外购外协件检验规程(讨论)
外协、外购件进厂验收标准及规程

外购件入厂验收标准及规程一、范围本规范适用于亚洲富士长林电梯(新余)有限责任公司所涉及的曳引机、限速器及其他外购件及企业自行提供图样,技术要求的标准件等外购产品的验收。
二、目的为了对入厂外购件进行有效地质量控制,防止未经验收、未经验证合格的产品投入使用,以确保入厂外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求,特别制定本规范。
三、验收规则物品进厂验收是产品生产过程中的重要工序之一,各有关人员必须高度重视并严格把关,凡未经进厂质量验收或进厂质量验收不合格的外购产品一律不得入库,更不能擅自使用。
四、外购件进厂验收说明(一)物品进厂验收的依据依照外协、外购物件的技术标准(由技术部负责提供)、工艺文件等相关资料。
1.外购产品由供应商提供型式试验报告、产品合格证、验收单、质量保证书等技术要求、质量应具备的文件。
2.没有质量证明文件的外协、外购产品,采购部门必须与技术、外协、外购件入厂验收规范品质等有关部门进行协商,在取得相应的质量文件后才能交检,否则不予验收。
3.对产品品质性能及使用安全性将产生较大影响的入厂验收外购件:曳引机等安全部件进行全检。
4. 首次签订合同意向的供方生产的外购件进行全检。
5.技术质量部门应做好质量验收记录,并将各种质量合格资料收存归档,保证其完整性,可追溯性和检索性。
(二)外购件进厂验收程序1.外协件入场后,由采购部门人员填写《报检单》(一式三份)向技术质量部验收人员进行报检,报检单上应注明产品名称、图号、数量、生产厂家等。
2.报检时,由采购部门将质量证明书及技术要求的相关的材质、型式试验等报告提交验收人员审核。
3.凡没有生产厂家验收合格证明书及有关质量凭证的产品、标识不符的产品、质量证明书及其他质量凭证不合格的产品验收员不予受理,由采购部门负责退货。
若有特殊情况,应由采购部提出书面申请,报管理者批准后,方可进厂验收。
4.原始凭证审核合格后或办理必要的审批手续后,验收人员应立即按照“外购件进厂验收说明、要求”并依据本公司产品设计样图、工艺文件、技术标准或技术条件及合同规定进行验收,采购部应予以配合。
主要原材料、外购、外协件检验规程

主要原材料、外购、外协件检验规程
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分发号:YBAK/JY8-2012
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13。
电动车外购外协零部件检验规程2(车架及前叉)(20111028版)

1.适用范围适用于对外协车架、前叉的检验。
2.检验规则2.1装配尺寸按1件/批进行随机抽样检验,若有不符则加倍抽检。
2.2车架精度按出口车8件/批、内销车4件/批进行随机抽样检验,出口车若项次合格率达到87.5%(出口车)、75%(内销车),则判批量合格;若项次合格率低于85%(出口车)、75%(内销车)则加倍抽样检验,根据检验结果进行判定。
如果车架一个批次订单数量少于30台(含),按4件/批检验。
前叉精度按5件/批检验,合格率达到80%,则判批量合格。
3.质量要求及检验规程3.1车架3.1.1车架毛坯外观3.1.1.1无接头车架焊缝应匀称、饱满、连续,不得有气泡、飞溅物。
3.1.1.2螺纹处不得有烂牙、碰伤现象。
3.1.1.3正视面表面应光洁,不得有瘪塘、锈斑、裂纹、粗丝流、飞溅物、锐边、毛刺、缩颈等缺陷。
3.1.1.4非正视面不得有下列缺陷:瘪塘面积大于0.5cm2、锈斑直径大于φ2mm、毛刺高于0.3mm、裂纹、缩颈。
3.1.1.5车架应符合产品图样及工艺文件的要求。
3.1.2车架光坯外观(油漆件)3.1.2.1车架正视面不允许有下列缺陷:油漆龟裂、脱漆、漏漆、积集砂粒、皱皮、擦毛碰伤、大面积焊渣、严重流疤、瘪塘。
3.1.2.2非正视面不得有擦毛碰伤大于0.5cm22处;脱漆面积大于1cm2;积集砂粒面积大于1 cm2,漏漆面积大于1 cm2;瘪塘面积大于0.5 cm2。
3.2.1前叉毛坯外观3.2.1.1前叉焊缝应匀称、饱满、连续,不得有气泡、飞溅物。
3.2.1.2螺纹不得有烂牙、碰伤等现象。
3.2.1.3正视面应光洁,不得有瘪塘、裂纹、粗丝流、飞溅物、锐边、毛刺、锈斑、焊缝凹陷等缺陷。
3.2.1.4非正视面不得有下列缺陷:瘪塘面积大于0.4cm2;锈斑直径大于φ2mm;毛刺高于0.3mm及裂纹等缺陷。
