审人员仅有总工程师1人、不符合《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)关于“矿总工程师组织人员定期对作业规程贯彻实施情况进行复审,且有复审意见”的要求 2)通风、监控、避灾路线示意图中工作面及其回风巷甲烷传感器设置位置不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)第6.3.1条的规定;未明确采面进、回风巷安设传感器的类别,不符合《煤矿安全规程》第500条关于“突出矿井在采煤工作面进、回风巷设置的传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器”的

质量检查制度

质量检查制度 工程项目经理部检查 1、工程项目经理每月组织好项目质量监督检查,对查出的问题分析原因,制定解决问题的措施,妥善处理问题。每月组织召开项目质量例会。 2、项目技术经理每月组织技术、质量人员进行联合质量管理检查,并将存在的主要问题及时向项目经理汇报。 3、工程项目经理部质量检查人员每天对施工现场质量情况进行检查,严格监督“自检”“互检”行为,履行“专检”职责,并把质量日志、项目质量检查记录、不合格品、纠正、预防措施等及时、如实录入公司信息平台系统。 4、班组长每日对本班组所施工程内容进行检查,并督促本班组人员执行规章制度和标准、规范,发现不符合质量要求的及时处理。 5、作业人员在施工时认真施工,严格“自检”行为。 质量检查内容 项目部组织的质量检查主要内容包括: (一)质量体系运行情况; (二)工程实体质量情况;侧重采取必要的检查工具对工程状态进行实测实量,用测量数据作为评价工程质量的依据。 (三)工程、质量、技术、各种保证资料,项目检查侧重在工程实

体及资料,也检查自身的管理。集团公司重点检查质量体运行的总体情况,侧重在对管理者的检查,检查检查者,监督监督者。检查依据为国家、行业规范标准。 检查要求:每次检查,不论哪一层的检查,重在发现问题,解决问题。 项目检查中,自检重在解决工序质量控制即班组自身的质量控制。分子公司检查部门的检查是重在检查管理过程是否有效。检查实体也是通过实体验证管理工作状态。 检查过程中要做好“检查记录”,查出的问题要解决,形成一个闭环,通常形式如:下发不合格品通知单,责令限期整改,施工单位制定纠正方案,纠正质量问题,制定纠正措施,制定预防措施。检查员对纠正的问题进行验证,对纠正和预防措施进行验证,问题解决。具体针对不合格品的处置,执行公司不合格品控制程序。

质量检查专题方案

XXXX有限公司厂房 质 量 检 查 专 题 方 案 XXXX建设工程有限公司

XXXX有限公司厂房质量检查专题方案 一、工程概况 本工程为XXXX有限公司厂房,位于XXXX工业园集中发展区内。结构类型为轻钢结构,建筑面积为5207.84㎡。主体结构为一层,局部两层。建筑高度11.3m。 工程简况

二、编制依据 1.根据本工程设计图纸 2.地质勘察报告:XXXX地质工程勘测院所提供的报告 3.已批准的施工组织设计 4.与本工程有关的施工质量验收规范及标准 (1).建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 (2).图纸所选用的建筑标准图集,等等 三、检查验收层次的划分原则 (一).分部工程的划分按专业性质,建筑部位确定:建筑与结构工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修(门窗、地面工程)和建筑屋面等4个分部,地基与基础分部包括房屋相对标高±0.000以下的地基、基础、基坑支护工程;地面、门窗、轻质隔墙、吊顶、抹灰工作纳入建筑装饰装修工程。 (二).分项工程、检验批的划分原则

