ISO9002全套表格(DOC格式)
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)42

本辦法由經理室制定,由相關單位配合執行.
4.定義: (無)
5.內容:
5.1流程:
流程
責任者
說明
表單
1.
2.
3.
4.業務業務業務業務客戶圖面或樣品
訂
訂單變
單
更記錄
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
類別
頁次
程序書
2/2
5.2說明:
5.2.1客戶提供圖面或樣品給業務.
5.2.2受訂(簽約)審查:
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)42
部门:xxx
时间:xxx
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文件編號
SQ2─03100
類別
程序書
版次
1.1
文件名稱
訂單審查辦法
頁次
1/2
1.目的:
確保合約及訂單均能符合雙方所需.
2.范圍:
客戶訂單合約之審核,確認,答覆,變更管制之作業與協調均屬之.
5.2.4.2若交期提前(客戶要求)或延誤﹐應電話或傳真與客戶協商﹐同意後並記錄于相應的訂單上.
5.2.5審查記錄予以保存.
經理室依據客戶訂單的實際內容﹐數量及交貨期等審查﹐並在訂單上簽名或蓋
章(若有問題及時由經理室同客戶登清並以書面存檔)核准後,並影印適當份數分
發給生管部及相關部門.
5.2.3訂單通知:
由生管部開出工作指示單(SQ4-03101)給現場組長﹐安排生產.
5.2.4訂單變更:
5.2.4.1訂單內容變更時﹐不論是客戶通知變更或是我方主動提出要求﹐則由經理室在相應訂單上做批注說明﹐修改相關資料﹐在訂單上標明並通知生管部開立新的工作指示單﹐交由現場組長變更新的排程.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)47

5.2.3倉管人員每月提供客戶供應品庫存表(SQ4-15204),供客戶參考.
5.2.3客戶供應品若有遺失,損壞或不適用,應以記錄及傳真方式通知客戶,協商處理方式,未經客戶同意,不得自行另購補充品或替代品.
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
2.范圍:
凡本公司應予鑒別或追溯之進料,在制品或成品均屬之.
3.權責:
本辦法由生管部制定,相關部門配合執行.
4.定義:
4.1鑒別:鑒定辯別進料,半成品或成品.
4.2追溯性:追溯成品的相關生產記錄.
5.內容:
5.1流程:無
5.2說明:
5.2.1進料,制程與成品之標示.
5.2.1.1要求廠商進料時于包裝注明來源及規格,如未注明時,應由倉管人員依據購貨單(SQ4-06101)或Packing List逐一核對后,作標示來源及規格.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)47
部门:xxx
时间:xxx
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文件編號
SQ2─08100
類別
程序書
版次
1.1
文件名稱
產品鑒別與追溯管理辦法
頁次Leabharlann 1/21.目的:使本公司有一套有系統的鑒別,追溯方法便于必要時能迅速得知相關資訊及防止物品的誤用.
5.2.1.2廠內制程時,半成品應使用紙條或標示牌.
5.2.1.3成品之標示:應按照包裝箱/袋上的標示或使用標示牌標示.
5.2.2產品如需要追溯時:
生管應依客戶提供的資料追溯制程及檢驗記錄:
核准
主辦
制定日期:年月日
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)81

核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
2.4汪意口罩有無松緊邊,如有應停机通知技術人員修理.
2.5超音波Байду номын сангаас壓牢,壓正,不可有壓穿的現象.
3裁斷机:
3.1清理机台及墊板油污.
3.2加潤滑油.
3.3裁斷要正确,兩邊要對稱.
4.印刷:
4.1清理机台.
4.2應汪意油墨与稀釋劑的配比濃度為1:1.
4.3印刷要清晰,油墨不可外溢.
4.4印刷的位置要正确.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)81
部门:xxx
时间:xxx
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文件編號
SQ3 - 09213
類別
說明書
版次
文件名稱
高級杯狀口罩(過濾型)制程標准作業守則
1.0
1.制棉:
1.1清洁軋針机灰塵.
1.2軋針机邊棉屑要清除干淨.
