生日蛋糕接单、转单及外送单据传递流程

生日蛋糕接单、转单及外送单据传递流程
生日蛋糕接单、转单及外送单据传递流程

生日蛋糕接单/转单及外送单据传递流程

编制:韩秀好

一、裱花门店

(一)制作范围

1、门店自取/2站内外送蛋糕制作;

2、门店西点/小产品制作;

3、网购/大客户自提蛋糕制作(总店除外)。 (二)自取蛋糕转

(三)管理要求

1、客服接单制单后QQ 发送门店单据号后,1分钟内未见回复的,需第一时间电话提醒门店回复确认,否则给予10元/次的处罚,造成客诉的,按损失赔偿;

2、门店收银员接单后不作QQ 回复或忘打单/忘传单,给予10元/次的处罚,造成客诉的,按损失赔偿;

3、门店裱花师负责单据签收/按单制作/蛋糕打包/准时出货/货品交接等事宜,因个人失误所导致的损失须按价买单。

4、门店当班负责人负责安排并协调单据传递/出货检验/客户提货验证签字等事宜,因个人失误所导致的损失须按价买单。

二、永辉裱花间

(一)制作范围

1、无裱花门店蛋糕/西点/小产品制作;

2、裱花门店2站外送蛋糕制作;

网购客服接单制

单,

QQ 发送门店单据编号。门店QQ 无回复时,客服应第一时间电话提醒并要求门店QQ 回复确认

门店收银员收到后必须第一时间通过QQ 回复确认,并打印出三联单。

门店将三联单交裱花间签收,一联留裱花制作,一联顾客待取,另一联由门店单独汇总合订后随帐交财务做账

3、所有门店慕斯蛋糕/小慕斯半成品制作;

4、除裱花门店制作范围之外的网购/大客户蛋糕制作。 (二)蛋糕单据传递

网购送货

门店

门店送货 门店送货

(三)管理要求

1、上一环节对下一环节监督并负责。如上一环节未监督到位,未产生直接损失的,给予责任人10元/次的处罚,造成损失的按损失赔偿。

2、驾驶员严禁未穿工服直接进入生产车间,违者给予20元/次的处罚。

3、永辉店每班分别指定一名人员负责出货,具体工作内容和工作职责为: 工作内容:(1)与现烤间进行出货交接;

(2)与裱花间进行产品(裱花蛋糕/慕斯/西点等)出货交接; (3)与驾驶员进行配送交接; (4)门店负责人安排的其他工作任务。

工作职责:(1)确保交接签字手续完整,单据数与实物数相符; (2)单据及时准确传递给指定人员,无疏漏或遗失; (3)出货产品质量审查,与订单一致,无明显外观缺陷; (4)快速准确完成出货工作,保证工作效率。

网购客服接单制

单,打印单据一式

五联下单至永辉裱花间

永辉裱花间签收后,客服留存第五联,余下四联暂留裱花间

永辉裱花间制作完成由制作人签署姓名及完成时间,交门店出货员

核对签收

门店出货员签收

后,裱花间留存第四联,余下三联与蛋糕放在一起待送

门店出货员与驾驶员当面交接登记出货,驾驶员签收后,门店出货员留存第三联,当日整理后次日交队长

余下两联随驾驶员送至门店或客户签收,第二联交门店或顾客,第一联(白联)带回交信息部统计文员

驾驶员送货至门店验收签字,

第二联(红联)门店留存,第一联门店做账并上交

财务

财务统计对单,并核算记账

(四)物料报单

1、裱花主管指定专人负责仓库物料报单工作,因疏忽所致生产损失由其个人承担;

2、每周两次向物料库报单,分别为每周一、四报单,每二、五到货;

3、报单时须先粗盘仓库和裱花间库存,再填报报单数量,不得大量积压库存或有临期物料产生。

(五)裱花准备

1、每天定量安排人员包扎生日蛋糕赠送礼包,要求不少于100个/天,以备循环使用;

2、按不同规格蛋糕日常扎带用量需求,提前剪裁不同规格扎带备用。

(六)水果验收入库程序

1、永辉裱花间指定专人负责验收;

2、按送货单逐项对水果称重核验,有差异的在相应数据上进行修正并签字;

3、检查送货水果品质,不合格直接拒收或要求重新补送,然后在单据上直接修改数量并签字;

4、水果送货商凭永辉裱花间验收签字的送货单到二楼信息部指定文员处办理水果入库手续;

5、信息部指定文员负责按单将水果入库至永辉裱花间仓位,打印入库单,一式三联,送货商在三联单上签字后,一联交与送货商作为结算凭证,一联文员留存备查,另一联交财务做账。

