【年终工作总结】集团公司财务审计部年终总结

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集团公司财务审计部年终总结及工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路一、年度工作总结经过一年的努力,财务审计部取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。

在这里,对过去一年的工作进行总结,以便更好地指导未来的工作。

1. 工作成绩在过去的一年中,财务审计部完成了集团公司各个子公司的年度审计工作,及时发现并解决了一些财务方面的问题,为公司的健康发展提供了有力支持。

也成功应对了各种突发事件和审计风险,确保了审计工作的顺利进行。

2. 不足之处在工作中也存在一些不足之处,首先是审计人员的专业水平还有待提高,需要加强相关知识的学习和培训。

其次是审计工作中存在的漏洞和问题仍需进一步改进和解决,以确保审计工作的高效进行。

二、未来工作思路1. 加强团队建设首先要加强团队建设,提高审计人员的整体素质和能力。

可以通过培训班、学习小组等形式,加强员工的专业知识和技能培训,使其具备更强的审计能力。

2. 完善审核制度其次要完善审计工作的审核制度,建立起一套严格的审计流程和规范,确保审计工作的严谨性和规范性。

也要及时更新审计工作的技术手段和方法,以适应时代的发展和变化。

3. 强化风险意识还要进一步强化审计人员的风险意识,及时发现和解决审计工作中可能存在的问题和风险,确保审计工作的有效性和准确性。

可以通过加强实地调查和了解企业经营情况等方式,提高审计工作的前瞻性和预判性。

4. 积极配合业务部门最后要积极配合业务部门,协助其解决财务方面的问题和困难,提供专业的意见和建议,为公司的经营决策提供可靠的数据支持。

要建立更加紧密的合作关系,共同为公司的发展努力奋斗。

未来一年,财务审计部将以更加务实的态度,更加严谨的工作作风,更加高效的工作效率,为公司的经营发展提供更加有力的支持和保障。

希望在大家的共同努力下,财务审计部能够取得更加辉煌的成绩!。

集团公司财务审计部年终总结及工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路尊敬的领导和各位同事:大家好!我是财务审计部的xxx,非常荣幸能够在这里为大家分享我们部门的年终总结及工作思路。

一、年终总结过去一年,财务审计部在公司的大力支持和各位同事的积极配合下,取得了一系列重要的成绩。

在审计工作方面,我们完成了全部的年度审计任务,并及时向公司领导层提交了审计报告。

我们通过审计,发现了一些潜在的风险问题,并及时提出了解决措施,保障了公司资金的安全和财务信息的准确性。

同时,我们也积极参与了公司的各类重大决策,为公司发展提供了具有重要参考价值的意见。

在团队建设方面,我们不断加强了团队的凝聚力和合作性。

通过组织培训和经验分享活动,我们提高了团队成员的专业知识和技能水平,并倡导团队协作,提高了工作的效率和质量。

我们还加强了与其他部门的沟通与合作,建立了良好的工作关系,为公司各项工作的顺利推进做出了积极贡献。

二、工作思路1. 提高审计质量:我们将继续加强自身专业知识的学习和积累,并不断提升审计技能,提高审计质量。

同时,我们将加强对审计流程的规范管理,提高审计工作的效率和准确性。

2. 提升风险意识:我们将进一步加强对公司风险的识别和评估,及时发现和解决潜在的风险问题。

我们将加强与风险管理部门的沟通与合作,共同提高对风险的防控能力。

3. 强化内外部沟通:我们将加强与公司内外部各相关部门的沟通与合作。

我们将积极参与公司的决策过程,提供专业的财务意见,为公司的战略决策提供有力支持。

同时,我们将加强与审计机构的沟通与合作,确保审计工作的顺利进行。

4. 加强团队建设:我们将继续加强团队的凝聚力和合作性。

我们将注重培养团队成员的能力和素质,激发团队成员的创造力和积极性。

我们将加强团队的工作氛围,营造良好的团队文化,形成团结奋进、共同发展的良好局面。

5. 持续学习与创新:我们将不断学习和掌握新的财务审计理论和技术,积极拓展思维,创新审计方式和方法。

我们将加强对行业和市场的研究,提高对公司内外部环境的洞察力和分析能力。

集团财务审计部年终工作总结5篇

集团财务审计部年终工作总结5篇

集团财务审计部年终工作总结5篇第1篇示例:集团财务审计部年终工作总结一、回顾过去一年的工作过去一年,集团财务审计部全体同仁在公司领导的正确指导下,认真履行职责,全力以赴完成各项审计任务。

