金蝶K3-ERP仓库管理

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入库流程

外购入库单的反审核、修改、查询与删除
注意事项
1.如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需要先以原 审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核),仓库录入员方可 对单据上的信息进行相应的操作,以反审核为例,其它操作类同, 不再赘述; 2.对单据进行删除、作废时请慎重!如果已经产生了向下关联单证, 将无法进行此操作。
、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、 该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应 商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管 理、代管业务、赠品管理等等。 3、仓库管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程 自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面 连查、单据复制功能等等。
入库流程
步骤如下
1.按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面;
2.系统进入图1.8界面,选取将要进行反审核的单证,点击工具栏的 “编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按shift+f4;
图1.9
入库流程

红字外购入库单的生成


红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单据)的反向 单据,代表物料的退货。
入库流程
图2.5
出库流程

出库流程
概 述
1.出库单,是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务的重要单 据,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
2.包括蓝字出库单和红字出库单,红字出库单是蓝字出库单的反向 单据,代表物料的反向流动。 两者数量相反,但内容一致。
3.出库单有两种新增方式,手工新增和关联生成;其中关联生成包 括:生产领料单通过关联生产任务单生成、红字生产领料单通过关 联蓝字生产领料单生成。
仓库管理模块的有关概念
5.销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包
括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据, 是储备资金转为货币资金的标志。 6.生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记账、核算 成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。 7、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加工入库 单相对应。 8、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。
入库流程
图2.1
入库流程
委外加工入库流程
1.根据委外加工单号,图2.2中序号“2”,按查工具栏中的查看按钮或 直 接按F7键,选择相应的加工单号;
2.按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认;
图2.2
入库流程
受托加工材料入库
1.受托加工材料入库的管理,指对在受托加工材料的入库的管理;
2.操作步骤如下,按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入受托加工材 料入库界面:
入库流程
图1.8
入库流程

关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单
概 述
根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过收货通知单号关联生成外 购入库,收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递 到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入的错误率。 注意事项: 1.如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管可直接入 库;
金蝶K3-ERP仓库管理
主讲人:赵敏林
主要内容


仓库管理模块的有关概念 仓库管理的整体流程 入库流程
出库流程


概 述
金蝶K3系统仓库管理概述
1、仓库管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控 制的系统。 2、仓库管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、 委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销 售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、 仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批 次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时 库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理 全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理 。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管 理系统的单据和凭证等结合使用,提供完整、全面的企业物 流业务流程管理和财务管理信息。
3.进入图2.4界面依次录入相关信息即可;
4.审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作 ,在此不再赘述;
入库流程
图2.3
入库流程
图2.4
入库流程

其他入库流程
1.对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式,也包括蓝字和 红字单据;
2.如图2.5顺序操作,其中3号操作只选其一,当其他入库单为关联赠 品入库单生成时,只需录入“(3)”号操作的信息,如果为库存品送 检的入库,关联库存检验申请单号生成,即“3”号操作; 3.审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作 ,在此不再赘述;
4.等级:标志产品质量的参数;
仓存管理的整体流程
仓库管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段 ,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可以看 出仓库业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.2
入库流程

概 述
入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等); 入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据,红字单 为逆向单据,记录退货、退库等业务; 可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务中,按照 业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成; 入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审核; 对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚 仓管理,入库步骤参照外购入库流程;

注意事项
(品检信息)
入库流程

外购入库流程
外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单 是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。系统提供手工新增 和关联生成两种方式。

手工录入外购入库单 概 述 手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统 信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。
入库流程
4.7.点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证,图中蓝色阿拉伯 数字为对应的操作步骤序号:
图1.6
入库流程
5.外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度,由仓库 录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核。以仓库主管用 户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择验收入库-----外购入库单 审核/反审核(或外购入库单—查询),系统会弹出如下的条件过滤 对话框:
2.如果货物为抽检,或者全检,由采购根据订单关联生成采购检验申 请单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购检验 单关联生成外购入库单;
入库流程
步骤如下
1.登陆到图1.5的外购入库单操作界面;
2.选中收料通知单号(免检品),如果为抽检或全检品应选中采购检 验单号,按F7查找,系统会调出收料通知单或采购检验单的序时簿 ,选中待入库单号双击即可; 3.在外购入库单界面可以看到如1.6的界面,根据待入库产品的信息或 检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写验收和保管信息 后,重复上述保存和审核步骤;
1. 外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。 两者数量相 反 . 仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转移的 重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。 2.产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是 蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。产品入库单是处理完工 产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重 要原始凭证。 3.委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据 , 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 4.其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。
仓库管理模块的有关概念
9、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明。
仓库管理模块的有关概念
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数
1.物料代码:是产品差异性的标志性参数;
2.物料名称及规格:对物料进行具体的描述; 3.数量:发生相关出入库业务的数量;
图1.4
入库流程
3.进入外购入库单操作界面,如下图:
图1.5
入库流程
4.我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例,手工录 入外购入库单。 4.1.选择入库类型为“外购入库”; 4.2.录入供应商信息,可手工录入代码或按F7查找;
4.3.根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此处应选原料库 ),可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定;
2.仓库管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、
虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过 程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
仓库管理模块的有关概念
3.仓库管理模块的整体结构如下图:
图1.1
仓库管理模块的有关概念
2.1基本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ能
1、仓库管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理
概述

施概述
通过对高科技仓库业务的调研和流程设计,结合我司仓 库业务特点和金蝶K3系统的要求,我们已对仓库管理模块 进行了相应的设置,并以此作为基准对终端用户进行培训。
仓库管理模块的有关概念
1.仓库管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、业务单据
与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网 ,不断传递和接收着各种业务信息。
出库流程

生产领料出库流程
概 述
1.车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手续; 2.一般由生产任务单关联生成,只有对没有正式订单的零星出库时才 采取手工生成; 注意事项 如果通过关联生产任务单生成生关领料单,生产任务单必须是已下达 、尚未关闭且尚未领料完毕的单据;
出库流程

图1.7
入库流程
5.1.在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置,系统会按条 件进行筛选,方便我们查找和操作,点击确定后进入下图1.8界面。 5.2.选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按钮即可。如果 想审阅此外购入库单的具体信息,可双击此单,系统会弹出图1.6的 入库单界面,审阅后直接点击审核按钮,至此,我们已完成了外购 入库单的手工录入过程。
注意事项
业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该 业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料的基本信 息。
入库流程
步骤如下:
1.登陆:打开金蝶K3系统的登陆界面,选择当前账套(如:001高意 光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面
图1.3
入库流程
2.选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入,双击外 购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,可 实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单 据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全 面用户自定义管理。
仓库管理模块的有关概念
2.2基本概念 2.2.1、仓库管理所涉及到的相关单据:
注意事项
红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的,只有数量上相反。 1.先登陆到外购入库单界面;
2.按图2.0阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号 等信息,如下图:
入库流程
图2.0
入库流程

其他几种入库流程
产品入库流程
1.登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式 2.进入产品入库单录入界面后(如图2.1) ,按照图中蓝色阿拉伯数字 顺序进行操作; 3.审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作 ,在此不再赘述;
4.4.在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码,也可按 F7键或工具栏中的查看按钮,从基础资料中选取相对应的物料编码 (注意:此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中); 4.5.依次录入产品等级、批号、实收数量等信息; 4.6.最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名(也可直接录 入员工号码或按F7查找)。
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