韩秀好

2012-10-20

单据传递流程

单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理,根据公司实际情况研究制定以下制度。 一、公司单据传递时间: 1、成品库、原料库仓管,采购入库,成品销售等公司当天出入 库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务,紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务,及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务,但相应的原料库入、出库单 没转交到财务的,视为单据转交不及时,财务部门每天对单据传递情况进行统计,计入相关传递单据人员的绩效考核。 二、公司单据传递过程及填写规范: 1、外购货物到货由质量部验收合格后,原料库仓管称重并及时填写入库单,质量部和仓管签字确认转交采购人员,采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务,同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部(特殊情况请验单日期应提前7天左右填写),如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的,视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料,车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单,到仓库转交仓库保管员,保管员才能给予发货,发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货;车间在生产之后如有

颗粒或没有使用完的材料,应及时退到原料库(车间不得暂存大量材料),并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开,若发、退货而单据上没有相应人员签字的,视为不规范单据,财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品,由车间包装组人员办理入库手续,成品库保管员验收数量无误后,车间人员配合把成品放到相应货架上,由成品库保管员开具成品入库单,车间交库人及仓库保管员当场签字确认后,即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货,发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认,即为发货完成,若货到对方出现不够情况,由送货司机负责,销售打单和成品发货均应以先进先出为原则,不得随意进行打单和发货。 5、退货情况:如有退货现象,送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤,打印相应退货单,司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货,所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐,成品库保管验收无误后,由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成,仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务(应注明品名,退货原因,处理方法及处理时间),需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门,处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

物流配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 上图所示,流程中的每一步都要准确、及时,并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前,门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量,多批次,短周期”,为适应这一重大变化,我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购,统一配送”。统一采购的主要目的是: (1)减少交易手续和费用,提高经营效率; (2)减少流通环节,产生采购规模效益。 通过降低库存水平,可以减少库存商品占用的流动资金,减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失,降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是:减少分店的库存量,加快资金周转流动,优化整体库存水平,提高送货车辆的实载率,从而降低送货发生的费用。

配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本; (2)缩短补货时间,提供更好的服务。 二、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业,有机地结合起来,形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节,包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点,之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划,制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商,供应商根据传真资料填写送货单,将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一,在于与送货单位分清责任。 1.收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时,收货员“接单”,对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收,验收商品条形码、件数、质量、包装等。

内部公文和单据传递管理程序

内部公文和单据传递管理程序 一、传递范围及类别 1公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文; 2公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件计划审批表等; 3公文、单据按紧急程度分为:急件、平件两类。 急件——自文件传至综合办之日起,1天内须得到公司领导回复意见,3天内须得到集团领导回复意见的公文单据。 平件——自文件传至综合办之日起,3天内须得到公司领导回复意见,7天内须得到集团领导回复意见的公文单据。 二、请示类公文签批程序 1 人事变动、待遇调整类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资源签批→综合部部长签批→视情况传分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 2 日常劳保发放、请事假类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批。新增和超标发放的劳保需再传综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 3 请病假、工伤假类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→工会办负责人签批(工伤假需安监部部长签批)→分管副总签批。 4 劳务工待遇、劳务工岗位设置类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资主管签批→综合部部长签批→生产副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 5 办公用品类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部办公用品主管签字→综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 6 培训类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合培训主管签字→综合部部长签批→分管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 7 群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序:所在部门负责人签批→部门单据传递员→公司综合部主管签批→综合部部长签批→分

