监理公司质量和安全检查评分表2

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项目检查评分标准

项目检查评分标准
b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07
c、其它资料存档填写《项目监理机构文件目录》FCPM/MD-09-08
监理资料修改是否正确?
(0.5分)
监理资料修改未加盖更正章扣0.5分
自行设计表式是否编号并报总工程师审批?(0.5分)
自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分
g质量保证资料审查情况(5分)
无审查扣5分;资料存在问题未发现,一处不符扣0.5分,扣完为止;
h对施工单位的测量(包括沉降观测等)进行全数复核(5分)
无测量复核扣5分,未全数独立,平行复核扣3分;未按规范要求制定测量复核计划扣1分,测量复核无原始记录或程序不符要求发现一项扣0.5分,测量 复核人员无证上岗发现一位扣1分;扣完为止;
定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表2分,缺一份扣1分
沟通标准:每月不少于二次
五、6.4工作环境(3分)
6.4
项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观?(1分)
上墙资料主要包括:公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等;项目齐全内容符合要求0.5分,整洁美观得0.5分
l其它质量、安全行为(10分)
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报批评扣10分;施工现场每发生一起重大质量或安全事故扣10分;每发生起死亡事故或火灾事故或管线事故扣5分,创建文明工地目标未实现扣5分
小计
项目监理机构检查评分标准
被查项目机构:检查人:检查日期:
检查要素
检 查 内 容
评分标准
检查情况简述
(2分)
文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-05—08等

项目监理部安全文明施工考评检查记录表

项目监理部安全文明施工考评检查记录表

项目监理部安全文明施工考评检查记录表一、基本信息项目名称監理单位检查时间施工单位XXX项目XXX監理公司2021年X月X日XXX施工公司二、考评内容序号考评内容是否合格不合格原因1 安全生产管理是否到位是/否未落实人员到位、未制定完善的安全管理制度、未按规定进行安全、文明施工等2 现场文明施工情况是/否未按要求布置工地围挡、垃圾未集中堆放、公共部位未维持清洁卫生等3 消防安全管理情况是/否隐患未及时整改、消火栓、灭火器等消防设施未按规定进行保养等4 安全防护设施安装使用情况是/否安全帽、安全绳等安全防护用品未配备或未佩戴、操作人员未按规定使用防护设施等5 施工现场安全巡查及整改情况是/否巡查不到位、隐患整改不及时不彻底等三、检查记录1. 安全生产管理1.人员配置不到位:施工单位人员缺乏安全管理人员,且未制定完善的安全管理制度。

2.安全、文明施工未落实:部分工人佩戴安全帽不规范、操作人员在高处作业未备好防护绳等安全措施。

施工现场噪声较大,建筑垃圾未集中堆放、公共部位未进行清洁卫生。

2. 现场文明施工情况1.工地围挡未完全布置,公共部位卫生不佳。

将会影响施工环境卫生,并给周围社区居民带来不便。

3. 消防安全管理情况1.未按规定进行消防设施保养:灭火器储存方式不规范,消火栓未与水源相连通等。

4. 安全防护措施情况1.工人未配备安全防护用品,安全绳等也未及时配备到位。

影响了现场作业人员的人身安全。

5. 施工现场安全检查及整改情况1.巡查不到位:安全监理人员未对施工现场进行全面巡查,导致隐患未及时发现。

2.隐患整改不彻底:发现的隐患未及时整改或整改不到位。

四、考评结果1.安全生产管理是否到位:否。

2.现场文明施工情况:否。

3.消防安全管理情况:否。

4.安全防护设施安装使用情况:否。

5.施工现场安全巡查及整改情况:否。

五、处理意见1.整改人员应在1天内到位,并对存在的问题进行整改。

2.施工单位需要认真制定安全管理制度,并加强现场安全生产管理。

建设工程安全质量施工现场检查评分表

建设工程安全质量施工现场检查评分表

质量安全生产管理考核评分汇总表2、优秀及较差项目填写评分表中“备注”中的项目,或填表人认为较为优秀或较差的其他项目.-1-表1 施工现场安全生产管理考核评分标准企业名称:-2--3--4-表2施工现场工程质量检查评分标准工程名称::-5--6-注:一票否决后,得分为零安全生产检查评分工作的说明一、标准化工地质量、安全生产检查评分工作由建筑工程质量监督站组织实施。

