隐患排查治理记录表格

隐患排查治理记录表格

隐患排查治理记录

部门/项目: 编号:

隐患排查记录表:6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

隐患排查记录表最新版

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

隐患排查记录表

表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 : 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 :1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。

改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日

1. 电焊机出线松动,地面潮湿。 2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 改措施: 1. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除。 2. 围护网由架子班江顺才负责,一天内修好。 果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ005 1. 二级配电箱没有接地装置。 2. 部分电箱门不关,防雨措施不到位。 3. 施工现场基坑排水不及时。 改措施: . 电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装置。 . 电工每天加强巡视检查,固定电箱门必须关上,移动电箱下班必须收回专人保管。 3. 技术科负责人岑健安排人工挖孔桩施工班组长组织水泵抽水,一天内完成。

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 6月5日蝿 螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患: 肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多; 肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙; 袂3、模板内支架扫地杆未设置; 艿4、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 袄5、局部脚手架外网破损严重,兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁 人间日 薂隐患整改措施: 螀1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识; 蝿2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施; 羇3、模架扫地杆严格按照规范设置; 羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理; 膀5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。 蒀整改验收结果: 螄 肂 蕿

验收人:年月日 羆 螅隐患排查记录表 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 5月25日膁 肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患: 蒇1、现场有个别工人不戴安全帽; 蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护; 蚁3、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。 膇

蚅隐患整改责任 薁 隐患整改时 羈5月26日—5月28日 肄 人间 螇隐患整改措施: 膂1、加强安全教育培训工作,责令并罚款; 羀2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改; 蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;薄4、安排电工进行排查整改。 薅 葿整改验收结果: 蒈 蚅 蚃

安全隐患排查治理记录文本

安全隐患排查治理记录 排查治理单位:排查日期:2017.3.15工程名称施工形象进度排查人员 序号隐患名称整改措施 整改责 任人整改时限 复查合格日 期 备注 1 法定建 设程序□未办理建设工程用地规划许可; □未办理建设工程规划许可和施工许可;□施工图设计审查文件; □没有的或不符合要求; □安全监督不到位 2 施工企 业市场 行为 □招标发包行为不符合规定存在无证、越 级、超范围承担施工业务; □存在挂靠、出卖资质和转让施工业务; □施工合同未按规定签定;

3 人员执 业资格 和行为 □项目经理、项目总监、安全员不在岗的 或安全员配备不到位; □项目经理、项目总监不具备执业资格或 执业资格与承担项目不适应; □项目经理变更手续不齐全; 4 法定建 设程序□未办理建设工程用地规划许可; □未办理建设工程规划许可和施工许可; □施工图设计审查文件没有的或不符合要 求; □安全监督不到位的; 要求加强安全监督工作 2017.03.20 之前 2017.03.20 5 施工企 业市场 行为 □招标发包行为不符合规定存在无证、越 级、超范围承担施工业务; □存在挂靠、出卖资质和转让施工业务; □施工合同未按规定签定

复查人总监(项目负责人) 员

安全隐患排查治理记录2 排查治理单位:排查日期: 工程名称施工形象进度排查人员 序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注 6 安全生 产责任 制 □未建立安全责任制的; □各级各部门未执行责任制的; □经济承包中无安全生产指标的; □未制定各工种安全技术操作规程的; □未按规定配备专(兼)职安全员的; □管理人员责任制考核不合格的 7 目标管 理□未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达 标、文明施工目标)的; □未进行安全责任目标分解的; □无责任目标考核规定的; □考核办法未落实或落实不好的; 要求必须遵守安全生产责任制的考核 制度、落实到每一个人

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

事故隐患排查治理表格(全套)

公司安全检查记录表 受检部门检查时间检查组织部门参检人员 1.检查的重点内容和部位: 2.检查计划方案: 检查计划方案 3.检查人员分工: 计划方案批准人:年月日检查过程综述 检查人员签字:年月日 现场已经整改的隐患: 发现的隐患及整改要求 需下发隐患通知单的隐患: 检查组织部门负责人签字:年月日受检部门意见 受检部门负责人签字:年月日备注

隐患排查治理记录表 检查时间:检查组织部门:参检人员: 受检部门受检场所或内容存在的问题检查人员签字负责人签字

隐患整改通知书 通知时间:接收部门:接收人:隐患内容 整改要求 和整改期限 主要负责人签字:签字时间:隐患整改责任人签字:签字时间:整改措施 验收结果 验收人签字:验收时间:隐患整改责任人签字:验收时间:

事故隐患分析和现状评估报告隐患所在部门/ 部位 隐患发现渠道和时间 隐患现状描述: 隐患现状和临时控制措施临时控制措施: 隐患所在部门负责人:日期: 隐患分析和评估 技术原因 隐患发生的原因 管理原因 现状严重性 隐患严重性分析 临时措施有效性评估 技术措施 隐患治理措施建议 管理措施 1.安全管理部门负责人和安全管理人员: 2.专业技术组人员: 分析评估人员签字 3.责任部门负责人和相关管理人员: 4.其他: 备注

事故隐患排查治理台账 序号发现日期事故隐患描述类别和级别所在部位 治理措施 / 方案及治理验收情况 / 验收人 责任部门 / 岗位备注 完成情况/ 日期

事故隐患统计分析表 排查隐患类别 隐患督职业 作业燃气整改投 应排查隐已查出隐危险卫生、生产已整改隐未整改隐 月办数隐患整份制度、作业用电人员安全、应急入资金患数(项)患数(个)患数(个)患数(个)改率(%) 化学职业设备 (个)(万元) 记录环境安全行为危险管理 危害 品设施 隐患作业 防治 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度累计 事故隐患排查治理情况分析: 1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。 2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。 3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。 4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。 5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。 填表说明 6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。 7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。 8.整改投入资金:填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。 9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并 对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。 单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:

隐患排查及整改记录

隐患排查及整改记录 隐患排查记录表 排查日期: 2019年1月 20日 序号:201901 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 变配 电室 绝缘工具1、绝缘工具检测过期。 2 电气 线路 低压线路1、线路敷设未穿管。 3 防雷 设施 防雷检测1、建筑物未定期进行防雷检测。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。

排查日期: 2020年4月 10日序号:202002 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 低压 线路 安全电压和 触电防护 1、存在随意拉设电线现象,各类电线电缆应穿管 固定安装。 2 现场风险告知牌 风险告知卡 1、门口缺风险告知牌。 2、重要作业岗位缺风险告知卡。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。

排查日期: 2020年7月 10日序号:202003 序号排查 事项 具体内容存在问题 备 注 1 特种 设备 空压机、储 气罐 空压机、储气罐安全阀、压力表未定期检测 2 职业 健康 职业危害 因素检测 1、裁剪等存在职业危害的场所未进行噪音、粉尘等 职业危害因素的检测。 负责人签字: 备注:排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动;检查表类别包括:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查;各类各次检查不可缺少;检查表针对性要强;检查表须签字,且签字齐全;对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,并汇总总结。

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