附表2事务所出具上市公司2013年度财务报表审计报告汇总表
北京恒华伟业科技股份有限公司2013财务报表审计报告.pdf

北京恒华伟业科技股份有限公司2013年度财务报表附注北京恒华伟业科技股份有限公司2013年度财务报表审计报告目录一、审计报告二、审计报告附件1、合并资产负债表2、母公司资产负债表3、合并利润表4、母公司利润表5、合并现金流量表6、母公司现金流量表7、合并所有者权益变动表8、母公司所有者权益变动表9、财务报表附注北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层审计报告(2014)京会兴审字第04040046号北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“恒华科技”)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是恒华科技管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
上市公司 年度财务报表模板

上市公司年度财务报表模板
上市公司的年度财务报表是反映公司财务状况和经营成果的重要文件。
以下是一个简化的上市公司年度财务报表模板,包括资产负债表、利润表和现金流量表。
请注意,实际报表需要根据具体的法规和会计准则进行调整和填写。
上市公司年度财务报表
资产负债表
截至日期:[报表截至日期]
负债和股东权益
利润表
期间:[报表期间]
现金流量表
期间:[报表期间]
请注意,以上表格中的数据仅为示例,具体的填写需要根据公司的实际财务数据进行。
同时,上市公司的财务报表需要符合相关的会计准则和法规,建议在编制报表时参考当地财务会计要求。
【审计报告】集装箱公司2013年度财务审计报告范本(WORD档)

XX港太平洋国际集装箱码头XXX 2013年度财务报表审计报告VV会计师事务所目录目录页次一、审计报告1-2二、已审财务报表资产负债表3-4 利润表 5 现金流量表 6 股东权益变动表7-8 财务报表附注9-25审计报告XX港太平洋国际集装箱码头XXX董事会:我们审计了后附的XX港太平洋国际集装箱码头XXX(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
五洲松德联合会计师事务所中国注册会计师:中国 XX 中国注册会计师:2013年月日XX港太平洋国际集装箱码头XXX财务报表附注2013年度(除另有说明外,以人民币元为货币单位)一、公司简介(一)公司概况XX港太平洋国际集装箱码头XXX(以下简称“公司”或“本公司”),由XX港股份XXX和PSAXXXXX共同出资组建,于2006年11月28日成立,取得XX市工商行政管理局核发的注册号为企合津总字第018876号法人营业执照。
2013年度财务报告

2013年度财务报告一、审计报告审计报告正文审计报告大华审字[2014]005172号獐子岛集团股份有限公司全体股东:我们审计了后附的獐子岛集团股份有限公司(以下简称獐子岛公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是獐子岛公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为,獐子岛公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了獐子岛公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:中国·北京中国注册会计师:二〇一四年四月二十四日二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:獐子岛集团股份有限公司单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯2、母公司资产负债表编制单位:獐子岛集团股份有限公司单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯3、合并利润表编制单位:獐子岛集团股份有限公司单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯4、母公司利润表编制单位:獐子岛集团股份有限公司单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯5、合并现金流量表编制单位:獐子岛集团股份有限公司单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯6、母公司现金流量表编制单位:獐子岛集团股份有限公司单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯7、合并所有者权益变动表编制单位:獐子岛集团股份有限公司本期金额单位:元上年金额单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯8、母公司所有者权益变动表编制单位:獐子岛集团股份有限公司本期金额单位:元上年金额单位:元法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯三、公司基本情况1.公司历史沿革獐子岛集团股份有限公司(以下简称―公司‖或―本公司‖)系于2001年4月经辽宁省大连市人民政府大政【2001】84号文批准,由大连獐子岛渔业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。
