2018年最新版内部质量审核报告和审核表

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2018年新版三体系内审检查表

2018年新版三体系内审检查表
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件
质量管理体系及其过程
4.4.1
环境管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出是否确定这些过程的顺序和相互作用是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性是否分派这些过程的职责和权限是否按照的要求所确定的风险和机遇是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果是否有改进过程?
应对风险和机遇的措施6.1.1
应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
Q:企业பைடு நூலகம்否有明确可能所需要应对的风险和机遇为确定需要应对的风险和机遇: 1、公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素
2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求
E:策划环境管理体系时,是否考虑到和中所提及的问题有无指出环境管理体系的范围是否确定需要应对的风险和机遇以及潜在的紧急情况有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
方针
5.2.1制定质量方针
环境方针
Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容: -基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通 7、质量目标是否适时更新

2018年新版三体系内审检查表

2018年新版三体系内审检查表
E:与QEOH有关的相关方是谁?
这些相关方的有关需求和期望有哪些?
这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3 确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
5.2.1制定质量方针
5.2 环境方针
Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针?
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容: -基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
4.4 环境管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?

2018版质量管理体系各部门内部审核检查表

2018版质量管理体系各部门内部审核检查表

2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门:总经理审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:业务部审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:研发部审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:采购部审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:货仓部审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:生产部审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:管理部审核员:日期:
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门:文控审核员:日期:。

2018版内部审核检查表 2018新版内审检查表

2018版内部审核检查表 2018新版内审检查表
2018版内部审核检查表
编制人:
内部审核纪录编号:JZJC-D-ZLJL-PS06
内审检查表
内审员: 魏斌审核日期:2018年1月16日
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或 者其他组织
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等 证明文件
证明文件齐全有效
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合口 不符合□不适用□
4.3.4检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以 控制,可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区 域进行有效隔离,米取措施以防止交叉污染。应米取措施确保实验室 的良好内务,必要时应建立和保持相关的程序。
现场查看检测区域、场地内的 标识、标线、警示标志和隔离 设施是否符合技术条件或规范 的要求
查看技术负责人是否任命,是否具有中级以 上技术职称(或同等能力)
查看质量负责人是否任命,质量负责人责任 和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要 求
证明文件齐全,职称 符合要求
代理描述清晰
符合口 不符合□不适用□
4.2.11检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业 技术职称或者同等能力,并经考核合格。以下情况可视为 同等能力:
d)当前的位置(如适用);
e)制造商的说明书(如果有),或指明其地点;
f)所有校准报告和证书的日期、结果及复印件,设备调整、 验收准则和下次校准的预定日期;
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委 员会加强技术保障
符合口 不符合□不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论

2018新版体系内审检查表

2018新版体系内审检查表

内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表8.4.1 8.4.2 1)是否需要外部供方管理的制度?2)所确定的外部供方是否全面?3)管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则?4)有无按准则的要求进行实施?5)实施过程中有无问题发生,发生时有无分析采取措施改善?6)外部供方有无进行重要度分级?7)有无确定对控制方式?有无验证的需要?如何进行验证有无明确?8)控制程度是否适宜有效?主管介绍,目前公司的外部供方有以下几种:办公用品、办公软件等;.公司直接在市场进行采购的产品;提供有采购管理制度,其中规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,规定了按照对提供不同的产品/服务/过程的外部供方控制类型和程度。

查合格厂商一览表,包含了所需的外部供方,有制表人及核准。

查有供方基本资料调查表,从基本情况、质量、价格、试用效果,售后服务等方面进行了评价。

评价结论:同意列为合格供方有评价人及核准主管介绍,有以下方式对供方的进行绩效监视:进货检验;验证供方提供的产品合格证;数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。

在供方处进行验证的情况未发生过。

主管介绍,对外部供方通过交货期、质量表现、改善能力、价格、服务和环境等方面的考核,在定期的再评价时进行。

查有供方定期评价表,抽:合格供方三家结论:继续列为合格供方有评价人及审批。

主管介绍,为防止现有的合格厂商出现供货不及时、关闭等风险,已经在着手寻找储备供方。

外部供方的控制类型和程度实施基本适宜、待改进。

符合8.4.3 1)公司与外部供方沟通之前是否对相关要求进行了确认?包括采购信息的批准?2)采购信息是否充分?3、公司与外部供方沟通信息是否包括:所提供的过程、产品和服务;有无批准:产品和服务;方法、过程和设备;产品和服务的放行等;4、采购的信息有无能力的要求,包括所要求的人员资质?5、外部供方与公司的接口是否确定?6、公司有无对外部供方绩效的控制和监视的要求?有无实施?7、公司有无拟在外部供方现场实施的验证或确认活动的要求?8、外部供方控制信息是否有效?主管介绍,通过采购订单/合同、电话的方式与外部进行信息传递。