1.分项工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分, 如模板、钢筋、混凝土分项工程是按工种进行划分的 2.分项工程划分成检验批进行验收有助于及时纠正施工中出现的质 量问题,确保工程质量符合施工实际需要。地基与基础分部工程中的分项工程划分为一个检验批。对于本工程量较少的分项工程可同意划分为一个检验批;安装工程按一个设计系统或设备组划分为一个检验批;室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批内。 四、质量控制点的设置及预控措施 (一).测量放线的控制:施工前必须对每个建筑物的定位、放线、标高(包括每个基础的定位、放线、标高)进行复核,并做好定位放线的抄测记录。经公司专业测量人员复核无误后方可进行施工做到精益求精。 (二).施工技术的控制 项目部在施工前应对施工管理人员和作业班组都要进行施工技术交底。依据不同的结构特点制定出行之有效的具体的技术措施(方案)技术交底要全面细致,使每个操作人员明确施工内容,操作规程、施工方法及施工质量要求。每个分项检验批要及时检查、评定、验收,对不合格部位不能进行下道工序施工,做到工程质量层层把关。(三).材料的控制与检查 工程所用的材料必须经过检验、试验,未经检验或经检验不合格的材料不得用于工程作业用料。复检、抽样数量、方法必须符合施工

质量检查部职责

质量检查部职责 1.负责公司各类认证(CE、三体系等)贯标工作,年度内、外审、管理评审组 织工作,督促不合格项的改进,不断完善体系建设,推进认证贯标工作持续改进。 2.负责公司质量管理工作,制定质量管理制度。贯彻国家质量法、公司质量方 针、目标,推进质量管理体系的运行。制定年度质量改进计划,组织改进计划实施,深化质量过程管理,解决质量管理薄弱环节。 3.制定各工序质量指标和相应的考核办法,对各生产单位的质量管理绩效进行 考评,提出考核意见。 4.负责公司各类原燃料、辅料、合金、耐材等物资的进厂化验,公司内部各工 序的质量检化验;各类出厂产品质量检化验工作。 5.负责公司产品生产许可证的认证,创名牌产品、质量管理奖的创奖及推进。 6.负责制定重大质量事故的应急预案和组织实施,负责公司内部各工序质量事 故的考核,公司内部厂际间、出厂产品质量异议处理。 7.负责公司质量管理各类报表的填报,对产品质量做定量分析,向有关部门及 时提供信息。负责公司质量培训。 8.参与公司生产、营销、采购、技术等系统的协作,确保公司产销一体化、新 产品开发、采购、用户服务等核心流程的高效运行及流程目标的实现。 9.负责公司计量管理制度和技术文件的制定,定期校准计量器具,确保计量数 据的精准。 10.负责远程计量系统相关的现场配套的打印机、读卡器、采集器等硬件设备的 维护管理。 11. 负责公司各类原燃料、辅料、合金、耐材等物资的进厂计量工作,负责公司 各类出厂产品计量工作。负责公司内部各工序产品计量工作,负责各类能源介质的计量异议复核、仲裁工作。 12.负责公司各类出厂产品的计量异议处理工作,维护公司和用户的合法权益和 利益。 13.负责公司计量管理各类报表的填报,各类原燃料、辅材等计量报表的填报, 跟踪各类报表定量分析,向有关部门及时提供信息。

质量检查及检验评定制度(定)

质量检查及检验评定制度 为规范工程质量检查及检验评定工作,加强工程质量管理,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及配套专业验收规范,制定本制度。 1 总体要求 1.1 各级质量管理部门,均应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关质量验收规范要求对工程施工质量进行监督和检查。 1.2 检验评定工作必须按有关验收标准、规范规定的项目和数量随工程进度进行,及时填写、收集和整理质量验收资料,内容和数据必须翔实。 1.3 每道工序(产品)质量检查验收实行班组自检、上下工序交接检和专职质量检查员检查的“三检”制度。 1.4每个检验批、分项工程或分部工程施工结束后,通过检查评定、验收符合质量标准后,方可进行下一道工序施工。对于隐蔽工程必须进行隐蔽验收,隐蔽工程验收执行建安集团公司《隐蔽工程验收制度》。 2 检验评定 2.1检验批的质量检查评定:由项目质检员组织有关人员(技术员、施工员、班组长),对检验批质量进行检查评定,符合质量标准要求后,由项目质检员填写检验批质量验收记录。 2.2分项工程的质量检查评定:由单位工程专业技术负责人组织

