公务派差单

公务派差单

公务派差单

填报时间:年月日出差人办事地点

事由

起止时间年月日至年月日交通工具

审批领导

学校三公经费内部控制制度

学校三公经费内部控制制度 为严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(以下简称“三公”经费)的支出,推进我校厉行节约反对浪费,建设节约型单位,根据有关规定要求,结合我校工作实际,制定本制度。 一、控制目标 贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定成果,以良好的党风带动政风民风,促进干部清正、单位清廉、政治清明。 二、控制内容 (一)公务用车购置及运行维护经费管理。 1、办公室负责学校公务用车的统筹、管理工作; 2、学校公务用车须围绕开展学校各项工作服务,不得用于与工作无关的其他事情,不得擅自私用、借用、租用。 3、公务用车实行车辆出勤派车制。因工作需要用车时,须到办公室填写派车单,经主管副校长批示(副校长及学校书记用车需校长批示,校长用车需要书记批示)后,办公室按照车辆候车、出勤情况依序派车,用完车后配合驾驶员填写出车情况登记表; 4、工作完成后或节假日,公务车辆应停放在单位停车点位,不得驾驶外出从事与工作无关事项。工作日期间,驾

驶员请假需将单位车辆停在单位,并将车辆钥匙交办公室保管; 5、IC加油充值卡由办公室保管,公务车需要加油时,须先核查出车情况登记表中的行车里程在正常范围内方可 交驾驶员加油,对于不正常的油耗应查明原因并报主管校长; 6、公务车维修施行定点维修,维修前需报办公室批准;维修费预算超过1000元以上的差旅费需事先由主管财务副校长签字,预算超过2000元以上由校长签字,3000元以上由学校行政会讨论形成决议后方能进行维修。 7、办公室建立公务用车使用台账,做好IC卡充值、加油及维修记录,每月将出车情况登记表公示。 (二)公务接待经费管理。遵循严格执行审批制度,严格控制接待范围,严格执行接待标准为原则。 1、持有公函的公务活动和来访人员需要接待时,应由办公室拟定接待方案并列出接待清单(包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动的项目、时间、场所及陪同人员名单费用标准等),交主管校长批准,无公函的一律不予接待。 2、接待用餐原则安排学校食堂,超出学校食堂接待能力的,在校外定点餐馆就餐。单次接待费预算超过1000元以上的需事先由主管财务副校长签字,预算超过2000元以上由校长签字,3000元以上由学校行政会讨论形成决议。 3、接待结束,办公室应及时结算发生的接待费用,并

公务接待制度公务接待审批单公务接待清单

公务接待管理制度 第一条为进一步规范做好公务接待工作,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定,结合工作实际,本着简洁有效的原则制定本制度。 第二条公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第三条办公室是公务接待管理部门,负责制定公务接待管理制度和有关标准。公务接待活动由办公室牵头负责,按照对口接待原则,相关科室负责具体接待方案制定和业务活动组织实施等工作。 第四条实行接待公函制度。所有接待公务活动,由主要领导根据公函或公务通知审批,并填写《公务接待审批单》,办公室凭审批单安排公务接待工作。没有审批单的,办公室一律不准安排;自行安排的,一律不予结算,发生的费用由当事人自负。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 第五条实行公务接待清单制度。公务活动结束后,办公室会同相关科室如实填写《公务接待清单》,经主要领导审签后,作为财务报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。

第六条简化公务接待礼仪,不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动,不张贴悬挂标语横幅,不打电子屏幕标语,不安排工作人员迎送,不铺设迎宾地毯。 第七条严格控制陪同人数,调研交流、学习实践的人员,包括政府相关单位、同业人员、社会团体等组织,原则安排一名领导参加,同时安排相关科室人员参加保障和服务。 第八条公务活动不超标准接待,不组织旅游和与公务活动无关的参观,不组织到营业性娱乐、健身场所活动,不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。 第九条接待对象应当按规定标准自行用餐。办公室协助安排符合接待对象伙食补助标准的自助餐、简餐或份饭,由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。 第十条确因工作需要,经主要领导批准,可安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。不得安排与接待对象公务活动无关的部门和人员陪餐。 第十一条工作餐应当注意节俭,以家常菜品为主,不提供香烟,不使用私人会所、高消费餐饮场所。午餐一律不用酒,晚餐原则上不用酒,特殊情况需经主管领导同意,可提供本地产低价位红酒,每瓶价格控制在100元以内,并注意控制用量,做好登记备案。 第十二条公务接待中,接待对象需要安排住宿的,由办公

