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【最新推荐】关于,审计报告,征求意见word版本 (2页)

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关于,审计报告,征求意见
篇一:关于审计报告征求意见书的复函
关于审计报告征求意见书的复函
县审计局:
你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整
、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会
201X年8月12日
篇二:审计报告征求意见回执
审计报告征求意见回执
***被审单位:
审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。

按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。

如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。

你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。

单位:(被审单位盖章)
现任责任人(签字):
被审济领导干部(签字):。

【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)

【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计意见书回复篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。

书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。

现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。

公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。

公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。

内审意见书模板

内审意见书模板

内审意见书模板内审意见书编号:日期:受审单位:参审人员:贵单位于(时间段)内进行了一次内部审计工作,经过我单位审核人员仔细核查,现将审核结果以意见书形式向贵单位提出以下问题和建议:一、问题发现在审计过程中,我单位发现贵单位存在以下问题:1. 财务管理不规范:贵单位的财务管理存在不规范的情况,包括资金流转不明确、费用支出不合理等。

2. 人员管理不善:贵单位的人员管理不善,存在人员流动频繁、职责不清等问题,导致工作效率低下。

3. 信息化建设滞后:贵单位对信息化建设的重视程度不够,导致信息管理不规范、业务流程不顺畅等。

4. 内部控制不完善:贵单位的内部控制存在不完善的情况,包括审批制度不健全、监督机制不健全等。

二、建议改进综合以上问题,我单位向贵单位提出以下改进建议:1. 加强财务管理:贵单位应建立健全的财务管理制度,确保资金流转明确、费用支出合理,并定期进行财务审计。

2. 加强人员管理:贵单位应加强人员管理,明确工作职责,做好人员培训和激励措施,提高工作效率和员工满意度。

3. 提升信息化建设水平:贵单位应重视信息化建设,加强对信息管理的规范化和系统化,优化业务流程,提高工作效率。

4. 完善内部控制:贵单位应建立健全的内部控制制度,严格执行审批制度,加强对业务流程和操作风险的监督与控制。

三、进一步建议除了以上问题和建议之外,我单位还建议贵单位:1. 加强公司文化建设,营造良好的工作氛围,提高员工归属感和凝聚力。

2. 建立健全的绩效评估机制,激励员工积极工作、提高工作质量。

3. 定期组织内部培训或外部培训,提升员工的专业素质和技能水平。

4. 建立健全的风险管理制度,预防和减少各类风险对公司造成的损失。

此外,我单位还对贵单位的内审工作提出以下建议:1. 加强内部审计制度的建设,进一步提高内审人员的专业素质和技能水平。

2. 加强内部审计与风险管理的结合,为公司提供更有效的风险预警和控制。

3. 加强内部审计与外部审计的沟通与协作,提高审计工作的整体效果。

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书

审计报告征求意见书
东营市审计局
协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:账户名称:
开户金融机构名称:
账号:
查询内容:
查询人:
年月日
东营市审计局
协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,根据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:存款人姓名:
开户金融机构名称:
账号或者存款人身份证件号码:
查询内容:
查询人:
年月日。

【推荐】内部审计意见模板-word范文模板 (7页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==内部审计意见模板篇一:内部审计范例-含报告目录目录_____________________________________________________________________ __ 1 内部审计过程(范例)__________________________________________________________ 2 内部审计报告(范例)_________________________________________________________ 14 审计方案(范例)_____________________________________________________________ 32 现场审计(范例)_____________________________________________________________ 46 内部审计报告格式_____________________________________________________________ 63 企业内部审计报告范文_________________________________________________________ 66 如何写好内部审计报告_________________________________________________________ 73 内审报告的撰写_________________________________________________________________ 76 如何写一篇漂亮的财务报告______________________________________________________78内部审计过程(范例)审计过程又被称作审计循环。

内部审计建议书

内部审计建议书

内部审计建议书尊敬的管理层:经过对公司内部运营和财务管理的深入审计,我们发现了一些值得关注和改进的问题,并在此提出相应的建议,希望能为公司的持续健康发展提供有益的参考。

一、审计背景和目的本次内部审计旨在全面审查公司的运营流程、财务状况、内部控制制度等方面,以评估公司的经营效率和风险状况,发现潜在的问题和不足之处,并提出改进措施和建议,帮助公司提升管理水平,实现战略目标。