我们始终坚持贯彻执行审计法律法规,提高审计质量,为公司的稳健发展提供了有力的保障。

1.各项审计工作开展顺利在过去的一年中,我们审计部依法开展了集团各项审计工作,包括经济责任审计、内部审计等,全面监督了公司财务状况和经营管理情况。

各项审计工作都取得了阶段性成果,为公司未来的发展提供了重要的参考。

2.加强内部管理在审计工作中,我们不仅要求每位员工要有高度的工作责任心和严谨的工作态度,还要加强内部管理,建立健全的审计制度和内控机制,确保审计工作的科学、规范和高效进行。

3.提高专业能力为了适应不断变化的审计环境和需求,我们审计部全体同仁不断提高专业素质和技术水平,积极参加各类培训和学习,不断提升自我,以更好地为公司服务。

二、总结工作中存在的问题在过去一年的审计工作中,我们审计部也存在一些问题和不足之处,主要包括以下几个方面:1.工作任务分配不合理在一些审计项目中,由于工作任务没有进行合理的分配,导致部分同仁工作负担过重,影响了工作效率。

需要在今后的工作中合理分配工作任务,实现工作的协调和高效进行。

2.审计工作中存在的沟通不畅在部分审计项目中,由于审计人员之间的沟通不畅,导致工作中出现了一些问题和误解,影响了审计工作的质量和效果。

需要建立更加有效的沟通机制,加强团队合作,提高工作效率。

3.缺乏对新技术和新工具的应用在审计工作中,缺乏对新技术和新工具的应用,使得审计工作的效率和质量得不到有效提升。

在今后的工作中,应该注重学习和应用新技术,提高审计工作的科学性和效率。

三、未来工作的改进措施为了更好地发挥集团财务审计部的作用,提高工作效率和质量,我们将采取以下改进措施:1.制定更加科学合理的审计工作计划在今后的工作中,我们将会制定更加科学合理的审计工作计划,合理分配工作任务,确保审计工作的有序进行和高效完成。