工作联系单表格

工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部1#车库人工挖孔桩施工作业人员 重大安全隐患 联系单编号 工作联系内容 一、由于1#车库1轴线的H轴线—M轴线护坡地段土层滑坡,7轴线的Q轴线—R轴线护坡地段工作面距离不足,两个护坡地段靠坡脚位置人工挖孔桩将无法满足施工作业要求。两个边坡稳定性会给地下车库施工作业人员带来安全隐患。 二、根据四川省宜宾地质勘察院提供地质资料,以及现场实地考察情况,目前人工挖孔桩已不具备施工条件。人工挖孔桩施工范围在高回填区;在已开挖人工挖孔桩过程中发现乱石、孤石过多,易造成井内坍塌,对井下作业人员带来严重安全隐患;宜宾地区雨季过多,在人工挖孔桩过程中,存在质量、进度和安全隐患,同时也影响成桩质量。 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日 监理 工程 师意 见监理工程师(签字): 年月日 业主意见业主代表(签字):年月日 此表一式三份,承包人、监理方、业主方各持一份

工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部1号车库底板大样图、二级螺纹 变更三级螺纹钢筋价调整 联系单编号 工作联系内容 1、14年3月13日图纸会审至今已有36天未收到1号车库底板大样图,使我施工单位盲目施工,敬请贵单位进快提供1号车库底板大样图为感! 2、因二级螺纹钢筋变更三级螺纹钢筋,材料单价应根据投标单价给予调整,我施工单位将无法承受由此带来的经济损失。敬请贵单位酌情考虑,尽快给予答复为感! 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日 监理 工程 师意 见监理工程师(签字): 年月日 业主意见业主代表(签字):年月日 此表一式三份,承包人、监理方、业主方各持一份 工作联系单 工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部 标准层混凝土构造柱及边框平面 布置图与房屋建筑工程施工图不符合 联系单编号 工作联系内容 变更(补充)设计通知书,签发日期2014年04月02日。第一条、根据建设方要求增加构造柱平面布置图,其标准层混凝土构造柱及边框布置如附图—。经与房屋建筑工程施工图相应对照查看,此变更混凝土构造柱及边框平面布置图与房屋建筑工程施工图不符合。我施工单位特将此情况汇报贵单位,敬请贵单位对此情况给予答复。 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日

因公出差管理制度

因公出差管理制度(修订) 一、总则 第一条为规范公司因公出差人员的费用开支管理,使出差事务高效有序地开展,特制定本制度。 第二条本制度规定了*****所有员工因公出差的审批程序及差旅费用标准。 第三条因公出差是指公司员工因工作需要到远离其常规工作地,为公司的利益而借助交通工具外出办事。 二、出差程序 第四条凡因公出差者应在出差前填写出差申请单,报有关领导批准。 部门经理负责本部门下属人员出差项目、人数、日期的审核,报管理部核准备案; 总经理、副总经理负责部门经理的因公出差审批; 出差前务必将已审批的出差申请单交管理部备案,回公司后到管理部核销,取回出差申请单作为报销附件,无出差申请单的,财务不予审核报销。两人以上共同出差的,填写一张出差申请单。不得凭出差申请单复印件报销。 第五条因公出差乘坐飞机必须事先经副总经理、总经理批准; 员工出差原则上不得乘飞机头等舱、商务舱或高铁二等座以上席位、火车软卧、软座、二等舱以上的轮船;因特殊情况必须超标准的,则须单独写明理由,部门经理审核后,报副总经理、总经理批准方可报支费用。 凡乘坐飞机的优先购买最大折扣机票(折扣后机票价格同高铁二等坐10%差异内的可不用副总经理、总经理批准)。出差人员需自行订购来往机票,并报管理部确认机票折扣。 第六条员工出差的,按对应费用标准报销。 第七条驾驶员开车出差的,按一般人员规定报销,停车费、过桥费、油费等按实报支。 第八条公司原则上不鼓励私车公用,在确认公司无法派车后,方可私车公用。 使用私家车必须事先填写《小车申请单》,由部门经理审核。杭州市内的,报管理部批准同意;杭州市外的,除管理部审核外,还需报副总经理、总经理批准。 私家车使用按照*/公里报销,过路费按实报销,需附相应发票。私车公用车辆的驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规,对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由驾驶员本人承担。员工的私车公用车辆,须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险(含第三责任险和驾乘险)等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内,否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