3.2.1.5前叉应符合产品图样及工艺文件的要求。
3.2.2前叉光坯外观3.2.2.1前叉正视面不允许有下列缺陷:油漆龟裂、脱漆、漏漆、积集的砂粒、皱皮、擦毛碰伤、大面积焊渣、瘪塘、严重流疤。
外购外协件抽样检验规程

外购、外协件抽检检验规程减速机进货抽样检验规程为控制采购产品的质量,确保采购产品的安全使用性能,根据公司实际情况,特制定减速机进厂抽样检验规程:1、减速机进货必须是由合格供货方提供的。
2、减速器进厂时,必须将配套合格证、说明书、安标证、出厂检验报告一并提供给公司质检员验对合格有效,方可入库验收。
3、减速机抽样比例为全检,执行标准MT/T681-1997。
4、除本公司检测项目,其余以出厂检验报告为据。
5、检测项目和技术要求:⑴外观质量(表面光洁、油漆均匀、装配螺栓紧固完整)。
⑵输出轴和输入轴的轴径、长度和键槽尺寸。
⑶啮合性能测试:应整体转动灵活无卡滞现象,咬合间隙不可过大。
⑷安装部位尺寸、形状和配合精度。
6、检测方法:⑴目测外观质量。
⑵用千分尺、卡尺、深度尺等计量器具检测输出轴和输入轴的轴径尺寸、键槽尺寸。
⑶用手转动输入轴进行啮合性能测试,应整体转动灵活无卡滞现象,咬合间隙不可过大。
⑷用卡尺、深度尺测量安装部位定位键,联接螺孔中心位置,应符合图纸要求。
7、判定原则:⑴关键尺寸配合不合格判为不合格。
⑵转动不灵活有卡滞现象,由供应部门联系供货方处理解决,解除不了,判不合格退货。
⑶安装部位尺寸、形状不合格无法安装判不合格。
⑷在减速机组装试车中发现异常噪声、温升过高、漏油等,判不合格,及时更换及索赔。
偶合器进货抽样检验规程为控制采购产品的质量,确保采购产品的安全使用性能,根据公司实际情况,特制定偶合器进厂抽样检验规程:1、偶合器进货必须是由合格供货方提供的。
2、偶合器进厂时,必须将配套合格证、说明书、安标证、出厂检验报告一并提供给公司质检员验对合格有效,方可入库验收。
3、偶合器抽样比例为全检,执行标准MT208-1995、MT/T100-1995。
4、检测项目、技术要求、检验方法:⑴外观质量—目测偶合器表面光洁、油漆均匀、配套件齐全。
⑵输入、输出端轴孔及键槽尺寸用内径量表对输出、输入轴、孔径测量,技术要求按标准,测量时应交叉测量不同位置,以保证圆度、花键孔可用标准花键轴插入测试。
主要原材料、外购、外协件检验规范流程

制
动
器
6.1 合同要求
型号规格、合格证,符合订货合同要求
检查随机资料
资料不全,不符合合同为不合格
6.2外观质量
标志齐全,正确,油漆均匀、色泽明亮、光滑无毛刺;不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣,零件无缺件、变形、破损等缺陷。铭牌正确
目测检查
每批100%检查,不合格的退货。
6.3液压缸
无泄漏
目测检查
每批抽检30%;五台以下全检,总装后进行负载试验,运转不良和噪声不合格退货。
2
型
钢
2.1合同要求
型号规格、材质证明书,须符合订货合同要求
检查随货资料
型号规格、材质书不符合合同要求的判为不合格
2.2外观质量
型钢表面无锈蚀,粗糙度Rz在50~100之间
目测外观
每批工字钢、钢轨抽检40%,其它型钢抽检20%,不合格的退货
2.3几何尺寸
直径、高度、宽度、厚度、长度
用钢卷尺、游标卡尺测量
6.4空运行情况
活塞杆和各杆件运行无卡阻、噪声小于20dB
目测和声级计验证
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主要原材料、外购、外协件检验规程
名 称
检查项目
检验容及要求
检验方法及器具
抽检频次及判别方法
7
制
动
轮
联
轴
器
7.1 合同要求
型号规格、合格证,符合订货合同要求
检查随机资料
资料不全,不符合合同为不合格
7.2外观质量
表面不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣、无毛刺,零件无缺件、变形、破损等缺陷。粗糙度符合图纸
检查随货资料
资料不全,不符合合同要求为不合格
3.2外观质量
表面无砂眼、气孔、裂纹、夹渣;零件无缺件,变形、破损等缺陷;粗糙度符合图纸。
原材料、外购件、外协件检验操作规程

原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程,并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。