集团公司财务审计部年终工作总结5篇

集团公司财务审计部年终工作总结5篇

集团公司财务审计部年终工作总结5篇第1篇示例:2019年,是财务审计部的一年,也是不平凡的一年。

在集团公司的领导下,财务审计部将公司治理与风险管理相结合,为公司经营活动提供了有力支持。

以下是对2019年财务审计部工作的总结及展望:一、工作总结1. 财务审计工作:财务审计部按照公司年度审计计划,开展了对各个子公司的审计工作。

通过审计,发现了一些潜在的风险问题,并及时提出了整改建议,为公司的经营决策提供了数据支持。

2. 内部控制评价:财务审计部对公司各部门的内部控制制度进行了评价,发现了一些制度不够完善的地方,并及时提出了改进意见,提高了公司的运营效率和风险管理水平。

3. 外部合作:财务审计部积极与外部审计机构进行合作,共同推动公司财务信息透明度和准确性的提升。

外部审计机构的参与,为公司的财务审计工作增添了权威性和客观性。

4. 人才培养:财务审计部注重员工的培训和成长,定期举办内部培训讲座,提高员工的专业素养和业务水平。

鼓励员工主动学习和提升,培养团队的凝聚力和战斗力。

5. 创新实践:财务审计部积极探索新的审计方法和技术工具,借助信息化技术提高审计效率和准确性。

通过创新实践,为公司的财务管理提供了更加全面和精准的数据支持。

二、展望与建议1. 加强风险管理:财务审计部将继续加强对公司经营风险的监控和评估,及时发现和解决存在的风险问题,提高公司的风险抵御能力。

4. 加强团队建设:财务审计部将继续注重员工的培训和成长,激发员工的潜力和创新能力,建设一支高素质、高效率的团队,为公司的发展提供强有力的支撑。

2019年是财务审计部不平凡的一年,2020年,财务审计部将继续发扬团队合作、创新拼搏的精神,为公司的可持续发展做出更大的贡献!第2篇示例:集团公司财务审计部年终工作总结一、总结回顾经过一年的努力和奋斗,集团公司财务审计部在上级的指导和支持下,圆满完成了全年的工作任务,取得了一定的成绩。

在过去的一年里,财务审计部紧跟公司发展的步伐,认真贯彻执行各项工作要求,不断提升审计质量和效率,为公司的稳健发展提供了有力的保障。

财务审计年终工作总结5篇

财务审计年终工作总结5篇

财务审计年终工作总结5篇篇1一、背景在过去的一年中,我作为财务审计团队的一员,认真履行职责,努力工作,完成了各项任务。

在此,我对自己的工作进行了全面的总结和反思。

二、工作内容及成果1. 审计计划的制定年初,我们根据公司的战略规划和财务部门的实际需求,制定了详细的财务审计计划。

我们充分考虑了公司的风险点,明确了审计的重点和目标。

2. 财务报表审计我们对公司的财务报表进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过审计,我们确保了财务报表的真实性和准确性,为公司的决策提供了有力的支持。