仓库日常工作及流程图

仓库岗位月工作流程图

仓库日工作流程图

仓库日常工作及流程 一、8:30分准时着工装到岗,仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准; 二、8:30-9:00查看仓库状态,打扫仓库卫生,整理货物,保持仓库卫生整洁: 1、首行看仓库门锁状态是否完好,仓库货物有无异样; 2、保证仓库货物表面没有浮尘,地面没有污渍: 2.1、食品库:a、所有单件物品,要个个擦抹,整件包装的物品,要将包装表面灰尘除净, B、保持货架外部卫生清洁, C、地面清扫过后再用拖布拖一遍,时刻保持地面干净、干燥,无污渍、油渍; d、食品库卫生应每日至少清洁一次,必要时随时清理; 2.2、物料库:a、部分物品不能用湿抹布擦,应保持部环境干燥,地面无污渍,无油渍; b、物料仓库每月至少打扫三至四次。 3、货物码放整齐规,所有物品按照标签所示位置存放,五五码放,先进先出。 三、9:00-9:30分检查上个工作日的入出库单据,并与采购核对当日到货申购单,做好收货准备: 1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍,发现错误立即更正,并第一时间通知成本 会计处; 2、询问采购今日到货情况,根据情况,如需部门配合,要通知到部门,做好货物存放的场地及工具等,如有 其他解决不了的问题要及时向上级领导反映,不能因为其他原因影响收货。 四、9:30-11:00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本,仓库日常收货发货: 1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计 2、收货 2. 1、每天收货前核查采购申购单(品名、数量、规格、有效人签字); 2.2根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货,如发现货物与订购的数量规格不符合规定,即通 知采购部或有关人员作出处理。 1. 2.3仓库收食品货物时,仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期,按卫生防疫站要 求登记好台帐,保质期的期限确定: (1)收货时距保质期最短期限:本地采购为三个月,非本地采购为六个月,罐装啤酒一律为半年,瓶装啤酒一律为三个月; (2)不能按(1)条规定要求接收时,需要有权限人签有认可意见; (3)进口食品罐上所显示日期为到期日期,国产食品包装上所显示的日期为生产日期,但一般有保质期限,凡进口物品必须有中文标签,无中文标签不得入库; (4)无QS标志的食品一律不收。 2.4认真核准数量。凡能称重量的必须过称。有包装的要将包装拆掉,再称重量以核实原料净重。 a)带包装及商标的货物,必须严格检查包装是否完好,有没有破损,在包装上已注明数量规格,要仔细 点数,必要时抽样过称核对是否一致,对用箱包装要开箱抽查,检查箱子是示否装满; b)无包装的货物要视单位价值的高低用不同精度的称重工具称量; c)如果属于贵重物品、易碎品必须要开箱,个个检验个个点数,名烟名酒要求进行个个登记,并做标记,

仓库货物入库操作流程(1)

仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的: 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务;规范仓库人员操作动作,提高仓库人员的工作效率,提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料(辅料、皮料等原材料)收货操作流程图

五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员,由仓库主管指定的仓管员担任,专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整;箱唛是否清晰;封箱胶纸是否为公司专用胶纸,有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况; 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物: ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出,并摇动检查是否为空盒; ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数; ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数; ④对散件及工程品等货物,必须与发货方确认哪些货物是成套的,必须按套收货;哪些货物是配 附件、零件,不能单独算数量等等特殊货物的情况,确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物(如;皮料、PVC料、布料等),仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位,并按确定的计量单位清点货物数量;

⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行: ①与送货人当场仔细确认异常情况; ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况; ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门,进行核实确认,协商处理; ④待处理完毕得到确切结果后(处理结果如;拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等),方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时,应在签收单据上注明“实收多少,明细未核“、收货人姓名、收货 日期;如发生过货物异常情况,并及时处理了,还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章

单据传递流程

东莞市龙祺五金制品有限公司 财务凭证传递流程 一、采购类凭证 采购类财务凭证有:材料物质采购计划、申请审批凭证、采购合同、供应方送货单、发票、收据、对账单、采购物资明细清单、仓库验收单、报销审批单等。采购经办人员凭经批准的采购计划按照公司规定采购,并填制报销单按照公司规定办理报销手续;仓管根据发票、送货单、清单等凭据对采购实物进行验收,填制验收凭证,登记物质明细账簿,编制有关材料物质报表。 二、费用报销类财务凭证有:各类发票、收据、借据、证明单、费用报销审批单等。经办人员按照公司规定,填制费用报销审批单,经公司会计、出纳复核,报公司领导批准,出纳凭手续完备的报销凭证办理报销手续。 三、工资发放财务凭证有:工资发放表、工时记录、加班记录、生产工时定额、生产任务完成报表等。每月终了三日内,由计划部门、生产部门将加班记录及工时定额、生产任务完成情况报表等交公司人事文员,公司人事文员根据工时记录等原始凭据编制工资发放表,每月8日前经会计复核后编制费用报销审批凭证交公司领导审批,出纳根据审批手续完备的工资发放表发放员工工资。 四、材料物质验收领用发放的财务凭证有:各类材料物质验收凭证、各类材料物质发放凭证、各类材料物质明细账簿、各类材料物质明细报表及其汇总表。仓管根据材料物质采购发票、清单、送货单等及材料物质采购审批凭证对采购回厂的材料物质进行验收,并填制验收凭证。根据公司规定及公司生产经营需要,填制各类材料物质发放凭证,并由领料经办人员详细注明材料物质领用用途并签字后发放各类材料物质,登记各类材料物质明细账簿,并于月终3日内编制完成各类材料物质报表。 五、生产经营方面的财务凭证有:员工工时记录、员工加班记录、生产工时定额、生产计划及生产工作任务完成情