2017公务接待费用情况自查报告1

2017公务接待费用情况自查报告1】 接到贵局下发的通知精神后,我乡立即对截止2016年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 接到贵局通知后,我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议,分析研究自查中发现的问题,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进自查自纠工作的开展。 二、各项支出清理情况 1、公务接待待费 我乡截止2016年底的公务接待费实际支出24827元(年初预算数为6万元)。我乡对公务接待费用实行审批制,事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示,报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单,财政所才予以报销,并且尽量在乡伙食团就餐,尽量减少陪同人员。我乡严格按程序和规定标准、要素进行公务接待费报销。经查,我乡在清理期间不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 2、因公出国(境)费用 我乡2016年没有该事项发生,因此无此项费用支出。 3、培训费

我乡截止2016年底共支出培训费31627元(年初预算数为15000元),培训费超支的原因:一是上级通知参加培训的人员次数较多,二是我乡是严格按阆财行[2016]169号文件规定的标准报销参训人员费用的,而新标准较之旧标准有所提高,三是年初预算培训费时是按旧标准预算的。 4、会议费 经查,我乡截止2016年底实际支出的会议费为16886元(年初预算数为35000元)。我乡对会议费采取召开会议必须经党委会或党委政府主要领导审批,控制会议时间、会议规模,尽量利用乡会议室,能够简化会议形式的全部简化的措施进行控制。 5、差旅费 我乡差旅费在清理时间范围内总计开支92091元(年初预算数为11900元),差旅费超支的原因:一是上级通知开会办事的人员次数较多,二是我乡是严格按阆财[2016]169号文件和阆财行[2016]384号文件的规定和标准报销差旅费的,而新标准较之旧标准有所提高,三是年初预算差旅费时是按旧标准预算的。我乡差旅费的控制办法是:出差人凭上级通知或主要领导签批的《方山乡机关干部出差派遣单》(乡要求出差人在报销差旅费时将以上依据粘贴在《差旅费结算单》后面)出差开会办事,虽然标准提高了,但我乡是严格按贵局下发的文件标准报销差旅费的。经查,我乡在清理期间不存在审批领导违规审批差旅费的情况。 我乡截止2016年底以上五项支出共计165431元。

销售人员出差管理办法1.doc

销售人员出差管理办法1 一、目的 (1)使本公司职工因公务需要出差时,其定立制度化、合理化。 (2)促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要,须至国内外出差 接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按 执行】 三、职责 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 (1)国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 (2)国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等,须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》,由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 (A)特殊情况须前往本市以外出差,提前7日提出《出 差申请单》,由区域经理或部门经理审核,并依据本 2.1.2-(1)-(C)条款核准。 (B)出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、

行程、时段,上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发,其它区域的《出差派遣单》 于出差时留存区域经理处。 (C)出差时间在2日内者,由区域经理或部门经理核准; 出差时间在3日内者,由分管副总经理核准; 出差时间在3日以上者,由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差,由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空 缺,由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不 在同一城市办公,可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的,提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。

工作联系单表格

工作联系单表格

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工作联系单 工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部1#车库人工挖孔桩施工作业人员 重大安全隐患 联系单编号 工作联系内容 一、由于1#车库1轴线的H轴线—M轴线护坡地段土层滑坡,7轴线的Q轴线—R轴线护坡地段工作面距离不足,两个护坡地段靠坡脚位置人工挖孔桩将无法满足施工作业要求。两个边坡稳定性会给地下车库施工作业人员带来安全隐患。 二、根据四川省宜宾地质勘察院提供地质资料,以及现场实地考察情况,目前人工挖孔桩已不具备施工条件。人工挖孔桩施工范围在高回填区;在已开挖人工挖孔桩过程中发现乱石、孤石过多,易造成井内坍塌,对井下作业人员带来严重安全隐患;宜宾地区雨季过多,在人工挖孔桩过程中,存在质量、进度和安全隐患,同时也影响成桩质量。 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日 监理 工程 师意 见 监理工程师(签字): 年月日

业主 意见 业主代表(签字): 年月日此表一式三份,承包人、监理方、业主方各持一份 工作联系单 工程名称宜宾片区监狱民警职工生活基地 建设项目(一期二标段) 合同编号 工程分部1号车库底板大样图、二级螺纹 变更三级螺纹钢筋价调整 联系单编号 工作联系内容 1、14年3月13日图纸会审至今已有36天未收到1号车库底板大样图,使我施工单位盲目施工,敬请贵单位进快提供1号车库底板大样图为感! 2、因二级螺纹钢筋变更三级螺纹钢筋,材料单价应根据投标单价给予调整,我施工单位将无法承受由此带来的经济损失。敬请贵单位酌情考虑,尽快给予答复为感! 四川君羊建设集团有限公司 现场负责人(签字): 年月日 监理 工程 师意 见 监理工程师(签字):