中国工商银行股份有限公司2013年度审计报告

中国工商银行股份有限公司截至2013年12月31日止年度合并财务报表(按中国会计准则编制)合并资产负债表和资产负债表2013年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)本集团本行附注四2013年2012年2013年2012年资产:现金及存放中央银行款项 1 3,294,007 3,174,943 3,253,660 3,146,659 存放同业及其他金融机构款项 2 306,366 411,937 292,487 408,981 贵金属61,821 55,358 61,772 55,297 拆出资金 3 411,618 224,513 465,019 249,336 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4 372,556 221,671 371,698 218,850 衍生金融资产 5 25,020 14,756 23,049 13,406 买入返售款项 6 331,903 544,579 95,575 320,133 客户贷款及垫款7 9,681,415 8,583,289 9,169,446 8,168,369 可供出售金融资产8 1,000,800 920,939 916,541 861,260 持有至到期投资9 2,624,400 2,576,562 2,624,378 2,582,790 应收款项类投资10 324,488 364,715 320,407 364,232 长期股权投资11 28,515 33,284 101,423 101,979 固定资产12 135,863 110,275 100,769 93,683 在建工程13 24,841 22,604 18,221 18,623 递延所得税资产14 28,860 22,789 28,139 22,144 其他资产15 265,279 260,003 209,124 205,107资产合计18,917,752 17,542,217 18,051,708 16,830,849 刊载于第14页至第196页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
附表3上市公司2013年度内部控制审计报告记录简要情况明细表

附表3上市公司2013年度内部控制审计报告记录简要情况明细表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:附表3:上市公司2013年度内部控制审计报告简要情况明细表表3-1 沪市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷105600458时代新材2014-03-21安永华明标准无保留否106601600中国铝业2014-03-19安永华明标准无保留否107600606金丰投资2014-03-22安永华明标准无保留否108600159大龙地产2014-03-21北京兴华标准无保留否109600714金瑞矿业2014-03-22北京永拓标准无保留否110601857中国石油2014-03-21毕马威华振标准无保留否111600011华能国际2014-03-19毕马威华振标准无保留否112600724宁波富达2014-03-21大华标准无保留否113601965中国汽研2014-03-18大华标准无保留否114600446金证股份2014-03-20大华标准无保留否115600780通宝能源2014-03-20大华标准无保留否116600525长园集团2014-03-22大华标准无保留否117600223鲁商置业2014-03-18大信标准无保留否118600784鲁银投资2014-03-22大信标准无保留否119600528中铁二局2014-03-21德勤华永标准无保留否120600582天地科技2014-03-18德勤华永标准无保留否121600657信达地产2014-03-19德勤华永标准无保留否122601808中海油服2014-03-19德勤华永标准无保留否序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型非财务报告内部控制的重大缺陷123600639浦东金桥2014-03-20德勤华永标准无保留否124600741华域汽车2014-03-22德勤华永标准无保留否125601633长城汽车2014-03-22德勤华永标准无保留否126600377宁沪高速2014-03-24德勤华永标准无保留否127600483福建南纺2014-03-21福建华兴标准无保留否128600802福建水泥2014-03-18福建华兴标准无保留否129600063皖维高新2014-03-18华普天健标准无保留否130600375华菱星马2014-03-18华普天健标准无保留否131600761安徽合力2014-03-18华普天健标准无保留否132601886江河创建2014-03-18华普天健标准无保留否133600