物流配送流程

物流配送流程 物流配送中心在运转过程中,必须努力为客户探索降低成本的道路,在进行配送活动时,力求流程成本的最小化。配送作为物流系统中的一个小系统,麻雀虽小,五脏俱全。它具备了物流中的各个要素,具有与大型物流活动相一致的地方。它与物流只有大与小的关系,两者本质是一样的。物流配送中心在运转过程中,必须努力为客户探索降低成本的道路,在进行配送活动时,力求流程成本的最小化。配送流程的优化不单单是企业降低成本的需求,而且是中国整个物流产业发展的关键。适合中国的配送流程优化模型以及做法一旦得到突破,将对我国整个物流产业产生巨大的改进效果,同时对促进我国经济的良好发展起着举足轻重的作用。如何优化配送流程,提高配送效率始终是困扰物流企业的一个问题。传统的最小费用、最大流线型数学模型在物流配送实践中并没有完全吻合,它只能提供一个理论思考的依据。实践中很多不确定因素使得传统理论在实际作业活动中的灵活性降低。因此,笔者在传统数学理论的基础上,结合自己目前从事的物流配送作业,在此,对物流配送中心的实际运作环节的做法做一个大概的介绍。 进货环节进货环节也称为备货环节,即是准备配送商品的系列活动。它是配送中心运转的基础环节。一般来说,在我国现在的实际物流活动中,备货是经销商自己完成的。在物流专业化的情况下,基本上有两种模式:第一种模式是提供配送服务的第三方物流企业直接承担备货责任,主要通过向生产企业、经销企业订货或购货来完成。第二种模式是物流、商流两者相分离的模式,订货、购货等工作通常白货主自己去完成,配送中心只负责进货、理货等工作,货物所有权属于货主。进货环节需要考虑的是进货时间控制在谁的手中,是货主还是配送中心?如果是货主,配送中心就得24小时值班,

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

订单传递流程

各部门销售、生产订单传递及转换流程 1.市场部根据合同或客户要求,向库房下达销售订单,订单内容应包括产品名 称、产品规格或等级、产品指标、包装规格、包装材质、包装麦头、批号、产品数量、以及发货时间,有特殊要求要备注清楚。销售订单由市场部内勤人员制单,由部门经理或相关业务员审核。销售订单一式两联,一联市场部留存、一联库房。 2.库房根据市场部订单,将销售订单转换为生产订单,其具体操作为: 1)库房接到市场部销售订单后,首先根据销售订单,查看库房是否有符合销售 订单要求的产品,如库房库存产品有符合销售订单各项要求,则不用将销售订单转换为生产订单,可直接反馈市场进行出货作业。 2)如库房接到市场部订单后,查看库房库存产品,发现库房产品各项指标、数 量有符合销售订单之产品,只是包装麦头或包装规格不一样的,而车间又不能立即安排生产的、或该产品库存量较大时,库房也可不将销售订单转换为生产订单,直接将库房内符合要求的产品,按销售订单要求,将该产品的外包装或包装规格进行更换和包装后,即可进行出货作业 3)库房接到销售部订单后,查看库房库存产品,如无符合销售订单需求之产品, 则应根据销售订单制作生产订单,并将销售订单上的要求逐一注明在生产订单上。该订单一式三份,一份下至生产车间,让车间安排生产;一份送至质检部,让质检部根据订单要求进行检验;另一份由库房留存。如库房库存产品有符合销售订单要求之产品,只是数量不够时,则库房应根据库存数量对,再下达生产订单时对数量进行相对应的增减。 4)库房制作的生产订单由库房相关人员进行制单,由库房负责人进行审核,下 达车间后有车间主任签字确认。

5)库房在接到市场部销售订单、下达生产订单后,应及时查看、原、辅材料是 否具备,能否满足生产,如原、辅材料没有或不足的应及时申购,确保生产。 3.生产车间接到库房下达的订单后,根据车间生产情况,及时安排生产,生产 完成后,通知质检部进行抽样检测,检测合格,质检部在入库流程单上进行签名确认;生产车间再将由质检签名确认的入库流程单送到库房通知库房入库,库房根据下达的生产订单要求,逐一进行检查(产品包装、麦头、数量、重量堆码等方面)检查合格后完成入库流程。 4.产品入库完成后,由库房反馈市场部,由市场部安排出货作业。 5.备货生产,如出现销售淡季,车间无生产任务时,库房应及时与市场部进 行沟通,由市场部确认是否进行备货,如市场部需要进行备货时,由市场部向库房下达备货通知,备货通知内容与销售订单内容相同只是无出货时间,备货通知同样是一式两联,一联市场部留存,一联库房;库房再讲备货通知转换为生产订单。