弥渡县党政机关事业单位差旅费管理办法

弥渡县党政机关事业单位差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范党政机关、事业单位差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,完善公务活动管理制度,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《大理州州级机关差旅费管理办法》,结合我县实际制定本办法。 第二条本规定适用于全县党政机关和事业单位。 第三条差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各单位应当建立健全公务差旅审批制度,从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理,控制差旅费规模。出差前必须填报《弥渡县党政机关事业单位出差派遣单》(附件1),按规定报经单位领导批准,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以出差名义变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭发票报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指单位工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员 出差人员乘坐飞机从严控制,出差路途较远或出差任务紧急、因工作需要的,经县人民政府县(处)级以上领导批准方可乘坐飞机。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交

通工具。 第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。不得报销出差人员使用机场贵宾休息室、“百事特”的费用。 第十条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的,每人次可购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指县、乡镇单位工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所、下同)发生的房租费用。 出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。 第十二条住宿费开支限额标准 赴省外出差的,按照财政部公布的《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》(附件2)限额标准执行。 赴省内州外出差的,正副县(处)级人员(含正副县(处)调研员)和在岗的高级技术职务人员以及相当以上技术职务人员每人每晚380元,其余人员每人每晚330元。 赴州内县外出差的,正副县(处)级人员(含正副县(处)调研员)和在岗的高级技术职务人员以及相当以上技术职务人员每人每晚320元,其余人员每人每晚280元。 在本县境内出差的住宿费在控制限额内凭发票报销,超过控制限额的,由个人自理。最高控制限额:县城所在地每人每晚

工作联系单表(表格)

WORD 格式 专业资料整理 工作联系单 表c.1 工程名称 代王府(遗址博物馆)修复工程 二期 编号001 地点日期2012年9月7日 致: 大同市古城保护工程指挥部代王府项目部 事由: 代王府(遗址博物馆)修复工程二期图纸会审土建问题,请建设单位协调设计单位给予答复。 内容: 1、各建筑井口天花无帽梁及吊挂详图。 2、各建筑山墙内柱子、斜撑无详图。 3、各建筑隔扇裙板及绦环板是否为实木雕刻或粘贴? 4、各建筑台明石基础墙无详图。 5、各建筑砌入墙体的木构件是否包瓦圈? 6、各建筑干摆、丝缝墙面是否需要漫水活? 7、各建筑所有需要开启的门窗锁门方式无详图。 8、各建筑五金、门窗包叶图案、大木构件的部分连结铁件、抱箍、连檐、瓦口铁件无规格尺寸。 9、各建筑上身墙面内、外抹灰层做法部分建筑有标注,未标注建筑是否统一? 10、各个建筑门窗做法均为传统做法,缝隙较大,由于建筑功能需要采暖,保温做法? 11、部分建筑墙身下碱图纸中给予砖件厚度与下碱给予高度尺寸模数不符,是否可按砖厚度及单层数调 整? 12、消防通道为便于车辆通行,是否可改为活门槛? 13、存心殿西配殿柱础详图①与平面图中檐柱础石尺寸不符 14、存心殿配殿南、北廊房金步轴线在结构与建筑详图中位置不一致。 15、存心殿配殿金步雀替无花饰大样。 16、崇信门与存心殿之间御路结构、建筑无详图。 17、长春宫檐步雀替无花饰大样。 18、崇信门腋门两侧随墙门无详图 19、博缝板梅花钉无直径高度尺寸。 20、礓擦坡道为青砖,用红机砖衬底较软,是否可改为砼垫层? 21、2mm 厚耐力板是否为无色透明当玻璃用? 22、暖阁配房琉璃博风板颜色? 发出单位名称:北京擎屹古建筑有限公司单位负责人(签字): 注:重要工作联系单应加盖单位公章,相关单位各存一份。

公务接待情况自查报告-范文

2019公务接待情况自查报告 当前,我国公务接待制度还不健全,监管工作仍然存在漏洞,出现一些公务人员违反公务接待规定,超标准接待的情况。下面是查字典范文网小编整理的2019公务接待情况自查报告,欢迎大家阅读! 【2019公务接待情况自查报告1】 按照国务院办公厅《关于请报送约法三章贯彻落实情况的通知》(国办发明电〔2019〕29号)和省政府办公厅有关要求,现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实情况自查汇报如下: 一、公务接待方面 我乡严格对照《雅安市公务接待费清理整改情况统计表》所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用情况进行认真清理。 1、我乡建立了严格的单位公务接待内控制度,并切实按照该制度的要求开展公务接待工作。 2、严格接待管理。严格控制陪餐人数,实行对口接待。无超标准超规格,无非公务情况纳入接待;无赠送土特产、纪念品等情况发生。 3、严格经费报销制度及流程,实行一事一结。 4、2019年的公务接待费开支低于2019年决算数和2019年预算数。 二、公务用车运行维护方面 我乡对公车运行实行单列记账,定点维修、统一保险和统一