3. 内部控制审计我们加强了对公司内部控制的审计,对公司的财务管理流程进行了全面的梳理和评估。

我们发现了一些问题,并提出了改进措施,帮助公司完善了内部控制体系。

4. 专项审计我们根据公司需要,开展了一系列专项审计,如项目成本审计、销售费用审计等。

通过专项审计,我们及时发现并纠正了一些问题,提高了公司的经济效益。

5. 团队建设与培训我们注重团队建设,提高了团队的整体素质。

我们定期组织培训,分享审计经验,提高了团队成员的审计能力。

三、工作亮点1. 创新审计方法我们积极探索新的审计方法,运用大数据、云计算等技术手段,提高了审计的效率和准确性。

2. 加强沟通协调我们加强与被审计单位的沟通协调,建立了良好的工作关系,确保了审计工作的顺利进行。

3. 严格把控质量我们严格把控审计质量,确保每一个审计项目都达到高标准、高质量的要求。

四、存在问题及改进措施1. 存在的问题(1)部分审计人员对新政策、新法规的理解不够深入。

(2)部分审计项目的执行效率有待提高。

2. 改进措施(1)加强培训,提高审计人员对新政策、新法规的理解能力。

(2)优化流程,提高审计项目的执行效率。

五、展望未来未来,我们将继续加强团队建设,提高审计质量,创新审计方法。

我们将重点关注公司的风险点,加强内部控制审计,为公司的发展提供有力的支持。

同时,我们将加强与被审计单位的沟通协调,建立良好的工作关系,确保审计工作的顺利进行。

【年终工作总结】集团公司财务审计部年终总结

【年终工作总结】集团公司财务审计部年终总结

【年终工作总结】集团公司财务审计部年终总结年终工作总结。

尊敬的领导、同事们:时光荏苒,转眼间又到了一年的年终总结时刻。

在过去的一年里,财务审计部全体员工团结合作,努力工作,取得了一定的成绩。

在此,我代表财务审计部全体员工,向大家汇报一下我们的年终工作总结。

一、工作成绩。

在过去的一年里,财务审计部全面贯彻执行公司的各项财务政策和审计制度,严格按照法律法规和公司规定,认真履行审计职责,全面开展了财务审计工作。

我们按期完成了公司各项财务审计任务,提供了高质量的审计服务,为公司的经营决策提供了重要的依据。

二、工作亮点。

在过去的一年里,财务审计部取得了一些工作亮点。

我们不断优化审计流程,提高审计效率,采用了先进的审计技术和工具,加强了对审计对象的风险评估,提高了审计工作的精准度和全面性。

同时,我们还加强了团队建设,提高了员工的业务水平和综合素质,为公司的发展提供了有力的支持。

三、存在问题。

在工作中,我们也存在一些问题和不足之处。

主要表现在审计流程仍有待进一步优化,部分员工的业务水平和综合素质有待提高,部分审计工作的精准度和全面性还有待加强。

我们将认真总结经验教训,不断改进工作方法,提高工作质量和效率。

四、展望未来。

展望未来,财务审计部将继续发扬团结合作、勇攀高峰的精神,不断提高审计工作的质量和效率,为公司的发展做出更大的贡献。

我们将进一步优化审计流程,加强员工培训,提高员工的业务水平和综合素质,加强对审计对象的风险评估,提高审计工作的精准度和全面性,为公司的经营决策提供更加可靠的依据。

最后,感谢公司领导对财务审计部工作的关心和支持,感谢全体员工在过去一年里的辛勤付出。

在新的一年里,我们将继续努力,不断提高工作水平,为公司的发展贡献自己的力量。

谨以此函祝愿公司在新的一年里取得更大的成绩,财务审计部工作更上一层楼!谨上。

财务审计部全体员工。

日期,XXXX年XX月XX日。

集团公司财务审计部财务工作总结6篇

集团公司财务审计部财务工作总结6篇

集团公司财务审计部财务工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中,集团公司财务审计部全体员工在领导的带领下,认真贯彻落实集团公司的各项方针政策,积极配合协助其他部门,围绕集团公司的经营目标,做好各项财务审计工作。

为了总结经验教训,更好的推进下一年度的工作,现将今年的工作总结如下。

二、主要工作及成效1. 财务审计工作财务审计部在今年的工作中,严格按照国家法律法规以及集团公司的规章制度进行审计。

全体员工本着客观公正、廉洁自律的原则,认真执行审计程序,确保每一项审计工作都做到位。

通过审计,我们及时发现了集团公司内部存在的一些问题,并提出了合理的建议,为集团的健康发展保驾护航。

2. 财务报表编制财务审计部在编制财务报表的过程中,严格按照会计准则进行核算,确保报表的准确性和完整性。

同时,我们还加强了与各子公司的沟通与协作,及时收集和整理相关信息,确保报表的及时性和有效性。

通过我们的努力,编制出的财务报表得到了领导的认可和好评。

3. 成本控制在成本控制方面,财务审计部积极参与集团公司的全面预算管理,严格控制各项成本费用。

我们通过制定合理的预算方案、建立成本控制机制以及加强成本监督等方式,有效降低了集团公司的运营成本,提高了经济效益。

4. 风险管理面对复杂多变的市场环境,财务审计部积极识别和评估各种财务风险。

我们通过建立风险预警机制、制定风险应对措施以及加强风险监控等方式,有效降低了集团公司的财务风险,确保了集团公司的稳健发展。

三、存在的问题及改进措施1. 人员素质有待提高目前,财务审计部的人员素质参差不齐,部分员工的专业技能和综合素质还需进一步提高。

为此,我们将加强员工培训和学习,提高员工的专业水平和工作能力。

同时,我们还将建立激励机制,激发员工的工作积极性和创造力。

2. 内部沟通有待加强在内部沟通方面,财务审计部还需进一步加强与集团内部其他部门之间的沟通与协作。

我们将主动与其他部门建立良好的合作关系,共同推动集团公司的健康发展。

集团公司财务审计部年终总结及工作思路工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路 -工作思路集团公司财务审计部年终总结及工作思路 -工作思路「篇一」光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。

然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。

“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的'今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。

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集团公司财务审计部年终总结
20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。

为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的
热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。

明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识,20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。

财务审
计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。

根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。

预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。

财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。

通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。

集团公司从20xx 年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。

我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

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