配送中心的业务流程图

配送中心的业务流程图 物料采购入库管理流程 ①准备工作 由应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店。其中采购部/信息部可看成配送中心的一个部门。配送中心管理人员又可分成若干小组(库存检查小组、流通加工小组等),他们在各自的岗位上扮演不同的角色。配送中心管理人员应多于其它四组人员。供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店人数可以适当分配,可分配2--3个人。 给供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店分配不同的计算机,在计算机上为他们开放符合各自角色的界面,通过计算机各小组可以检测到自己的库存状况和自己的购买状况,从而为决策做好准备。 ②采购流程 采购员根据盘点结果和存货标准以及市场预测分析结果,向工厂下订货单,在进货单上记录本次进货,详细记录超额、短缺及损坏的货品情况,然后货品验收检查,在信息系统中 供应商 验货 入库 拣取 存放 包装 分类 装货 送货 出货检查 库存管理 订购返厂 收货检验 定价 运输管理 存储管理 退货分类 退货 退货要求 合格 不合格 退货处理

输入正确的进货信息,并把货物指派到指定货位存储。具体流程如图所示。 确定进货目标 卸货 货车到达 拆装 检查单据、传票等文件 进货单上做记录 货品验收检查 提示及分类物品 进货目标计划和分析 指派其入库位置 采 购计划 进货的正确记录 入库申请 入库审核

入库单作业 插种式入库作业 入库记录查询 货物出库流程

准备 借货出库销售出库 购货方填订货单。借方填写《借货申请表》。 担当接订货单,审赊销额、单价。 担当将《借货申请 单》交所长审批。 提出意见 及建议。 所长签署 交部门主管签字。 所长签字所长不在 北京? 担当用电话请所 长审核并作笔录 备查。 交部门主 管签字。 退借货单 担当将借物单交物流 部,物流主事审单。 物流主事依单备货 新品样机 配“货物 清单” 配“还库清 单”工程师 “签订书” 担当将借物单交物流部,由物流主事审单。订货单复印件交财务 OK 物流主事依单备货 统计员为货配“进 口合格证”、“货物 清单”、“保修卡”、 “中文说明书”。No Yes

生产中心相关主要职能工作流程图

一、计划信息管理 1、生产计划制定流程图 计划评审/审批的权限划分: 1.1、属定制/试制类或批量工程订单类的生产计划须经相关职能部门会审确认,生产副总审批后有效; 1.2、常规产品投产批量金额在元(含)以上的生产计划,须经部门经理审核,报生产副总审批后有效; 1.3、常规产品投产批量金额在元以下的生产计划,由部门经理审批后有效; 2、月主生产计划编制与分解流程图 说明: 2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等;需求任务主要指订单任务、填库任务等。 2.2、审核、审批主要工作内容为修改原定计划交期,增减原定计划数量或规格品种等。以下略。 2.3、计划结案主要工作内容有:检查计划的实际完成情况、根据计划的实际执行情况统计、分析 并及时修订实际产能依据、统计分析计划的投入产出情况、统计各生产责任单位的计划达成率,并制作生产报表上交主管领导审阅等。 3、分计划的编制与下达流程图 编制/日期:审核/日期:批准/日期:

3.4装配/包装计划

4、生产中心订单完成流程全图 ☆备注:对于定制/试制类或批量工程类订单,计划信息部须在召集相关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后,方准向营销中心回复交期。 5、订单信息管理和信息单据传递流程全图

二、仓储物流管理 1、入库流程: 1.1、外购物资(含原材料与耗材)/外协加工入库流程图 1.2、外协/外加工产品的入库流程图

6.1.3、车间完工产品的入库流程图 6.26.2.1、原材料发外协的的出库流程图

二、金具制造部作业流程图 1、机加工车间(压铸、金具、铁件和铝制品车间)作业流程图

仓库入库流程说明(详细)

仓库入库流程说明(详细) 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单(传真或E-mail),这种到货 清单主要有两种形式,一种是国内进口(无分运单号)?,主要从中获取的 数据有:No.出库单号;Date日期;Item序号;PO定单号;Description品名 (型号);Qty Required要求数量(pcs);Qty Shipped实发数量(pcs);Box (s)Note;还有一种是国外进口(有分运单号)?,只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods。 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息,制作货物接收单?,并将货物接收单 交给仓库管理员,由其安排预接货准备(安排储位、人员等)。货物接收单 的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票? (Invoice)的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。送货交接单 的主要数据项有:……破损单的主要数据项有:…… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知,通知仓库管理员准备接货,并制

金蝶K3审批流程与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置 进入审批流程设置步骤 系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口 菜单栏分别是 1:新增按钮 2:新增流程节点(审批点) 3:新增会签节点(会签指让三人不按顺序审批,都审批过便完成) 4:另存为 5:保存 6:退出 下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解 假设,其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成

