原料采购申请表

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采购申请表

采购申请表

采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称:采购管理规定、采购作业流程
文件编号:J 发文日期:年月日
持有部门/编号(人):行政办公室页码:4 页
分发指引
批准:
日期:
审核:
日期:
拟稿:办公室
日期:2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。

七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。

采购作业流程。

(完整版)工程材料采购申请表

(完整版)工程材料采购申请表

工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程材料采购申请表
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.1
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.3
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.22
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.12.27
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.5
材料员:预算员:项目经理:经理:
工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.8
材料员:预算员:项目经理:经理:工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2014.3.11
工程材料采购申请表
材料员:预算员:项目经理:经理:
重庆分公司
材料员:预算员:项目经理:经理:。

请购申请单(采购申请表)

请购申请单(采购申请表)

申请部门经理序号产品名称技术规格机械图号/电气型号品牌物料新编码数量单位需求日期123依次下推…项目优先级请购申请人副总工签字总工签字分公司审批日期日期申请部门申请理由执行部门销售/项目发起人请购部门经理/负责人/项目负责人签字采购对象□设备整套 备货 □生产用料 □售后用料 □研发用料□ 销售用料 □低值易耗品□其他物品 □分公司用料项目名称请购申请单编号: 日期: 年 月 日请购部门意见库房主管意见审核签字1. 批量备货,需要总经理批复。

2. 销售部的请购,均需各销售部经理批复。

3.机械部的请购均需部门经理或单独项目经理批复。

4.软件部请购,均需总工或项目5,库房、车间请购,均需车间主管批复。

重要批量或金额较大的(超5000元为金额较大)需要副总工或总工批复。

6. 销售支持部,智能卡部、自动控制部、等其副总经理签字审批总原则7.分公司均需分公司经理批复采购。

8 。

采购部采购员需要求请购申请人,按此表格填写请购申请单。

9. 所有解释权为采购。

执行过程中有问题时再沟通协商。

10. 签字处为或的是只要有人签字即可.或者审批人邮件确认,并在电子表格签字。

审批人最好在电子表单签字确认后,发给采购部采购人员等相关人员,并邮件抄送采购部张志东。

11. 执行过程中有任何问题,请电话或当面与张志东沟通。

总经理签字附件名称附件名称1附件名称2附件名称3依次下推…复。

4.软件部请购,均需总工或项目持部,智能卡部、自动控制部、等其。

执行过程中有问题时再沟通协商。

采购部采购人员等相关人员,并邮件。

采购批发费用申请表格模板

采购批发费用申请表格模板

采购批发费用申请表格模板
以下是一个采购批发费用申请表格的模板:
采购批发费用申请表格
申请单位:
申请日期:
填表人:
申请人:
费用明细:
序号费用项目费用金额(元)备注
申请理由:
(请具体说明为什么需要采购批发,并列出所需采购的物品及数量)
预计采购时间:
(请填写预计的采购时间)
预计费用总额:
(请将上方费用明细中的费用金额相加,填写预计费用总额)
费用申请人意见:
(费用申请人在此处签字确认)
部门主管审批意见:
(部门主管在此处签字审批)
财务部门审批:
(财务部门在此处签字审批)
备注:
(如有其他需要补充说明的内容,请在此处填写)
请将填写完整的申请表格提交给相关部门进行审批和处理。

采购申请表、填写说明及采购流程图

采购申请表、填写说明及采购流程图

采购申请表
申请部门:申请日期:年月日采购周期:天品名规格数量库存估价发票
用途:
申请人:部门意见:采购员:
CEO:
采购申请表
申请部门:申请日期:年月日采购周期:天品名规格数量库存估价发票
用途:
申请人:部门意见:采购员:
CEO:
填写说明
1.采购周期为根据生产计划,给予采购部采购的最短到货时间,一般应大于5天,特殊情况除外(需对相关部门说明原因)。

