预算执行情况报告

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预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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行政单位预算执行情况分析报告

行政单位预算执行情况分析报告

行政单位预算执行情况分析报告 篇一:预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。

1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。

收入未达时间进度的原因有:(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。

1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。

(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 XX年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。

年企业收支总体情况 XX,我企业收入完成万元,比上年减少约265万元,负增长%,完成预算的105%。

预算执行情况报告3篇

预算执行情况报告3篇

预算执行情况报告预算执行情况报告(一)本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月30日,主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况,以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

一、预算收入1.1 预算收入情况截至2021年6月30日,公司累计收入为1500万人民币,已完成年度收入预算的50%。

由于受新冠疫情影响,公司的主要收入来源——产业园区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%,但由于公司在其他领域开展了多项项目,因此在其他领域的收入表现稳定,为公司收支平衡提供了支持。

1.2 预算收入问题分析1)收入目标制定不够准确:公司对产业园区相关产业经营服务项目的收入预测存在一定偏差,没有考虑到突发事件对产业园区的经济活动的影响,导致收入预算与实际收入出现差异。

2)收入来源单一:公司的收入主要来源于产业园区相关产业经营服务项目,没有考虑到其他业务的收入贡献。

此外,公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度,不断寻求新的业务增长点。

二、预算支出2.1 预算支出情况公司部门本年度总预算为2000万人民币,截至2021年6月30日,累计支出为1400万人民币,已执行年度预算的70%。

其中,人员费用、办公费用和水电费用占比较大,均超过20%;财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方面也得到了有力支持。

2.2 预算支出问题分析1)审批不规范:公司支出预算在过程中存在审批不规范的问题,例如在预算使用前没有经过严格的审批程序,导致了一些不必要的花费。

2)部门间沟通不畅:多个部门需要共同完成一些项目,但未能及时地沟通和相互配合,导致了资源浪费和效率不高的情况。

三、预算执行总结在2021年上半年,公司仍然保持财务稳健和良好收支平衡,但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节,特别是在审批和部门协作方面。

同时,公司需要根据市场变化和实际业务需求不断调整和优化预算计划,确保预算目标的准确和实现。

预算执行情况报告(二)本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月31日,主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况,以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2024.09.10•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于今年以来预算执行情况的报告——2024年9月10日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上财政部部长蓝佛安委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员:我受国务院委托,向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况,请予审议。

一、预算执行基本情况今年以来,面对复杂多变的国内外形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照中央经济工作会议部署,落实十四届全国人大二次会议关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,深化改革开放,加强宏观调控,有效应对风险挑战,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,经济延续回升向好态势,高质量发展扎实推进。

财政运行总体平稳,国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

(一)一般公共预算执行情况今年以来我国经济运行总体平稳、稳中有进,为财政收入奠定了基础,但经济恢复基础尚不牢固,工业生产者出厂价格持续下降、去年政策翘尾减收等因素都对财政收入恢复形成制约。

1—7月,全国一般公共预算收入135663亿元,同比下降2.6%;扣除去年前5个月中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.2%左右。

从收入级次看,1—7月,中央一般公共预算收入59745亿元,同比下降6.4%。

地方一般公共预算本级收入75918亿元,同比增长0.6%,其中东部、中部、西部、东北地区收入增幅分别为0.8%、-1.1%、0.5%、5.7%。

从收入构成看,1—7月,全国税收收入111240亿元,同比下降5.4%。

其中,国内增值税下降5.2%,主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响;国内消费税增长5.5%,主要是成品油、卷烟、酒等消费品产销增长;进口货物增值税、消费税增长1.8%,与一般贸易进口增长态势基本吻合;企业所得税下降5.4%,主要受汇算清缴上年企业所得税减少等因素影响;个人所得税下降5.5%,主要受去年年中出台的提高部分个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等因素影响;出口退税12824亿元,同比多退1632亿元,主要是加强对外贸企业出口的支持。

上半年预算执行情况报告

上半年预算执行情况报告

一、报告概述根据我国财政预算管理的相关规定,现将我单位2023年上半年预算执行情况报告如下:一、预算执行情况1. 收入执行情况截至2023年6月30日,我单位总收入完成预算的85%,同比增长8%。