点击新增——选择单据类型——点击确定 出现其他入库的多级审核设计界面 播放按钮代表流程的开始,终止按钮代表流程的结束

步骤 1:新增节点:点击“新增节点”按钮,在设计界面中左键拉出两个审核节点,如流程节点2000,与流程节点2001 2:设计流程方向(蓝色圈):设计转换方向,左键单击“启动”按钮拉向审核节点,。。。。。。,最后的审核节点拉向“终止”按钮。 这样流程初步设计完成 对单据的整体属性进行定义 1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改 1)简体描述、繁体描述、英文描述:流程的名字 2)启用流程:以后业务中应该有该单据出现,是不是进行这样的审核流程。3)业务级次:(带星号节点)指单据以哪个审核点作为关键审核点,完成这个审核点就视为单据审核通过,后面的审核点只是一个记录的意义(可有可无)4)业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人:不需要进行设置

(以默认的方式即可) 5)显示审核意见录入框:点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框 6)审核/驳回成功后提醒:是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功 7)驳回时可以选择驳回级次:例如A—B---C的审核过程中,C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A,如果允许就勾选。 8)流程结束后仍可以审核后续级次:被选中此选项后,当跳转条件成立后,尽管业务审核已经结束,但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。 9)制单人和审核人不可为同一人:不解释 10)仅允许审核同组用户的单据:指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核 11)仅允许制单人启动审核:注意单据保存之后并不是自动进行审核,这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程 12)单据保存时自动启动审核:不解释 13)支持修改审核意见:需结合默认审核意见运用,有默认意见,是否允许修改 单击每个节点能出现节点的属性设置框 1:优先级控制:指同一级的审核,同级审核优先层次的判断。 2:审核/驳回时选择消息、邮件接收人:就是可以选择希望谁收到通知。 3:支持手工指定下一级审核人:例如下一级有审核权限的人有A与B,你可以指定由A来审核。 4:驳回时指定下级审核人:可以选择驳回节点中,可以指定有该驳回节点审核权的某一位进行审核 5:支持手工指定下级审核路线:如果是多审核路线的情况下,是否允许人为指定路线。

配送中心管理制度(新)

配送中心管理制度 第一节、配送中心工作目标(方针)、员工行为规范 一.配送中心工作目标(方针) (一)管理规范:要求配送中心遵循现代物流的经营理念,配送内部的各业务流程、各种资源管理、现场管理、质量管理都体现规范化、高效化、标准化,营造现代化的物流配送中心。管理是生产力,是企业经营的基础,配送全体员工须遵循现有各项业务、管理规范,同时不断集思广益、不断提升。高效、规范的管理是企业低成本运作的基础,是企业赢得竞争力的一个重要因素。低成本运作是需要配送各环节都重视的,不断优化流程、提升各环节运作效率、做好设施设备维护保养、节约各类物料使用等等。 (二)服务优质:配送中心作为企业内部为门店服务的一个部门,必须做好服务工作,判断配送中心工作的唯一标准是“客户(门店、供应商)的满意,对配送中心服务(商品、物料运送,服务态度,服务方式)的满意,低成本运作的满意” 。优质的服务主要表现为:快速、准确、高满足率的将商品送达门店;低成本的将商品送达门店;微笑服务、耐心服务,门店有需求需要尽量满足,门店不清楚需要耐心解释,门店不懂需要做好培训(告知门店如何操作或与门店探讨如何操作。)服务优质还包含配送中心内部上道工序为下道工序服务的内容,配送中心内部环节较多、业务综合,要做好配送为门店服务的工作,必须首先做好上道工序为下道工序的服务工作。务必树立一种服务理念,把各自环节的每一个细节工作都做到位,多一些换位思考,多一些沟通与交流,下道工序发现问题,要及时告知上道工序,共同探讨解决模式。 (三)配送及时:将门店的要货需求、各类带货、各类物料、各类赠品、企划用品、积分商品按时送达。必须按照流程关注到细节,关注到每一个环节,做好及时配送。 (四)保障安全:每一个配送中心员工都必须重视人身安全、商品安全、设施设备安全。汽车驾驶员、叉车手、电动搬运车手、柴油叉车手都必须确保安全行驶,严格按照各项操作规范操作,确保自身以及他人的人身安全;配送中心有几千万的商品和设施设备。因此,全体员工须做好商品安全工作,做到全员都参与商品防损、做好商品保质期管理、规范堆垛、轻装轻卸等各项工作;每一个操作员、每一个员工,都应做好相应的维护保养工作,尽量减少设施设备的损耗、延长设备使用年限。 二. 员工行为规范 (一)自觉遵守公司《员工手册》条例的各项内容要求。 (二)上班时进行签到考勤制度,不许迟到、早退,不许无故旷工、串岗,下班后不能在仓库无故逗留。 (三)库区工作人员要穿工作服,或佩戴工作牌,不允许打赤膊、穿背心、拖鞋,配合保安员工作。 (四)进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等,严禁在库区内吃东西。 (五)员工自行车应停放于地下停车库,严禁库区内乱停乱放; (六)严禁在库区内,吸烟区范围仅限于吸烟区; (七)节约用水,节约用电,节约物料,爱护仓库设施设备。