1.3烘箱灰塵及鐵网上燒焦棉粒要清洁干淨.
1.4各軸承要加潤滑油.
1.5開机時汪意磅秤的重量比例是否正确【(原棉2000g±20g)+(熱融棉700g〜850g)】.
1.6烘箱溫度為50℃~70℃.
2.成型机:
2.1清理机台油污.
2.2內外模溫度:上模:125℃~145℃,下模:140℃~155℃.
2.3融吹不織布成型模溫度:上模:50℃~60℃,下模: 0℃.
5.貼鋁片:
5.1先清洁墊板及周圍.
5.2工作前先清洁雙手(組長必須檢查).
5.3汪意熱熔膠熔化后方可貼上.
5.4對准兩點貼鋁片.
5.5不可有溢膠.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)76

5.產品不能有油污.
6.嚴禁腳踩產品或坐在產品上.
7.包裝要平整美觀,型號不可有錯,袋与制品要相等,箱袋也要符合,打包要方正結實.
8.每人保管工具遺失個人負責賠嘗.
9.產品線頭要修剪干淨.
10.裁剪發現有布料臟或紋路不良時,予以去除.
11.各型號數量不足需補料時,移至反工獨立班專責處理.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)76
部门:xxx
时间:xxx
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文件編號
SQ3-09208
類別
說明書
版次ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文件名稱
戶外椅套制程標准作業守則
1.0
1.裁剪要注意:
1.1型號.
1.2裁剪圖.
1.3數量不可弄錯.
2.注意斷線,發現時應立即縫補.
3.品管加強注意是否有跳針現象,發現時必須予以補縫.
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)52

10102).
5.2.8包裝:生管部依SOP進行包裝作業.
5.2.9成品檢驗:
5.2.9.1生管部于包裝完成後作待驗標示﹐通知品管進行成品檢驗﹐檢驗後掛牌﹐
以示已檢驗.
5.2.9.2首件檢驗:每生產一種新產品前﹐生管應會同品管進行首件檢驗﹐檢驗的依
SOP
樣品
SOP
產品規格卡或樣品
儲存與保存
管制辦法
樣品或產品
規格卡
交貨管制辦
法,不合格產
品管制辦法
驗收單
收貨檢驗表
原物料收
發登記表
領料單
生產日報表
制程檢驗
日報表
生產日報表
成品檢
驗日報表
成品保証單及成品檢驗報表(或客戶要求之表單)
送貨單
類別
檢驗與測試管制辦法
頁次
程序書
3/4
5.2說明:
5.2.1進料接收
5.2.1.1生管要求協力廠商依購貨單規定期限及明細交貨至倉庫指定區域內,並依規定隨送貨單,交倉管核對是否相等而于材料驗收單上簽收,並作待驗標示.
5.2.1.2倉管點收后,將驗收單由品管部門按檢驗規范進行檢測,合格者才能入庫.
5.2.2進料檢驗:
5.2.2.1因緊急生產需要,應檢測而來不及檢測進料,品管可先予放行,但須依檢驗與測試管制辦法及特采辦法處理.
5.2.3入庫:倉管依據儲存與保存管制辦法將合格之物料擺放指定位置.
5.2.4領料:
5.2.4.1生管部開具之領料單到倉庫.
5.2.4.2由現場人員到倉庫領料至生產.
5.2.5生產:生管部按周生產計劃排程生產.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)77

部门:xxx
时间:xxx
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文件編號
SQ3 - 09209
類別
說明書
版次
文件名稱
杯狀口罩(防塵型)制程標准作業机灰塵.
1.2軋針机邊棉屑要清除干淨.
1.3烘箱灰塵及鐵网上燒焦棉粒要清洁干淨.
1.4各軸承要加潤滑油.
1.5開机時汪意磅秤的重量比例是否正确【(原棉2000g±20g)+(熱融棉570g〜600g)】.
1.6烘箱溫度為135℃~145℃.
2.成型机:
2.1清理机台油污.
2.2檢查溫度:上模:210℃~225℃,下模:225℃~240℃.