报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公 务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。2019年的公务用车运 行维护费开支低于2019年决算数和2019年预算数。 三、因公出国(境)方面。 2019年我乡没有安排有因公出国(境)费用开支。 【2019公务接待情况自查报告2】 接到贵局下发的通知精神后,我乡立即对截止2019年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 接到贵局通知后,我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委 书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议,分析研究自查中发现的问题,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进自查自纠工作的开展。 二、各项支出清理情况 1、公务接待待费 我乡截止2019年底的公务接待费实际支出24827元(年初预 算数为6万元)。我乡对公务接待费用实行审批制,事前先由需 接待部门的分管领导向主要领导请示,报销时必须有分管领导和

公务接待工作管理制度

公务接待管理制度 第一条为进一步严格本单位的公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据《党政机关国内公务接待管理规定》,结合本单位实际,制定本制度。 第二条接待范围:严格执行公务接待公函制度,对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。中心以外的重要客人由中心领导出面接待,一般客人因公务需要接待的由相关科室出面接待,系统内来中心办理公务的人员一律安排在食堂就餐。 中心工作人员不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。 第三条实行公务接待审批制度。所有公务接待需安排就餐的,凭来函按要求填写《公务接待审批单》,由科室负责人签字,办公室审核,中心主任审批,办公室负责安排就餐。 第四条建立接待清单制度。接待活动结束后,负责接待科室应当如实填写接待清单,并由科室负责人和中心主任审签,作为报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。 第五条严格接待人数。公务接待活动要严格按照上级规定的标准办理,办公室要认真把关。严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。 第六条严格就餐标准。工作餐应当注意节俭,供应家常菜,

不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 第七条公务接待费报销。在批准的接待费预算规模内,对有明确接待范围、对象和目的,经中心主任批准且符合规定的接待费用予以报销,报销凭证应当包括公务接待审批单、财务票据、派出单位公函和接待清单等。接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。 第八条公务招待一般应到定点服务单位。特殊情况需要在外安排接待的,须经中心主任同意。

中学教职工差旅费报销标准的规定

中学教职工差旅费报销标准的规定 撰写人:_________ _____年___月___日 (仅供参考)

中学教职工差旅费报销标准的规定 为规范学校出差、差旅费报销等相关工作,杜绝不合理开支,提高学校办学经费的使用效率,经校长办公会研究,对出差差旅费报销等作出如下规定: 一、公务出差的认定: 1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。 2、学校统一组织的外出学习和培训活动。 3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。 二、公务出差的费用: (一)交通费: 1、集体出差:根据出差人数多少,由学校办公室统一安排车辆;不便安排车辆的,按照乘车车票实报实销(仅限于有出差任务的人员) 2、私车公用:因工作需要私车公用的,在动用前需办理有关审批手续。出差当天的过路费凭据实报,油费凭加油发票按1元/公里定额标准报销。 3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的,特殊情况如紧急事务处理确需打的,应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。 (二)住宿费: 1、公务主办方统一安排住宿的,按照相关规定标准报销。 2、其他情况: (1)省级城市:每人每晚不超过80元; (2)市级城市:每人每晚不超过60元(原则上本市出差不安排住 第 2 页共 4 页

宿); (3)县级城市:每人每晚不超过50元。 3、凡规定出差时间之外的住宿,费用一律自理。 (三)生活补助: 1、公务主办方统一安排食宿的,按照相关规定标准报销。 2、其他情况: (1)省级城市:每人每天40元; (2)市级城市:每人每天30元(本市之外的市级城市每人每天40元); (3)县级城市:每人每天20元(本市之外的县级城市每人每天30元)。 三、艺考带考: 1、带考期间的车费实报实销,但必须是艺体处统一安排的带考线路。 2、生活费及住宿费按照每人每天80元执行。 四、出差费报销程序: 1、出差人到办公室填出差派遣单,由科室主任、分管校长、校长签字确认。 2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。 3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。 4、将审批后的单据交财科报销。 第 3 页共 4 页