2.库存数量为申请人经仓库查询,没有库存或库存不足后填写,一般为无。

3.发票情况为采购员根据购买商家填写。

4.规格,由申请人填写,为产品购买时需要提交给商家的全部产品规格信息,产品规格说明不全或者有误,导致延误了采购时间或者购回的物品不符合要求的,由申请人负责。

5.用途:实际使用的位置,和什么工件配合等,需要填写详细以备查询。

6.关于签字的说明:
当采购的物品比较急需要在当地购买的,需要本人找总经理签字。

其他情况交给采购集中交总经理签字。

财务签字:没有发票时才需要财务签字
采购作业流程
各部门需要物料一律先去仓库领料,如无库存,按照以下流程申请外购:
采购作业流程
流程图备注
当地购买的或金额巨大的需要申请人本人提交总经理
没有发票时
此环节将单据交给采购部
NG
OK
A:采购申请表
B:主管签字
C:采购员估价
(发票情况)
D:CEO(选)
E:财务
F:办理采购
G:检验
H:入库。

采购申请表(完整版)

采购申请表(完整版)
5
设计图纸指定厂商按图加工并经公司技术主管部门审核认可的产品。
6
抢险救灾及生产应急产品。
7
经物资贸易部会议集体研究认定为单一来源的产品。
事由说明:
公司需求产品,需要从此公司采购商品,具体用来作什么不知道,反映买就是了
申请单位意见
供应部门意见:
(部门公章)
经办人: 年 月 日
技术或相关部门意见:
(部门公章)
经办人: 年 月 日
单位(企业)意见:
(单位公章)
经办人: 年 月 日
公司主管部门意见
(签署意见):
(单位公章)
经办人: 年 月 日
注:在单一来源采购相应理由中√;并在事由项中加以说明;申报时提供相关证明材料;本表一式三,公司主管部门一份、物资贸易部商务科一份、申请单位保留一份。
采购申请(审批)表
申请单位
Xxx公司采购部门
联系人
联系人1
联系典花
15503
来源产品
产品1
数 量
10
估算金额
3321109
资金来源
家里有矿
供应商
Xxx供应公司
符合单一来源
采购的理由
1
主机厂配套产品、无其他替代产品。
2
独家生产专利产品、具有专利证书。
3
受国家或地区管控的物资。
4
公司专题会议决定厂商的产品。

采购申请表格模板(11页)

采购申请表格模板(11页)

采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门:请填写申请采购的部门名称2. 申请人:请填写申请人的姓名3. 申请日期:请填写申请的日期4. 采购目的:请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称:请填写需要采购的物品名称2. 规格型号:请填写物品的规格和型号3. 单位:请填写物品的单位(如:个、台、套等)4. 数量:请填写需要采购的物品数量5. 单价:请填写物品的单价6. 总价:请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源:请填写预算的来源(如:部门预算、项目预算等)2. 预算金额:请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围:请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称:请填写供应商的名称2. 供应商地址:请填写供应商的地址3. 联系人:请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话:请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱:请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请:请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批:采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价:根据采购金额和物品特点,采购部门将进行招标或询价4. 签订合同:与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收:供应商按照合同约定发货,采购部门进行验收6. 结算付款:验收合格后,进行结算和付款八、审批流程1. 初审:采购部门对申请进行初步审核,确保申请内容完整、准确2. 审批:相关部门领导对申请进行审批,确保采购符合预算和需求3. 复核:财务部门对采购申请进行复核,确保预算使用合理4. 批准:最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格:请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单:请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件:如有其他相关文件,请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误,如有变动,请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请,以免影响采购进度3. 如有疑问,请及时与采购部门联系,我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求:如有特殊要求,例如环保标准、特定品牌等,请在此处注明。

单一来源采购申请表

单一来源采购申请表
单一来源采购申请表
申请日期: 年 月 日
项目名称
经费来源
采购物品名称
预算金额
台件数
单台参
考价格
使用单位
联系电话
生产厂家
推荐供应商
拟申请的
单一来源类型
单一品牌 □ 单一供应商 □
采用单一来源采购理由
供应商情况介绍
项目负责人
意见
签字:
年 月 日
部门负责人
意见
签字:
年 月 日
归口管理部门意见
签字:
年 月 日
公司主管领导意 见
签字:
年 月 日
注:此表一式两份。要求详细说明采用单一来源采购方式的理由和推荐的供应商符合采购要求的技术条件、资质情况、从业人员等。
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