有关人员对分项工程质量进行检查评定,符合验收规范要求后,单位工程专业技术负责人填写分项工程质量验收记录。 2.3分部(子分部)工程的质量检查评定:由项目部经理组织有关人员对分部工程质量进行检查评定,符合验收规范要求后,填写分部工程验收记录。公司所属各单位技术质量部门参加地基与基础、主体结构分部工程的检查评定。 2.4单位(子单位)工程的质量检查评定:由公司所属各单位组织有关部门和人员对单位(子单位)工程质量进行检查评定,符合验收规范要求后,填写单位(子单位)工程质量竣工验收记录。 2.5建设项目的竣工初验:整个工程项目施工完毕,达到验收条件后,公司所属各单位组织工程项目的初步验收,公司所属各单位技术质量部门以及项目部有关人员参加,对工程实体质量和工程技术资料进行检查,符合规范要求后,提出竣工验收申请报告。公司技术质量部门参加公司重点工程的竣工验收。 2.6检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程检查评定合格之后,将各验收记录表格填好,报监理单位的监理工程师、总监理工程师进行验收。 3 质量检查 3.1公司每半年组织一次质量检查,对检查结果进行总结通报,奖优罚劣。 3.2 公司所属各单位每季度组织一次质量检查,每半年覆盖在建的全部工程项目,对检查结果进行总结通报,奖优罚劣。

质量检查措施

质量检查措施 1、进货检验和试验 在货源处进行验证发现不合格时,不准进货。经检验合格的材料由材料员做好标识,并按规定存储、发放。经检验不合格的材料做好标识,不得使用,并尽快清理出场,办好退货手续。 水泥、钢材、外加剂、防水材料、焊条等未经检验合格一律不得用于工程。紧急放行的材料由施工员填写“紧急放行申请表”,经项目总工审核,项目经理批准后放行,施工员应在施工日志中详细记录,确保可追溯性。 2、过程检验和试验 过程检验和试验包括:工序交接检查、隐检、预检、分部分项工程检查等,其方法有目测法(看、摸、敲、照)、实测法(靠、吊、量、套)和试验法。需送试的项目,由材料员组织试验员进行抽样试验。 3、隐蔽工程验收 (1)施工员填写《报验申请单》和《隐蔽工程验收记录》。 (2)质量员进行质量核定后报验。 (3)监理工程师现场检查验收符合质量要求后,签认《报验申请单》和《隐蔽工程验收记录》并准予隐蔽,即可进入下一道工序。 4、建筑工程检验批质量验收 (1)检验批质量合格规定:主控项目和一般项目的质量经抽样检

验合格、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 (2)检验批验收程序:施工员填写“工程报验单”和“检验批质量验收记录”;质量员和专业技术负责人签署意见;监理工程师按规定程序进行检查验收,在项目质量控制的表格上签署意见。 5、分项工程、分部工程、单位工程质量验收评定 (1)质量评定 本工程质量等级分为“合格”与“不合格”,按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004规定进行评定。 (2)验收程序:施工员填写“分项/分部/单位工程(竣工)验收记录”,质量员和技术负责人(项目经理)在相关栏目签字/签署意见后报验;监理单位(单位工程还需建设单位、设计单位、勘查单位)按规定程序进行验收并签字。政府质量监督部门参与工程竣工验收。 (3)项目经理分部应认真做好工程的各项检验和试验工作。认真做好检验批、分项、分部(子分部)及单位工程的质量评定,并按照有关规定做好验收报验工作。 6、不合格品的控制 (1)不合格品的控制包括: ①在进货、过程、最终检验和试验中,按其检测结果判定,一旦发现不合格,要及时予以标识、评审和处置。 ②做好不合格记录,确定不合格范围,如:材料名称、数量、规格、型号、时间、工程部位、施工机具、操作人员、不合格面积、分部分项和不合格事实。