关于ERP数据录入单据传递流程

关于ERP数据录入单据传递流程 的通知 公司所属各单位: 根据公司ERP实施工作的进度要求,及ERP在各部门的努力下,特别是在制造保障部的支持、配合下,取得了实质性的进展。ERP数据于2009年11月公司财务部将对所有数据实行审核。为保障数据的真实性、完整性、及时性,现将ERP数据录入后的单据流程规定如下,请执行。 1、单据的种类 2、结算类单据录入及流程 采购、外协单据的录入: 2.1.1采购人员根据经检验合格后产品,及时填写外购入库单、外协入库单

并打印,经相关部门签字认可后交库管员办理入库,同时在系统中进行数据维护。 2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。 结算的录入: 2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时,及时核对其品种、数量、价格等进行审核。确认无误后,按单位别录入相关数据。同时填写报销单,经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。 2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核,并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。 3、内部入库的录入 零部件入库 3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工,生产、加工完成后,经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印,经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库,同时在系统中对数据进行维护。 3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。 总成件(CKD)入库 3.2.1总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工,生产、加工完成后,经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印,经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库,同时在系统中对数据进行维护。 3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统

财务工作流程及单据的传递

财务流程大全 一、财务单据传递流程及方式 1、购买材料: 仓库保管员凭借购入原材料的发货单(发货明细)填制入库单,并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额,清点实际收到数量,并和采购负责人在相关位置签字验收,并于当日把各种出入库单据传递到财务部门做到日清月结(根据实际情况选择送、拿、捎)。 财务部门收到单据后,根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿, 其分录为:借:原材料(进项税有进项税) 贷:现金、应付账款、预付账款等科目 2、与分厂原材料的传递 与分厂原材料的传递时,材料应该与相关单据手续同步传递,以避免材料与实际库存不符,不利于账务的管理,造成财务决策与管理的失误。单据使用专门的内部往来单据传递,并注明相关发货人、收货人、收货部门、货物名称及型号、数量、(单价、金额可根据轻重缓急填写)。总厂:保管员,分厂:刘秀丽(负责人视情况签字)并于当日把单据传递给财务部门,便于核算管理 财务部门收到单据后,根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿, 其分录为:借:(入库时原材料---郓城总厂原材料----杨庄集分厂 贷:(出库时原材料----杨庄集分厂原材料---郓城总厂 3、销售发货时销售单一式四份,取货栏、财务记账、仓库记账 销售发货时,销售人员开具销售单据(发货单据上销售主管或业务员签字),销售单注明购货单位、领货人、结算情况(收现款、赊欠款、预收款)。全部交给出纳,1、出纳根据实际结算情况注明(查看往来款项)并签字确认,2、购货人或业务员(如果是物流发货业务员签字)根据出纳确认签字后也签字确认,出纳留下财务记账联一并和仓库保管员开具的出库单一起记账核算。3、仓库保管员查看手续的完整性并根据销售单开具出库单一式两份(每天汇总后传递到财务部门,财务根据收到仓库的出库单确认收入和发货单一并记账核算,两者缺一不

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动,特制定此单据管理流程! 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联,仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至 采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售 后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC财务、仓管 注意事项1、对于缺乏单据,由直接接触人员进行复印,确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据,采购与供应商协商进行更改,屡次沟通不更改者罚款。

配送中心的作业流程及其管理

配送中心的作业流程及其管理 不同模式的配送中心作业内容有所不同,一般来说配送中心执行如下作业流程:进货一进货验收一入库一存放一标示包装一分类一出货检查一装货一送货。归纳而言,配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理。 1.进货入库作业管理 进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程。收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后,配送中心对运送的货物进行接收。收货检验工作一定要慎之又慎,因为一旦商品入库,配送中心就要担负起商品完整的责任。一般来说,配送中心收货员应做好如下准备:及时掌握连锁总部(或客户)计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况,并及时与有关部门、人员进行沟通,做好以下接货计划:①使所有货物直线移动,避免出现反方向移动;②使所有货物移动距离尽可能短,动作尽可能减少; ③使机器操作最大化、手工操作最小化;④将某些特定的重复动作标准化;⑤淮备必要的辅助设备。 检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等。数量检查有四种方式:①直接检查,将运输单据与供货商发货单对比;②盲查,即直接列出所收到的商品种类