2017公务接待情况自查报告

2017公务接待情况自查报告 当前,我国公务接待制度还不健全,监管工作仍然存在漏洞,出现一些公务人员违反公务接待规定,超标准接待的情况。 【2017公务接待情况自查报告1】 按照国务院办公厅《关于请报送约法三章贯彻落实情况的通知》(国办发明电〔2017〕29号)和省政府办公厅有关要求,现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实情况自查汇报如下: 一、公务接待方面 我乡严格对照《雅安市公务接待费清理整改情况统计表》所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用情况进行认真清理。 1、我乡建立了严格的单位公务接待内控制度,并切实按照该制度的要求开展公务接待工作。 2、严格接待管理。严格控制陪餐人数,实行对口接待。无超标准超规格,无非公务情况纳入接待;无赠送土特产、纪念品等情况发生。 3、严格经费报销制度及流程,实行一事一结。

4、2017年的公务接待费开支低于2016年决算数和2017年预算数。 二、公务用车运行维护方面 我乡对公车运行实行单列记账,定点维修、统一保险和统一报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。2017年的公务用车运行维护费开支低于2016年决算数和2017年预算数。 三、因公出国(境)方面。 2017年我乡没有安排有因公出国(境)费用开支。 【2017公务接待情况自查报告2】 接到贵局下发的通知精神后,我乡立即对截止2016年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 接到贵局通知后,我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议,分析研究自查中发现的问题,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进自查自纠工作的开展。

2020公务接待情况自查报告

2020公务接待情况自查报告 下文为大家整理带来的2020公务接待情况自查报告,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 当前,我国公务接待制度还不健全,监管工作仍然存在漏洞,出现一些公务人员违反公务接待规定,超标准接待的情况。下面是小编整理的2020公务接待情况自查报告,欢迎大家阅读! 【2020公务接待情况自查报告1】 按照国务院办公厅《关于请报送约法三章贯彻落实情况的通知》(国办发明电〔2020〕29号)和省政府办公厅有关要求,现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实情况自查汇报如下: 一、公务接待方面 我乡严格对照《雅安市公务接待费清理整改情况统计表》所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用情况进行认真清理。 1、我乡建立了严格的单位公务接待内控制度,并切实按照该制度的要求开展公务接待工作。 2、严格接待管理。严格控制陪餐人数,实行对口接待。无超标准超规格,无非公务情况纳入接待;无赠送土特产、纪念品等情况发生。 3、严格经费报销制度及流程,实行一事一结。 4、2020年的公务接待费开支低于2020年决算数和2020年预算数。 二、公务用车运行维护方面

我乡对公车运行实行单列记账,定点维修、统一保险和统一报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。2020年的公务用车运行维护费开支低于2020年决算数和2020年预算数。 三、因公出国(境)方面。 2020年我乡没有安排有因公出国(境)费用开支。 【2020公务接待情况自查报告2】 接到贵局下发的通知精神后,我乡立即对截止2020年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 接到贵局通知后,我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议,分析研究自查中发现的问题,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进自查自纠工作的开展。 二、各项支出清理情况 1、公务接待待费 我乡截止2020年底的公务接待费实际支出24827元(年初预算数为6万元)。我乡对公务接待费用实行审批制,事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示,报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单,财政所才予以报销,并且尽

公务接待管理办法

公务接待管理办法

国内公务接待管理办法 为进一步规范机关国内公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》,结合我单位工作实际,制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于机关。本办法所称国内公务,是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 二、原则要求 公务接待应当坚持有利公务、统一管理、简约俭朴、对口对等、务实高效、公开透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。行政事务管理中心负责管理机关公务接待,公务接待申请部门负责配合具体工作。 三、审批管理 (一)外出公务接待。机关工作人员公务外出经有关领导批准后,要严格控制外出的时间、内容、路线、频率和人员数量,禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研,禁止重复性考察,禁止以各种名义和方式变相旅游,禁止到风景名胜区举办会议和活动。公务外出确需要接待的,派出单位应当向接待单位发出公函,告知内容、行程和人员。

(二)本地公务接待。机关本地公务接待负责接待工作组、检查组来我市的工作视(考)察、调研、检查工作,市外代表团来我市考察交流,以及列入接待计划的外事考察交流和重要商务考察活动。接待活动中,不得组织旅游以及和公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得将国家工作人员休假、探亲、旅游等非公务活动纳入国内公务接待范围。 (三)公务接待事前审批。接待单位安排公务接待活动前,由对口科室制定接待方案、填写公务接待事前审批单,连同派出单位公函一并交由行政事务管理中心受理,依次报分管领导、分管机关领导、局长审批同意。审批单内容包括申请人、派出单位名称、接待事由、活动安排和经费预算等。经同意后,具体接待安排由行政事务管理中心负责组织。对无公函的公务活动和来访人员不予接待。对事前审批单填报内容不明确、缺项的,不予安排。对申请科室提出超标安排、超标预算的,相关领导在审批过程中予以指出、纠正,对同一部门多次提出超标安排、超标预算的,应给与批评教育。 (四)公务接待标准控制。公务接待工作用餐、差旅住宿等开支标准按照有关部门公布(以及后来调整)的标准执行,进餐标准暂定为不超过80元/人。要严格执行接待标准,严禁超标准接待。 四、接待管理