考评情况由监督员及现场管理人员报质监站备案.考核依据《建筑施工安全检查标准》部分保证项目的主要内容(表1、表2),对房屋建筑工程和市政工程进行现场检查。

施工单位对考核评定得分有异议的,可在7个工作日内向城乡建设局申诉,由其决定是否重新现场评分。

二、安全机构根据工程进度进行现场评价检查:(一)房屋建筑工程,现场检查评分应在工程基础阶段(正负零以下的施工完成60%以上工程量)、主体阶段(正负零以上的施工完成60%以上工程量)、装修阶段(室内外抹灰的施工完成60%以上工程量)进行多次现场检查,每次现场检查应由2名及以上人员参加,间隔日期应在30日及其以上.施工工期不能满足间隔日期要求的,每次现场检查的间隔日期可由实施现场检查工作的安全机构的主要负责人决定。

(二)市政工程自工程开工之日起至竣工结束,现场检查不得少于三次,参加人员人数及间隔日期按照上款规定执行。

(三)安全机构每次进行现场检查,应当场计算检查得分,并将得分填写在《标准化工地安全生产检查评分表》(附表3)上,施工现场项目负责人签字。

施工现场项目负责人无正当理由,不履行签字义务的,安全机构可以评定该工程本次现场检查得分为零,并在15日内将有关情况书面报告市(行署)或农垦、森工总局安全机构备案.(四)安全机构进行的现场检查,可事先通知,也可随机进行,检查过程中对于3分及其以上的扣分点,应照相或录像(因施工现场未设置而扣分的除外)。

(五)现场初次检查分数在85分以下的,经施工单位书面申请,安全机构允许在规定的期限内整改后重新进行一次现场检查,并作为此次现场评价的最终分数。

监理单位对项目监理部的检查、考核表

监理单位对项目监理部的检查、考核表
监理单位对项目监理部(两月)半年度检查考核记录
项目监理部名称:华铁工程咨询有限责任公司北京地铁14号线06总监办
序号
检查项目
检查内容及评分标准
标准分数
扣减分数
实得分数
1
监理管理体系
1、人员情况,扣1~5分;
2、岗位职责,扣1~5分;
3、监理规划及实施细则,扣1~5分;
4、仪器设备,扣1~5分。
10
2
3、工程开工控制工作,扣1~5分。
4、施工过程控制工作,扣1~5分;
5、验收控制工作,扣1~5分;
6、质量问题、处罚和事故,扣1~10分。
15
5
进度控制
1、人员管理,扣1~5分;
2、计划管理,扣1~5分;
3、进度控制措施及效果,扣1~10分。
15
6
投资控制及合同管理
1、人员管理,扣1~5分;
2、图纸核算,扣1~5分;
安全管理
1、自身安全管理体系,扣1~5分;
2、对施工单位的安管管理,扣1~5分;
3、安全问题、处罚和事故,扣1~10分。
15
3
安全风险管理
1、管理体系建立,扣1~5分;
2、风险技术管理,扣1~5分;
3、日常管理,扣1~5分。
10
4
质量控制
1、测量控制工作,扣1~5分;
2、工程材料控制工作,扣1~5分;
10
合计分数
100
检查考核评价意见
□优秀□合格□不合格
检查人员:
检查日期:年月日
说明:1、检查考核评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、每两月检查一次,每半年度考核一次,项目部监理及监理单位各存一份。

项目监理工作检查评价表

项目监理工作检查评价表
7
安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分,未审编制程序符合规定扣1分,未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分,发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时,未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理,每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分,记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分:未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分;其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分,其他监理人员变更无手续扣2

2
机构
项目监理工作检查评价表




工程名称:
工程地址:
工程类别:
工程等级:

