内部审计年度个人总结范文

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内部审计个人年终工作总结范文6篇

内部审计个人年终工作总结范文6篇

内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导:在过去的一年中,我作为内部审计团队的一员,积极参与了公司的内部审计工作。

通过不断的努力和学习,我不仅在业务能力上有所提升,还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。

以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。

一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性,以及评估和改进公司的内部控制体系。

在过去的一年中,我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。

二、主要工作内容1. 参与年度财务审计:我对公司的年度财务报告进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保了财务报告的准确性。

同时,我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查,确保其合规性和合理性。

2. 专项审计:根据公司的需求,我还参与了多个专项审计项目,包括收入确认、成本控制、关联方交易等。

在专项审计中,我深入分析了公司的业务流程和内部控制,发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。

3. 后续审计跟踪:对于在审计中发现的问题,我积极参与了后续的审计跟踪工作。

通过跟踪审计,我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施,并实现了持续改进。

三、工作成果与亮点在过去的一年中,我取得了以下工作成果和亮点:1. 提高了审计效率:通过优化审计流程和方法,我提高了审计效率,减少了审计时间。

同时,我还积极应用信息技术手段,实现了审计工作的信息化和自动化。

2. 发现了潜在风险:在专项审计中,我发现了一些潜在的风险点,如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。

这些发现为公司提供了改进的机会,避免了可能的经济损失。

3. 促进了公司内部控制体系的完善:通过年度财务审计和专项审计,我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。

目前,公司的内部控制体系已经更加健全和完善。

四、经验教训与改进措施在工作中,我也遇到了一些挑战和困难。

首先,由于审计工作的复杂性和多样性,我需要不断学习和更新自己的专业知识。

内部审计个人年度总结范文6篇

内部审计个人年度总结范文6篇

内部审计个人年度总结范文6篇内部审计个人年度总结范文 1*公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。

年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。

2.存货项目审计:(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。

3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况。

经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。

内部审计个人总结最新5篇

内部审计个人总结最新5篇

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内部审计年度个人总结范文(五篇)

内部审计年度个人总结范文(五篇)

内部审计年度个人总结范文一、工作概述在过去的一年内,我在公司内部审计部门担任审计师一职,全面负责公司内部审计工作。

通过对公司各个部门的审计,我对公司的运营情况有了深入的了解,并提出了一系列的改进意见。

下面是我对过去一年的工作进行全面总结和总结。

二、工作成果1. 完成了年度审计计划。

我根据公司的风险扫描和审计需求,制定了年度审计计划,并在年度审计计划执行过程中,及时调整和安排了资源,确保了全部的审计工作能够按时完成。

2. 完成了公司各个部门的审计。

在过去一年里,我按照公司审计标准和要求,对公司的各个部门进行了全面的审计。

通过审计,我发现了一些存在的风险和问题,并提出了相应的改进意见和建议。

3. 提出了改进意见。

在过去一年里,我向公司的管理层递交了多份审计报告,详细列出了各个部门存在的问题,并提出了相应的改进意见。

这些改进意见被公司的管理层高度重视,并在接下来的工作中得到了有力的推进。

4. 实施了审计后跟踪。

审计后跟踪是我在过去一年内的一个重要工作内容。

我对之前提出的改进意见进行了跟踪,并及时向管理层反馈了改进的情况。

通过审计后的跟踪,我发现了一些改进措施的不足之处,并及时采取了相应的措施予以改进。

三、工作经验1. 全面了解公司运营情况。

通过对公司各个部门的审计,我对公司的运营情况有了深入的了解,包括公司的组织结构、管理制度、经营状况等方面的情况。

这使我能够更好地把握审计的重点和方向。

2. 熟练掌握审计方法和技巧。

通过对公司的审计工作,我熟练掌握了一系列的审计方法和技巧,如风险评估、数据分析、现场检查等。

这些方法和技巧的灵活运用,提高了审计的效率和准确性。

3. 团队协作能力。

在过去一年里,我参与了多个审计项目,并与团队成员紧密合作,共同完成了审计任务。

通过与团队成员的沟通和协同,我提高了自己的团队合作能力,并学会了如何与团队成员协调和合作。

4. 分析和解决问题的能力。

在审计工作中,我经常需要分析和解决各种问题。

内部审计个人工作总结范文5篇

内部审计个人工作总结范文5篇

内部审计个人工作总结范文5篇内部审计是“外部审计”的对称。

由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。

目的是评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现其目标。

下面是小编为大家整理的关于内部审计个人工作总结范文,希望对您有所帮助!内部审计个人工作总结范文120__年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。