其中,一般公共预算收入完成预算的88%,同比增长9%;政府性基金预算收入完成预算的80%,同比增长5%。

2. 支出执行情况截至2023年6月30日,我单位总支出完成预算的82%,同比增长6%。

其中,一般公共预算支出完成预算的85%,同比增长7%;政府性基金预算支出完成预算的79%,同比增长4%。

3. 结余情况截至2023年6月30日,我单位预算结余为5%,同比增长2%。

二、预算执行分析1. 收入分析上半年,我单位收入完成情况较好,主要原因是:(1)积极拓展业务,提高收入质量。

(2)加强税收征管,确保应收尽收。

(3)优化收入结构,提高收入稳定性。

2. 支出分析上半年,我单位支出完成情况较好,主要原因是:(1)严格按照预算执行,加强资金管理。

(2)优化支出结构,提高资金使用效益。

(3)加强项目推进,确保重点支出落实。

三、存在的问题及改进措施1. 存在问题(1)收入增长速度与预期目标仍有差距。

(2)部分支出项目进度较慢,资金使用效益有待提高。

(3)预算编制过程中,部分项目预算编制不够精准。

2. 改进措施(1)加强业务拓展,提高收入质量。

(2)优化支出结构,提高资金使用效益。

(3)加强预算编制管理,提高预算编制精准度。

(4)强化项目推进,确保重点支出落实。

四、下半年工作安排1. 持续推进业务拓展,努力提高收入质量。

2. 加强预算执行管理,确保预算收支平衡。

3. 优化支出结构,提高资金使用效益。

4. 加强项目推进,确保重点支出落实。

5. 深化财税体制改革,提高财政管理水平。

本报告仅供参考,如有不妥之处,请予以指正。

谢谢!。

预算执行情况报告2篇

预算执行情况报告2篇

预算执行情况报告2篇预算执行情况报告一一、总体情况本期预算执行情况总体较好,各项指标基本达到预期目标。

二、收入情况本期收入总额为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

其中税收收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%;非税收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

三、支出情况本期支出总额为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

其中,一般公共预算支出为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%;政府性基金预算支出为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

四、债务情况本期新增债务为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

负债率为XXX%,相较于预算计划的XXX%,低于预期目标。

五、绩效情况本期绩效目标完成情况如下:1. XXX项目达到了预期目标,为本区域的经济发展做出了重要贡献。

预算执行率达到100%。

2. XXX项目在规定时间内成功完成,为本区域的文化事业发展增添了新的亮点。

预算执行率达到100%。

3. XXX项目切实解决了民生问题,为本区居民带来了实实在在的利益。

预算执行率达到100%。

六、存在问题与建议本期执行中存在以下问题:1. XXX项目进度较慢,需要制定更具体的工作计划和时间表。

2. XXX项目的支出超过了预算范围,需要加强资金管理。

建议:1. 各部门负责人要加强管理,及时掌握经费使用情况,避免超支现象的发生。

2. 针对存在的问题,制定具体、切实可行的解决措施,确保预算执行率达到100%。

预算执行情况报告二一、总体情况本期预算执行情况总体较好,各项指标基本达到预期目标。

二、收入情况本期收入总额为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

其中税收收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%;非税收入为XXX元,相较于预算计划的XXX元,执行率达到100%。

2020预算执行情况报告3篇

2020预算执行情况报告3篇

2020预算执行情况报告3篇【篇一】预算执行情况报告主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。

一、1-6月份预算执行情况今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。

(一)公共财政预算执行情况1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。

其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。

1-6月份,全县共完成财政支出72810万元,占年度预算的79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。

其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。

按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元,占年度预算的91%。

(二)政府性基金预算执行情况1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。

其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。

单位上半年的预算执行情况报告通用四篇

单位上半年的预算执行情况报告通用四篇

单位上半年的预算执行情况报告通用四篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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预算执行情况报告
附件
××年××季度××集团预算执行
情况报告(参考)
一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业所处的内外部经营环境~行业动态变化情况~重点说明预算前提条件的变化和发展趋势,
二、主要经济指标的执行情况分析
,一,主要行业业务量指标预算执行分析~包括预算完成情况~同比环比趋势情况~以及预算执行与时间进度差异分析。

表1 业务量预算执行情况
完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:…

业务量2
,二,效益指标预算执行分析
1.营业收入、营业成本预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。

表2 营业收入、营业成本预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入
其中:…

营业成本其中:…

毛利率
2.成本费用指标预算控制情况。

表3 期间费用预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用
财务费用销售费用占收入比重
成本费用总额占收入比重
,1,销售费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。

,2,管理费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。

重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况~以及重点费用预算控制情况。

表4 重点费用预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费
根据上表内容进行简要说明。

,3,财务费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明~重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。

表5 利润总额预算执行情况
单位:万元
完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 利润总额其中:…

成本费用利润率
三、投、融资预算完成情况分析
,一,年度投资、融资预算执行总体情况~
,二,重大投资项目预算执行情况~说明预算执行差异原因。

,三,重大融资项目情况说明。

四、薪酬预算执行情况分析及差异说明
上年同期较上年同期指标全年预算季度预算季度执行完成比例季度执行差异率薪酬工资人员
备注:“较上年同期差异率”=(本年季度执行-上年同期季度执行)/上年同期季度执行*100%;薪酬、工资以“万元”为单位。

根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。

五、预算执行存在的问题及全年预测
表6 全年预算执行指标预测表
单位:万元
指标全年预算本年累计全年预测完成比例资产总额负债总额净资产业务量营业收入利润总额净利润归属于母公司所有者净利润
根据上表内容进行详细说明。

重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。

下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~
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