二、审计发现的问题1、财务管理方面(1)预算执行不够严格,存在超预算支出的情况。

部分部门在项目执行过程中,未对费用进行有效控制,导致实际支出超出预算安排。

(2)财务报销流程存在漏洞,部分报销凭证不完整、不规范,审批环节不够严谨,容易引发财务风险。

(3)成本核算不够精细,未能准确反映产品或服务的真实成本,影响了公司的定价策略和利润评估。

2、内部控制方面(1)部分关键岗位的职责划分不够清晰,存在职责交叉和权力重叠的现象,容易导致工作效率低下和管理混乱。

(2)内部审计监督机制不够健全,审计频率较低,审计范围有限,难以有效发现和防范潜在的风险。

(3)对重要资产的管理不够规范,资产盘点制度执行不严格,存在资产流失的风险。

3、业务流程方面(1)销售流程中,客户信用评估不够完善,部分客户信用额度设置不合理,导致应收账款回收困难,增加了坏账风险。

(2)采购流程中,供应商管理不够严格,对供应商的资质审核和评估不够全面,采购合同签订不够规范,容易引发供应中断和法律纠纷。

(3)生产流程中,生产计划的制定和执行不够科学,存在生产过剩或生产不足的情况,影响了交货期和客户满意度。

4、人力资源管理方面(1)员工培训体系不够完善,培训内容和方式与实际工作需求结合不够紧密,培训效果不佳,影响了员工的业务能力和工作效率。

(2)绩效考核制度不够科学合理,考核指标设置不够全面、准确,考核结果未能有效与薪酬、晋升等挂钩,激励作用不明显。

三、改进建议1、财务管理方面(1)加强预算管理,建立健全预算编制、执行、监控和调整机制,严格控制超预算支出,提高预算的准确性和执行力。

审计报告审计意见范文

审计报告审计意见范文

审计报告审计意见范文(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计报告征求意见

审计报告征求意见

审计报告征求意见
尊敬的各位领导、同事:
根据公司规定,我司将于近期完成年度审计工作,并拟就审计报告向各位领导
和同事征求意见。

希望各位能够抽出宝贵的时间,对审计报告进行认真审阅,并提出宝贵意见和建议,以便我们进一步完善和提升审计工作的质量。

本次审计报告将涉及公司财务状况、财务业绩、内部控制、风险管理等方面的
内容。

在编制报告的过程中,我们严格遵循了国家相关法律法规和审计准则,保证了审计工作的独立性和客观性。

同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。

在此,我将简要介绍一下本次审计的主要内容和重点。

首先,我们对公司财务
报表进行了全面审计,确保其真实、完整和准确。

其次,我们对公司内部控制制度进行了全面评估,发现并提出了一些存在的问题和建议改进的措施。

同时,我们也对公司的风险管理情况进行了审计,以确保公司在经营过程中能够有效识别、评估和控制各类风险。

在整个审计过程中,我们严格遵守了审计准则和职业道德,保证了审计工作的
独立性和客观性。

同时,我们也充分尊重了被审计单位的意见和建议,确保了审计报告的客观、公正和真实。

最后,我们诚挚地希望各位领导和同事能够就审计报告提出宝贵意见和建议,
帮助我们进一步完善和提升审计工作的质量。

我们将认真听取每一条意见,并在报告中予以充分考虑和回复。

谨代表全体审计人员,对各位领导和同事的关心和支持表示衷心的感谢!
谢谢!。

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内部审计报告征求意见
篇一:审计报告征求意见稿格式
审计报告征求意见稿格式
关于×××(单位)××××年度×××的审计报告
(征求意见稿)
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审
计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资
料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他
有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合×××单
位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况
[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的
财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、
财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]
二、审计结果及评价
(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况
(二)审计发现的主要问题
(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理
清楚,重点突出。

对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题
的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。

按序分类、分别排列)
(三)审计评价
(审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准则》发表评价意见。

审计机关只对所审计的事项发表评价意见。

对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见)
(审计评价也可以按照上述审计结果(一)(二)的内容采取夹事夹议或先进行评价后反映事实依据等形式进行)
三、审计处理(处罚)初步意见
(审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的初步意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的初步意见。

初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动)
四、改进意见和建议(必要时)
(主要针对审计中发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。

提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云)
赴×××(单位)审计组
审计组组长:(签字)
××××年×月×日
篇二:关于审计报告征求意见书的复函
关于审计报告征求意见书的复函
县审计局:
你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。

我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。

在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。

反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。

经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会。

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