我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务,建立了良好的内部审计环境。

2、加强对具体项目的审计工作。

我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查,每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查,每半年对全部工程项目都要检查一次,针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。

要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查,采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法,将审计监督的关口前移,及时发现存在的弊端,把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、项目上普遍存在的问题及整改措施(一)审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一,有的仍然以手工帐为主,要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号,分工程项目装订以便查账、审计,同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。

3、会计凭证摘要有的过于简单,叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

内部审计个人年终总结模板6篇

内部审计个人年终总结模板6篇

内部审计个人年终总结模板6篇第1篇示例:内部审计个人年终总结一、总结回顾在过去的一年里,作为公司内部审计部门的一员,我经历了许多挑战和收获。

通过对公司内部各项制度和流程的审计工作,我在不断地学习和提升自己的专业能力的过程中,取得了一定的成绩。

回顾过去的工作,我对自己的表现感到满意,同时也意识到在未来的工作中还有很多需要改进和提高的地方。

二、工作成果在本年度的内部审计工作中,我主持了多个审计项目,包括财务制度审计、公司资产管理审计、风险管理审计等。

通过对公司各个部门和业务流程的审计,我发现了一些存在的问题和风险,并提出了相应的改进建议。

在一些重要项目中,我能够准确把握关键风险点,为公司的决策提供了有力的支持。

我还参与了公司内部培训工作,为其他部门的员工提供了相关的培训和指导。

通过与其他部门的合作,我得到了更深入的了解,也为自己的职业发展打下了坚实的基础。

三、发展规划在未来的工作中,我将继续努力提高自己的审计专业水平,不断学习和积累经验。

我计划参加相关的行业培训和证书考试,提高自己的专业认可度和竞争力。

我也会积极主动地与公司其他部门合作,加强沟通和交流,更好地为公司的发展贡献自己的力量。

在职业发展方面,我会定期进行自我评估,总结经验和教训,及时调整工作计划和目标。

我也会保持积极进取的态度,拓展自己的职业领域和视野,争取在未来的工作中有更大的发展空间。

四、工作心得通过一年的内部审计工作,我深刻体会到了专业知识和实践经验的重要性。

只有不断提升自己的专业能力和素质,才能适应公司的快速发展和变革。

我也意识到,要想在内部审计领域取得成功,需要不断学习和进步,勇于面对挑战和困难,善于总结经验和教训。

只有这样,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

五、总结我在本年度的内部审计工作中取得了一定的成绩,也积累了一些经验和教训。

在未来的工作中,我将继续努力提高自己的专业水平和综合素质,为公司的发展和壮大做出更大的贡献。

同时也希望能够得到公司领导和同事们的支持和认可,在共同努力下实现个人的职业梦想和公司的战略目标。

内部审计个人工作总结5篇

内部审计个人工作总结5篇

内部审计个人工作总结5篇第1篇示例:近一年来,我在公司内部审计部门工作,负责对公司内部控制制度进行审计,发现问题并提出改进建议。

在这一年的工作中,我深刻体会到了内部审计的重要性和复杂性,也积累了丰富的经验和经验。

在此,我对这一年的工作进行总结,希望能够让自己在未来的工作中更好地发挥作用。

我认为内部审计的核心工作是发现问题并提出解决方案。

在审计过程中,通过对公司各项业务活动的深入了解和全面分析,我发现了一些存在的问题,比如在一些部门内部存在权力过于集中,导致审批流程不合理,容易产生腐败问题;还有一些部门内部控制制度不够健全,容易出现内部舞弊行为。