普通混凝土配合比设计及试配

普通混凝土配合比设计及试配 发表时间:2009-11-20T11:00:29.903Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年5月下旬刊供稿作者:宋波[导读] 配合比设计是实现预拌混凝土性能的一个重要过程,也是保证预拌混凝土质量的重要环节宋波(江苏固鼎股份有限公司)摘要:针对预拌混凝土企业确定混凝土配比时“重设计、轻试配”的现状,结合配合比设计的条件要素,从混凝土配合比设计、试配、调整三 个方面,系统阐述预拌混凝土配合比设计的全过程,突出强调了试配的重要性,进一步明确预拌混凝土配合比设计是在经验、理论指导下的实践性过程。关键词:预拌混凝土配合比设计适配调整 0 引言 配合比设计是实现预拌混凝土性能的一个重要过程,也是保证预拌混凝土质量的重要环节。目前,市场上有不少预拌混凝土生产企业配合比的确定比较随意,表现在对试配工作的重视程度不够,不经试验确定配合比,纯凭经验确定配合比,想当然确定配合比,不能够根据原材料变化情况和用户要求确定混凝土配合比。本文针对上述状况,结合本人实践经验,系统阐述预拌混凝土配合比设计并重点讲述混凝土试配过程。 1 配合比设计的条件要素 混凝土配合比设计的条件要素包括:工程信息资料、工程技术要求、原材料质量情况、环境条件、搅拌站的生产数据和经验积累等。 1.1 任何预拌混凝土都是为工程及工程施工服务的,配合比的设计必须满足工程要求。除满足强度要求外,还必须满足工作性的要求。此外,为保证混凝土工程的安全性、耐久性,还必须满足相应技术规程、规范、标准的要求。 1.2 目前预拌混凝土市场发展迅速,市场上原材料供应紧张,原材料来源复杂,混凝土配合比的设计必须针对原材料实际状况而确定,并能根据原材料波动情况及时作出配合比调整。 1.3 环境因素一般包括温度、湿度、交通状况等。不同的环境条件对配合比设计的要求不同,如夏季施工,由于气温较高,混凝土表面水蒸发速度较快,应考虑防止预拌混凝土干缩裂缝和混凝土坍损过大,这就要求在配合比设计时适当降低砂率,降低砂率可加快现浇混凝土表面水析出速度,以平衡混凝土表面水蒸发速度,防止干缩裂缝。同时,降低砂率还有利于减少坍损。 1.4 建立企业质量数据库配合比设计计算是整个预拌混凝土配合比设计的第一步,配合比设计计算,就是在掌握资料的基础上,根据一些理论、规范经验等选取一些参数,计算各种成分的用量。所以从设计计算的概念上,我们就可以看出经验数据积累的重要性。任何参数的选都取都是以经验积累为参照的,同时,计算出来的配合比经过试配后,配合比的调整乃至最终确定,也必定依据经验积累的数据为参照。 2 试配应采用工程中实际使用的原材料 混凝土配合比的设计一般经历三个阶段,即设计计算、试配、调整。混凝土配合比的设计计算在《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55-96)中有详细的表述,这里不加阐述。在《普通混混凝土配合比设计规程》中有关试配、调整的内容表述得较少,而试配又是混凝土配合比设计中最重要的环节。这就要求试配所用原材料一定要有代表性,为保证试配结果对实际生产的指导意义,试配所用原材料必须要有代表性,则试配所用原材料的取样必须要有代表性。 2.1 取样的代表性在料堆上取样,因为影响取样代表性的因素太多,(例如:料堆的大小、堆料的方向、自然环境因素、人为因素),个人比较赞成试配所需材料最好在输送过程中连续均衡取样。 2.2 样品取好后,应根据需要进行制样制样必须注意两点,一是样品能真正代表原材料,二是样品必须具有高度均匀性。常用的制样方法为四分法。 2.3 所有原材料,都必须严格根据国家标准检验后,才能根据检验结果计算配合比,进行试配。当然,在实际工作中,可能来不及等所有原材料检验结果出来以后,就要进行试配,那么,作为试配方案确定的人员,就要注意收集原材料统计数据,着重做好下面的工作: 2. 3.1 日常收集原材料供应商的检验、试验报告。 2.3.2 建立企业自身对原材料检验的数据库,对各供应商供应的原材料要建立独立的分析台帐,并根据统计、分析结果,定期评价供应商检验报告的可靠性和准确程度,供应商检验报告长期可靠、准确的在混凝土配合比设计计算时,报告结果可直接应用。 2.3.3 对定点供应的水泥,要掌握水泥的强度增长规律,并能用回归分析法依据水泥早期强度推定水泥的28天强度。 3 试配前的调整 在混凝土强度试验的配合比确定过程中,必须根据混凝土配合比设计条件要素,正确选取水灰比,砂率、用水量等,称之为试配前调整。 3.1 根据原材料状况选择合适的参数,进行配合比设计在《普通混凝土配合比设计规程》中,就参数的选取,有一些规定,这些规定,也是根据生产实践中的经验得来的,可直接使用,例如:在用水量的确定上,采用细砂时,每立方米混凝土用水量可增加5-10kg,采用粗砂时,则可减少5-10kg,对流动性、大流动性混凝土的用水量,以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm,用水量增加5㎏.对砂率的选取有下列规定:①对细沙或粗砂,可相应地减小或增大砂率。②对单粒级粗骨料配制混凝土时,砂率应适当增大。③对薄璧构件,砂率取偏大值。 上述内容,均为规程中根据原材料状况,对配合比设计参数的选择进行确定,日常生产中碰到的情况,往往要复杂的多,这就要求我们根据原材料检验结果,综合考虑各方面因素,做好设计参数的选择,对能够根据原材料检验结果来确定的参数,一定要先检验后确定参数,以确保配合比计算结果的可靠性。 3.2 日常做好影响混凝土性能(包括强度)的敏感因素分析当原材料质量特性发生变化时,要分析其对混凝土性能有无影响,影响大小。对影响较大的因素,可采用回归分析法,确定原材料特性值的变化对混凝土性能的影响,具体到混凝土配合比设计计算时,就是原材料质量特性值对设计参数选取时的影响。以设计参数为因变量,原材料某一质量特性值为自变量(假设其它因素相对稳定情况下),建立相应函数关系。无明显函数关系或找不出函数关系,但对混凝土性能影响较大的特性值,其与设计参数的关系也可用数据列表的形式表示。