985雷鸣科化2014-03-20华普天健标准无保留否134600889南京化纤2014-03-19江苏公证天业标准无保留否135600486扬农化工2014-03-18江苏苏亚金诚标准无保留否136600135乐凯胶片2014-03-21立信标准无保留否137600618氯碱化工2014-03-21立信标准无保留否138600843上工申贝2014-03-21立信标准无保留否139600468百利电气2014-03-18立信标准无保留否140600332白云山2014-03-18立信标准无保留否141600170上海建工2014-03-19立信标准无保留否142600824益民集团2014-03-19立信标准无保留否143603167渤海轮渡2014-03-19立信标准无保留否序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型非财务报告内部控制的重大缺陷144600602仪电电子2014-03-20立信标准无保留否145600630龙头股份2014-03-22立信标准无保留否146600716凤凰股份2014-03-22立信标准无保留否147900950新城B股2014-03-18普华永道中天标准无保留否148600221海南航空2014-03-19普华永道中天标准无保留否149600508上海能源2014-03-19普华永道中天标准无保留否150601898中煤能源2014-03-19普华永道中天标准无保留否151600000浦发银行2014-03-20普华永道中天标准无保留否152600511国药股份2014-03-20普华永道中天标准无保留否153600548深高速2014-03-20普华永道中天标准无保留否154600028中国石化2014-03-24普华永道中天标准无保留否155600791京能置业2014-03-21瑞华标准无保留否156600389江山股份2014-03-18瑞华标准无保留否157600241时代万恒2014-03-20瑞华标准无保留否158600219南山铝业2014-03-20山东和信标准无保留否159600676交运股份2014-03-21上会标准无保留否160600823世茂股份2014-03-21上会标准无保留否161600651飞乐音响2014-03-19上会标准无保留否162600793ST宜纸2014-03-20四川华信带强调事项段的无保留意见否163600558大西洋2014-03-18四川华信标准无保留否序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型非财务报告内部控制的重大缺陷164600283钱江水利2014-03-19天健标准无保留否165600235民丰特纸2014-03-20天健标准无保留否166600126杭钢股份2014-03-22天健标准无保留否167601877正泰电器2014-03-22天健标准无保留否168600969郴电国际2014-03-21天职国际标准无保留否169600872中炬高新2014-03-18天职国际标准无保留否170600896中海海盛2014-03-18天职国际标准无保留否171600026中海发展2014-03-19天职国际标准无保留否172600176中国玻纤2014-03-19天职国际标准无保留否173600061中纺投资2014-03-20天职国际标准无保留否174600831广电网络2014-03-21希格玛标准无保留否175600266北京城建2014-03-18信永中和标准无保留否176600359新农开发2014-03-18信永中和标准无保留否177600583海油工程2014-03-18信永中和标准无保留否178600588用友软件2014-03-18信永中和标准无保留否179600685广船国际2014-03-18信永中和标准无保留否180600702沱牌舍得2014-03-19信永中和标准无保留否181600087*ST长油2014-03-22信永中和带强调事项段的无保留意见否182600970中材国际2014-03-22信永中和标准无保留否183600859王府井2014-03-22信永中和标准无保留否序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型非财务报告内部控制的重大缺陷184600188兖州煤业2014-03-24信永中和标准无保留否185603366日出东方2014-03-21致同标准无保留否186600017日照港2014-03-18致同标准无保留否187600258首旅酒店2014-03-18致同标准无保留否188600723首商股份2014-03-22致同标准无保留否189600980*ST北磁2014-03-18中勤万信标准无保留否190600717天津港2014-03-20中审华寅五洲标准无保留否191600858银座股份2014-03-19中天运标准无保留否192600680上海普天2014-03-22中天运标准无保留否193600844丹化科技2014-03-20中兴华标准无保留否194900939汇丽B2014-03-21众华标准无保留否195600609金杯汽车2014-03-19众华标准无保留否196600621华鑫股份2014-03-20众华标准无保留否197600850华东电脑2014-03-18众环海华标准无保留否198600391成发科技2014-03-22众环海华标准无保留否表3-2 