针对这些问题,我提出了改进建议,比如建立更加完善的内部控制制度,强化部门间的协作和监督机制,加强对员工的培训和监督等。

通过这些改进建议的实施,我相信公司的内部管理水平将得到很大的提升。

内部审计工作需要不断学习和提升。

在这一年的工作中,我深刻感受到了内部审计这一领域的变化和更新速度之快。

由于公司的业务活动、法规政策等都在不断变化,所以我需要不断学习新知识,更新审计技能,才能更好地适应工作需要。

我积极参加各类内部审计培训和课程,提高自己的专业水平和能力。

我还坚持在工作之余阅读相关的专业书籍和论文,不断积累知识和经验,以便更好地应对未来的工作挑战。

我认为内部审计工作需要保持独立性和客观性。

作为内部审计人员,我们需要在工作中保持客观公正的态度,不受任何利益和压力的干扰,只有这样才能发现问题并提出解决方案。

在这一年的工作中,我积极与各个部门的同事合作,建立了良好的沟通和合作关系,同时也保持了审计工作的独立性和客观性。

在审计过程中,我始终坚持严格遵守相关的规章制度,保证审计结果的客观真实性和公正性。

我对于在公司内部审计部门的工作经验收获颇丰。

通过这一年的工作,我不仅提高了审计技能和专业水平,还提升了沟通能力和团队合作意识。

在未来的工作中,我会继续努力学习和提升自己,不断完善自己的工作技能,为公司的发展和提升做出更大的贡献。

内部审计个人年终总结模板7篇

内部审计个人年终总结模板7篇

内部审计个人年终总结模板7篇第1篇示例:内部审计个人年终总结模板尊敬的领导:值此年终,我谨对本年度内部审计工作进行总结,并提出个人的工作计划和目标,希望领导能给予指导和支持。

一、年度工作总结本年度,我所负责的内部审计工作一直保持着高效、严谨和专业的态度。

以下是我个人的年度工作总结:1. 完成了所有定期内部审计的工作任务,包括财务审计、运营审计、风险管理审计等。

并且及时发现了一些潜在的问题,提出了改进意见,为公司经营和管理提供了有力的支持。

2. 参与了几起重要的内部调查工作,对公司内部违规行为进行了深入的分析和调查,为公司的合规经营和风险控制提供了重要的参考和建议。

3. 积极参与了公司内部审计培训,并取得了相关资格证书。

不断提升自己的内部审计专业技能,为今后的工作奠定了更坚实的基础。

4. 与其他部门的沟通和协作能力得到了进一步的提升,能够更好地与各部门协调工作,为公司的整体利益着想。

5. 个人工作态度积极,团队协作意识强,得到了上级及同事的一致好评。

二、个人不足与改进计划在本年度的工作中,我也发现了自己的一些不足之处,主要包括:1. 对于一些复杂问题的分析能力和应对能力还有待提高,需要进一步学习和提升自己的专业知识和技能。

2. 对于内部审计相关法规法律的了解不够深入,需要加强相关知识的学习,提高自己的合规意识。

3. 在工作沟通和协调方面还存在一些不足,需要更加灵活和有效地与其他部门进行沟通和协作。

为了弥补这些不足,我制定了以下改进计划:1. 继续参加内部审计和相关领域的培训,不断提升自己的专业水平和技能。

3. 自主学习和了解相关法规法律,提升自己的合规意识和风险防范能力。

三、明年工作计划和目标明年,我将继续努力,完成好本职工作的也立下了以下个人工作计划和目标:2. 全面了解并深入研究公司的业务流程和财务制度,为公司的风险控制和内部管理提供更具价值的建议和支持。

3. 积极参与公司内部业务发展规划和战略制定,为公司的发展提供更多的内部审计支持和保障。

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时光荏苒,一年的时间转瞬即逝,以下是一篇内部审计年度个人总结,文章从三方面进行了总结,接下来让我们一起看看吧!
20xx年是我院三合五统办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计五项职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》。

明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》。

进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责
1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。

为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。

2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院三合五统以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。

3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。

审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。

全年共参与审计监督人次,累计金额为:元,为学院节省资金约为元。

4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元。

5、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据
6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导提供了决策依据,确保了XX年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料。

三、真抓实干、加强监督促其他工作
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作。

强化了学院的内部管理。

2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助xxx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。

3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

4、按照学院的统一部署,院宣传统战部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了xxxxxx 审计室网站,开设了对外宣传的窗口。

以上就是/fanweN为大家提供的内部审计年度个人总结,希望大家好好利用。

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