新店筹备期对外费用报销管理制度

新店筹备期对外费用报销管理制度(暂行) 1、总则 1.1 制定目的 为规范新店筹备期间因共工作需要,产生的费用报销标准、程序、手续,合理控制费用支出,降低成本,提高盈利,特制定本制度。 1.2 适用范围 新店筹备期各部门 1.3 实施及修订 1.3.1本制度由apple国际娱乐宫殿总店制定,经总裁办批准执行。 1.3.2本制度为2012暂行版,本制度自发文之日起执行。 1.3.3本制度的修订、解释权归属集团财务部。 1、费用报销规定 2.1 房屋租赁费、水电费、物业管理费 2.1.1房屋租赁费:租赁写字楼须有正式租赁业发票。员工宿舍租赁费可凭业主 开具的收款收据进行报销。 2.1.2物业管理费必须有物业管理公司开具的发票,水电费也均需提供正规发票 才能进行报销。 2.2 广告费 需均取得广告公司开具的正规发票以及相应合同才能予以报销。 2.3 购买书籍、办公用品及低值易耗品 2.3.1 因工作需要购买专业书籍,需向部门负责人同意后方可购买,专业书籍的 所有权归总公司所有,行政部应对所购入的书籍做统一登记。办公用品一次性申购总金额1000元以下的,由新店筹备组负责人(分店总经理)审批,1000元及1000元以上的,必须经上一级领导申请批准。 2.3.2报销程序按公司现行报销制度执行。 2.3.3员工领用书籍、办公用品、设备及低值易耗品时,分店办公室应据实进行 领用登记手续,并建立个人借用台账,工作变动时必须办理交接手续。

2.4.4公司员工一般不得报销办公费用。因特殊原因必须本部门购买特定办公用 品时,必须取得部门负责人、分店店总经理的签字同意后方可购买及报销。 2.4.5 其他贵价礼品采购 有业务需求部门根据工作需求,填写采购申请单→经分店店总经理同意,报分管领导及运营中心总裁同时签字确认→采购部采购→分店办公室(今后也可以是仓库)验收入库,开具入库单→送财务部登记入账并进行报销3、考察同行业消费费用 3.1 因工作需要,到同行业场所产生消费时,每次考察前必须填写《考察费用申 请表》,详细写明考察目的、考察时间、人数等内容,并经店总经理同意后,由场所总经理报主管领导签批同意后,才能进行考察消费,经签批的《考察费用申请表》必须作为报账凭据之一。 3.2 考察费用标准:人均消费金额为200-300元,单店最高消费限额为1000元, 特殊情况特殊申请报批。 3.3 考察费用报销凭证必须经主要考察人员二人或以上共同签字确认,并经部门 最高负责人和场所总经理签字确认后才可进行报销。 4、差旅费、交通费 4.1人员因公出差前,必须填写《出差派遣单》,并经直属领导、场所总经理双 重签批同意后才能出差。如需总裁审批而总裁不在公司时需发邮件或短信总裁确认,报销差旅费时,出差人员应出具经签批的《出差派遣单》,总部财务才能予以报销。无《出差派遣单》者,财务有权予以拒绝报销,或提请出差人员予以补齐手续后进行报销。《出差派遣单》为差旅费费用报销的必备附件之一。 4.2报销差旅费时,出差人员应认真填写差旅费报销单,写明出差时间、路线(起 止地点)、事由,注明各路段开支的费用,交直属部门负责人审核,由分店文员走报销流程;差旅费报销单填写不合乎要求者,打回分店重新填写,否则拒绝报销。 4.3出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。 5、误餐费补贴 5.1 误餐费及其他出差补贴:按实际出差天数给予标准补贴,出差时间不足一整

销售员出差报销制度

销售员出差报销制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作,而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度,希望能帮到你。 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理,严格执行财务制度,统一出差费用报销标准,参照国家相关法规和政策,特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要,按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费,执行本规定。财务部是本规定的主管部门,负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”,注明出差地点、事由、行程、时段等, 由部门经理、综合管理经理签字,经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工,出 差时间超过三天的,还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查,员工出差完毕后,应及时回公司报到,并填写“出差派遣单”的情况栏目,凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见,方可凭此表附其它票据到财务部据实报销,冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的,财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销,其他费用实行包干办法,按以下标准报销: 1、普通员工,省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别,在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的,在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况,由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。 注:上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的,每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注:不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的,须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票,卧铺部分不予报销。