深市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷71000612焦作万方2014-03-19安永华明标准无保留否序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型非财务报告内部控制的重大缺陷72000498山东路桥2014-03-18北京中证天通标准无保留否73000019深深宝A2014-03-18大华标准无保留否74000058深赛格2014-03-20大华标准无保留否75000619海螺型材2014-03-22大华标准无保留否76000728国元证券2014-03-18华普天健标准无保留否77000850华茂股份2014-03-20华普天健标准无保留否78000636风华高科2014-03-18立信标准无保留否79000851高鸿股份2014-03-18立信标准无保留否80000571新大洲A2014-03-20立信标准无保留否81000028国药一致2014-03-22普华永道中天标准无保留否82000488晨鸣纸业2014-03-21瑞华标准无保留否83000958*ST东热2014-03-21瑞华标准无保留否84000402金融街2014-03-20瑞华标准无保留否85000948南天信息2014-03-22瑞华标准无保留否86200152山航B2014-03-22瑞华标准无保留否87000628高新发展2014-03-21四川华信标准无保留否88000421南京中北2014-03-18天衡标准无保留否89000963华东医药2014-03-21天健标准无保留否90000428华天酒店2014-03-20天健标准无保留否91000543皖能电力2014-03-18天职国际标准无保留否92000859国风塑业2014-03-18天职国际标准无保留否序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型非财务报告内部控制的重大缺陷93000868安凯客车2014-03-18天职国际标准无保留否94000786北新建材2014-03-20天职国际标准无保留否95000024招商地产2014-03-18信永中和标准无保留否96000731四川美丰2014-03-19信永中和标准无保留否97000862银星能源2014-03-20信永中和标准无保留否98000151中成股份2014-03-22信永中和标准无保留否99000928中钢吉炭2014-03-21致同标准无保留否100000852江钻股份2014-03-24致同标准无保留否101000920南方汇通2014-03-19众环海华标准无保留否表3-3 中小企业板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷8002594比亚迪2014-03-20安永华明标准无保留否9002202 金风科技2014-03-22安永华明标准无保留否10002243通产丽星2014-03-20大华标准无保留否11002703浙江世宝2014-03-24天健标准无保留否12002530丰东股份2014-03-18众华标准无保留否表3-4 创业板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷2600027华电国际2014-03-22德勤华永标准无保留否。
我国A股上市公司2013年度审计报告意见分析

我国a股上市公司2013年度审计报告意见分析根据审计准则的要求,注册会计师应当就被审计单位财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映形成审计意见。
审计报告是注册会计师在执行审计工作的基础上,对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。
审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。
标准审计报告是指不含说明段、强调事项段、其他事项段或其他修饰性用语的无保留意见审计报告。
非标准审计报告是指带强调事项段或者其他事项段的无保留意见的审计报告和非无保留意见的审计报告。
非无保留意见报告又可分为保留意见、否定意见和无法表示意见报告。
在资本市场,公司财务报表是投资者和其他利益相关者决策的重要依据,报表信息质量影响决策的质量。
注册会计师通过发表审计意见向投资者提供公司财务报表质量的信息。
因此,分析审计报告意见类型,有助于投资者合理评价财务报告质量,促进注册会计师提高审计质量为投资者决策服务。
一、上市公司2013年审计报告意见类型描述性统计根据国泰安数据库统计,截至2014年4月30日, 2512家沪深a股上市公司公布了2013年报和审计报告。
在2512份审计报告中,标准审计报告2431份,占报告总数的96.78%;非标准审计报告81份,占报告总数的3.23%,其中带强调事项段无保留意见报告55份占2.19%,保留意见报告21份占0.836%(包括带强调事项段保留意见报告5份占0.199%),无法表示意见报告5份占0.20%,没有否定意见报告。
二、上市公司2013年出具非标准审计报告原因分析1.带强调事项段无保留意见报告原因分析。