公司质量记录表格大全

X X有限公司 质量记录 版本:A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期:2017-03-03 实施日期:2017-04-03

章节文件名称文件编号 1 《考核表》GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02 23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》GLSC16.2-JL02

检查记录表(全套)

检查、记录表

路基、构造物、路面高程测量表 检-02 合同号:承包人:共页第页 测量范围或桩号 测量点 水准尺读数 仪器高 测量 高程 设计 高程 高差 (mm) 备 注前视中视后视 测量计算复核 承包人自检意见及签名 年月日监理工程师检查意见及签名 年月日 注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。

路基、路面中线平面位置检测表 检-03 合同号:承包人:共页第页测量范围 或桩号 桩号 实际坐标设计坐标偏差值 备注X Y X Y ΔX ΔY 测量复核 承包人自 检意见及 签名 年月日监理工程 师检查意 见及签名 年月日 注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。

桥梁、结构物坐标检测表 检-03-1 合同号:承包人:共页第页测量范围或桩号 测站点X 后视点 X Y Y 桩号 实测坐标设计坐标偏差值 X Y X Y ΔX ΔY 图示 测量计算复核 承包人自检意见及签名监理工程师检查意见及 签名 注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写

路基、路面随机取样位置计算表 检-04合同号:承包人:共页第页 检验段起讫桩号检验段长度L (m) 检验段结构层宽度 (m)选定的随机栏号 预定的检验 数量 计算者取样 日期 附注 试样编号A B C 纵向桩号 (B+L+检验起点桩 号) 离中线横向距离(m) 左右

填前场地清理施工原始记录 检-15-1 合同号: 承包人: 共 页第 页 工程名称 桩号及部位 细目内容 计算式 数量 照片及声像资料 场地清理 填前压实 拆除旧路面 拆除旧建筑物 清挖淤泥 承包人 自检意 见及签 名 质检负责人: 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 专业监理工程师 年 月 日 注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。

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