2.3汪意口罩有無松緊邊,如有應停机通知技術人員修理.
3裁斷机:
3.1清理机台及墊板油污.
3.2加潤滑油.
3.3裁斷要正确,兩邊要對稱.
4.貼鋁片:
5.1先清洁墊板及周圍.
5.2工作前先清洁雙手(組長必須檢查).
5.3注意熱熔膠熔化后方可貼上.
5.4對准兩點貼鋁片.
5.5不可有溢膠.
6.釘帶:
6.1先清洁机台及周圍.
6.2工作前雙手要清洗(組長必須檢查).
6.3釘帶位置要正确.
6.4不要釘偏.
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
【专业文档】iso9002表格集锦(doc 85页).doc

发文登记表编号:CBEA/QF4.2.3-01 序号:收文(资料)登记表编号:CBEA/QF4.2.3-02 序号:文件发放清单编号:CBEA/QF4.2.3-03 序号:记录:受控文件(资料)清单编号:CBEA/QF4.2.3-04 序号:记录:文件更改申请表编号:CBEA/QF4.2.3-05 序号:文件更改通知单编号:CBEA/QF4.2.3-06 序号:作废文件回收及销毁登记表编号:CBEA/QF4.2.3-07 序号:记录:借阅文件档案登记表编号:CBEA/QF4.2.3-08 序号:记录:质量记录移交表编号:CBEA/QF4.2.4-01 序号:质量记录借阅登记表编号:CBEA/QF4.2.4-02 序号:记录:质量记录处理审批表编号:CBEA/QF4.2.4-03 序号:编制:批准:日期:质量记录清单编号:CBEA/QF4.2.4-04 序号:记录:管理评审计划编号:CBEA/QF5.6-01 序号:签到表编号:CBEA/QF5.6-02 序号:注:本表适用于各类会议(如管理评审会,内审首、末次会议、质量、安全例会等)和各类培训签到。
管理评审会议记录编号:CBEA/QF5.6-03 序号:第次管理评审报告编号:CBEA/QF5.6-04 序号:管理评审改进措施及验证表编号:CBEA/QF5.6-05 序号:()年度部门/分公司职工培训需求计划表编号:CBEA/QF6.2-01 序号:()年度公司职工培训计划表编号:CBEA/QF6.2-02 序号:人员培训记录编号:CBEA/QF6.2-03 序号:单位部门:记录:人员培训记录编号:CBEA/QF6.2-04 序号:单位部门:记录:` 培训记录表编号:CBEA/QF6.2-05 序号:单位部门:记录:项目质量计划会签/审批表编号:CBEA/QF7.1-01序号:制表:年月日现场勘察记录编号:CBEA/QF7.2-02序号:标书/合同评审记录表编号:CBEA/QF7.2-03 序号:记录:日期:年月日投标项目资料证书使用登记表编号:CBEA/QF7.2-04 序号:记录:年月日合同登记表编号:CBEA/QF7.2-06 序号:记录:年月日合同修订记录编号:CBEA/QF7.2-07 序号:供货方评审表编号:CBEA/QF7.4-01 序号:机械设备日常例保、维修、运转记录表编号:CBEA/QF6.3-02 序号:施工合同交底表编号:CBEA/QF7.2-05 序号:合格供货方名录编号:CBEA/QF7.4-02序号:材料员:年月日工程分包方评审表编号:CBEA/QF7.4-04序号:合格工程分包方名录编号:CBEA/QF7.4-05序号:项目质量员:年月日回访记录编号:CBEA/QF7.5-06序号:产品紧急放行审批表编号:CBEA/QF7.4.1-01序号:合格供货方考核表编号:CBEA/QF7.4-09序号:合格分包方考核表编号:CBEA/QF7.4-10序号:一级技术交底记录表编号:CBEA/QF7.5-01 序号:二级技术交底记录表编号:CBEA/QF7.5-02序号:样板设置确认记录编号:CBEA/QF7.5-03 序号:砼配合比、坍落度抽查记录编号:CBEA/QF7.5-04 日期:年月日序号:项目部(半月)质量、安全文明施工活动记录编号:CBEA/QF7.5-05 年月日序号:记录:用户回访质量问题处理意见编号:CBEA/QF7.5-07序号:工程例外转序审批表编号:CBEA/QF7.5-08序号:()年度工程回访计划表编号:CBEA/QF7.5-09()分公司序号:编制:审批:房屋建筑工程质量保修书编号:CBEA/QF7.5-10序号:发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全程)签定工程质量保修书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