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

质量周检查评分表

质量周检查评分表
工程质量周检查评分表
施工队: 序号 1 2 土方工程 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 混凝土工程 21 22 3、混凝土表面存在蜂窝麻面或开裂现象,每发现一起扣1分 4、混凝土未按要求进行养护,每发生一起扣2分 3 4 模板工程 钢筋工程 4、箍筋间距偏差不超10mm,每发现一起扣1分 5、钢筋搭接尺寸未达到要求,每发现一起扣2分 6、钢筋弯钩锚固长度未达要求,每发现一起扣1分 1、模板内部截面尺寸偏差承台不超10mm,柱、梁不超+4mm 5mm,每发现一起扣1分 2、模板轴线位置偏差不超过5mm,每发现一起扣1分 3、模板连接位置缝隙不超5mm,每发现一起扣0.5分 4、承台短柱未搭设井子架固定,每发现一起扣1分 5、模板支设完成,垫层上有杂物,每发现一起扣1分 1、预埋螺栓中心线位置偏差不超过2mm,每发现一起扣5分 预埋件工程 2、预埋螺栓顶面标高不超过10mm,每发现一起扣3分 3、预埋螺栓安装完成后,未对丝扣进行保护,每发现一起扣1分 1、混凝土浇筑完成后存在漏筋现象,每发现一起扣1分 2、混凝土存在烂根现象,每发现一起扣1分 检查项目 上海宝冶营口忠旺铝业工程项目部 分项扣分标准(每项次扣分按出现的点位累加,扣完为止) 1.基坑底部标高超出50mm,每发现一个基坑扣1分; 2.基坑坍塌未及时清理,每发现一起扣1分; 3.基坑(基槽)内有明显集水,未设泵抽排,每发现一个基坑扣 1分; 4.回填料质量问题,每发现一个基坑扣1分 1、钢筋型号错误,每发现一起扣5分 2、钢筋缺筋,每发现一起扣5分 3、钢筋未按图纸或图集要求绑扎,每发现一起扣3分 应当 分数 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 2 2 2 2 2 15 6 4 5 3 年 月 日 实得 分数 扣减 分数

分项安全检查评分表

分项安全检查评分表
安全生产制度(2)
安全技术管理(2)
安全技术管理(2)
设备与设施管理(1)
设备与设施管理(1)
台帐记录管理(1)
台帐记录管理(1)
施工现场安全管理(7)
桥梁工程(2)
基坑开挖(2)
人工挖孔(2)
高处作业(2)
支架(2)
脚手架(1)
浆砌墩台(1)
滑模施工(2)
悬臂浇筑(2)
龙门吊(1)
架桥机(2)
汽车式、履带式起重机(1)
评分项目
实得分
权值
加权得分
等级
备注
安全生产基础管理
3
施工现场
7
合计
10
安全评价等级
加权平均分
评价意见
施工单位:合同段:监理单位:
检查负责人:
计算:
复核:
年月日
合同段安全检查项目划分表
合同段安全检查
分部(权值)
单项(权值)
分项(权值)
安全生产基础管理(3)
安全生产条件管理(2)
安全生产条件管理(2)
安全生产制度(2)
强制性项目检查描述
般检查项目
序七•
检查项目
检查方法
检查情况描述
应得分
实得分
合计
100
强制性项目减分
安全等级评价
评分:安全等级:
检查负责人:
施工单位
分项名称
备注
项目
实得分
权值
加权得分
等级
合计
安全评价等级
加权平均分
评价意见
施工单位:
合同段:
监理单位:
检查负责人:
计算:
复核:
年月日
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附录B 建筑施工形象管理分项检查评分表
表B.1 施工形象管理检查评分表
表B.2质量内业档案检查评分表
质量外业检查评分表
表B.10 水暖工程检查评分表
表B. 13 安全内业档案检查评分表
表B.14 现场安全检查检查评分表
汇总表总得分评分法:
1.汇总表总得分为100分。

2.各分项检查表在汇总中所占的满分分值应分别为:
总表中各分项项目实得分数= 汇总表中该项应得满分分值*该项检查评分表实得分数
100
※在检查中遇有缺项时,汇总表总得分应换下式计算:
遇有缺项时汇总表总得分
附录A 建筑施工质量和安全检查评分汇总表
表A 建筑施工质量和安全检查评分汇总表
企业名称:资质等级:年月日。

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