2018年ISO9001内部质量审核检查表

2018年ISO9001内部质量审核检查表

5.1 领导作用 和承诺
5.1.1 总则
1. 最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以 何方式传达满足顾客要求的重要性,并提供其 身体力行的证据? 2. 组织确定的适用的法律法规有哪些?这些法 律法规分管部门是否清楚并得到有效执行?组 织是否评价其行为和结果符合法律法规的情 况,发现不符合之处,是否采取改进措施? 3. 最高管理者是否组织制定质量方针和目标, 并使其成为组织焦点,成为建立、实施、保持 和改进 QMS的宗旨? 4. 组织质量方针、目标是否形成文件,由最高 管理者批准颁发?
相关方
要求与期望
法人,股东
合法,客户满意,成本低
雇员及其他为组织 清洁卫生,工作时间合理,工作强度不
工作者
大、薪酬合理
组织应明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。

在确定质量管理体系范围时,组织应考虑:
a)各种内部和外部因素,见 4.1 ;
b)相关方的要求,见 4.2 ;
c) 组织的产品和服务。
2018 年 ISO9001 内部质量审核检查表
1
审核准则 符合说明 涉及条款
范围
4.1 理解 组 及其环境
4.2 理解相关 方的需求 和期望
ISO9001、体系文件、适用法律法规 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合; “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法
审核记录
1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 2. 组织 QMS对标准条款是否删减?如有,所删 减条款中过程确凿没有? 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影 响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和 内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评 审?
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、

2018新版三体系内审检查表

2018新版三体系内审检查表
Q:1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别,对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求?
2)针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员)或采取其他措施并组织实施?
3)通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,并为实现质量目标做出贡献?
4)是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录?
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2环境方针
Q:1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针?
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容:-基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向
6.1.2
6.1.2环境因素
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
Q:1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?
7.1.6组织的知识
Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。
7.2能力
7.2能力
4.4.2能力、意识和培训
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望

2018完整三合一内部审核检查表

2018完整三合一内部审核检查表

XXXXXX有限公司内部审核计划1、审核目的:通过内审检查验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求,以确保公司管理体系持续有效地运行。

2、审核范围:本公司桥式、门式起重机、机械式停车设备、钢丝绳电动葫芦及配件、水工产品、钢结构设计开发、制造、安装、维修服务所涉及的相关管理活动及公司的各个部门、车间。

3、审核准则:GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》。

公司的管理手册、程序文件及其他文件。

法律法规及其他要求。

4、审核组:组长:XXX组员:第一组: XXX、XXX、XXX第二组: XXX、XXX、XXX5、审核日期:2018年3月 8日---9日编制:审核:批准:日程安排(内部审核首次会议)签到、记录表2018年3 月8日(内部审核末次会议)签到、记录表2018年3月9日XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员:第页,共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门:办公室审核时间:月日专业知识分享专业知识分享WORD格式可编辑审核员:第页,共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员:第页,共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员:第页,共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享审核员:第页,共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804审核员:第页,共页XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804专业知识分享专业知识分享XXXX有限公司内部审核检查表JL804受审核部门:供应部审核时间:月日审核员:第页,共页专业知识分享。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

内部质量审核报告
批准:
审核:
编制:
浙江省水电建筑机械有限公司二○一七年九月
内部审核报告
2017年度内审计划
编制:日期:批准:日期:
本次内部审核计划实施
审核组长:胡昔明组员:吕跃进、刘维、胡立秋注意:审核过程中不能审自己和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调
日期:共页,第页
1、审核目的:按规定,检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进,并最终实现目标。

2、审核依据:GB/T19001-2016/ISO9001:2015
企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件
3、审核覆盖:金属零部件的机械加工、生产和服务
4、审核时间:2017年9月18日至9月19日
首次会议时间:9月18日上午8:30
末次会议时间:9月19日下午15:30
5、现场审核:审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首/末次会议:最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加,审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议
会议时间:2017年9月18日上午8:30
会议地点:公司会议室
会议主持:周冬锦
会议记录:胡昔明
会议内容:1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。

2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。

总经理:同志好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以新标准
GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量体系要求进行,以改版后的质量手册和程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。

所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议,希望各部门负责人,以及有关职能人员认真配合内审组,做好这次换版内审工作,发现问题要做好记录,及时制定并实施纠正和预防措施,使公司的质量管理体系得到持续改进,并使之更加充分、有效。

管理者代表:刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求,我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢,由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。

由于这次改版内容范围较大,重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》,因此,我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001:2015新标准,也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

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