原内容:
与原内容不同处:
评审部门
主持人: 记录人: 年 月 日
修订评审意见
经营部(科): 年 月 日
领导审批
审批: 年 月 日
备注
供货方评审表
编号:CBEA/QF7.4-01 序号:
供货方名称
负责人
地址
电话
经营范围
资质等级
营业执照
资信等级
供货业绩
材料员: 年 月 日
质保体系
材料员: 年 月 日
编制人:
年 月 日
审核人:
年 月 日
批准人:
年 月 日
签到表
编号:CBEA/QF5.6-02 序号:
部门/单位
职务/岗位
签名
部门/单位
职务/岗位
签名
注:本表适用于各类会议(如管理评审会,内审首、末次会议、质量、安全例会等)和各类培训签到。
管理评审会议记录
编号:CBEA/QF5.6-03 序号:
时 间
性别
出生
年月
职称
职务
(工种)
原有文化程度
现有文化程度
技术
等级
参加工作年月
岗位工作年月
培 训 记 录
培训时间
培训方式
培训内容
考试/考核结果
发证记录
备注
单位部门: 记录:
`培训记录表
编号:CBEA/QF6.2-05 序号:
培训班名称
专业/工种
培训地点
培训形式
培训起止时间
课时
培训人
受培人员名单
培训内容:
评价方式:
2、一旦检验或试验不合格,由报告进行处置。
经办人:
年 月 日
审批意见:
分公司技术负责人:
年 月 日
标识记录:
项目部签字:
年 月 日
( )年度工程回访计划表
编号:CBEA/QF7.5-09 ( )分公司 序号:
建设单位
工程名称
开工日期
交工日期
回访日期
编制: 审批:
房屋建筑工程质量保修书
编号:CBEA/QF7.5-10 序号:
序号
文件名称
文件编号
发布日期
批准人
更改
状态
备注
记录:
文件更改申请表
编号:CBEA/QF4.2.3-05 序号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
申请人: 年 月 日
更改前内容
更改后内容
更改人: 年 月 日
更改审核意见:
审核人: 年 月 日
批准:
批准人: 年 月 日
备注:
文件更改通知单
编号:CBEA/QF4.2.3-06 序号:
评审目的
评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、持续改进各个过程,达到顾客满意。
评审时间
评审形式及地点
评审内容
评审参加部门及人员:
评审准备工作:
总经理:
副总经理:
管理者代表:
内部审核组:
经营部:
工程部:
安设部:
办公室:
各分公司:
请以上单位与人员于 年 月 日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总,重点是体系运行中存在问题和改进意见。
未完成
存在问题及不合格情况简述:
材料员: 年 月 日
项目部评定意见:
项目经理: 年 月 日
安全设备科意见:
年 月 日
分公司经理批示:
年 月 日
合格分包方考核表
编号:CBEA/QF7.4-10 序号:
分包方名称
负责人
地址
电话
工程名称
使用部门
分包内容
承包方式
考核内容
管理素质
技术素质
施工质量
完成日期
考核
结果
编号:CBEA/QF6.2-02 序号:
序号
培训内容
培训
对象
培训
目的
培训
课时
培训
方法
培训
人数
培训
日期
编制
批准
人员培训记录
编号:CBEA/QF6.2-03 序号:
序号
姓名
性别