范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。
内容3.1外购件:外购物资进厂前,采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明,如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等,必须严格控制进货渠道,拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
外购物资进厂后,保管人员按《仓储管理程序》收料,并通知进料检验员检验。
外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性,分为A、B、C三类,A类是关键的,施行严格的全项检查。
B类是重要的,抽检必要的质量特性。
C类是一般的,可以凭供货质量证明文件验收。
检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求,然后按照相关的标准,图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验,对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验,并做好检验结果记录。
电机:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。
轴承:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
按抽样标准抽查,检测外径、内径和厚度。
泵、阀:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
上液压检测台逐一检测。
密封件、胶管等由检验员确认:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
原材料、外购件检验规程

原材料、外购件检验规程编号:****-C-251.范围本标准规定了进厂检验要求及流程,适用于公司生产用原材料、外委、外协及外购件进货检验管理。
本标准适用于********************************有限责任公司。
本标准由技术部负责解释及修订。
2.目的为确保进货原料质量符合要求,避免不合格品进入生产流程,特制定本制度。
3.职责3.1 技术部是进货检验归口管理部门。
3.2 技术部设专职质检员负责进货检验,并对检验结果负责。
3.3 质检工程师负责编制关键件、主要原材料、外购及外协件的进货检验规程。
3.4 质检工程师负责指导质检员开展检验工作。
4.管理内容与要求4.1 外委、外协、外购(材料)件进货后,由物流中心采购员填写进货检验申请单,交进货质检员,质检员接到申请单后实施检验。
4.2 凡生产用关键性金属材料、非金属材料进货后,采购员要向质检员提供质量合格证明文件。
质检员只对其外形尺寸、表面质量进行检验,若有不合格品加倍抽查,再有不合格品,视本批为不合格,并按《不合格品控制程序执行》。
4.3 需要做其它性能检验的材料,要依据相关技术标准,对其进行验证,待检验合格后方可入库。
4.4 要建立关键件、关键工序检验规程,质检员依据关键件、关键工序检验规程对重要原材料和安标受控零(元)部件进行检验。
关键件100%检查,其他件按照检验规程规定的抽检比例检查,若有不合格品,视本批为不合格,并按《不合格品控制程序执行》。
4.5 经检验合格的原材料及外委、外协、外购件,质检员在进货检验申请单上签字或盖章,采购员依据此单办理入库。
4.6 质检员对验证完的采购物资要认真填写进货检验记录,如有更改在更改处划一横线,重新填写正确的,然后在更改处签名或盖章。
检验记录每月末由检验工程师收集、审核、装订、交质检工程师存档,进货检验记录保存三年。
4.7 经检验不合格的零件由物流中心负责与供应商联系改进和预防措施,待供应商解决问题以后,重新交检,合格验收,不合格退货,经检验不合格的原材料由物流中心负责退货。
原材料外购外协件检验规程

原材料、外购、外协件进厂验收规定为使我公司生产的板式热交换器和换热机组制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求,特制订本规定。
包含板式换热器所应用的夹紧板、换热板片、密封垫片、密封胶套、管材、螺栓、法兰、焊材、型钢、水泵、阀门及外加工夹紧板上下梁喷塑的检验要求。