与数量,待发货单到达后再做检查;③半盲查,即事先收到有关列明商品种类的单据,待货物到达时再列出商品数量; ④联合检查,即将直接检查与盲查结合起来使用,如果发货单及时到达就采用直接检查法,未到达就采用盲查法。 经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库,并及时登录有关入库信息,转达采购部,经采购部确认后开具收货单,从而使已入库的商品及时进入可配送状态。 2.在库保管作业管理 商品在库保管的主要目的是加强商品养护,确保商品质量安全。同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作。商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定。储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度。商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率。 3.加工作业管理 主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工,包括:①分割加工,如对大尺寸产品按不同用途进行切割;②分装加工,如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装;③分选加工,如对农副产品按质量、规格进行分选,并分别包装;④促销包装,如促销赠品搭配;⑤贴标加工,如粘贴价格标签,打制条形码。加工作业完成后,商品即进入可配送状态。

配送中心人员岗位职责(精)

配送中心人员岗位职责 一、配送中心主任工作职责 1、负责配送中心商品的存放、出入库及索赔各区域的划分; 2、负责员工工作岗位的定编、定员;控制办公用品的开支费用; 3、负责部门各个环节工作规范,及员工日常工作纪律、考勤、考核; 4、监督检查、组织制定、编写、修改配送中心工作流程及相关管理制度; 5、负责部门员工专业技能的培训及现场指导工作; 6、负责培训和规范所有进出配送中心的商品验收、入库、调出、调入、退换、索赔、配送等工作; 7、负责配送中心各项单据流转及审核工作; 8、负责配送中心与各门店、各部门的沟通与协调工作; 9、解决分部主管所不能解决的难点问题; 10、贯彻落实公司的政策、制度、规定的执行情况; 11、完成上司所交待的各项工作任务; 二、配送主管工作职责 1、负责把各门店所需商品及时、安全、准确的配送到位;及各门店需要退换商品安全、准确的运回配送中心,并标注清楚原因,及时与相关部门联系处理; 2、督促部门员工做好商品存放有序、卫生、安全; 3、确保各库商品运送的准确性和及时性;

4、做好定期、不定期存货盘点工作,保证商品的安全、数据准确; 5、负责开派车单,领取油票; 6、负责配送司机的日常管理和协调工作; 7、负责运输组车辆及人员的安全管理; 8、合理安排车辆,加强对车辆油料的监督管理,降低配送成本; 9、负责司机与各门店之间的沟通协调; 10、负责对本部门员工工作业绩的评定考核; 11、及时完成领导交办的其它工作; 三、生鲜主管岗位职责 1、保证生鲜食品的品质良好,包装完好; 2、保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的清洁卫生达标; 3、订货合理、补货及时; 4、严格执行收货,报损流程,合理控制损耗; 5、准确分析本部门当月配送数据;合理组织实施盘点,并做盘点分析; 6、每日做好验货、收货、退货、和商品的补货、理货、缺货检查,及报损商品的核查确认工作; 7、对商品品质和包装进行检查,发现包装破损、商品变质的及时回收; 8、负责各门店订单核查及库存控制; 9、有效控制损耗,做好损耗品的每日登记;

仓库货物验收入库流程

1湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 湖南鸿豪能源贸易有限公司 仓库收货流程 仓库货物验收入库流程图说明: 一、发货单位按照双方约定的托运方式,依照《货物订单》的数量、质量、 规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。 二、货到指定收货地点后,货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓 库的,货运司机必须将货物运送至仓库,找到仓管员,根据仓管员指引,按便于卸货的方式将货车停放好;交货地点系公司仓库以外的其他货运站的,送货司机,必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。 三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后,效验送货单据。效验内容包 括:送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者,必须就货、单差异先电话请示公司,根据公司指示,同意收货者,仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的,仓管员到达收货地点,发现货、单不符,不得安排提货装车,必须就货、单差异先电话请示公司,根据公司指示,同意收货后,仓管员方可安排验货、提货装车。 四、对于货、单相符或公司指示,同意收货的货物,仓管员分两种情况收 货入库:第一、交货地点在公司仓库的:卸车时验货;第二、交货地点系某收

货站时,转货装车时验货。验货内容包括:货物包装、罐装、标签是否完整,货物是否在有效的保质期内,再次核实货物数量是否与送货单相符,其他验货时需要发现的问题。 五、货物验收完毕后,仓库管理员开具收货凭据,收货凭据必须有仓管员 签名,并加盖仓库印章。《收货单》分四联:第一联、客户联,交司机或货运站发货人员转交发货单位;第二联、财务联,交公司财务结算货款;第三联、装卸联,交装卸工结算装卸费用;第四联、仓库联,仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。 六、货物验收完毕,必须及时将到货信息反馈公司财务。 湖南鸿豪能源贸易有限公司 管理部 1. 2湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 一一年十一月二十三O二 日

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