出生年月
工种
岗位
培 训 记 录
发证记录
内容
方式
时间
结果
单位部门: 记录:
人员培训记录
编号:CBEA/QF6.2-04 序号:
姓名
地 点
主持人
记录人
参加人员:
评审内容:
评审小结:
第次管理评审报告
编号:CBEA/QF5.6-04 序号:
管理评审结论:
需改进的项目:
改 进 计 划
项目
责任人
时间要求
配合部门
验证人
备注
总经理
批准
年 月 日
管理者
代表审核
年 月 日
编制人
年 月 日
管理评审改进措施及验证表
编号:CBEA/QF5.6-05 序号:
序号
供货方名称
负责人
电话
地址
有效期限
备注
审批意见
分公司经理: 年 月 日
材料员: 年 月 日
工程分包方评审表
编号:CBEA/QF7.4-04序号:
分包方名称
负责人
地址
电话
经营范围
资质等级
营业执照
资信等级
技术负责人
专业职称
证书编号
类似
工程
施工
业绩
项目质量员: 年 月 日
质保
体系
项目质量员: 年 月 日
文件(资料)
名 称
份数
收文编号
常建安( )字第 号
原文编号
收文日期
年 月 日
原文日期
年 月 日
收件人
密级
领
导
批
示
承
办
情
况
存档
记录
文件发放清单
编号:CBEA/QF4.2.3-03 序号:
序号
文件名称
文件编号
控制
状态
收文部门
收文签名
发放
日期
备注
记录:
受控文件(资料)清单
编号:CBEA/QF4.2.3-04 序号:
发包单位
建设单位
设计单位
投标项目部
项目负责人
联系地点
联系电话
项目简况
投标使用资料证件记录
法人委托书(复印件/原件)编号:
营业执照(复印件/原件)编号:
资质证书(复印件/原件)编号:
部门审核
经营科(部):
领导批准
公司(分公司)经理:
备注
记录: 年 月 日
合同登记表
编号:CBEA/QF7.2-06 序号:
建设单位
工程项目
施工单位
交工时间
用户提出的主要问题及要求:
记录人: 年 月 日
研究处理意见:
工程科: 年 月 日
批准人: 年 月 日
实施结果验证和评价:
顾客: 年 月 日
工程例外转序审批表
编号:CBEA/QF7.5-08 序号:
工程名称
施工部门
工序名称
转序部位
事由:
申请人: 年 月 日
可追溯程序:
1、待检验或试验合格后,由将合格凭证或送交
图纸依据
工程地点
建设规模
工程项目
平面示意图
勘察内容
经营科(部): 年 月 日
勘察部门签章
工程科(部)勘察人签字: 年 月 日
标书/合同评审记录表
编号:CBEA/QF7.2-03 序号:
工程名称
建设单位
工程地点
联系电话
工程类别
估计造价
工程概况:
部门
评审内容
评 审 意 见
签名
日期
经营部/科
基本条款是否合理、明确?顾客资金是否到位及资信程度
项目部技术负责人
二级技术交底记录表
编号:CBEA/QF7.5-02 序号:
工程名称
分项工程名称
施工班组
交底日期
交底内容:
项目技术负责人(施工员)
接收人
样板设置确认记录
编号:CBEA/QF7.5-03 序号:
工程名称
样板内容
设置位置
施工操作工艺及质量要求:
项目部技术负责人:
施工班组
操作人
施工情况:
施工日期: 年 月 日----- 月 日 时
培训效果:
签名: 年 月 日
单位部门: 记录:
项目质量计划会签/审批表
编号:CBEA/QF7.1-01 序号:
工程名称
工程地点
工程类型
参加审核部门及人员
会签意见
部门
姓名
日期
审核意见:
批准人:
年 月 日
备注:
制表: 年 月 日
现场勘察记录
编号:CBEA/QF7.2-02 序号:
工程名称
建设单位
施工单位
更改文件
名 称
更改原文件编号
申请更改部门
更改部门
更改状态
更改日期
更
改
内
容
文件修改人: 年 月 日
更改页码
更改条款
更改性质
通知发放
部 门
文件(页次)收发记录
收文签字
发放时间
备注
批准人
日期
作废文件回收及销毁登记表
编号:CBEA/QF4.2.3-07 序号:
序号
文件名称
文件编号