在55份强调事项段无保留意见报告中,有29份的强调事项与持续经营能力不确定有关,占该类报告总数的52.73%,导致持续经营能力不确定的主要原因为巨额亏损、资不抵债重组不确定和停止经营等。
因重大不确定事项出具无保留意见加强调事项段报告13份,具体原因主要为经济纠纷或诉讼未决引起的不确定、应收帐款变现能力不确定、收入不确定等。
我国上市公司2013年财务报告_非无保留审计意见分析

我国上市公司2013年财务报告 非无保留审计意见分析作者:车亚飞来源:《金融经济·学术版》2014年第11期摘要:首先分析了我国上市公司2013年年报审计意见的总体情况并重点分析了非无保留意见的具体情况,其次从非无保留意见的项目来源和上市公司特征、事务所特征等方面详细分析了非无保留审计意见的分布。
研究发现,2013年上市公司财务状况和经营成果在不断改善。
同时,我国注册会计师的独立性有所提高,勇于对不符合合法性和公允性的事项发表非无保留审计意见。
关键词:上市公司;财务报表;非无保留审计意见1引言注册会计师的审计意见,一方面是对上市公司过去一个会计年度经营管理活动的综合评价,并且也是所有的财务报告使用者密切关注用以进行未来各种决策的重要信息。
另一方面,它直接关系到注册会计师审计的风险。
通过横向和纵向对比分析研究上市公司的审计意见的分布及与其相关的各种因素,不仅可以深入了解上市公司的经营状况,更有利于引导上市公司和广大投资者正确决策。
《中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告》中指出非标准审计报告,是指标准审计报告以外的其他审计报告,包括带强调事项段的无保留意见的审计报告和非无保留意见的审计报告(包括保留意见、否定意见和无法表示意见)。
审计报告的强调事项段仅用于提醒财务报表使用者关注,并不影响已发表的审计意见。
故本文将重点研究2013年非无保留意见的具体情况。
非无保留审计意见会对上市公司带来明显的负面效应,不仅会引发投资者的猜疑,也容易引起监管者的关注。
2我国上市公司2013年财务报告审计意见的总体分析截止2014年4月,共有2534家上市公司披露了会计师事务所为其出具的财务报告审计报告,其中不包括3家未如期披露2013年年报的上市公司(分别为博汇纸业、ST成城和*ST国恒)。
在2534份审计报告中,标准审计报告共计2450份,占比9669%;带强调事项段的无保留意见审计报告57份,占比225%;非无保留审计意见共计27份,占比107%。
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附表2:事务所出具上市公司2013年度财务报表审计报告汇总表
序号 会计师 事务所 标准财务报表审计报告 非标准财务报表审计报告 合
计
带强调事项段的无保留意见 带其他事项段的无保留意见 保留意见 无法
表示
意见
否定意见 小
计
1 安永华明 38 0 0 0 0 0 0 38
2 北京天圆全 5 0 0 0 0 0 0 5
3 北京兴华 35 0 0 0 0 0 0 35
4 北京永拓 13 0 0 0 0 0 0 13
5 北京中证天通 10 0 0 0 0 0 0 10
6 毕马威华振 19 0 0 1 0 0 1 20
7 大华 161 4 0 1 0 0 5 166
8 大信 94 2 0 1 1 0 4 98
9 德勤华永 40 1 0 0 0 0 1 41
10 福建华兴 24 1 0 1 0 0 2 26
11 广东正中珠江 56 1 0 0 0 0 1 57
12 华普天健 67 1 0 0 0 0 1 68
13 江苏公证天业 46 0 0 0 0 0 0 46
14 江苏苏亚金诚 9 0 0 0 0 0 0 9
15 立信 369 5 0 0 2 0 7 376
16 立信中联 3 0 0 1 0 0 1 4
17 利安达 12 3 0 1 0 0 4 16
18 普华永道中天 56 0 0 0 0 0 0 56
19 瑞华 316 14 0 4 0 0 18 334
20 山东和信 31 1 0 0 0 0 1 32
21 上会 29 0 0 0 0 0 0 29
22 四川华信 26 0 0 0 0 0 0 26
23 天衡 46 0 0 0 0 0 0 46
24 天健 260 7 0 3 0 0 10 270
25 天职国际 76 3 0 0 1 0 4 80
26 希格玛 19 1 0 0 0 0 1 20
27 信永中和 149 2 0 2 1 0 5 154
28 亚太集团 11 1 0 1 0 0 2 13
29 致同 108 2 0 1 0 0 3 111
30 中汇 21 0 0 0 0 0 0 21
31 中勤万信 26 2 0 1 0 0 3 29
32 中审华寅五洲 33 0 0 1 0 0 1 34
33 中审亚太 34 1 0 0 0 0 1 35
34 中天运 22 0 0 0 0 0 0 22
35 中喜 23 1 0 1 0 0 2 25
36 中兴财光华 8 0 0 0 0 0 0 8
37 中兴华 23 1 0 0 0 0 1 24
38 中准 15 0 0 2 0 0 2 17
39 众华 54 2 0 0 0 0 2 56
40 众环海华 63 1 0 0 0 0 1 64
合计 2450 57 0 22 5 0 84 2534