确保所使用的材料准确无误,并具有可追溯性。
一、采购材料检验及验收1、采购的材料进厂后,采购员在工作时间2 小时之内与储运部保管员办理交接手续,保管员负责将实物存放在待检区,采购员持材料质量证明书或合格证填写《进货申请检验记录单》向质检部报检。
如当时无法提供材料质量证明书原件,应持传真件报检,并于7 天之内将原件交质检部存档,拖期罚责任人20 元/ 天。
质检部收到进货申请检验通知后 4 小时之内检验完毕并开具产品验收单,需复验的材料 3 天之内完成,需出具权威机构复验证明的7 个工作日之内完成。
未经质检部验收储运部不得发放使用,对违反规定的责任人每次罚款50 元。
材料责任工程师监督材料存放管理,有权对违反规定的进行批评和处罚。
2、质量证明书的审查板材进厂时应核对质量证明书,质量证明书内容应齐全,字迹清晰,并加盖生产单位的质量检验公章,也可以是加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。
质量证明书中的材料牌号、规格、生产炉号必须与实物一致,材料的化学成分、力学性能、交货状态及其它试验结果应符合相应的标准。
3、夹紧板3.1 检验依据GB/T699《优质碳素钢结构钢》GB/T700 《碳素结构钢》GB/T1591 《低合金高强度结构钢》GB713《锅炉及压力容器用钢板》3.2 实物检查材料商的原生产单位的标识、技术标准、炉批号、规格、牌号、生产日期,应与质量证明书上相一致。
外形尺寸用游标卡尺或盒尺进行测量,材料尺寸的偏差应符合相应的标准规定,厚度不能有下偏差。
钢板表面不应有裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂、分层等不允许的缺陷及腐蚀较严重的情况。
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外购外协件检验规程
1、目的
为了加强对外协外购件的质量控制,加快产品的生产周期,确保出厂产品质量.
2、适用范围
本规程适用于本公司采购的零部件和外协加工件的检验。
3、职责
3.1质量控制部外检科负责制定产品检验规程编制、外购、外协件的检验验收.
3.2质量控制部外检科负责外购外协件检验记录的填写、数据的统计,产品状态的标识检验。
3.3质量控制部负责本公司产品监视和测量的归口管理。
3.4质量控制部负责产品监视和测量过程中,产品的进厂检验和试验,通过质量记录、标签、区域等方法对产品的检验和试验状态进行标识管理;
3.5采购部负责编制采购计划签订采购合同。
负责对供应商、供应比例及采购价格等数据的维护、外购外协件的采购及采购过程中各种质量问题的协调。
3.6生产技术部负责提供各种产品的图纸和相关技术服务。
负责制定产品监视和测量工程规范等技术标准。
3.7物管部负责产品外包装规格、产品的数量、物资及成品的标识、贮存和保护,入库、出库控制。
4、控制要求
4.1采购部向质量控制部提供产品到货时间、数量、规格等信息。
4.2采购部填写《产品质量申检单》,并提供供应商的《尺寸检验报告》和《性能测试报告》以及材质单和合格证交质量外检科作为进货验收的送检手续。
4.3 负责质量检验人员都必须按有关技术文件规定,对外协外购件的性能、规格尺寸、外观和缺陷等进行检验,并做好外协外购件检验的原始记录,明确判断产品“合格”“不合格”。
经检验人员检验合格及签字后的外协外购件方可办理入库手续。
4.4进货检验过程中出现的问题应该及时沟通协调,对于外观、内在有质量缺陷、尺寸的超差等有可能会影响产品使用要求的产品应该进行评审,按照评审结果对产品做有效的处理。
4.5检验发现质量证书有问题时不进行检验,直接退货。
对于外协加工的半成品如:轮毂,底板等产品;要在工件上打印厂商标识,加强追溯性。
公司的外协外购件、外协加工件及外购部件等,经检验确属不合格的,应由检验人员填写相应的不合格品评审表或退货单(写清楚退货原因)反馈给生产采购部门进行相应的处理,凡物料进入公司后(一个工作日内)应及时检验,以便生产采购部门将不合格的物料、零配件及时调换或向外协、外购单位要求退货,同时填写《不合格品评审表》或《报废(拒收)通知单》,存档备查。
4.6外检员根据检验和试验结果判定是否符合我公司的质量要求,验收结果以检验通知单的形式通知采购部,合格由物管部入库,不合格按《不合格控制程序》执行。
4.7合格与不合格的标识分为“区域”标识和“产品”标识两种;