出差管理制度

出差管理制度 一、目的 为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。 二、适用范围: 本制度适用于公司全体员工。 三、出差管理细则 (一)出差界定 统一按照国家地级市单位区分,只有跨地级市(即跨市或跨省)的外出才属于出差,才能报销相应的费用,享受相关的补助。 (二)出差天数计算 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间提前2小时,到返回时间滞后2小时为准;出差当日12:00以前出发按1天计算;出差当日12:00以后出发按半天计算;出差当日12:00以前返回按半天计算;出差当日12:00以后返回按1天计算。 出差时如逢双休日或法定假日的,经核实后确在办理公事的(通过出差报告体现),给予相应天数的调休,但不再给予加班补助。 (三)出差类别划分 1、销售人员、技术支持人员、区域经理、部门经理、开发人员为项目出差。 2、总经理或副总经理到办事处检查指导工作。 3、采购人员考察供应商、寻找货源。 4、员工外出参加会议、举办展会。 5、其他经公司领导批准的出差。 (四)出差申请 1、员工因公事需要出差的,必须事先填写《出差申请单》,注明出差时间、地点、事由和交通工具,然后将申请单交部门主管审批,申请批准后方可出差。员工出差三日以上的,以及部门主管出差一律需经公司领导批准后方可出差。 2、部门主管需派遣员工出差的,必须事先填写《出差派遣单》,注明出差时间、地点、事由和交通工具,然后将派遣单交分管领导审批,获得批准后方可出差。派遣员工出差三日以上的,需经公司领导批准后方可出差。 3、员工可凭核准的《出差申请单》或《出差派遣单》去财务部暂支相当数额的差旅费,借款时应填写《借款单》,按要求填写各项栏目后,经部门主管审核,总经理审批后,由财务部付款;所有借款,必须在前账结清之后方可再借款,确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务部经理讲明原因,经其同意后方可再借款。《出差申请单》或《出差派遣单》在出差前交行政部备案登记。

行政事业单位内部控制流程图

行政事业单位内部控制流程图 财务科报销流程 报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记签字、局长签字 日常办公类 1、 购买办公用品必须有购货清单,500元以上必须办理出入库手续; 2、必须有相关负责人签字。 出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案 出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、 局长审批 填写差旅费报销单/经费报销单,整理粘贴所有合法票据附件。差旅费报销单附件:出差审批单、住宿发票、住宿POS 票、往返车票或带车派车单; 经费报销单附件:发票、POS 票或对公打款账户信息、购买服务 货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。 固定资产、材料1、按预算规定购买固定资产须办理验收手续2、经手人、验收人、审批人三人签字。 3、必须办理出入库手续 维修类 1、大型维修必须编制预(决)算; 2、必须提供合格的税务发票; 3、工程结束必须办理验收手续。 会议类 1、会议通知,编制预(决)算; 2、相关负责人审批; 3、提供参会人员签到表及发票。 手续全部齐全以后到财务办理报销结算手续, 如办理需提前付款后补发票的经费支出,需填写支出经费审批单,由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核签字后,送财务科进行提前付款

机关事业单位出差审批报销流程图

账务支出管理内控流程图费用报销流程图

工资发放流程图 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明 1 报账人 报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。 2 出纳 出纳对票据的真实性及合理性进 行审查。 3 领导 根据审批权限,由部门领导进行审核,对所发生费用的必要性、真实性 负责,并在审粘贴单上签字。 4 领导 5 出纳 出纳对粘贴单填写的规范性、审 批的连续性及票据金额的准确性进行审核。 5 出纳 出纳审核无误后,予以报销。 6 出纳 编制凭证,登记现金日记账。 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明 1 人事科 人事科每月初将上月考勤表及 相关资料递交给财务部。 2 财务科长 财务部结合考勤表对逐项审核。 3 会计 财务部工资发放人员根据审核 后的考勤表编制工资表, 财务科领导审核无误后,报总经理审批。 4 财务科 总经理审批。 5 会计 工资发放人员根据审批后的工资表,按时发放工资(原则上将工资统一发放至员工个人银行账户上)。 出纳审核票据 出纳再次审核票据 部门领导审批 领导审批 粘贴原始单据 编制凭证 递交考勤等资财务部进行审核 编制工资表 审 批 发放工资 报销

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