4.7.1区域标识主要有“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”及“待处理品区”。
4.7.2产品标识主要有“合格品”、“不合格品”和“待处理品”。
4.8外协件工废,料废的处理
4.8.1外协加工过程中出现的料废,不准许进入下序加工必须经检验确认,属料废的退入料废库。
4.8.2外协加工过程中出现的工废,按照相关规定及时进行处理。
4.9抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。
对于不符合要求的经技术评审后,按照评审结果进行处理。
4.10对于生产急需使用的外协外购件,可由生产部门填写相应的《紧急(例外)放行申请单》,并经相关部门领导批准后放行。
放行的同时应按规定的要求
留取一定数量的送检“样品”,以提供给检验人员进行检测;
4.11在采取“紧急放行”操作的同时,检验人员应按规定的标准要求继续完成该批外协外购件的检验或验证,不合格时可由质量控制部的检验人员负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。
4.12对于“紧急放行”后留取的样品,检验人员同样按常规进行检验、检测。
4.13检验员严格按《检验规程》、产品图纸和技术文件,协议等要求进行检查并如实填写检测数据,供货单位应提供产品检验的自制检验器具与检验工装,保持检验的一致性。
未经检验的产品(紧急放行除外)不准许入库。
4.14进厂检验抽样方式:检验产品须由检验人员按《检验作业指导书》中规定的抽检比例在送检产品中随机抽取,不得由供方人员自行选样。
4.15新开发产品的检验
对于外协加工和外购的新开发产品,抽取1-3件进行全尺寸100%的检验,并填写全尺寸检验报告单。
不符合技术文件要求的,不准许进行产品的二次检验。
4.16常规产品的检验
进厂的常规产品每批次必须抽取不低于3件以上的全尺寸检验并填写检验记录。
4.17其他检验规定:对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到有资质的第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告。
4.18检验合格后,由检验人员做出标识进行验收入库,
5、相关文件
《采购控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序》
《不合格控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《监视和测量控制程序》
6、记录
《不合格品评审表》
《报废(拒收)通知单》
《产品质量申检单》
《紧急(例外)放行申请单》
外购外协件进货检验程序工作流程图
供应商/ 顾客
采购部
质量管理部
物管部
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
2 检验通知 2.1
检验通知单
3 实施验证
3.1 样品检测报告
3.2 进货检测报告
各种产品标准 4判定是否合格
2.1 检验通知单
1 产品、质量证明资料、到货信息
5 办理入库
8 供应商管理程序
6 不合格品 的控制
紧急放行
7 物流管理
紧急(例外)放行申请单
产品/零件名称型号
规格
批号
放行/转
序点
产品/零件号材
质
数量
申请理由:生产部
门意见
研发部意
见
跟踪检
验记录
质量控制部意
见
提出部门/ 日期
批准(总经理) / 日期
报废(拒收)通知单文件编号:TF/QR-803-05
产品名称产品图号
产品批号工序号
操作人供应商代号
工废料废
报
废
(
拒
收
原
因
)
检验员:年月日
文件编号:TF/QR-704-04
不合格品评审表
产品图号零部件
名称
生产
批量
检验
数量
不合格数量重复出现次数
责任部门/
人
存档
部门
不合格品状况描述:
◇损失:
◇尺寸偏差:
◇不合格部位:
◇材料:
◇外观:
◇
检验员:年月日处置意见:
□返工,按方法:
□返修,按方法:
□让步,按方法:
□报废
□退回
□需请示上级
设计工程师/质量工程师:年月日
主管质量副总意见(需要时):
签字/日期:
委员会评审决议(需要时):签名
质量控制部
生产技术部
研发部
总工程师
销售部
顾客或顾客代表意见(必要时):
签章:年月日
文件编号:TF/QR-804-01
产品质量申检单
供货单位:年月日
产品名称产品编号规格型号
或图号
批次号单位数量备注
检验员:采购员:
文件编号:TF/QR-803-01。